Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak rozliczyć rozrachunek przez skojarzenie?

Ostatnia modyfikacja: 05.04.2023

Program: InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

System InsERT GT pozwala na rozliczanie rozrachunków przez skojarzenie. Jeżeli w systemie, dla danego kontrahenta pojawiają się odpowiednie nierozliczone rozrachunki, można je ze sobą skojarzyć. Typy rozrachunków podlegające skojarzeniu to:

  • Należności oraz Spłaty należności;

  • Zobowiązania oraz Spłaty zobowiązań.

Aby rozliczyć rozrachunek przez skojarzenie, należy:

1. Przejść do modułu Rozrachunki (z kontrahentem, wg dokumentów bądź wg kontrahentów) i odnaleźć nierozliczony, lub częściowo rozliczony rozrachunek. W tym przypadku Należność powstała wskutek dodania w systemie Faktury sprzedaży, a Spłata należności​ poprzez dodanie dokumentu Wpłaty bankowej.


2. Kliknąć wybrany rozrachunek prawym przyciskiem myszy i wybrać Rozlicz przez skojarzenie.


3. W wyświetlonym oknie pojawią się listy nierozliczonych rozrachunków z danym kontrahentem. Wybrany rozrachunek był Należnością, więc po lewej stronie wyświetlone zostaną Należności, a po prawej Spłaty należności. Zaznaczyć rozrachunki, które powinny zostać skojarzone i wcisnąć OK.


Uwaga! Jeżeli wartości kojarzonych rozrachunków nie są równe, należy skorzystać z opcji Rozdziel dostępnej w wyświetlonym oknie nad tabelą. W takim przypadku rozrachunek o mniejszej wartości zostanie rozliczony całkowicie, a rozrachunek o większej wartości zostanie rozliczony częściowo​.


4. Rozrachunki zostaną oznaczone jako Rozliczone w kolumnie R.


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki