Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rachmistrz i Rewizor GT – Jak skorygować podatek VAT należny z tytułu nieterminowych płatności (złe długi) z ewidencji VAT?

Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ewidencje VAT

​W celu korekty zaksięgowanego wcześniej należnego podatku VAT należy:

1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe Ewidencja VAT sprzedaży, a następnie na liście zaznaczyć zapis w ewidencji VAT do korekty i nad tabelą kliknąć opcję Popraw.



2. W zakładce Inne zaznaczyć opcję Włącz korygowanie VAT – przełącznik Korekta VAT (nieterminowe płatności) powinien być ustawiony na Zwykły, uzupełnić/skorygować dane dokumentu: termin płatności i termin korekty VAT.

 

Uwaga! Od tego momentu kontynuować można na dwa sposoby.​​

Sposób I

​3. W wierszu Sporządzono korektę VAT kliknąć opcję Koryguj (wycofaj z VAT) i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) – otworzy się nowe okno: Sprzedaż VAT korekta. ​Sprawdzić i ewentualnie skorygować poprawność dat korekty oraz ujemnych kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT. Korektę zatwierdzić przyciskiem Zapisz.


Sposób II

3. Zapisać dokument i kliknąć nad tabelą opcję Koryguj podatek VAT.​​


4. Zaznaczyć dokument do korekty i użyć funkcji Wystaw korekty VAT bądź Wystaw korekty VAT i pokaż dokumenty. Zatwierdzić przyciskiem OK.



W ewidencji VAT sprzedaży pojawi się nowa pozycja korekty podatku VAT z ujemną wartością.

Powiązane tematy e-Pomocy:

1. Jak ręcznie dodać korektę VAT podatku należnego z tytułu nieterminowych płatności (złe długi) w InsERT GT?

2. Jak ponownie wprowadzić do ewidencji VAT, wcześniej skorygowany (z tytułu nieterminowych płatności), należny podatek VAT w InsERT GT?

3. Jak ręcznie dodać ponowne zaliczenie do VAT podatku należnego z tytułu nieterminowych płatności (złe długi) w InsERT GT?

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki