Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rachmistrz i Rewizor GT – Jak uzupełnić numer KSeF i brakujące oznaczenia KSeF na zapisach w Ewidencji VAT?

Ostatnia modyfikacja: 10.03.2026

Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ewidencje VAT, KSeF

​Programy Rachmistrz i Rewizor GT umożliwiają oznaczenie zapisu w ewidencji VAT w zależności od formy wystawionej faktury w KSeF. Fakturę można oznaczyć jako:​

  • (brak oznaczenia) – faktura wystawiona w KSeF; należy uzupełnić numer KSeF,

  • BFK (Faktura bez KSeF) – faktura wystawiona poza KSeF; nie należy uzupełniać numeru KSeF,

  • OFF – faktura wystawiona w okresie awarii KSeF; należy uzupełnić numer KSeF,

  • DI (Dokument inny) – dokument inny; nie ma obowiązku uzupełniania numeru KSeF.

Wartości te są przenoszone do deklaracji JPK_VAT i wykazywane w odpowiednich polach struktury.​

Uwaga! Niepoprawne oznaczenie dokumentu lub brak uzupełnienia numeru KSeF w przypadku oznaczeń, które tego wymagają, spowoduje wystąpienie błędu weryfikacji pliku ze strukturą logiczną podczas generowania pliku JPK_VAT.​

Można wyróżnić cztery podstawowe przypadki:​

Aby uzupełnić oznaczenia i numer KseF, należy:

1. Prejść do modułu Ewidencje KsięgoweEwidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Popraw.


2. Uruchomić zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać (nie wymaga oznaczenia) - Faktura wystawiona w KSeF, uzupełnić Numer KSeF i kliknąć Zapisz.


Zapis VAT wynikający z faktury wystawionej poza KSeF, wymagający zastosowania odpowiedniego oznaczenia bez konieczności uzupełnienia numeru KSeF​

Aby uzupełnić oznaczenia, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje Księgowe – Ewidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Popraw.


2. Uruchomić zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać BFK - Faktura wystawiona poza KSeF i kliknąć Zapisz.​


Zapis powiązany VAT wynikający z faktury wystawionej w KSeF, wymagający uzupełnienia numeru KSeF​​​​

Aby uzupełnić oznaczenia i numer KSeF dla zapisu powiązanego, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje Księgowe – Ewidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, kliknąć PPM pozycję na liście i skorzystać z opcji Popraw powiązany zapis VAT.


2. Uruchomić zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać (nie wymaga oznaczenia) - Faktura wystawiona w KSeF, uzupełnić Numer KSeF i kliknąć Zapisz.​​


Zapis powiązany ​​​VAT wynikający z faktury wystawionej poza KSeF, wymagający zastosowania odpowiedniego oznaczenia bez konieczności uzupełnienia numeru KSeF​

Aby uzupełnić oznaczenia, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje KsięgoweEwidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, kliknąć PPM pozycję na liście i skorzystać z opcji Popraw powiązany zapis VAT​.


2. Uruchomić​ zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać BFK - Faktura wystawiona poza KSeF i kliknąć Zapisz.​​


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki