Poniżej przedstawiono opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.
24.06.2022 12:51:48
Tabele:
L.p. | Nazwa | Opis |
1. | ab_AktualizacjeBiznesowe | Parametry automatycznych aktualizacji biznesowych |
2. | ab_Licznik | Liczniki dla funkcjonalności abonamentowych |
3. | adr__Ewid | Ewidencja adresów. Idy obiektów mogą się powtarzać- ważne typy adresów |
4. | adr_Email | E-maile klientów |
5. | adr_Historia | Historia ewidencji adresowej |
6. | ap__AP | Automaty księgowe |
7. | ap_Log | Log wykonywania automatów księgowych |
8. | ap_LogOpis | Komunikaty do logu automatu księgowego |
9. | ap_Zapisy | ? |
10. | bib_Dokument | Biblioteka dokumentów |
11. | bib_ZawartoscPliku | Zawartość pliku z biblioteki dokumentów |
12. | ca_ClientAccountParams | Parametry Konta InsERT |
13. | cen_CennikCecha | Cechy towarów wybrane w kreatorze szablonów cenników |
14. | cen_CennikDokument | Dokumenty, z których pobierane są towary do cennika |
15. | cen_CennikElement | Towary odznaczone w kreatorze szablonów cenników |
16. | cen_CennikGrupa | Grupy towarowe wybrane w kreatorze szablonów cenników |
17. | cen_CennikKolumna | Kolumny cenowe zdefiniowane w kreatorze szablonów cenników |
18. | cen_CennikSzablon | Szablony cenników |
19. | cent_Parametr | Zawiera parametry obsługi telefonów i komunikatorów |
20. | cp__CelPrzetwarzania | Cele przetwarzania |
21. | crm_Parametr | Parametry Gestora |
22. | ctx__Konfiguracja | Konteksty serwisów |
23. | ctx_Grupa | Grupy do kontekstu |
24. | dekl__Ewid | Deklaracje wyliczone |
25. | dekl_CukierDokument | Dokumenty deklaracji cukrowej. |
26. | dekl_CukierDokumentTow | Numery partii towarów na dokumentach deklaracji cukrowej. |
27. | dekl_DeklVIUDO | Deklaracja VIUDO |
28. | dekl_eDekl | Deklaracje elektroniczne |
29. | dekl_eDeklLog | Log deklaracji elektronicznych |
30. | dekl_IntrastatPole | Pola deklaracji intrastat |
31. | dekl_Parametr | Parametry deklaracji skarbowych |
32. | dekl_Pfron | Stany dzienne wg Pfron |
33. | dekl_Plik | Tabela techniczna |
34. | dekl_Pole | Wartości pól deklaracji |
35. | dekl_PoleVIUDO | Pola deklaracji VIUDO |
36. | dekl_VatUePole | Pola deklaracji VAT UE |
37. | dekl_VatZdPole | Pole deklaracji VAT ZD |
38. | dekl_WersjaLatest | Wersje deklaracji |
39. | dekl_WersjaOld1 | Wersje deklaracji do 2015 |
40. | dekl_Zus | Wyliczone deklaracje ZUS |
41. | dekz__Naliczenie | Deklaracje ZUS - naliczenia |
42. | dekz_Deklaracja | Deklaracje ZUS - deklaracje |
43. | dekz_Pozycja | Deklaracje ZUS - pozycje (do podglądu deklaracji) |
44. | dekz_PozycjaOpis | Deklaracje ZUS - opisy pozycji (do podglądu deklaracji) |
45. | dfw__FakturyWewnetrzne | Zawiera nagłówki faktur wewnętrznych i ich korekt |
46. | dfw_Pozycja | Zawiera pozycje z dokumentów (faktury, wydania) wchodzące w skład faktur wewnętr |
47. | dfw_Vat | Zawiera VAT dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt |
48. | dkr__Dokument | Dekrety |
49. | dkr_Automat | Automaty przeksięgowań |
50. | dkr_AutomatPozycja | Pozycje automatów przeskięgowań |
51. | dkr_BilansOtwarcia | Bilanse otwarcia |
52. | dkr_BilansOtwarciaDostawy | Rozbicie pozycji w walucie obcej w bilansie otwarcia na dostawy. |
53. | dkr_BilansOtwarciaZmiana | Historia zmian w bilansie otwarcia |
54. | dkr_BilansOtwarciaZmianaSzczegoly | Szczegóły zmiany w bilansie otwarcia |
55. | dkr_DokImportowany | Powiązanie dokumentów z dekretami księgowymi, dla dekretacji zbiorczej |
56. | dkr_Parametr | Parametry dekretacji |
57. | dkr_ParametrDokDoDekretacji | Parametry dotyczące działania modułu Dokumenty do dekretacji |
58. | dkr_ParametrDziennika | Parametry dziennika księgowań |
59. | dkr_PieczecKsiegowa | Pieczęcie księgowe |
60. | dkr_PieczecKsiegowaPozycja | Pozycje pieczęci ksiegowej |
61. | dkr_Pozycja | Pozycje dekretu |
62. | dkr_PozycjaWydatekNaPojazd | Powiązania między pozycjami dekretu, a wydatkami na pojazd |
63. | dkr_RoznicaKursowa | Różnice kursowe od zapisów w walucie na kontach podlegających wycenie. |
64. | dkr_RoznicaKursowaPozycja | Sposob wyliczenia różnicy kursowej. |
65. | dkr_SladRewizyjny | Ślady rewizyjne |
66. | dkr_WydatekNaPojazd | Wydatek na pojazd |
67. | dkr_Wzorzec | Wzorce dekretów |
68. | dkr_WzorzecPozycja | Pozycje dla wzorca dekretu |
69. | dks_HomeBanking | Formaty HB |
70. | dks_Kasa | Kasy podmiotu |
71. | dks_KasaBO | Tabela stanów początkowych kas gotówkowych |
72. | dks_KasaProfil | Powiązanie użytkowników z kasami, do których nie mają mieć dostępu. |
73. | dks_KasaTransferProfil | Profilowanie kast gotówkowych przy tworzeniu transferów. |
74. | dks_ParametrCesja | Parametry cesji |
75. | dks_ParametrFinansowy | Parametry finansów |
76. | dnk__NotaKorygujaca | Nagłówki not korygujących |
77. | dnk_NotaDokKorygowane | Identyfikatory dokumentów korygowanych notą korygującą |
78. | dok__Dokument | Dokumenty handlowe i magazynowe |
79. | dok_DokBiblioteka | Biblioteka dokumentów dla dokumentu handlowego |
80. | dok_DokCzas | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
81. | dok_DokumentDefiniowalny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
82. | dok_DokumentDefiniowalnyOperacja | Operacje dodawania dokumentu definiowalnego w komponentach Navireo |
83. | dok_DokumentDefiniowalnyWzw | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
84. | dok_DokumentKonwersja131SP2 | Log konwersji dokumentów z wersji 1.31SP1 i 1.31SP1 HF1 |
85. | dok_DokumentTechniczny | Dokumenty PW i RW stworzone na potrzeby synchronizacji stanów magazynowych. |
86. | dok_FunduszPromocji | Kwoty naliczeń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych |
87. | dok_MagDysp | Zadysponowane dostawy w czasie edycji dokumentu |
88. | dok_MagRuch | Zapisy przesunięć dostaw w magazynach |
89. | dok_MagWart | Tabela zmian cen dostaw |
90. | dok_MagWartKKDR | Tabela korekty kosztów dostawy różnicowej |
91. | dok_OznaczeniaJpkVat | Powiązania dokumentów z oznaczeniami JPK VAT |
92. | dok_Parametr | Parametry dokumentu |
93. | dok_ParametrDF | Parametry drukarki fiskalnej dla dokumentu |
94. | dok_ParametrTP | Parametry terminala płatniczego dla dokumentu |
95. | dok_PowiazanieFsdPA | Tabela powiązań między paragonami a fakturami detalicznymi zbiorczymi |
96. | dok_Pozycja | Obroty na dokumentach handlowych i magazynowych |
97. | dok_Promocja | Polityka cenowa - promocje |
98. | dok_PromocjaKontrahent | Polityka cenowa - kontrahenci objęci promocją |
99. | dok_PromocjaTowar | Polityka cenowa - towary objęte promocją |
100. | dok_UzytePromocje | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
101. | dok_Vat | Vat na dokumentach handlowych i magazynowych |
102. | dp__Dokument | Dokumenty firmy - Dokument |
103. | dp_Parametr | Parametry serwisu Dokumenty firmy |
104. | dp_Plik | Dokumenty Plus - Plik |
105. | dw__Dokument | Dowody wewnetrzne |
106. | dw_Parametr | Parametry dowodów wewnętrznych |
107. | dw_Pozycja | Pozycje dowodu wewnętrznego |
108. | ecp__Zapis | Zapisy ewidencji czasu pracy |
109. | ecp_Absencja | Dane absencji ECP |
110. | ecp_AbsencjaPrzedKorekta | Kopia tabeli ecp_Absencja, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty |
111. | ecp_Blokada | Blokady okresów ECP związane z wypłatami i rachunkami |
112. | ecp_Ekwiwalent | Ewidencja ekwiwalentów za urlop |
113. | ecp_Godzina | Szczegółowe faktyczne godziny pracy w dniu dla danego pracownika |
114. | ecp_GodzinaPrzedKorekta | Kopia tabeli ecp_Godzina, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty |
115. | ecp_Obecnosc | Zapisy obecnosci w ECP |
116. | ecp_ObecnoscPrzedKorekta | Kopia tabeli ecp_Obecnosc, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty |
117. | ed_ZFSS | ZFŚS |
118. | edd_EDokDostawy | Ewidencja plików XML e-Dokumentów dostawy |
119. | edd_Parametr | Parametry elektronicznego dokumentu dostawy e-DD |
120. | edd_ReceivedStatusUpdate | Aktualizacje statusów wysłanych dokumentów e-DD |
121. | em__Email | Wiadomości e-mail |
122. | em_Account | Konta pocztowe obsługiwane w Gestorze GT |
123. | em_AccountFolder | Katalog wiadomości z MS Outlook |
124. | em_AccVisibleTo | Określenie widoczności konta pocztowego dla użytkowników innych niż opiekun |
125. | em_Archive | Numery wiadomości usuniętych |
126. | em_Attachment | Załączniki do wiadomości |
127. | em_Properties | Parametry wiadomości e-mail |
128. | em_Rule | Reguły wiadomości e-mail |
129. | em_RuleWord | Słowa użyte w regułach wiadomości e-mail |
130. | em_SearchContent | Treść wiadomości dla FTS |
131. | em_SendersList | Zawiera listy niepożądanych i zaufanych nadawców emaili |
132. | em_Signature | Podpisy do wiadomości e-mail |
133. | em_Source | Źródła wiadomości e-mail |
134. | em_Template | Szablony wiadomości e-mail |
135. | es_SprawozdanieFinElement | element e-sprawozdania finansowego |
136. | es_SprawozdanieFinNaglowek | nagłowek e-sprawozdania finansowego |
137. | es_WysylkaElektroniczna | Wysyłka elektroniczna e-sprawodzdań finansowych |
138. | es_WysylkaElektronicznaLog | Logi z wysyłki elektroniczna e-sprawodzdań finansowych |
139. | ewa__EwidencjeAkcyzowe | Ewidencje akcyzowe subiekta |
140. | ex_SciezkaDomyslna | W tabeli zapisywane są domyślne ścieżki eksportu plików. |
141. | fl__Flagi | Tabela zawierająca flagi użytkownika |
142. | fl_Grupy | Tabela grup flag użytkownika |
143. | fl_Wartosc | Powiązania obiektów z flagami |
144. | fnx__Feniks | Tabela główna vendero |
145. | fnx_CechaTwSynch | Tabela synchronizacyjna cech |
146. | fnx_CenaTwSynch | Tabela synchronizacyjna cen |
147. | fnx_DocSynch | Tabela synchronizacyjna dokumentów |
148. | fnx_FirmaSynch | Tabela synchronizacyjna podmiotu |
149. | fnx_GrupaTwSynch | Tabela synchronizacyjna grup |
150. | fnx_JednostkaMiaryTwSynch | Tabela synchronizacyjna jednostek |
151. | fnx_KategoriaSynch | Tabela synchronizacyjna kategorii |
152. | fnx_KlientSynch | Tabela synchronizacyjna klientów |
153. | fnx_KontrahentSklepuSynch | Tabela synchronizacyjna kontrahentów sklepu |
154. | fnx_KontrahentSynch | Tabela synchronizacyjna kontrahentów |
155. | fnx_MagazynSynch | Tabela synchronizacyjna magazynów |
156. | fnx_Newsletter | Tabela synchronizacyjna newslettera |
157. | fnx_ParametrSynch | Tabela synchronizacyjna parametrów |
158. | fnx_PlatnoscSynch | Tabela synchronizacyjna płatności |
159. | fnx_PoleWlasneSynch | Tabela synchronizacyjna pól własnych |
160. | fnx_PromocjaPoziomCenSynch | Tabela synchronizacyjna poziomów cen promocji |
161. | fnx_PromocjaSynch | Tabela synchronizacyjna promocji |
162. | fnx_PromocjaTowarSynch | Tabela synchronizacyjna towarów promocji |
163. | fnx_SlCechaTwSynch | Tabela synchronizacyjna cech |
164. | fnx_SlModelTwSynch | Tabela synchronizacyjna słownika modeli |
165. | fnx_SlRabatSynch | Tabela synchronizacyjna rabatów |
166. | fnx_SlWalutaSynch | Tabela synchronizacyjna walut |
167. | fnx_SlWlasciwoscCechaTwSynch | Tabela synchronizacyjna słownika właściwości cech |
168. | fnx_SlWlasciwoscTwSynch | Tabela synchronizacyjna słownika właściwości |
169. | fnx_StanSynch | Tabela synchronizacyjna stanu synchronizacji |
170. | fnx_StawkaVatSynch | Tabela synchronizacyjna stawek VAT |
171. | fnx_TowarKodySynch | Tabela synchronizacyjna atrybutów towarów dla porównywarek |
172. | fnx_TowarSynch | Tabela synchronizacyjna towarów |
173. | fnx_ZdjecieTwSynch | Tabela synchronizacyjna zdjęć |
174. | fo_ObiektDefinicja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
175. | fo_ObiektPole | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
176. | fo_ObiektZakladka | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
177. | gr__Grid | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
178. | gr__Konfiguracja | Konfiguracje gridów (tabela nie jest używana) |
179. | gr__KonfiguracjaEx | Rozszerzona konfiguracja gridów |
180. | gr_FiltrWartosc | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
181. | gr_FiltrWlasny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
182. | gr_Formatowanie | Formatowanie warunkowe grida |
183. | gr_FormatowanieUzytkownik | Widoczność formatowania grida dla użytkowników |
184. | gr_FormatowanieWarunek | Warunek dla formatowania grida (zwykłego) |
185. | gr_GridWlasny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
186. | gr_KomponentKalendarzowyGodzinyPracy | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
187. | gr_Miniaturka | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
188. | gr_Nazwa | Nazwy gridów na potrzeby kopiowania |
189. | gr_WyszukiwanieWlasne | Własny warunek F7/F8 |
190. | gt__Obiekt | Obiekty GT |
191. | gt_Atrybut | Zawiera atrybuty obiektów GT |
192. | gt_Definicja | Definicja pobrania XML nt. obiektu GT |
193. | gt_Plik | Tabela techniczna |
194. | gt_Transformacja | Transformata obiektu |
195. | gt_TransformacjaProfil | Powiązanie użytkowników z podglądami F9, do których nie mają mieć dostępu. |
196. | gt_TransObiekt | Zawiera definicje transofmacji obiektów GT |
197. | gt_TransRodzaj | Rodzaj transformacji Obiektu GT |
198. | hb_EBankParam | Parametry bankowości on-line |
199. | hb_Ident | Identyfikatory transakcji oczekujących |
200. | hb_Login | Tabela techniczna do przyszłych zastosowań |
201. | hb_NaglowekIStopka | Nagłówek oraz stopka wyciągu dla Homebankingu |
202. | hb_Parser | Zawiera informacje o dostępnych parserach w homebankingu |
203. | hb_PowiazanieTransakcji | Tabela łącząca transakcje bankowe z transakcjami z wyciągu |
204. | hb_PrzedrostekHist | Przedrostki transakcji oczekujących |
205. | hb_Raport | Raportowanie operacji bankowości on-line |
206. | hb_SynchronizacjaRachunkuBankowego | Tabela techniczna do przyszłych zastosowań |
207. | hb_ToParamZnakSpecjalny | Reguła zamiany znaku spejcalnego w transakcjach oczekujących |
208. | hb_Transakcja | Transakcja z wyciągu - homebanking |
209. | hb_TransakcjaElektroniczna | Tabela przechowująca transakcje elektroniczne |
210. | hb_TransakcjaOczekujaca | Tabela przechowująca transakcje oczekujące |
211. | hb_TransakcjaOczekujacaObiekt | Tabela łącząca transakcję oczekującą z obiektem finansowym |
212. | hb_TransakcjaOczekujacaParam | Parametry transkacji oczekujących |
213. | hb_Usluga | Usługa bankowa |
214. | icen__CennikiIndywidualne | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
215. | icen_CennikCechaKh | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
216. | icen_CennikGrupaKh | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
217. | icen_CennikiParametr | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
218. | icen_CennikiParametrTyp | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
219. | icen_CennikKontrahent | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
220. | icen_CennikMagazyn | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
221. | icen_CennikTowar | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
222. | im_ImportLog | Log importu |
223. | im_ImportPrzeprowadzony | Nagłówki przeprowadzonych importów |
224. | im_SchematImportu | Schematy importu |
225. | im_SchematImportuAnalitykiKP | Kartoteki powiązane użyte w pozycjach schematów importu |
226. | im_SchematImportuKwotyUzytkownika | Zawiera listę kwot użytkownika wykorzystywanych w schemacie importu |
227. | im_SchematImportuOpisy | Opisy w schematach importu |
228. | im_SchematImportuPozDekretu | Zawiera szablon dekretu definiowanego przez schemat importu |
229. | im_SchematImportuPozycjaRach | Zawiera pozycje schematu importu dla Rachmistrza |
230. | im_SchematImportuTypTransakcji | Typy transakcji VAT dla schematów importu |
231. | ink_ZlecenieWindykacji | Zlecenia windykacji do serwisu Kaczmarski Inkasso |
232. | ins_blokada | Informacje o pozycjach zablokowanych do edycji |
233. | ins_ident | Identyfikatory |
234. | ins_Slad | Ślad kartotekowy - RODO |
235. | ins_Szpieg | Tabela dla logowania obiektów |
236. | ins_SzpiegParametr | Parametry logowania obiektów |
237. | ins_SzpiegParametrTyp | Parametry logowania obiektów - podział na typy |
238. | insx_Parametr | Parametry InsTYNKT |
239. | int_ParametryIntrastat | Parametry Intrastat |
240. | is__Instytucja | Instytucje |
241. | is_RodzajInstytucji | Rodzaje instytucji |
242. | iw__Dokument | Dokumenty inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. |
243. | iw_Cechy | Wybrane cechy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz |
244. | iw_Dyspozycja | Dyspozycje dla pozycji rozbicia dla inwentaryzacji. |
245. | iw_Flagi | Wybrane flagi w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz |
246. | iw_Grupy | Wybrane grupy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz |
247. | iw_Powiazania | Powiązania dokumentów cząstkowych ze zbiorczymi. |
248. | iw_Pozycja | Pozycje na dokumentach inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. |
249. | iw_Rozbicie | Rozbicie pozycji na inwentaryzacji zbiorczej. |
250. | jpk_Paczka | Paczki Jednolitych Plików Kontrolnych |
251. | jpk_Parametr | Parametry JPK |
252. | jpk_Plik | Jednolite pliki kontrolne |
253. | jpk_PolaNiestandardowe | Pola niestandardowe (definiowalne SQL-em) Jendolitych Plików Kontrolnych |
254. | jpk_Typ | Typy Jednolitych Plików Kontrolnych |
255. | jpk_Wersja | Wersje Jednolitych Plików Kontrolnych |
256. | jpk_WysylkaElektroniczna | Zawiera dane związane z wysyłką pliku JPK |
257. | jpk_WysylkaElektronicznaLog | Zawiera log zdarzeń wynikających w trakcie wysyłania pliku JPK |
258. | kh__Kontrahent | Ewidencja kontrahentów |
259. | kh_AdresyDostawy | Łączniki adresów dostaw dla kontrahentów |
260. | kh_CechaKh | Relacja kontrahenta i cecha |
261. | kh_CechaPrac | Cechy pracowników kontrahentów (firm) |
262. | kh_Dokument | Biblioteka dokumentów kontrahenta |
263. | kh_KategoriaDokumentu | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
264. | kh_Lista | Listy klientów |
265. | kh_ListaFiltr | Lista klientów dynamiczna - zastosowany filtr |
266. | kh_ListaKh | Lista klientów statyczna |
267. | kh_OznaczeniaJpkVat | Domyśle oznaczenia JPK VAT dla kontrahentów. |
268. | kh_Parametr | Parametry sterujące kartoteką kontrahentów |
269. | kh_ParametrG | Globalne parametry kontrahentów |
270. | kh_Pracownik | Pracownicy kontrahenta |
271. | kh_RachunkiBankoweHistoriaWeryfikacjiBialaLista | Historia weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT Ministerstwa F |
272. | kh_TransakcjaJednolita | Parametry transakcji jednolitych dla kontrahentów |
273. | kh_Vies | Aktywność kontrahentow jako płatników VAT (Vies) |
274. | kh_WeryfikacjaNIP | Aktywność kontrahentów jako podatników VAT (portal podatkowy). |
275. | kh_WeryfikacjaWykazPodatnikowVAT | Weryfikacja statusów kontrahentów w Wykazie podatników VAT |
276. | kh_Zgody | Zgody |
277. | kk_KodKreskowyParam | Parametry klawiaturowych czytników kodów kreskowych |
278. | kom_FrParametr | Formaty i dane na temat eksportu komunikacji |
279. | kom_KomPrzeprowadzona | Log przeprowadzonych komunikacji |
280. | kom_KomunikacjaLog | Log elementów przeprowadzonych komunikacji |
281. | kom_Parametr | Parametry komunikacji |
282. | kor__KorektaKosztow | Zawiera nagłówki korekt kosztów |
283. | kor_Pozycja | Zawiera dokumenty (faktury, wydania) podlegające korekcie kosztów |
284. | kp_Akord | Ewidencja akordów |
285. | kp_KomornikPozyczkaDefinicja | Definicje pożyczek komorniczych |
286. | kp_NaliczeniePotracenie | Ewidencja naliczeń i potrąceń |
287. | kp_PozycjaDefinicji | Pojedyńcza spłata pożyczki komorniczej |
288. | kp_Prowizja | Ewidencja prowizji |
289. | kpr__Ksiega | Dane KPiR |
290. | kpr_Parametr | Parametry księgi |
291. | ks_Klasyfikatory | Klasyfikatory obiektów |
292. | ks_KlasyfikatoryUklad | Układy klasyfikatorów obiektów |
293. | ks_PrzypisaniaWlasne | Przypisania wartości słowników własnych do obiektów |
294. | ksef_Faktury | Ewidencja plików XML z e-Fakturami |
295. | ksef_Parametry | Parametry KSeF |
296. | ksef_Pliki | Pliki XML KSeF |
297. | ksef_Sesja | Sesje KSeF |
298. | kw__Karta | Ewidencja kart kosztów wynagrodzeń |
299. | kw_Parametr | Parametry kosztów pól stałych wypłaty |
300. | kw_Pozycja | Pozycje występujące na kartach kosztów wynagrodzeń |
301. | lab_Params | Parametry laboratorium. |
302. | log_OdrzLicencje | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
303. | lsp__LinkDoSzybkiejPlatnosci | Linki i statusy szybkich płatności |
304. | mi_KhPomijany | Lista kontrahentów nieobsługiwanych poprzez Market InsERT (USZ) |
305. | mi_MapaAsortyment | Mapowanie produktów z Marketu InsERT (USZ) do kartoteki towarowej |
306. | mi_Sprzedaz | Pakiety z danymi o sprzedaży poprzez Market InsERT (USZ) |
307. | mi_SprzedazAdres | Dane adresowe dla sprzedaży w Markecie InsERT (USZ) |
308. | mi_SprzedazParametr | Parametry Marketu InsERT |
309. | mi_SprzedazPozycja | Pozycje na pakiecie sprzedaży poprzez Market InsERT (USZ) |
310. | mk_Korekta | Korekty międzyokresowych kosztów |
311. | mk_Koszt | Międzyokresowe koszty |
312. | mk_Przesuniecie | Przesunięcia międzyokresowych kosztów |
313. | mk_Rata | Raty międzyokresowych kosztów |
314. | nav_Parametry | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
315. | net_Info | Aktualny stan InsNETa |
316. | net_Parametr | Parametry InsNETa (globalne) |
317. | net_ParametrInd | Parametry InsNETa (indywidualne) |
318. | net_ParametrInst | Ustawienia aktualizacji programu |
319. | net_ParametrInstKomputer | Ustawienia aktualizacji programu |
320. | net_ParametrKomputer | Parametry InsMAILa na stanowisku |
321. | net_Wiadomosc | Wiadomości dla użytkowników podmiotu |
322. | net_WiadomoscBufor | Bufor InsWiadomosci |
323. | net_WiadomoscCache | Bufor dla wiadomości generowanych przez program |
324. | net_WiadomoscFlaga | Flagi przeczytania wiadomości |
325. | net_WiadomoscWersja | Informacje o wersji InsWiadomosci |
326. | net_WiadomoscZalacznik | Załączniki do wiadomości |
327. | nk_PoleSzablonu | Pola naklejek |
328. | nk_Szablon | Szablony naklejek (układ i zawartość) |
329. | nk_UkladWzorcowy | Wzorcowe szablony naklejek |
330. | nk_ZestawDanych | Elementy źródeł danych kierowane do wydruku |
331. | nk_ZrodloDanych | Źródła danych naklejek |
332. | not_Notatka | Ewidencja notatek kontrahenta |
333. | nr_NrRez | Numery zarezerwowane |
334. | nr_NrStart | Numery początkowe dokumentów |
335. | nr_NrStartDkr | Numery początkowe dekretów |
336. | nr_NrStartRK | Numer startowy dla rejestru księgowego |
337. | nr_Parametr | Parametry numeracji |
338. | nr_ParametrDkr | Parametry numeracji dekretów |
339. | nz__Finanse | Główna tabela dokumentów finansowych |
340. | nz_Cesja | Cesje |
341. | nz_CesjaParametr | Parametry cesji - płatność kartą |
342. | nz_CesjaParametrTP | Parametry terminala płatniczego dla cesji - karta |
343. | nz_CesjaParametrySzybkiePlatnosci | Parametry cesji tworzonych przez szybkie płatności |
344. | nz_FinanseHistoriaWindykacji | Historia windykacji - tabela nieużywana od wersji 1.29 |
345. | nz_FinanseNota | Noty |
346. | nz_FinanseNotaPozycja | Pozycje noty |
347. | nz_FinanseSplata | Powiązania dokumentów finansowych |
348. | nz_FinanseSplataVat | Dane VAT dla pozycji z tabeli nz_FinanseSplata |
349. | nz_Kompensata | Kompensaty |
350. | nz_KompensataPozycja | Pozycje kompensat |
351. | nz_KorektaPIT | Rozrachunki - korekty PIT/CIT |
352. | nz_KorektaZaliczenie | Rozrachunki - ponowne zaliczenia PIT/CIT |
353. | nz_OdsetkiKarne | Tabela odsetek karnych |
354. | nz_PowiaznaniePP | Tabela powiązań między operacją bankową PP a operacjami automatycznymi |
355. | nz_RaportKasowy | ? |
356. | nz_RaportKasowyDokumentKasowy | ? |
357. | nz_RaportKasowyStan | ? |
358. | nz_RozDekret | Powiazanie rozrachunkow i dekretow |
359. | nz_RozniceLog | Log roznic kursowych |
360. | nz_SposobNaliczeniaOdsetek | Pomocnicza tabela do naliczania odsetek |
361. | nz_SyncHistoriaRozliczenia | Historia rozliczenia dokumentu na centrali |
362. | nz_SyncHistoriaRozliczeniaPozostalo | Wartość niespłacona rozrachunku na centrali |
363. | nz_SyncHistoriaWiarygodnoscPlatnicza | Historia wiarygodności płatniczej na cantrali |
364. | nz_TypZdarzeniaWindykacyjnego | Typy zdarzeń windykacyjnych |
365. | nz_WizardPP | Informacje o statusie przypomnienia o ustawieniu kwoty VAT rozrachunków dla mech |
366. | nz_WyciagBankowy | ? |
367. | nz_WyciagBankowyOperacjaBankowa | ? |
368. | ob_Powiazane | Obiekty powiązane |
369. | odw_OdWykSzablon | Zawiera szablony operacji odłóż/wykonaj |
370. | odw_OdWykTemp | Tabela na tymczasowe obiekty dokumentów dla operacji odłóż/wykonaj |
371. | oss__Ewid | Ewidencja VAT-OSS |
372. | oss_DaneVAT | Dane VAT dla pozycji z tabeli oss__Ewid |
373. | oss_Parametr | Parametry ewidencji VAT-OSS |
374. | oss_Pozycja | Zawiera pozycje z ewidencji VAT-OSS |
375. | par__Ewid | Wykaz instancji (konkretnych zestawów) parametrów |
376. | par_EwidProfil | Powiązanie użytkowników z zestawami parametrów |
377. | par_Typ | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
378. | par_TypProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
379. | pb__Dokument | Portal Biura - Dokument |
380. | pb_KatalogBlokada | Portal Biura - Blokada katalogu |
381. | pb_Parametr | Parametry Portalu Biura |
382. | pb_Plik | Portal Biura - Plik |
383. | pd__Podmiot | Dane podmiotu |
384. | pd_Blokada | Parametry blokad okresów |
385. | pd_BlokadaObiekt | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
386. | pd_BlokadaObiektGrupa | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
387. | pd_Dokument | Biblioteka dokumentów podmiotu |
388. | pd_Fobos | Informacje o udostępnionych usługach dla klienta biura rachunkowego |
389. | pd_KonwersjaInfo | Historia przeprowadzanych konwersji |
390. | pd_KonwersjaOdlaczanie | Przygotowanie do konwersji bazy |
391. | pd_Odlaczanie | Na potrzeby odlaczania z Programu serwisowego |
392. | pd_Okres | Ewidencja okresów |
393. | pd_Ostrzezenia | Ostrzeżenia |
394. | pd_Parametr | Parametry podmiotu |
395. | pd_ParametrHaslo | Parametry haseł |
396. | pd_ParametrHist | Parametry historyczne |
397. | pd_Produkt | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
398. | pd_ProduktProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
399. | pd_RokObrotowy | Lata obrotowe |
400. | pd_RozszerzeniaUzytkownika | Rozszerzenia bazodanowe partnerów |
401. | pd_Sesja | Zawiera otwarte sesje programu InsERT GT z bazą danych |
402. | pd_Statystyka | Statystyka badania klienta |
403. | pd_Uprawnienie | Uprawnienia użytkowników |
404. | pd_UzytkMagazyn | Powiązanie użytkownik - magazyn. Pokazuje bieżący magazyn użytkownika. |
405. | pd_UzytkModulHist | Historia modułów uruchomionych przez użytkownika |
406. | pd_UzytkOkres | Powiązanie użytkownik - okres |
407. | pd_Uzytkownik | Użytkownicy podmiotu |
408. | pd_UzytkownikOddzial | Oddziały przypisane użytkownikowi |
409. | pd_UzytkParam | Parametry użytkowników |
410. | pd_UzytkRok | Aktualny rok dla uzytka |
411. | pd_UzytkUpraw | Uprawnienia użytkownika. |
412. | pd_UzytkUprawMag | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
413. | pd_Wspolnik | Ewidencja właścicieli/wspólników |
414. | pd_WspolnikPodatek | Podatek wspólnika |
415. | pd_WspolnikPodstawa | Indywidualne podstawy ubezpieczeń wspólników |
416. | pd_WspolnikSkladka | Ewidencja zaksięgowanych składek wspólników na ZUS |
417. | pd_WspolnikSposobSkladka | Historiowany sposób rozliczania składek ZUS dla wspólników. |
418. | pd_WspolnikSwiadczenie | Świadczenia i przerwy |
419. | pd_WspolnikUlgiPIT0 | Ulgi wspólnika w ramach PIT-0 |
420. | pgn_PluginSql | Tabela z zapytaniami dla dostosowania działania wybranych alorytmów programu. |
421. | pk_DomyslnaKlasyfikacjaKont | Domyślna klasyfikacja kont |
422. | pk_Kartoteka | Kartoteki powiązane |
423. | pk_KartotekaPozycja | Pozycje własnych kartotek powiązanych |
424. | pk_KlasyfikacjaKont | Klasyfikacja kont syntetycznych na potrzeby JPK_KR |
425. | pk_Parametry | Konta specjalne i sposób tworzenia nazw kont kartotekowych (dane roczne) |
426. | pk_PlanKont | Plan kont |
427. | pk_Wzorzec | Wzorcowy plan kont |
428. | pl_ListaPlac | Listy płac |
429. | pl_ParametrUmowyCP | Parametry umów cywilnoprawnych |
430. | pl_ParametrUmowyOPrace | Parametry umów o pracę |
431. | pl_RachunekDoUmowyCP | Rachunki do umów cywilnoprawnych |
432. | pl_Tag | Tagi do wypełniania umów |
433. | pl_UmowaCP | Ewidencja umów cywilnoprawnych |
434. | pl_UmowaOPrace | Ewidencja umów o pracę |
435. | pl_UmowaOPraceSkladnik | Składniki płacowe na umowie o pracę służące do wyliczania wypłat |
436. | pl_Wyplata | Wypłaty |
437. | pl_WyplataDataZaliczki | Daty przekazania zaliczek do urzędu skarbowego |
438. | pl_WyplataSkladnik | Składniki płacowe na wypłacie |
439. | plb_EcpParametr | Parametry czasu pracy |
440. | plb_ListaPlac | Listy płac (GratyfikantGT) |
441. | plb_Parametr | Parametry Gratyfikanta |
442. | plb_ParametrWyplaty | Parametry naliczania wypłat |
443. | plb_PracownikZespol | Pracownicy w zespołach |
444. | plb_RachunekDoUmowyCP | Rachunki do umów cywilnoprawnych (GratyfikantGT) |
445. | plb_Skladnik | Składniki płacowe (GratyfikantGT) |
446. | plb_SkladnikAbsencja | Ustawienia absencji dla składników płacowych (GratyfikantGT) |
447. | plb_SkladnikDefinicja | Definicje wartości składników płacowych (GratyfikantGT) |
448. | plb_SkladnikDefinicjaKlocek | Elementy definicji wartości składników płacowych (GratyfikantGT) |
449. | plb_SkryptParametr | Parametry skryptów dla składników płacowych |
450. | plb_SzablonLP | Definicje list płac |
451. | plb_SzablonZP | Definicje szablonów zestawów płacowych |
452. | plb_SzablonZPSkladnik | Składniki wchodzące do definicji zestawu płacowego |
453. | plb_Umowa | Umowy o pracę (GratyfikantGT) |
454. | plb_UmowaCP | Dane umów cywilnoprawnych |
455. | plb_UmowaCP_Parametry | Parametry umów cywilnoprawnych |
456. | plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw | Zestawy parametrów umów cywilnoprawnych |
457. | plb_UmowaCPGodzPrzepr | Godziny przepracowane dla umow cywilnoprawnych |
458. | plb_UmowaCPHarmonogram | Dane harmonogramów wystawianiar rachunków |
459. | plb_UmowaCPPrzelewy | Przelewy na umowach cywilnoprawnych |
460. | plb_UmowaDzialStanowisko | Dział i stanowisko dla umowy o pracę |
461. | plb_UmowaKalendarz | Kalendarz do umowy o pracę |
462. | plb_UmowaParametr | Parametry umów o pracę |
463. | plb_UmowaPrzelewy | Przelewy na umowach o pracę |
464. | plb_UmowaSkladnik | Składniki umow o pracę |
465. | plb_UmowaWyjatekCzasuPracy | Wyjątki od czasu pracy |
466. | plb_UmowaWyjatekCzasuPracyOkres | Szczegółowe godziny wyjątku czasu pracy |
467. | plb_UmowaZestaw | Zestaw płacowy w umowie o pracę |
468. | plb_UmowaZestawSkladnik | Składniki w zestawach płacowych na umowie |
469. | plb_Wyplata | Wypłaty (GratyfikantGT) |
470. | plb_WyplataSkladnik | Skladniki na wypłacie (GratyfikantGT) |
471. | plb_WyrokTrybunalu | Dane archiwalne przed przeliczeniem kwot do chorobowego |
472. | po__ParametryOnline | Cache parametrów online |
473. | poj_Eksploatacja | Eksploatacja pojazdów (przejazdy i rachunki do przejazdów) |
474. | poj_KosztyEksploatacji | Koszty eksploatacji pojazdów |
475. | poj_KosztyEksploatacjiWpis | Pozycje kosztu eksploatacji pojazdów |
476. | poj_Ksiegowanie | Księgowania pojazdów |
477. | poj_Parametr | Parametry eksploatacji pojazdów |
478. | poj_Pojazd | Ewidencja pojazdów |
479. | pos_Params | Parametry interfejsu dotykowego POS |
480. | ppk_Parametry | Parametry Pracowniczych Planów Kapitałowych |
481. | ppr_Absencja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
482. | ppr_Blokada | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
483. | ppr_Obecnosc | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
484. | ppr_Parametry | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
485. | ppr_PlanPracy | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
486. | pr_BadaniaOkresowe | Badania okresowe pracownika |
487. | pr_BO | Bilans otwarcia dla pracowników (za rok pierwszej wypłaty w programie) |
488. | pr_CechaPr | Powiązanie cech z pracownikiem |
489. | pr_Dokument | Biblioteka dokumentów pracownika |
490. | pr_GIODO | Dane dla GIODO |
491. | pr_InneDochody | Ewidencja innych dochodów pracownika |
492. | pr_Jezyki | Języki obce pracownika |
493. | pr_KosztyZPrawAutorskich | Ewidencja kosztów z praw autorskich 50% pracownika |
494. | pr_Kursy | Kursy i szkolenia pracownika |
495. | pr_KursyBHP | Kursy BHP pracownika |
496. | pr_Motywacja | Nagrody i kary pracownika |
497. | pr_Organizacje | Organizacje pracownika |
498. | pr_ParametryWplatPPK | PPK - indywidualne parametry wpłat |
499. | pr_PPK | PPK - parametry pracownika |
500. | pr_Pracownik | Ewidencja osobowa (pracownicy) |
501. | pr_RezygnacjaPPK | Historia rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK |
502. | pr_Rodzina | Członkowie rodziny pracownika |
503. | pr_Uprawnienia | Uprawnienia pracownika |
504. | pr_Urlopy | Dane o urlopach pracownika |
505. | pr_Zatrudnienie | Poprzednie zatrudnienie pracownika |
506. | pr_Zdjecie | Zdjęcia pracowników |
507. | prm__Promocje | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
508. | prm_PromocjeAkcja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
509. | prm_PromocjeKontrahent | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
510. | prm_PromocjeMagazyn | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
511. | prm_PromocjeParametr | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
512. | prm_PromocjeParametrTyp | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
513. | prm_PromocjeTowar | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
514. | prz__Przychod | Ewidencja przychodów |
515. | prz__StawkaRyczaltu | Słownik stawek ryczałtu |
516. | prz_DanePrzychodu | Dane dla przychodu |
517. | prz_ObnizkaPodatku | Ewidencja obniżek podatku (na potrzeby ryczałtu) |
518. | prz_OdliczenieDoliczenie | Ewidencja odliczeń i doliczeń do dochodu (na potrzeby ryczałtu) |
519. | prz_Parametr | Parametry ewidencji przychodów |
520. | pw_Dane | Dane rozszerzonych pól własnych |
521. | pw_Pole | Definicje rozszerzonych pól własnych |
522. | pw_RelacjaDokDef | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
523. | rb__RachBankowy | Rachunki bankowe podmiotu, kontrahentów, pracowników, urzędów itd |
524. | rb_RachBankowyHistoria | Historia rachunków bankowych |
525. | rb_RachBankowyPersonel | Użytkownicy z dostępem do bankwości elektronicznej dla danego rachunku |
526. | rb_RachBankowyProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
527. | rb_RachBankowySynchDomyslne | Domyślne godziny synchronizacji dla danego banku |
528. | rb_RachBankowySynchronizacja | Godziny synchronizacji z bankowością on-line dla danego rachunku i użytk. |
529. | rb_RachBankowyWirtualny | Przechowuje informacje o rachunkach wirtualnych. |
530. | rb_RachBankowyWirtualnyInstytucji | Powiązanie instytucji i jej rachunków wirtualnych |
531. | rb_RachBankowyWirtualnyKontrahenta | Powiązanie kontrahenta z jego rachunkami wirtualnymi |
532. | rb_RachBankowyWirtualnyPracownika | Powiązanie pracownika z jego rachunkami wirtualnymi |
533. | rb_RachBankowyWirtualnyWspolnika | Powiązanie wspólnika z jego rachunkami wirtualnymi |
534. | rcp_RejestrCzynnosciPrzetwarzania | Rejestr czynnosci przetwarzania |
535. | rcp_RejestrCzynnosciPrzetwarzaniaCele | Połączenie elementów rejestru czynności przetwarzania z celami przetwarzania |
536. | rem__Ewid | Ewidencja remanentów |
537. | rem_Pozycja | Pozycje remanentów |
538. | rew_Parametr | Parametry Rewizora GT |
539. | rf__RaportyFiskalne | Zawiera nagłówki raportów fiskalnych |
540. | rf_Pozycja | Zawiera pozycje dokumentów dla raportów fiskalnych |
541. | rf_Vat | Zawiera pozycje VAT dla raportów fiskalnych |
542. | rodo_OchronaDanychParametr | Parametry ochrony danych osobowych. |
543. | roz__Rozszerzenie | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
544. | roz_PlikRozszerzenia | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
545. | roz_RozszerzenieSql | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
546. | roz_ZestKontekstowe | Zestawienie kontekstowe SQL |
547. | roz_ZestKontekstoweZakladka | Zakładka zestawienia kontekstowego SQL |
548. | sf_Definicja | Definicje umiejscowień w sprawozdaniach finansowych |
549. | sf_DefinicjaWzorzec | Wzorcowe umiejscowienie kont w sprawozdaniach i deklaracjach |
550. | sf_Pole | Pola sprawozdań finansowych |
551. | sf_PoleNiewidoczne | Lista niewidocznych pól sprawozdania w zależności od roku obrotowego. |
552. | sf_PozycjaRzs | Pozycje zapisanych stanów sprawozdań finansowych |
553. | sf_Rzs | Zapisane stany sprawozdań finansowych |
554. | sf_Sprawozdanie | Sprawozdania finansowe |
555. | sf_SprawozdanieZmiany | Zmiany wprowadzone w sprawozdaniach finansowych wraz z datą powstania zmiany |
556. | sf2_KomponentSferyczny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
557. | sf2_KontrolaRozszerzen | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
558. | sf2_OperacjaSferyczna | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
559. | sf2_RozszerzenieGrida | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
560. | sf2_Skrypt | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
561. | sk_Parametr | Parametry sesji kasowych |
562. | sk_ParametrSesjaDla | Parametry sesji kasowych - przypisanie stanowisk lub użytkowników |
563. | sk_Sesja | Sesje kasowe |
564. | sk_Stan | Stany walutowe sesji kasowej |
565. | sl__Slownik | Wykaz słowników (dawne slowniki.xml) |
566. | sl__SlownikProfil | Powiązanie użytkowników ze słownikami, do których nie mają dostępu |
567. | sl_AtrybutGodzinowy | Słownik współczynników godzinowych |
568. | sl_BadanieOkresowe | Słownik z nazwami badań okresowych |
569. | sl_Bank | Słownik banków |
570. | sl_BibObiekt | Rodzaje obiektów dostępnych w bibliotece dokumentów |
571. | sl_CechaKh | Słownik cech kontrahemtów |
572. | sl_CechaPr | Słownik cech pracowników |
573. | sl_CechaTw | Słownik cech towarów |
574. | sl_CechaZs | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
575. | sl_CrKolor | Slownik kolorów używanych w CristalReports |
576. | sl_CrmBranza | Słownik branż |
577. | sl_CrmDzial | Słownik działów pracowników kontrahentów |
578. | sl_CrmEtap | Słownik etapów scenariuszy szans sprzedaży |
579. | sl_CrmGrupaTransakcji | Słownik grup szans sprzedaży |
580. | sl_CrmGrupaWiadomosci | Słownik grup wiadomości |
581. | sl_CRMPodTypZadania | Słownik podtypów Działań |
582. | sl_CrmPowitanie | Powitania klientów |
583. | sl_CrmRegion | Słownik regionów |
584. | sl_CrmScenariusz | Słownik scenariuszy szans sprzedaży |
585. | sl_CrmTransakcjaNieudana | Słownik powodów nieudania się szansy sprzedaży |
586. | sl_CrmTransakcjaPozyskana | Słownik źródeł pozyskania szans sprzedaży |
587. | sl_CrmZrodloPozyskania | Słownik źródeł pozyskania klientów |
588. | sl_CROpis | Opisy używane we wzorcach wydruków CR |
589. | sl_Dystrybutor | Lista sprzedawców licencji |
590. | sl_Dzial | Słownik z działami |
591. | sl_EwidVatOss | Słownik ewidencji VAT-OSS |
592. | sl_FormaDzialaniaWindykacyjnego | Zawiera nazwy form działań windykacyjnych |
593. | sl_FormaPlatnosci | Słownik form płatności |
594. | sl_FormatNumeracji | Słownik formatów numeracji |
595. | sl_FormatNumeracjiElement | Elementy formatów numeracji |
596. | sl_Gmina | Dane o gminach |
597. | sl_GratAtrybutGodzinDni | Słownik współczynników dziennych |
598. | sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | Słownik z przyczynami rozwiązania umowy |
599. | sl_GratTrescDok | Słownik treści dokumentów |
600. | sl_GrupaBlokadyObiektu | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
601. | sl_GrupaDokumentow | Słownik grup dokumentów |
602. | sl_GrupaKh | Słownik grup kontrahentów |
603. | sl_GrupaPrac | Grupy pracowników |
604. | sl_GrupaTw | Słownik grup towarowych |
605. | sl_GrupaUz | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
606. | sl_HarmonogramUmowyCP | Słownik wzorców harmonogramów umów cywilnoprawnych |
607. | sl_InformacjeOPodatkuAkcyzowym | Informacja o stawce 0 podatku akcyzowego lub o zwolnieniu z podatku akcyzowego |
608. | sl_Kalendarz | Słownik kalendarzy czasu pracy |
609. | sl_KalendCykl | Cykle kalendarza pracy |
610. | sl_KalendDzien | Dane dnia pracy kalendarza |
611. | sl_KalendGodzina | Szczegółowe godziny pracy danego dnia kalendarza |
612. | sl_KalendWyjatek | Wyjątki kalendarzy czasu pracy |
613. | sl_KalendWyjGodzina | Godziny szczegółowe wyjątków |
614. | sl_Kategoria | Slownik kategorii |
615. | sl_KategoriaDokumentu | Zawiera dane o kategoriach dokumentów w bibliotece dokumentów |
616. | sl_KategoriaPozycjiDekretu | Słownik kategorii pozycji dekretu |
617. | sl_KategoriaZestawien | Kategorie zestawień |
618. | sl_KategorieSMS | Słownik kategorii wiadomości SMS |
619. | sl_KodCN | Słownik kodów CN |
620. | sl_KodJednostkiTransportowejEDD | Kod jednostki transportowej na e-DD |
621. | sl_KodPKD | Słownik kodów PKD |
622. | sl_KodPocztowy | Słownik kodów pocztowych |
623. | sl_KodPrzyczynyWyrejestrowania | Słownik kodów przyczyny wyrejestrowania |
624. | sl_KodRodzajuTransakcji | Słownik kodów rodzajów transakcji |
625. | sl_KodRodzajuTransportuEDD | Kod rodzaju transportu na e-DD |
626. | sl_KodSwiadczenia | Słownik kodów świadczeń/przerw |
627. | sl_KodWyrobuAkcyzowego | Kod wyrobu akcyzowego |
628. | sl_KrajPochodzenia | Słownik krajów pochodzenia |
629. | sl_KursBHP | Słownik z kursami BHP |
630. | sl_LicznikNumeracji | Słownik liczników numeracji |
631. | sl_LicznikNumeracjiRok | Wartości liczników dla poszczególnych lat w licznikach numeracji |
632. | sl_Magazyn | Słownik magazynów podmiotu |
633. | sl_MagazynProfil | Zawiera informacje o profilu magazynów w powiązaniu z użytkownikami |
634. | sl_MagazynPrzesunieciaProfil | Zawiera informacje o profilu magazynów dla przesunięć międzymagazynowych |
635. | sl_MagazynZamowieniaMMProfil | Zawiera informacje o profilu magazynów dla zamówień międzymagazynowych |
636. | sl_ModelTowar | Powiązanie modeli z towarami |
637. | sl_ModelTw | Słownik modeli towarów |
638. | sl_Obywatelstwo | Słownik obywatelstw |
639. | sl_OddzialKasa | Powiązanie oddziałów i kas |
640. | sl_OddzialMagazyn | Powiązanie oddziałów i magazynów |
641. | sl_OddzialNFZ | Słownik oddziałów NFZ |
642. | sl_Oddzialy | Słownik oddziałów |
643. | sl_Opis | Słownik opisów |
644. | sl_OpisAbsencji | Lista opisów absencji |
645. | sl_Panstwo | Słownik państw |
646. | sl_PKWiU | Słownik PKWiU |
647. | sl_PojCel | Słownik celów przejazdów |
648. | sl_PojTrasa | Słownik tras przejazdów |
649. | sl_PojTypStawka | Słownik stawek kilometrówki dla poszczególnych typów pojazdów |
650. | sl_Pokrewienstwo | Słownik stopni pokrewieństwa |
651. | sl_PowodRozwiazaniaUmowy | Powody rozwiązania umów o pracę i cywilnoprawnych |
652. | sl_PracaSzczegolnyCharakter | Słownik pracy w szczególnym charakterze |
653. | sl_PrawoDoEmerytury | Słownik praw do emerytury |
654. | sl_PrzyczynaKorekty | Słownik przyczyn korekt |
655. | sl_Rabat | Słownik rabatów |
656. | sl_RejestrKsiegowy | Definicje rejestrów księgowych |
657. | sl_RodzajDowoduKsiegowego | Słownik rodzaju dowodu księgowego |
658. | sl_RodzajKontaktu | Słownik preferowanych rodzajów kontaktu z kontrahentem |
659. | sl_RodzajObnizki | Slownik obnizek podatku |
660. | sl_RodzajOdliczenia | Slownik odliczen od przychodu |
661. | sl_RodzajZasobu | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
662. | sl_RodzajZasobuProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
663. | sl_StanCywilny | Słownik stanów cywilnych |
664. | sl_Stanowisko | Słownik ze stanowiskami |
665. | sl_StawkaAkordowa | Słownik stawek akordowych |
666. | sl_StawkaAkordowaProg | Pomocnicze w słowniku stawek akordowych (progi dla stawek progresywnych) |
667. | sl_StawkaProwizyjna | Słownik stawek prowizyjnych |
668. | sl_StawkaProwizyjnaProg | Pomocnicze w słowniku stawek prowizyjnych (progi dla stawek progresywnych) |
669. | sl_StawkaVAT | Slownik stawek VAT |
670. | sl_StawkaZaszeregowania | Stawki zaszeregowania |
671. | sl_StawkiOplatSpecjalnych | Historiowany słownik opłat specjalnych dla towarów |
672. | sl_StopienNiepelnosprawnosci | Słownik stopni niepełnosprawności |
673. | sl_StopienNiezdolnosciDoPracy | Słownik stopni niezdolności do pracy |
674. | sl_SubKonto | Słownik subkont |
675. | sl_SymbolDeklaracjiUSEBank | Słownik symboli deklaracji dla przelewów US |
676. | sl_SzablonDzialania | Słownik szablonów działań |
677. | sl_SzablonRachunku | Szablony rachunków |
678. | sl_SzablonUmowyCP | Szablony umów cywilnoprawnych |
679. | sl_SzablonUmowyOPrace | Szablony umów o pracę |
680. | sl_SzybkiePlatnosci | Słownik pozwalający na konfiguracje dostawcy Szybkich Płatności |
681. | sl_Tresc | Słownik treści operacji na dekrecie |
682. | sl_TrescDokRODO | Słownik wydruków dla dokumentów RODO |
683. | sl_TrybDostawyTwAkcyzowych | Tryb dostawy towarów akcyzowych |
684. | sl_TrybOdroczonyWysylkiEDD | Tryb odroczony wysyłki e-DD |
685. | sl_TrybZakonczeniaDostawyEDD | Tryb zakończenia dostawy na e-DD |
686. | sl_TypAbsencji | Tabela z typami absencji |
687. | sl_TypDniaWolnego | Słownik typów dnia wolnego |
688. | sl_TypEwidVAT | Typy ewidencji VAT |
689. | sl_TypIdentyfikatora | Słownik typów identyfikatorów tożsamości |
690. | sl_TypObecnosci | Tabela z typami obecności |
691. | sl_TypPodmiotuAkcyzowego | Typ podmiotu akcyzowego |
692. | sl_TypWplaty | Tabela z typami wypłat |
693. | sl_TytulUbezpieczenia | Słownik tytułów ubezpieczenia |
694. | sl_Uprawnienie | Słownik z uprawnieniami pracowników |
695. | sl_UrzadCelny | Słownik urządów celnych obsługujących dekl. Intrastat |
696. | sl_UrzadSkarbowy | Słownik kodów Urzędów Skarbowych |
697. | sl_VatOznaczeniaJPKSprzedaz | Oznaczenia JPK_VAT dla słownika typów ewidencji VAT (sprzedaż). |
698. | sl_VatOznaczeniaJPKZakup | Oznaczenia JPK_VAT dla słownika typów ewidencji VAT (zakup). |
699. | sl_Waluta | Waluty (tabelka do uzupełnienia - dodana tylko żeby można zaznaczyć powiązania) |
700. | sl_WalutaBank | Banki emitujące tabele kursów walut |
701. | sl_WalutaKurs | Kursy walut |
702. | sl_WalutaNominal | Definicje nominałów walut |
703. | sl_WalutaTabelaKursow | Tabele kursów walut, emitowane przez banki (sl_WalutaBank) |
704. | sl_WlasciwCechTw | Słownik grupujący cechy towarów |
705. | sl_WlasciwoscCecha | Powiązanie właściwości z cechami |
706. | sl_Wlasny | Dane słowników własnych |
707. | sl_Wojewodztwo | Słownik województw |
708. | sl_Wyksztalcenie | Słownik rodzajów wykształcenia |
709. | sl_WzorzecSkladnikaPlacowego | Słownik wzorców składników płacowych |
710. | sl_Zawod | Słownik zawodów |
711. | sl_ZespolPrac | Zespoły pracowników |
712. | sl_ZestawAkordowy | Słownik zestawów akordowych |
713. | sl_ZestawAkordowyAkord | Pomocnicze przy słowniku zestawów akordowych (pozycje zestawu - stawki) |
714. | sl_ZwolnienieZAkcyzy | Słownik powodów zwolnienia z podatku akcyzowego |
715. | sl_ZwolnienieZVAT | Słownik podmiotowych i przedmiotowych przyczyn zwolnienia z VAT. |
716. | sms_Messages | Wiadomości SMS |
717. | sms_Params | Parametry wiadomości SMS |
718. | sms_TariffHist | Dane związane z aktualną taryfą SMS |
719. | sms_Templates | Szablony wiadomości SMS |
720. | sp_Plik | Szybkie płatności - pliki |
721. | sp_Transakcja | Szybkie płatności - transakcje |
722. | st_KST | Klasyfikacja środków trwałych |
723. | st_KST2016 | Klasyfikacja środków trwałych 2016 |
724. | st_MPK | Ewidencja miejsc powstawania kosztów |
725. | st_Operacja | Operacje na środkach trwałych |
726. | st_Parametr | Parametry środków trwałych |
727. | st_PlanAMRok | Nagłówek rocznego planu amortyzacji środka trwałego |
728. | st_PlanAMRozbicie | Rozbicie miesięczne rocznego planu amortyzacji środka trwałego |
729. | st_SrodekTrwaly | Ewidencja środków trwałych |
730. | st_SrodekTrwalyDane | Dane aktualne o środku trwałym |
731. | st_SrodekTrwalyPlanAM | Wzór rocznego planu amortyzacji środka trwałego |
732. | st_Wyposazenie | Ewidencja wyposażenia |
733. | su_Parametr | Parametry Subiekta |
734. | svsd_Parametr | Parametry skrótów dla operacji dodaj widoków |
735. | sy_SyncCmdResponse | Wykaz wszystkich odpowiedzi oddziałów na wysłane polecenie |
736. | sy_SyncObjectChange | Wykaz wszystkich zsynchronizowanych obiektów wraz z opisem ostatniej zmiany |
737. | sy_SyncObjectChangeStatus | Wykaz wszystkich zsynchronizowanych obiektów biznesowych z podziałem na oddziały |
738. | sy_SyncParams | Parametry synchronizacji |
739. | sy_SyncReceived | Paczki danych, które zostały odebrane w procesie synchronizacji podmiotów |
740. | tel__Ewid | Ewidencja telefonów |
741. | tel__Obiekt | Ewidencja telefonów obiektu |
742. | tr__Transakcja | Szanse sprzedaży |
743. | tr_Historia | Historia modyfikacji Szans sprzedaży |
744. | tr_Opis | Opisy szans sprzedaży |
745. | tr_Parametr | Parametry szans sprzedaży |
746. | tw__Towar | Ewidencja towarów |
747. | tw_CechaTw | Tabela złączeniowa towaru i cech |
748. | tw_Cena | Ceny sprzedaży |
749. | tw_CenaHistoria | Historia cen towarów |
750. | tw_Dokument | Biblioteka dokumentów dla towaru |
751. | tw_JednMiary | Słownik jednostek miar towarowych |
752. | tw_KodKreskowy | Ewidencja dodatkowych kodów kreskowych towaru |
753. | tw_Komplet | Składnica kompletów |
754. | tw_KreatorPKWiU2015 | Towary do obsłużenia przez kreator PKWiU 2015 |
755. | tw_KreatorPKWiU2015_RegulyStawekVat | Klucz powiązań PKWiU 2015/kod CN 2020 -> stawki vat |
756. | tw_NarzutTw | Ustalenie cen sprzedaży towaru wg ustalonych narzutów |
757. | tw_OpakowaniaAkcyzowe | Powiązanie towarów ze słownikiem opakowań akcyzowych |
758. | tw_Parametr | Parametry kartoteki towarowej |
759. | tw_PKWiU2008_2015 | Klucz powiązań PKWiU 2008-2015 |
760. | tw_PKWiU2015_CN2020 | Klucz powiązań PKWiU 2015-kod CN 2020 |
761. | tw_PowiazaniaKsef | Mapa powiązań towarów z kartoteki z nazwami z ksef |
762. | tw_Stan | Stany magazynowe towarów |
763. | tw_StanOddzial | Stany towarów w oddziałach (dla synchronizacji) |
764. | tw_TypKodu | Ewidencja typów kodów kreskowych |
765. | tw_ZdjecieTw | Zdjęcia towarów |
766. | tw_Zmiana | Dane o zmianach w kartotece towarowej |
767. | tw_ZmianaTw | Dane o zmianach w kartotece towarowej przy współpracy z Subiekt Sprint |
768. | uf_Administracja | Parametry Modułu Urządzeń Zewnętrznych |
769. | uf_Cena | Mapowanie cen (program/urządzenie) |
770. | uf_DzialGrupa | Mapowanie grup/działów (program/urządzenie) |
771. | uf_Inne | Mapowanie pól własnych towaru (program/urządzenie) |
772. | uf_Instalator | Informacje o wersji instalatora sterowników |
773. | uf_JednostkaMiary | Mapowanie jednostek miary (program/urządzenie) |
774. | uf_Konfiguracja | Skonfigurowane w programie urządzenia zewnętrzne |
775. | uf_KonfiguracjaProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
776. | uf_Operacja | Zbiór podstawowych operacji udostępnianych przez sterowniki |
777. | uf_Plu | Mapowanie ID towarów na kody PLU (program/urządzenie) |
778. | uf_Sterownik | Sterowniki urządzeń zewnętrznych zainstalowane w systemie |
779. | uf_SynchroKodyKresk | Dodatkowe kody kreskowe dla mechanizmu synchronizmu |
780. | uf_Synchronizacja | Dane dla mechanizmu synchronizmu |
781. | uf_SynchTemp | Tymczasowa na dane synchronizacji towarów przesyłanych do urządzeń zewnętrznych |
782. | uf_Transmisja | Rejestr transmisji |
783. | uf_TransmisjaKontekst | Akcje kontekstowe dla wpisów rejestru transmisji |
784. | uf_TransmisjaSzczegol | Szczegółowe wpisy rejestru transmisji |
785. | uf_Urzadzenie | Dostępne modele urządzeń zewnętrznych |
786. | uf_Vat | Mapowanie stawek podatku VAT (program/urządzenie) |
787. | uf_Zadanie | Lista zaplanowanych operacji na urządzeniach |
788. | uf_ZadanieTowar | Lista towarów powiązana z zaplanowanymi zadaniami |
789. | ui__Kompozycja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
790. | ui_Filtr | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
791. | ui_FiltrDeklaracje | Kwerendy ograniczające dostępne wzorce deklaracji dla wskazanego modułu |
792. | ui_FiltrModul | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
793. | ui_Funkcja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
794. | ui_Ikona | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
795. | ui_Kolor | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
796. | ui_Modul | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
797. | ui_ModulPOS | Moduły POS programu |
798. | ui_ModulPOSDok | Typy dokumentów wspieranych przez POS |
799. | ui_ModulPOSXaml | Pliki konfiguracyjne XAML dla POS |
800. | ui_ModulPowiazany | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
801. | ui_ModulProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
802. | ui_Operacja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
803. | ui_OperacjaModul | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
804. | ui_Podwidok | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
805. | ui_SkrotModul | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
806. | ui_Zasob | Zasoby wykorzystywane przez definiowalne strony startowe. |
807. | vat__EwidVAT | Ewidencje VAT |
808. | vat_DaneVAT | Dane VAT dla pozycji z tabeli vat__EwidVAT |
809. | vat_KorektaProporcji | Korekty VAT proporcji bazowej |
810. | vat_MetodaRozl | Metoda rozliczania podatku VAT |
811. | vat_MetodaRozlUE | Metoda rozliczania podatku VAT UE |
812. | vat_Parametr | Parametry ewidencji VAT |
813. | vat_Pozycja | Zawiera pozycje z ewidencji VAT sprzedaży |
814. | vat_ProporcjaBazowa | Wartości proporcji bazowych do wyliczania deklaracji VAT-7q |
815. | vat_Przypomnienia | Informacje o statusie przypomnienia o zmianach stawek VAT |
816. | vat_WizTowar | Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT |
817. | vat_WizTowar2013 | Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT 2013 |
818. | vat_Wizzard | Informacje o krokach wykonanych przez kreator VAT |
819. | vat_Wizzard2013 | Informacje o krokach wykonanych przez kreator zmian dot. rozporządzenia VAT w 20 |
820. | vat_Wizzard2014 | Informacje o krokach wykonanych przez kreator zmian dot. rozp. VAT w 2014 |
821. | vw__Konfiguracja | Konfiguracje widoków |
822. | wind_Parametr | Paremetry windykacji |
823. | wiz_Wizard2017 | Informacje o krokach wykonanych przez kreator aktualizacji układu KPiR |
824. | wy_DrukarkaDomyslna | Dane o drukarkach domyślnych dla wzorców |
825. | wy_Grid | Ustawienia parametrów drukowania gridów |
826. | wy_Grupa | Grupy wzorców wydruku |
827. | wy_KodSterujacy | Kody sterujące do wydruków tekstowych |
828. | wy_Naglowek | Nagłówki do wydruków |
829. | wy_Plik | Pliki wydruków (rpt) |
830. | wy_PrzelewParam | Zawiera parametry drukowania przelewów |
831. | wy_StatusWydruku | Status wydruku Obiektów GT. Wykorzystywany przez Deklaracje. |
832. | wy_TekstowyParam | Parametry wydruków tekstowych |
833. | wy_Typ | Typy wydruków |
834. | wy_WydrukParam | Parametry wydruków |
835. | wy_WzDomyslny | Dane o domyślnych wzorcach wydruków |
836. | wy_Wzorzec | Wzorce wydruków |
837. | wy_WzorzecMagazyn | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
838. | wy_WzorzecProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
839. | wy_WzorzecUzytkownik | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
840. | wy_WzPowiazany | Powiązane wzorce wydruków |
841. | xem_Ewid | Instynkt dla adresów email |
842. | xem_Szum | Szum dla adresów email |
843. | xin_Ewid | Instynkt dla urzędów skarbowych |
844. | xin_Szum | Szum dla urzędów skarbowych |
845. | xkh_Ewid | Tabela instynktująca kontrahentów |
846. | xkh_Szum | Tabela z 'szumem' dla kontrahentów |
847. | xpk_Ewid | Instynkt dla planu kont |
848. | xpk_Szum | Szum dla planu kont |
849. | xpr_Ewid | Instynkt dla pracowników |
850. | xpr_Szum | Szum dla pracowników |
851. | xtw_Ewid | Tabela instynktująca towary |
852. | xtw_Szum | Tabela z 'szumem' dla towarów |
853. | xwl_Ewid | Instynkt dla właścicieli/wspólników |
854. | xwl_Szum | Szum dla właścicieli/wspólników |
855. | zd__Zadanie | Działania |
856. | zd_AlarmyRezerwacja | Aktualnie wyświetlane alarmy |
857. | zd_FaksParametr | Parametry faksów |
858. | zd_Historia | Zawiera wpisy historii Działań |
859. | zd_ListParametr | Parametry listów |
860. | zd_NotatkaParametr | Parametry notatek |
861. | zd_Opis | Opisy działań |
862. | zd_RozmowaIntParametr | Parametry rozmów internetowych |
863. | zd_Rozrachunek | Zawiera rozrachunki powiązane z działaniem windykacyjnym |
864. | zd_SpotkanieParametr | Parametry spotkań |
865. | zd_TelefonParametr | Parametry telefonów |
866. | zd_Uczestnik | Uczestnicy działań |
867. | zd_ZadanieParametr | Parametry zadań |
868. | zlp__Zlecenie | Zawiera zlecenia |
869. | zlp_ParametryZlecen | Zawiera parametry dla zleceń |
870. | zpk__Ksiega | Dane ZPiK |
871. | zs__Zasob | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
872. | zs_CechaZs | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
873. | zs_Rezerwacja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
874. | zs_RezerwacjaUczestnik | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
875. | zs_ZdjecieZs | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
876. | zst__Ewid | Zestawienia |
877. | zst_EwidProfil | Zawiera informacje o profilu zestawień w powiązaniu z użytkownikami |
878. | zst_Temp | Tymczasowa do wczytywania XMLi do bazy |
879. | zst_WlasneXML | Zawiera definicje i transformacje dla zestawień własnych XML |
880. | zw__ZdarzenieWindykacyjne | Wezwania do zapłaty w module windykacji |
881. | zw_Rozrachunek | Rozrachunki dla wezwania do zapłaty w module windykacji |
Parametry automatycznych aktualizacji biznesowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ab_Id | Identyfikator | int |
2 | ab_KursyWalutTyp | Rodzaj automatycznej aktualizacji kursów walut (0 - wyłączona, 1 - automatyczna, 2 - automatyczna wg harmonogramu) | int |
3 | ab_KursyWalutHarmonogram | Harmonogram aktualizacji kursów walut (dla ab_KursyWalutTyp = 2) | datetime |
4 | ab_KursyWalutStanowisko1 | Nazwa stanowiska 1, które może pobierać kursy walut | varchar (255) |
5 | ab_KursyWalutStanowisko2 | Nazwa stanowiska 2, które może pobierać kursy walut | varchar (255) |
6 | ab_KursyWalutStanowisko3 | Nazwa stanowiska 3, które może pobierać kursy walut | varchar (255) |
7 | ab_ParamPodatkTyp | Rodzaj automatycznej aktualizacji parametrów podatkowych (0 - wyłączona, 1 - automatyczna, 2 - automatyczna wg harmonogramu) | int |
8 | ab_ParamPodatkHarmonogram | Harmonogram aktualizacji parametrów podatkowych (dla ab_ParamPodatkTyp = 2) | datetime |
9 | ab_ParamPodatkStanowisko1 | Nazwa stanowiska 1, które może pobierać parametry podatkowe | varchar (255) |
10 | ab_ParamPodatkStanowisko2 | Nazwa stanowiska 2, które może pobierać parametry podatkowe | varchar (255) |
11 | ab_ParamPodatkStanowisko3 | Nazwa stanowiska 3, które może pobierać parametry podatkowe | varchar (255) |
12 | ab_KursyWalutEBCTyp | Rodzaj automatycznej aktualizacji kursów walut EBC (0 - wyłączona, 1 - automatyczna, 2 - automatyczna wg harmonogramu) | int |
13 | ab_KursyWalutEBCHarmonogram | Harmonogram aktualizacji kursów walut EBC (dla ab_KursyWalutEBCTyp = 2) | datetime |
14 | ab_KursyWalutEBCStanowisko1 | Nazwa stanowiska 1, które może pobierać kursy walut EBC | varchar (255) |
15 | ab_KursyWalutEBCStanowisko2 | Nazwa stanowiska 2, które może pobierać kursy walut EBC | varchar (255) |
16 | ab_KursyWalutEBCStanowisko3 | Nazwa stanowiska 3, które może pobierać kursy walut EBC | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ab_Id | PRIMARY KEY |
Liczniki dla funkcjonalności abonamentowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | abl_Id | Identyfikator | int |
2 | abl_Wartosc | Bieżąca wartość licznika | int |
3 | abl_Interwal | Maksymalna wartość licznika | int |
4 | abl_DniPrzed | Liczba dni przed zakończeniem abonamentu | int |
5 | abl_DniPo | Liczba dni po zakończeniu abonamentu | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
abl_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja adresów. Idy obiektów mogą się powtarzać- ważne typy adresów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | adr_Id | Identyfikator adresu | int |
2 | adr_IdObiektu | Identyfikator obiektu, do którego odnosi się adres; w zależności od adr_TypAdresu przechowuje idy z tabel: 1,2,11 - kh__Kontrahent; 3, 4, 9 - pr_Pracownik; 5 - is__Instytucja; 6 - pd_Wspolnik; 7 - sl_Magazyn; 8 - pd__Podmiot; 10 - pr_Rodzina; 12, 13, 14 - kh_Pracownik; 15 - pd_Uzytkownik; 16 - sl_Oddzialy | int |
3 | adr_TypAdresu | Typ adresu: 1, 2, 11 - adresy odpowiednio siedziby, korespondencyjny i dostawy kontrahenta; 3, 4, 9 - adresy odpowiednio stały, korespondencyjny i zameldowania pracownika (Ew. os.); 5 - adres urzędu skarbowego; 6 - adres właściciela; 7 - adres magazynu; 8 - adres podmiotu; 10 - adres rodziny pracownika (Ew. os.); 12, 13, 14 - adresy odpowiednio stały, korespondencyjny i dostawy pracownika kontrahenta; 15 - adres personelu; 16 - adres oddziału (navireo); 17 - adres administratora danych osobowych; 18 - adres inspektora danych osobowych | int |
4 | adr_Nazwa | Nazwa obiektu | varchar (51) |
5 | adr_NazwaPelna | Pełna nazwa obiektu | varchar (255) |
6 | adr_Telefon | Numer telefonu podstawowego | varchar (35) |
7 | adr_Faks | Podstawowy numer faksu | varchar (35) |
8 | adr_Ulica | Ulica | varchar (60) |
9 | adr_NrDomu | Numer domu | varchar (10) |
10 | adr_NrLokalu | Numer lokalu | varchar (10) |
11 | adr_Adres | Adres generowany automatycznie przez SQL Server na podstawie nazwy miejscowości oraz ulicy | varchar (82) |
12 | adr_Kod | Kod pocztowy | varchar (8) |
13 | adr_Miejscowosc | Miejscowość | varchar (40) |
14 | adr_IdWojewodztwo | Identyfikator województwa | int |
15 | adr_IdPanstwo | Identyfikator państwa | int |
16 | adr_NIP | NIP | varchar (20) |
17 | adr_Poczta | Poczta | varchar (40) |
18 | adr_Gmina | Gmina | varchar (40) |
19 | adr_Powiat | Powiat | varchar (40) |
20 | adr_Skrytka | Skrytka pocztowa | varchar (10) |
21 | adr_Symbol | Symbol | varchar (20) |
22 | adr_IdGminy | Identyfikator gminy | int |
23 | adr_IdWersja | Identyfikator wersji zmian adresu | int |
24 | adr_IdZmienil | Identyfikator użytkownika, który jako ostatni zmieniał adres | int |
25 | adr_DataZmiany | Data ostatniej zmiany adresu | datetime |
26 | adr_NrUrzeduSkarbowego | varchar (8) | |
27 | adr_NrEORI | Numer EORI | varchar (17) |
Założenia: | |||
1 | FK_adr__Ewid_sl_Panstwo | adr_IdPanstwo->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
2 | FK_adr__Ewid_sl_Wojewodztwo | adr_IdWojewodztwo->PK_sl_Wojewodztwo | FOREIGN KEY |
3 | IX_adr__Ewid | adr_IdObiektu; adr_TypAdresu | UNIQUE |
4 | ![]() |
adr_Id | PRIMARY KEY |
E-maile klientów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | am_Id | Identyfikator adresu email | int |
2 | am_IdAdres | Identyfikator adresu | int |
3 | am_Email | Adres email | varchar (100) |
4 | am_Rodzaj | Rodzaj: 1-służbowy, 2-prywatny | int |
5 | am_Podstawowy | Czy email podstawowy | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_adr_Email_adr__Ewid | am_IdAdres->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
am_Id | PRIMARY KEY |
Historia ewidencji adresowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | adrh_Id | Identyfikator historii adresu | int |
2 | adrh_IdAdresu | Identyfikator adresu, który jest historiowany | int |
3 | adrh_Nazwa | Nazwa obiektu | varchar (51) |
4 | adrh_NazwaPelna | Pełna nazwa obiektu | varchar (255) |
5 | adrh_Telefon | Numer telefonu podstawowego | varchar (35) |
6 | adrh_Faks | Numer faksu podstawowego | varchar (35) |
7 | adrh_Ulica | Ulica | varchar (60) |
8 | adrh_NrDomu | Numer domu | varchar (10) |
9 | adrh_NrLokalu | Numer lokalu | varchar (10) |
10 | adrh_Adres | Adres | varchar (82) |
11 | adrh_Kod | Kod pocztowy | varchar (8) |
12 | adrh_Miejscowosc | Miejscowość | varchar (40) |
13 | adrh_IdWojewodztwo | Identyfikator województwa | int |
14 | adrh_IdPanstwo | Identyfikator państwa | int |
15 | adrh_NIP | NIP | varchar (20) |
16 | adrh_Poczta | Poczta | varchar (40) |
17 | adrh_Gmina | Gmina | varchar (40) |
18 | adrh_Powiat | Powiat | varchar (40) |
19 | adrh_Skrytka | Skrytka pocztowa | varchar (10) |
20 | adrh_Symbol | Symbol | varchar (20) |
21 | adrh_IdGminy | Identyfikator gminy | int |
22 | adrh_IdWersja | Identyfikator wersji zmian adresu | int |
23 | adrh_IdZmienil | Identyfikator użytkownika, który jako ostatni zmieniał adres | int |
24 | adrh_DataZmiany | Data ostatniej zmiany adresu | datetime |
25 | adrh_NrUrzeduSkarbowego | varchar (8) | |
26 | adrh_NrEORI | Numer EORI | varchar (17) |
Założenia: | |||
1 | FK_adr_Historia_adr__Ewid | adrh_IdAdresu->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
adrh_Id | PRIMARY KEY |
Automaty księgowe
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ap_Id | int | |
2 | ap_Zablokowany | bit | |
3 | ap_Nazwa | varchar (50) | |
4 | ap_IdRejestruKsiegowego | Id.rejestru księgowego, w którym tworzony będzie dekret | int |
5 | ap_TrybBilansowaniaDekretu | Tryb bilansowania dekretu 0-bilansowanie tyko dekretu, 1-bilansowanie dekretu i grup | int |
6 | ap_TypDatyDokumentu | Typ daty dokumentu (0 bieżąca data, 1-początek okresu AP, 2-koniec oresu AP, 3-data podana przez użytkownika) | int |
7 | ap_TypDatyDekretacji | Typ daty dekretacji (0 bieżąca data, 1-początek okresu AP, 2-koniec oresu AP, 3-data podana przez użytkownika) | int |
8 | ap_TypDatyOperacji | Typ daty operacji (0 bieżąca data, 1-początek okresu AP, 2-koniec oresu AP, 3-data podana przez użytkownika) | int |
9 | ap_TypOpisuDekretu | Typ źródła opisu dekretu (0-brak opisu, 1-opis podany przez użytkwnika, 2-opis ze słownika opisów, 3-nazwa automatu) | int |
10 | ap_U_OpisDekretu | Opis użytkownika dekretu (dla ap_TypOpisuDekretu = 0) | varchar (500) |
11 | ap_SL_IdOpisuDekretu | Id.opisu dekretu ze słownika (dla ap_TypOpisuDekretu=2) | int |
12 | ap_TrybAutobilansowaniaDekretu | Tryb autobilansowania dekretu (1-brak, 2-dodawaj korektę dodatnią po właściwej stronie dekretu/grupy, 3-dodawaj korektę wn (tylko bilansowanie całości dekretu), 4-dodawaj korektę ma (tylko bilansowanie całości dekretu) | int |
13 | ap_KontoKorekty | Konto korekty autobilansowania - na które konto jest zapis z korektą (gdy ap_TrybBilansowania != 1 to wymagane) | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_ap__AP_ap_KontoKorekty | ([ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]=(1) OR [ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]>=(2) AND [ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]<=(4) AND len(ltrim(rtrim([ap_KontoKorekty])))>(0)) | CHECK |
2 | CK_ap__AP_ap_TrybAutobilansowaniaDekretu | ([ap_TrybBilansowaniaDekretu]=(0) AND [ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]>=(1) AND [ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]<=(4) OR [ap_TrybBilansowaniaDekretu]=(1) AND [ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]>=(1) AND [ap_TrybAutobilansowaniaDekretu]<=(2)) | CHECK |
3 | CK_ap__AP_ap_TrybBilansowaniaDekretu | ([ap_TrybBilansowaniaDekretu]=(1) OR [ap_TrybBilansowaniaDekretu]=(0)) | CHECK |
4 | CK_ap__AP_ap_TypOpisuDekretu | ([ap_TypOpisuDekretu]=(0) OR [ap_TypOpisuDekretu]=(1) AND len([ap_U_OpisDekretu])>(0) OR [ap_TypOpisuDekretu]=(2) AND [ap_SL_IdOpisuDekretu] IS NOT NULL OR [ap_TypOpisuDekretu]=(3)) | CHECK |
5 | FK_ap__AP_sl_Opis | ap_SL_IdOpisuDekretu->PK_sl_Opis | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
ap_Id | PRIMARY KEY |
Log wykonywania automatów księgowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | al_Id | int | |
2 | al_Wynik | int | |
3 | al_IdAP | int | |
4 | al_IdUzytkownika | int | |
5 | al_NazwaUzytkownika | varchar (255) | |
6 | al_DataUruchomienia | datetime | |
7 | al_OkresOd | datetime | |
8 | al_OkresDo | datetime | |
9 | al_Log | ntext (1073741823) | |
10 | al_NrDekretu | varchar (30) | |
Założenia: | |||
1 | FK_ap_Log_ap__AP | al_IdAP->PK_ap__AP | FOREIGN KEY |
2 | FK_ap_Log_pd_Uzytkownik | al_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
al_Id | PRIMARY KEY |
Komunikaty do logu automatu księgowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | alo_Id | Idententyfikator wpisu w logu | int |
2 | alo_IdLogu | Identyfikator logu | int |
3 | alo_Wynik | Status wpisu (0 - ok, 1 - ostrzeżenie,2 - błąd, 3 - nieznany błąd) | int |
4 | alo_Opis | Treść wpisu | ntext (1073741823) |
Założenia: | |||
1 | FK_ap_LogOpis_ap_Log | alo_IdLogu->PK_ap_Log | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
alo_Id | PRIMARY KEY |
?
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | za_Id | int | |
2 | za_IdAP | int | |
3 | za_Lp | int | |
4 | za_PoczatekGrupy | bit | |
5 | za_TypDefinicjZD | Typ definicji źródła danych (0-zapytanie sql, 1-operandy) | int |
6 | za_DefZrodlaDanych | Definicja źródła danych zapisów na konta (xml) | ntext (1073741823) |
7 | za_DefWartosc | ntext (1073741823) | |
8 | za_DefNrKontaWynikowego | ntext (1073741823) | |
9 | za_TypOpisuDekretu | Typ źródła opisu pozycji dekretu (0-brak opisu, 1-opis podany przez użytkwnika, 2-opis ze słownika opisów, 3-Numery kont źródłowych) | int |
10 | za_U_OpisDekretu | Opis użytkownika (dla za_TypOpisuDekretu = 0) | varchar (500) |
11 | za_SL_IdOpisuDekretu | Id.opisu dekretu ze słownika (dla za_TypOpisuDekretu=2) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ap_Zapisy_ap__AP | za_IdAP->PK_ap__AP | FOREIGN KEY |
2 | FK_ap_Zapisy_sl_Opis | za_SL_IdOpisuDekretu->PK_sl_Opis | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
za_Id | PRIMARY KEY |
Biblioteka dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bib_Id | Id | int |
2 | bib_TypObiektu | Typ obiektu, klucz obcy do tabeli sl_BibObiekt | int |
3 | bib_IdObiektu | Id obiektu | int |
4 | bib_Nazwa | Nazwa | varchar (255) |
5 | bib_Opis | Opis | varchar (255) |
6 | bib_Typ | Rozszerzenie pliku dokumentu | varchar (255) |
7 | bib_IdKategorii | Kategoria dokumentu ze słownika sl_KategoriaDokumentu | int |
8 | bib_Zablokowany | Czy zablokowany | bit |
9 | bib_DataModyfikacji | Data modyfikacji | datetime |
10 | bib_Zmodyfikowal | Kto zmodyfikowal | int |
11 | bib_DataDodania | Data dodania | datetime |
12 | bib_Dodal | Kto dodal | int |
13 | bib_Rozmiar | Rozmiar dokumentu | money |
14 | bib_EPodpis | Czy plik jest podpisem elektronicznym | bit |
15 | bib_EPodpisPowiazany | Powiązane pliki z podpisem elektornicznym (PDF i SIG) | int |
16 | bib_SciezkaDoPliku | Ścieżka do pliku (odnośnik) | varchar (512) |
17 | bib_Stanowisko | Nazwa stanowiska, które widzi odnośnik do pliku | varchar (255) |
18 | bib_Podkategoria | Opcjonalna podkategoria dla e-akt. | int |
19 | bib_IdKary | Id kary ze słownika pr_Motywacja. | int |
20 | bib_eAkta | Dokument należy do e-akt. | bit |
21 | bib_Wyeksportowany | bit | |
Założenia: | |||
1 | CK_bib_Dokument_eAkta_TypObiektu | ([bib_TypObiektu]=(6) OR [bib_eAkta]=(0) AND [bib_TypObiektu]<>(6)) | CHECK |
2 | FK_bib_Dokument_pr_Motywacja | bib_IdKary->PK_pr_Motywacja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
bib_Id | PRIMARY KEY |
Zawartość pliku z biblioteki dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bip_Id | Id | int |
2 | bip_IdDokumentu | Id dokumentu powiaząnego | int |
3 | bip_Zawartosc | Zawartość dokumentu | image (2147483647) |
4 | bip_Typ | Typ pliku dla wyszukiwania wg zawartości | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
bip_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Konta InsERT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cap_Id | Identyfikator parametrów | int |
2 | cap_Data | Dane konta klienta | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cap_Id | PRIMARY KEY |
Cechy towarów wybrane w kreatorze szablonów cenników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cc_Id | Identyfikator | int |
2 | cc_IdSzablon | Identyfikator szblonu cennika | int |
3 | cc_IdCecha | Identyfikator cechy towaru | int |
Założenia: | |||
1 | FK_cen_CennikCecha_cen_CennikSzablon | cc_IdSzablon->PK_cen_CennikSzablon | FOREIGN KEY |
2 | FK_cen_CennikCecha_sl_CechaTw | cc_IdCecha->PK_sl_CechaTw | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
cc_Id | PRIMARY KEY |
Dokumenty, z których pobierane są towary do cennika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cdk_Id | Identyfikator | int |
2 | cdk_IdSzablon | Identyfikator szablonu cennika | int |
3 | cdk_IdDokum | Identyfikator dokumentu | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cdk_Id | PRIMARY KEY |
Towary odznaczone w kreatorze szablonów cenników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ce_Id | Identyfikator | int |
2 | ce_IdSzablon | Identyfikator szablonu cennika | int |
3 | ce_IdElement | Identyfikator odznaczonego elementu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_cen_CennikElement_cen_CennikSzablon | ce_IdSzablon->PK_cen_CennikSzablon | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ce_Id | PRIMARY KEY |
Grupy towarowe wybrane w kreatorze szablonów cenników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cgr_Id | Identyfikator | int |
2 | cgr_IdSzablon | Identyfikator szablonu cennika | int |
3 | cgr_IdGrupa | Identyfikator grupy towarowej | int |
Założenia: | |||
1 | FK_cen_CennikGrupa_cen_CennikSzablon | cgr_IdSzablon->PK_cen_CennikSzablon | FOREIGN KEY |
2 | FK_cen_CennikGrupa_sl_GrupaTw | cgr_IdGrupa->PK_sl_GrupaTw | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
cgr_Id | PRIMARY KEY |
Kolumny cenowe zdefiniowane w kreatorze szablonów cenników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cko_Id | Identyfikator | int |
2 | cko_IdSzablon | Identyfikator szablonu cennika | int |
3 | cko_LP | Liczba porządkowa kolumny | int |
4 | cko_Nazwa | Nazwa kolumny | varchar (50) |
5 | cko_IdCena | Identyfikator ceny | int |
6 | cko_Rabat | Udzielony rabat procentowy | money |
7 | cko_IdWaluta | Identyfikator waluty na którą zostaną przeliczone ceny | int |
8 | cko_Kurs | Kurs po którym zostaną przeliczone ceny | money |
Założenia: | |||
1 | FK_cen_CennikKolumna_cen_CennikSzablon | cko_IdSzablon->PK_cen_CennikSzablon | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
cko_Id | PRIMARY KEY |
Szablony cenników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cs_Id | Identyfikator szablonu cennika | int |
2 | cs_FiltrTyp | Typ filtru towarów. Znacznik bitowy: 1 - rodzaj towaru, 2 - stany magazynowe, 4 - grupy, 8 - cechy. | int |
3 | cs_RodzajFiltr | Filtr rodzaju elementu (towar, opakowanie, usługa, komplet). | int |
4 | cs_StanFiltr | Filtr stanów magazynowych. | int |
5 | cs_DataTyp | Typ daty (0 - automatyczna, 1 - określona, 2 - z przedziału) | int |
6 | cs_DataOkreslona | Data określona. | datetime |
7 | cs_DataPrzedzialOd | Początkowa data przedziału | datetime |
8 | cs_DataPrzedzialDo | Końcowa data przedziału. | datetime |
9 | cs_Tytul | Tytuł cennika. | varchar (255) |
10 | cs_Opis | Opis cennika. | varchar (255) |
11 | cs_Uwagi | Uwagi do cennika. | varchar (255) |
12 | cs_Nazwa | Nazwa szablonu cennika. | varchar (50) |
13 | cs_CzyWzorzec | Czy szblon ma zdefiniowany domyślny wzorzec wydruku? (TAK/NIE) | bit |
14 | cs_IdWzorzec | Domyślny wzorzec wydruku. | int |
15 | cs_IgnorujNoweElementy | Czy pozostawiać odznaczone nowe kartoteki odpowiadające kryteriom filtrowania cennika | bit |
16 | cs_MaxTowId | Maksymalny identyfikator z tabeli tw__Towar dostępny w chwili tworzenia cennika | int |
17 | cs_NotIn | Czy przy wyborze towarów używać klauzuli NOT IN | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cs_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera parametry obsługi telefonów i komunikatorów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cent_Id | Identyfikator parametrów | int |
2 | cent_PrefixGlobalny | Prefiks globalny wybieranych numerów | varchar (50) |
3 | cent_OpoznienieWybierania | Oczekiwanie na linii po wybraniu numeru | int |
4 | cent_DataModyfikacji | Data modyfikacji ustawień | datetime |
5 | cent_OdebranieGlos | Akcja przypisana do odebrania połączenia głosowego | int |
6 | cent_OdebranieSkypeGlos | Akcja przypisana do odebrania połączenie Skype | int |
7 | cent_OdebranieSkypeChat | Akcja przypisana do odebrania chatu Skype | int |
8 | cent_WybranieGlos | Akcja przypisana do wybrania połączenia głosowego | int |
9 | cent_WybranieSkypeGlos | Akcja przypisana do wybrania połączenia Skype | int |
10 | cent_WybranieSkypeChat | Akcja przypisana do wybrania chatu Skype | int |
11 | cent_WybranieGadu | Akcja przypisana do wybrania chatu Gadu Gadu | int |
12 | cent_Tryb | Tyb działania: telefon przez modem, lub VOIP | int |
13 | cent_CiagVoip | Prefiks numeru do wybrania przez VOIP | varchar (50) |
14 | cent_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cent_Id | PRIMARY KEY |
Cele przetwarzania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cpt_Id | int | |
2 | cpt_Nazwa | Nazwa celu przetwarzania | varchar (50) |
3 | cpt_Tresc | Treść celu przetwarzania | varchar (1000) |
4 | cpt_CzyAktywny | Czy cel jest aktywny? | bit |
5 | cpt_RodzOkresowosci | Rodzaj okresowości celu (0-do daty, 1-w okresie, 2-bezterminowo) | int |
6 | cpt_CzasTrwania | Czas trwania celu wyrażony w miesiącach | int |
7 | cpt_DataZakonczenia | Data zakończenia trwania celu | datetime |
8 | cpt_CzyDrukowac | Czy domyślnie drukować zgodę na dany cel | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cpt_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Gestora
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | crm_Id | Klucz główny | int |
2 | crm_Wizard | Sterowanie Wizardem startowym | bit |
3 | crm_OpoznienieWybierania | Globalne ustawienie czasu po jakim modem rozłącza się po wybraniu numeru | int |
4 | crm_PrefixGlobalny | Prefiks globalny wybieranych numerów | varchar (20) |
5 | crm_Algorytm | Algorytm wykorzystywany do wydawania towaru. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
crm_Id | PRIMARY KEY |
Konteksty serwisów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ctx_Section | Nazwa pozycji | varchar (50) |
2 | ctx_User | Id użytkownika | int |
3 | ctx_Data | Dane | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ctx_Section; ctx_User | PRIMARY KEY |
Grupy do kontekstu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ctg_Id | Identyfikator | int |
2 | ctg_Nazwa | Nazwa grupy | varchar (50) |
3 | ctg_Sql | Wyrażenie SQL def. grupę | varchar (1000) |
4 | ctg_Def | Binarne dane definiujące filtr grupy | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ctg_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracje wyliczone
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | de_Id | Identyfikator wyliczonej deklaracji | int |
2 | de_idWzorca | Identyfikator wersji deklaracji | int |
3 | de_TypObiektu | Typ obiektu, dla którego wyliczana jest deklaracja (podmiot-0, wspólnik-1, pracownik-2) | int |
4 | de_IdObiektu | Identyfikator obiektu, dla którego wyliczana jest deklaracja | int |
5 | de_NazwaObiektu | Nazwa obiektu, dla którego wyliczana jest deklaracja | varchar (255) |
6 | de_OkresOd | Okres deklaracji - od | datetime |
7 | de_OkresDo | Okres deklaracji - do | datetime |
8 | de_Okres | Okres deklaracji - nazwa | varchar (50) |
9 | de_DataAktualizacji | Data ostatniej aktualizacji | datetime |
10 | de_DoZaplaty | Kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej deklaracji | money |
11 | de_Korekta | Czy deklaracja jest korektą | bit |
12 | de_IdDeklGlownej | Identyfikator deklaracji głównej załącznika | int |
13 | de_CzyGlownyZal | Czy glówny załącznik | bit |
14 | de_ZmienionoWpisUE | Czy został zmieniony wpis na deklacji VAT-UE/VAT-UEK/VAT-ZD | bit |
15 | de_IdNaliczeniaPPK | Powiązanie z naliczeniem PPK. Kolumna wykorzystywana jest tylko dla deklaracji PPK (dw_TypDeklaracji in (3,4)) | int |
16 | de_IdOperacjiBankowej | int | |
17 | de_Nadwyzka | money | |
18 | de_DoPrzeniesienia | money | |
19 | de_WyeksportowanoDoPliku | Pole określa czy deklaracja została wyeksportowana do pliku xml (dotyczy deklaracji ZUS RUD) | bit |
20 | de_NumerUmowy | Numer umowy z jaką powiązana jest deklaracja | varchar (30) |
21 | de_CzyExportowac | Czy deklaracja ma być domyślnie eksportowana | bit |
22 | de_PdstSkladkiZdrowotnej | Podstawa składki zdrowotnej | money |
23 | de_CzyWystapilyBledy | Czy wystapiły błędy podczas wyliczania deklaracji | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl__Ewid_dekp__Naliczenie | de_IdNaliczeniaPPK->PK_dekp__Ewidencja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
de_Id | PRIMARY KEY |
Dokumenty deklaracji cukrowej.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dcd_Id | Identyfikator. | int |
2 | dcd_IdDeklaracji | Identyfikator powiązanej deklaracji cukrowej. | int |
3 | dcd_LpFaktury | Liczba porządkowa faktury. | int |
4 | dcd_NrFaktury | Numer faktury dokumentującej wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. | varchar (256) |
5 | dcd_DataFaktury | Data wystawienia faktury. | datetime |
6 | dcd_NIPDostawcy | Identyfikator podatkowy NIP dostawcy, w przypadku gdy zobowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot zamawiający. | varchar (10) |
7 | dcd_NIPNabywcy | Identyfikator podatkowy NIP nabywcy, w przypadku gdy obowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, także podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową, albo obowiązany do zapłaty jest prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju. | varchar (10) |
8 | dcd_IdDokumentuZrodlowego | Identyfikator dokumentu źródłowego. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_CukierDokument_dekl__Ewid | dcd_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dcd_Id | PRIMARY KEY |
Numery partii towarów na dokumentach deklaracji cukrowej.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dcdp_Id | Identyfikator | int |
2 | dcdp_IdCukierDokument | Identyfikator powiązanego dokumentu deklaracji cukrowej. | int |
3 | dcdp_NrPartiiTowaru | Numer partii towaru. | varchar (256) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dcdp_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracja VIUDO
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ddv_Id | Identyfikator deklaracji VIU-DO | int |
2 | ddv_IdDeklaracji | Identyfikator wyliczonej deklaracji | int |
3 | ddv_XML | Wygenerowany XML deklaracji do wysyłki | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_DeklVIUDO_dekl__Ewid | ddv_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ddv_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracje elektroniczne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | del_Id | Identyfikator | int |
2 | del_IdDeklaracji | Identyfikator deklaracji z tabeli dekl__Ewid | int |
3 | del_XMLWygen | Wygenerowany XML z danymi deklaracji elektronicznej | image (2147483647) |
4 | del_XMLWygenData | Data wygenerowania/zaimportowania XML z danymi deklaracji elektronicznej | datetime |
5 | del_XMLWygenZrodlo | Pochodzenie XML deklaracji elektronicznej: 0 - wygenerowany; 1 - zaimportowany | int |
6 | del_XMLExportData | Data wyeksportowania deklaracji elektronicznej do pliku | datetime |
7 | del_XMLPodpisany | Podpisana deklaracja elektroniczna | image (2147483647) |
8 | del_XMLPodpisanyData | Data podpisania/zaimportowania deklaracji elektroniczej podpisanej | datetime |
9 | del_XMLPodpisanyZrodlo | Pochodzenie podpisanej deklaracji elektronicznej: 0 - podpisana; 1 - zaimportowana | int |
10 | del_XMLWyslanyData | Data wysłania eDeklaracji | datetime |
11 | del_XMLWyslanyStatus | Status wyslanego dokumentu (zwrócony przez bramkę elektroniczną) | int |
12 | del_NrReferencyjny | Numer referencyjny | varchar (255) |
13 | del_XMLUpo | Urzędowe Poświadczenie Odbioru | image (2147483647) |
14 | del_XMLUpoData | Data otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru | datetime |
15 | del_XMLUpoZrodlo | Pochodzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru: 0 - pobranie z bramki; 1 - import | int |
16 | del_XMLUpoStatus | Status Urzędowego Poświadcznia Odbioru - odebrany z bramki | int |
17 | del_Status | Status deklaracji elektronicznej: 0 - brak; 1 - deklaracja wygenerowana/zaimportowana; 2 - deklaracja podpisana; 3 - deklaracja wysłana; 4 - pobrano UPO | int |
18 | del_XMLPodpisanyDaneAutoryzujace | Dokument podpisany za pomocą danych autoryzujących | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_eDekl_dekl__Ewid | del_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
del_Id | PRIMARY KEY |
Log deklaracji elektronicznych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dell_Id | Identyfikator | int |
2 | dell_IdeDeklaracji | Identyfikator deklaracji elektronicznej w tabeli dekl_eDekl | int |
3 | dell_DataWpis | Data powstania wpisu | datetime |
4 | dell_Wpis | Opis zdarzenia | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_eDeklLog_dekl_eDekl | dell_IdeDeklaracji->PK_del_eDekl | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dell_Id | PRIMARY KEY |
Pola deklaracji intrastat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dip_Id | Identyfikator | int |
2 | dip_IdDeklaracji | Identyfikator deklaracji | int |
3 | dip_NrPozycji | Nr pozycji | int |
4 | dip_OpisTowaru | Opis towaru | varchar (255) |
5 | dip_KodKrajuWysPrzez | Kod kraju wysyłki/przeznaczenia | varchar (3) |
6 | dip_KodWarunkowDostawy | Kod warunków dostawy | varchar (3) |
7 | dip_KodRodzajuTransakcji | Kod rodzaju transakcji | int |
8 | dip_KodTowaru | Kod towaru wg nomenklatury scalonej CN | varchar (10) |
9 | dip_KodRodzajuTransportu | Kod rodzaju transportu | int |
10 | dip_KodKrajuPochodzenia | Kod kraju pochodzenia | varchar (3) |
11 | dip_MasaNetto | Masa netto (w kg) | money |
12 | dip_IloscWUzupJM | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | money |
13 | dip_WartoscFakturowaPLN | Wartość fakturowa w PLN | money |
14 | dip_WartoscStatystycznaPLN | Wartość statystyczna w PLN | money |
15 | dip_NrIdentyfikacyjnyVatKh | Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_IntrastatPole_dekl__Ewid | dip_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dip_Id | PRIMARY KEY |
Parametry deklaracji skarbowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dpr_Id | Id parametrów deklaracji | int |
2 | dpr_Podpis | Domyślny podpis dla wysyłki deklaracji (1 - podpis kwalifikowany, 3 - dane autoryzujące) | int |
3 | dpr_SposobWykazywaniaKwotyVATDeklVIUDO | Sposób wykazywania kwoty VAT: 0 - wylicz kwotę VAT od wartości netto na deklaracji, 1 - pobieraj sumę kwoty VAT z ewidencji VAT-OSS | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dpr_Id | PRIMARY KEY |
Stany dzienne wg Pfron
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dpf_Id | Klucz główny | int |
2 | dpf_IdDeklaracji | Identyfikator deklaracji | int |
3 | dpf_Data | Data | datetime |
4 | dpf_ZOG | Zatrudnienie w etatach ogółem | money |
5 | dpf_ZS | Etatów niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze schorzeniami szczególnymi | money |
6 | dpf_ZSp | Etatów niepełnosprawnych w stopniu znacznym - pozostałych | money |
7 | dpf_ZU | Etatów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze schorzeniami szczególnymi | money |
8 | dpf_ZUp | Etatów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – pozostałych | money |
9 | dpf_ZL | Etatów niepełnosprawnych w stopniu lekkim | money |
10 | dpf_ZB | Etatów niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności | money |
11 | dpf_ZON | Etatów niepełnosprawnych ogółem | money |
12 | dpf_OZOG | Zatrudnienie w osobach ogółem | money |
13 | dpf_OZS | Osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze schorzeniami szczególnymi | money |
14 | dpf_OZSp | Osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - pozostałych | money |
15 | dpf_OZU | Osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze schorzeniami szczególnymi | money |
16 | dpf_OZUp | Osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – pozostałych | money |
17 | dpf_OZL | Osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim | money |
18 | dpf_OZB | Osób niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności | money |
19 | dpf_OZON | Osób niepełnosprawnych ogółem | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_Pfron_dekl__Ewid | dpf_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dpf_Id | PRIMARY KEY |
Tabela techniczna
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dpl_Id | Id | int |
2 | dpl_IdWzorca | Id wzorca | int |
3 | dpl_Wzorzec | Nazwa wzorca | varchar (255) |
4 | dpl_Wydruk01 | Wydruk strona 1 | varchar (255) |
5 | dpl_Wydruk02 | Wydruk strona 2 | varchar (255) |
6 | dpl_Wydruk03 | Wydruk strona 3 | varchar (255) |
7 | dpl_Wydruk04 | Wydruk strona 4 | varchar (255) |
8 | dpl_Wydruk05 | Wydruk strona 5 | varchar (255) |
9 | dpl_Wydruk06 | Wydruk strona 6 | varchar (255) |
10 | dpl_Wydruk07 | Wydruk strona 7 | varchar (255) |
11 | dpl_Wydruk08 | Wydruk strona 8 | varchar (255) |
12 | dpl_Wydruk09 | Wydruk strona 9 | varchar (255) |
13 | dpl_Wydruk10 | Wydruk strona 10 | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dpl_Id | PRIMARY KEY |
Wartości pól deklaracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dp_Id | Identyfikator pola wyliczonej deklaracji | int |
2 | dp_IdDeklaracji | Identyfikator wyliczonej deklaracji | int |
3 | dp_NrPola | Numer pola 1..n | int |
4 | dp_Zmienione | Czy wartość pola została zmieniona ręcznie, czy wyliczona automatem | bit |
5 | dp_Wartosc | Wyliczona wartosc pola | varchar (3500) |
6 | dp_Kolejnosc | Kolejność wyświetlenia pozycji na gridzie | int |
7 | dp_GrupaWartNal | Grupa pól które składają objekt wartości naliczeniowych. Dla zwykłych pól - 1 | int |
8 | dp_TypWartNal | Typ wartości naliczeniowych. Typ zwykłych pól - 0 | int |
9 | dp_Ukryte | Flaga określająca czy pole ma być widoczne w deklaracji i na wydruku. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_Pole_dekl__Ewid | dp_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dp_Id | PRIMARY KEY |
Pola deklaracji VIUDO
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dpv_Id | Identyfikator pola wyliczonej deklaracji | int |
2 | dpv_IdDeklaracji | Identyfikator wyliczonej deklaracji | int |
3 | dpv_TypPola | Typ pola (rodzaj kontrolki HTML) (1 - Input, 2 - Select, 3 - Checkbox, 4 - Table, 5 - Row, 6 - Column) | int |
4 | dpv_NazwaPola | Nazwa pola (id lub klasa kotrolki HTML) | varchar (100) |
5 | dpv_Wartosc | Wartość pola | varchar (3500) |
6 | dpv_NazwaPolaPowiazanego | Nazwa pola powiązanego (id kotrolki HTML) - w ogólnym przypadku nazwa rodzica danej kontrolki, np. wiersz (Row) jest rodzicem dla kolumny (Column) | varchar (100) |
7 | dpv_NazwaSekcji | Nazwa sekcji, do której należy pole | varchar (50) |
8 | dpv_Licznik | Licznik - przechowuje numer następnej kontrolki, który zostanie wykorzystany w jej nazwie w celu jednoznacznej identyfikacji | varchar (10) |
9 | dpv_CzyWymagane | Flaga określająca czy dane pole musi być uzupełnione | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_PoleVIUDO_dekl__Ewid | dpv_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dpv_Id | PRIMARY KEY |
Pola deklaracji VAT UE
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | duep_Id | Identyfikator pola | int |
2 | duep_IdDeklaracji | Identyfikator deklaracji | int |
3 | duep_Typ | Typ zapisu (0 - dostawa (towar dla VAT27), 1 - nabycie, 2 - usługa) | int |
4 | duep_Panstwo | Kod kraju | char (2) |
5 | duep_Nip | NIP kontrahenta | varchar (20) |
6 | duep_Wartosc | Wartość obrotu z kontrahentem | money |
7 | duep_TT | Czy transakcje trójstronne | bit |
8 | duep_ByloJest | Kolumna na potrzeby VAT-UEK oraz VAT-27. Wartość 0 oznacza że jest to wartość z deklaracji VAT-UE, 1 - wartość było VAT-UEK (nowy wpis dla VAT-27), 2 - wartość jest VAT-UEK (korekta dla VAT-27) | int |
9 | duep_Pozycja | Pozycja wpisu na deklaracji. Dla VAT-UEK łączy było i jest | int |
10 | duep_Nazwa | Nazwa nabywcy (na potrzeby wartości naliczeniowych deklaracji VAT-27) | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_VatUePole_dekl__Ewid | duep_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
duep_Id | PRIMARY KEY |
Pole deklaracji VAT ZD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzdp_Id | Identyfikator | int |
2 | dzdp_IdDekleracji | Identyfikator deklaracji | int |
3 | dzdp_PodatnikNazwa | Nazwa podatnika (dłużnika) | varchar (50) |
4 | dzdp_PodatnikNip | NIP podatnika (dłużnika) | varchar (20) |
5 | dzdp_NrFaktury | Numer faktury | varchar (30) |
6 | dzdp_DataWystawienia | Data wystawienia faktury | datetime |
7 | dzdp_TerminPlatnosci | Data upływu terminu płatności | datetime |
8 | dzdp_KorektaNetto | Kwota korekty podstawy opodatkowania | money |
9 | dzdp_KorektaVat | Kwota korekty podatku należnego | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dekl_VatZdPole_dekl__Ewid | dzdp_IdDekleracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dzdp_Id | PRIMARY KEY |
Wersje deklaracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dw_Id | Identyfikator wersji deklaracji | int |
2 | dw_DeklNazwa | Nazwa deklaracji | varchar (50) |
3 | dw_Opis | Opis deklaracji | varchar (255) |
4 | dw_Narastajaca | Czy deklaracja liczona jest narastająco | bit |
5 | dw_Standard | Czy standardowa obsługa | bit |
6 | dw_TypOkresu | Dowolny miesięczna(0), roczna (1), kwartalna(2), dla załaczników - okres taki jak deklaracji głównej(3) | int |
7 | dw_TypDla | Czy deklaracja wystawiana jest na: 0-podmiot, 1-wspólnika, 2-pracownika | int |
8 | dw_Programy | Programy, w których dana deklaracja może być wystawiana (maska bitowa: 1-Sub, 2-KPiR, 4-Rycz, 8-mGrat, 16-Rew, 32-Grat, 64-CRM, 128-UEPiK) | int |
9 | dw_WersjaOryg | Oryginalny numer wersji wzorca (w nawiasie po nazwie deklaracji) | int |
10 | dw_Wersja | Numer wersji wzorca, >0 | int |
11 | dw_WaznaOd | Początek ważności wzorca, NULL gdy ważny od 'zawsze', <=dw_WaznaDo | datetime |
12 | dw_WaznaDo | Koniec ważności wzorca, NULL gdy ważny do 'zawsze', >=dw_WaznaOd | datetime |
13 | dw_Strony | Liczba stron wydruku, >0 | int |
14 | dw_WersjaOd | Nr wersji programu, w której wzorzec się pojawił | varchar (10) |
15 | dw_PoleDoPrzelewu | Numer pola przechowującego kwotę do przelewu | int |
16 | dw_PoleKorekta | Nr pola określającego cel złożenia zeznania jako korekta | int |
17 | dw_Zalacznik | Czy dana deklaracja jest zalacznikiem | bit |
18 | dw_Definicja | Definicja wersji deklaracji (sposób wyliczanie, ostrzeżenia) | image (2147483647) |
19 | dw_DefinicjaDef | Fabryczna definicja wersji deklaracji (sposób wyliczanie, ostrzeżenia) | image (2147483647) |
20 | dw_WydrukStr01 | Wydruk deklaracji - strona 1 | image (2147483647) |
21 | dw_WydrukStr02 | Wydruk deklaracji - strona 2 | image (2147483647) |
22 | dw_WydrukStr03 | Wydruk deklaracji - strona 3 | image (2147483647) |
23 | dw_WydrukStr04 | Wydruk deklaracji - strona 4 | image (2147483647) |
24 | dw_WydrukStr05 | Wydruk deklaracji - strona 5 | image (2147483647) |
25 | dw_WydrukStr06 | Wydruk deklaracji - strona 6 | image (2147483647) |
26 | dw_WydrukStr07 | Wydruk deklaracji - strona 7 | image (2147483647) |
27 | dw_WydrukStr08 | Wydruk deklaracji - strona 8 | image (2147483647) |
28 | dw_WydrukStr09 | Wydruk deklaracji - strona 9 | image (2147483647) |
29 | dw_WydrukStr10 | Wydruk deklaracji - strona 10 | image (2147483647) |
30 | dw_Widocznosc | Czy wersja ma być widoczna w elementach wyboru | bit |
31 | dw_PoleOperatorImie | Nr pola przechowującego imię podatnika lub osoby reprezentującej podatnika | int |
32 | dw_PoleOperatorNazwisko | Nr pola przechowującego nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika | int |
33 | dw_PrzeliczPolaDeklaracji | NULL - stara deklaracja 0 - deklaracja ma tylko załączniki typu ORD-ZU 1 - deklaracja ma różne załączniki 2 - załącznik wpływa na deklarację 3 - załącznik nie wpływa na deklarację | int |
34 | dw_ObslugaPodpDaneAutoryzujace | Dokument może zostać podpisany za pomocą danych autoryzujących | bit |
35 | dw_PoleDoDaneAutoryzujace | Pole z którego trzeba pobrać kwotę dla podpisu danymi autoryzującymi | int |
36 | dw_PoleStatusDok | Numer pola status w deklaracji | int |
37 | dw_NowyWydruk | Czy deklaracja jest przechowywana w PDF`ie | bit |
38 | dw_PoleNadplata | Numer pola z kwotą nadpłaty podatku | int |
39 | dw_PoleDoPrzeniesienia | Numer pola z kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy | int |
40 | dw_TypDeklaracji | Typ deklaracji: 0 - deklaracja skarbowa; 1 - deklaracja ZUS; 2 - deklaracja GUS; 5 - deklaracja dla JPK | int |
41 | dw_PolePdstSkladkiZdrowotnej | Numer pola przechowującego wartość podstawy dla składki zdrowotnej | int |
42 | dw_PolePrzychod | Numer pola przechowującego wartość łącznego przychodu z działalności gospodarczej. | int |
43 | dw_PoleDochodZaPoprzMiesiac | Numer pola przechowującego wartość dochodu za poprzedni miesiąc. | int |
44 | dw_PoleWartoscZaliczki | Numer pola przechowującego wartość zaliczki za bieżący okres | int |
45 | dw_PoleDochodZaMiesiac | Numer pola przechowującego wartość dochodu za miesiąc | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
([dw_Id]>(201) OR [dw_Id]=(182) OR [dw_Id]=(183) OR [dw_Id]=(184)) | PRIMARY KEY |
2 | Value_dw_Id_dekl_WersjaLatest | ([dw_Id]>(201) OR [dw_Id]=(182) OR [dw_Id]=(183) OR [dw_Id]=(184)) | CHECK |
Wersje deklaracji do 2015
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dwo1_Id | Identyfikator wersji deklaracji | int |
2 | dwo1_DeklNazwa | Nazwa deklaracji | varchar (50) |
3 | dwo1_Opis | Opis deklaracji | varchar (255) |
4 | dwo1_Narastajaca | Czy deklaracja liczona jest narastająco | bit |
5 | dwo1_Standard | Czy standardowa obsługa | bit |
6 | dwo1_TypOkresu | Dowolny miesięczna(0), roczna (1), kwartalna(2), dla załaczników - okres taki jak deklaracji głównej(3) | int |
7 | dwo1_TypDla | Czy deklaracja wystawiana jest na: 0-podmiot, 1-wspólnika, 2-pracownika | int |
8 | dwo1_Programy | Programy, w których dana deklaracja może być wystawiana (maska bitowa: 1-Sub, 2-KPiR, 4-Rycz, 8-mGrat, 16-Rew, 32-Grat, 64-CRM, 128-UEPiK) | int |
9 | dwo1_WersjaOryg | Oryginalny numer wersji wzorca (w nawiasie po nazwie deklaracji) | int |
10 | dwo1_Wersja | Numer wersji wzorca, >0 | int |
11 | dwo1_WaznaOd | Początek ważności wzorca, NULL gdy ważny od 'zawsze', <=dwo1_WaznaDo | datetime |
12 | dwo1_WaznaDo | Koniec ważności wzorca, NULL gdy ważny do 'zawsze', >=dwo1_WaznaOd | datetime |
13 | dwo1_Strony | Liczba stron wydruku, >0 | int |
14 | dwo1_WersjaOd | Nr wersji programu, w której wzorzec się pojawił | varchar (10) |
15 | dwo1_PoleDoPrzelewu | Numer pola przechowującego kwotę do przelewu | int |
16 | dwo1_PoleKorekta | Nr pola określającego cel złożenia zeznania jako korekta | int |
17 | dwo1_Zalacznik | Czy dana deklaracja jest zalacznikiem | bit |
18 | dwo1_Definicja | Definicja wersji deklaracji (sposób wyliczanie, ostrzeżenia) | image (2147483647) |
19 | dwo1_DefinicjaDef | Fabryczna definicja wersji deklaracji (sposób wyliczanie, ostrzeżenia) | image (2147483647) |
20 | dwo1_WydrukStr01 | Wydruk deklaracji - strona 1 | image (2147483647) |
21 | dwo1_WydrukStr02 | Wydruk deklaracji - strona 2 | image (2147483647) |
22 | dwo1_WydrukStr03 | Wydruk deklaracji - strona 3 | image (2147483647) |
23 | dwo1_WydrukStr04 | Wydruk deklaracji - strona 4 | image (2147483647) |
24 | dwo1_WydrukStr05 | Wydruk deklaracji - strona 5 | image (2147483647) |
25 | dwo1_WydrukStr06 | Wydruk deklaracji - strona 6 | image (2147483647) |
26 | dwo1_WydrukStr07 | Wydruk deklaracji - strona 7 | image (2147483647) |
27 | dwo1_WydrukStr08 | Wydruk deklaracji - strona 8 | image (2147483647) |
28 | dwo1_WydrukStr09 | Wydruk deklaracji - strona 9 | image (2147483647) |
29 | dwo1_WydrukStr10 | Wydruk deklaracji - strona 10 | image (2147483647) |
30 | dwo1_Widocznosc | Czy wersja ma być widoczna w elementach wyboru | bit |
31 | dwo1_PoleOperatorImie | Nr pola przechowującego imię podatnika lub osoby reprezentującej podatnika | int |
32 | dwo1_PoleOperatorNazwisko | Nr pola przechowującego nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika | int |
33 | dwo1_PrzeliczPolaDeklaracji | NULL - stara deklaracja 0 - deklaracja ma tylko załączniki typu ORD-ZU 1 - deklaracja ma różne załączniki 2 - załącznik wpływa na deklarację 3 - załącznik nie wpływa na deklarację | int |
34 | dwo1_ObslugaPodpDaneAutoryzujace | Dokument może zostać podpisany za pomocą danych autoryzujących | bit |
35 | dwo1_PoleDoDaneAutoryzujace | Pole z którego trzeba pobrać kwotę dla podpisu danymi autoryzującymi | int |
36 | dwo1_PoleStatusDok | Numer pola status w deklaracji | int |
37 | dwo1_NowyWydruk | Czy deklaracja jest przechowywana w PDF`ie | bit |
38 | dwo1_PoleNadplata | Numer pola z kwotą nadpłaty podatku | int |
39 | dwo1_PoleDoPrzeniesienia | Numer pola z kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy | int |
40 | dwo1_TypDeklaracji | Typ deklaracji: 0 - deklaracja skarbowa; 1 - deklaracja ZUS; 2 - deklaracja GUS; 5 - deklaracja dla JPK | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dwo1_Id | PRIMARY KEY |
Wyliczone deklaracje ZUS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dz_Id | Identyfikator | int |
2 | dz_Okres | Okres (miesiąc) deklaracji | datetime |
3 | dz_DataAktualizacji | Data ostatniej modyfikacji (wyliczenia) | datetime |
4 | dz_Opis | Opis deklaracji | varchar (255) |
5 | dz_Dane | Wyliczone dane (format pliku KDU) | text (2147483647) |
6 | dz_Wartosc | Wartość deklaracji (do przelewu) | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dz_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracje ZUS - naliczenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzn_Id | Identyfikator naliczenia | int |
2 | dzn_Miesiac | Miesiąc i rok naliczenia (tylko dla rozliczeniowych) | datetime |
3 | dzn_Data | Data naliczenia | datetime |
4 | dzn_Opis | Opis naliczenia | varchar (255) |
5 | dzn_Typ | Typ naliczenia (0 - zgłoszeniowe, 1 - rozliczeniowe) | int |
6 | dzn_Format | Format naliczenia (0 - kdu, 1 - kedu3, 2 - kedu4, 3 - kedu4.3, 4 - kedu5) | int |
7 | dzn_Wyslane | Czy naliczenie było wyeksportowane do pliku Płatnika | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dzn_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracje ZUS - deklaracje
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzd_Id | Identyfikator deklaracji | int |
2 | dzd_IdNaliczenia | Identyfikator naliczenia | int |
3 | dzd_Rodzaj | Rodzaj deklaracji (1-RCA, 2-RZA, 3-RSA, 4-DRA, 11-ZUA, 12-ZZA, 14-ZWUA, 15-ZCZA, 16-ZCNA) | int |
4 | dzd_Tresc | Dane deklaracji w formacie KDU | text (2147483647) |
5 | dzd_Opis | Opis deklaracji | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_dekz_Deklaracja_dekz__Naliczenie | dzd_IdNaliczenia->PK_dekz__Naliczenie | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dzd_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracje ZUS - pozycje (do podglądu deklaracji)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzp_Id | Identyfikator pozycji deklaracji | int |
2 | dzp_IdDeklaracji | Identyfikator deklaracji | int |
3 | dzp_Lp | Numer kolejny pozycji deklaracji | int |
4 | dzp_NrPola | Numer pola deklaracji | int |
5 | dzp_Wartosc | Wartość pola w formacie KDU | varchar (31) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dzp_Id | PRIMARY KEY |
Deklaracje ZUS - opisy pozycji (do podglądu deklaracji)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzo_Id | Identyfikator | int |
2 | dzo_RodzajDeklaracji | Rodzaj deklaracji (1-RCA, 2-RZA, 3-RSA, 4-DRA, 11-ZUA, 12-ZZA, 13-ZIUA, 14-ZWUA, 15-ZCZA, 16-ZCNA) | int |
3 | dzo_NrPola | Numer pola | int |
4 | dzo_Pozycja | Numer pozycji deklaracji | varchar (20) |
5 | dzo_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
6 | dzo_Uzywane | Czy pozycja jest używana | bit |
7 | dzo_Format | Rodzaj danych | int |
8 | dzo_Rozmiar | Rozmiar pola z wartością | int |
9 | dzo_Blok | Blok w pliku KDU | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dzo_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera nagłówki faktur wewnętrznych i ich korekt
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fwn_Id | Identyfikator dokumentu | int |
2 | fwn_Typ | Typ dokumentu {56-FWN, 57-FWO, 58-KFWN, 59-KFWO} | int |
3 | fwn_Podtyp | Podtyp dokumentu {0-FWN,FWO,KFWN,KFWO; 1-FWNn,FWOn} | int |
4 | fwn_MagId | Identyfikator magazynu | int |
5 | fwn_Nr | Numer dokumentu | int |
6 | fwn_NrRoz | Rozszerzenie numeru | char (3) |
7 | fwn_NrPelny | Pełny numer dokumentu | varchar (30) |
8 | fwn_DoDokId | Identyfikator dokumentu powiązanego. Dla FWN-FWO | int |
9 | fwn_DoDokNrPelny | Numer dokumentu powiązanego. | varchar (30) |
10 | fwn_DoDokDataWyst | Data wystawienia dokumentu powiązanego. | datetime |
11 | fwn_KorId | Identyfikator powiązanej korekty. Dla KFW-FW | int |
12 | fwn_KorNrPelny | Pełny numer powiązanej korekty | varchar (30) |
13 | fwn_KorDataWyst | Data wystawienia powiązanej korekty | datetime |
14 | fwn_MscWyst | Miejsce wystawienia dokumentu. | varchar (40) |
15 | fwn_DataWyst | Data wystawienia dokumentu | datetime |
16 | fwn_DataSprz | Data sprzedaży | datetime |
17 | fwn_KhntId | Identyfikator kontrahenta. | int |
18 | fwn_KhntAdreshId | Identyfikator adresu kontrahenta, zapamiętanego podczas wystawiania dokumentu. | int |
19 | fwn_WartNetto | Wartość netto dokumentu | money |
20 | fwn_WartVat | Wartość VAT dokumentu | money |
21 | fwn_WartBrutto | Wartość brutto dokumentu | money |
22 | fwn_Wystawil | Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. | varchar (40) |
23 | fwn_Odebral | Imię i nazwisko osoby odbierającej dokument. | varchar (40) |
24 | fwn_PersonelId | Identyfikator osoby wystawiającej | int |
25 | fwn_Status | Status dokumentu {1-wykonany, 2-unieważniony} | int |
26 | fwn_StatusKsieg | Status księgowy {0-nowy, 1-zaimportowany, 2-zmieniony, 3-zaksięgowany, 5-NPK} | int |
27 | fwn_KatId | Kategoria dokumentu. | int |
28 | fwn_Uwagi | Uwagi do dokumentu. | varchar (500) |
29 | fwn_Tytul | Tytuł dokumentu. | varchar (50) |
30 | fwn_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
31 | fwn_RodzajOperacjiVat | Rodzaj operacji VAT {0 - nabycie/dostawa krajowa; 1 - import/eksport towarów; 2 - nabycie/dostawa ue; 3 - transakcja trójstronna; 4 - import/eksport usług; 6- odwrotne obciążenie; 12 - nabycie/dostawa poza terytorium kraju} | int |
32 | fwn_KodRodzajuTransakcji | Kod rodzaju transakcji dla INTRASTAT. | int |
33 | fwn_KontrolaTyp | Typ kontroli wyliczania dokumentu {0-brak, 1-kontrola zawartości} | int |
34 | fwn_CenyPoziom | Poziom cen przy wystawianiu dokumentu | int |
35 | fwn_WartUsNetto | Wartość netto usług. | money |
36 | fwn_WartUsBrutto | Wartość usług brutto. | money |
37 | fwn_WartTwNetto | Wartość towarów netto. | money |
38 | fwn_WartTwBrutto | Wartość towarów brutto. | money |
39 | fwn_WartOpZwr | Wartość opakowań zwróconych (przyjętych). | money |
40 | fwn_WartOpWyd | Wartość opakowań wydanych. | money |
41 | fwn_JestVatAuto | Tabela VAT jest przeliczana automatycznie | bit |
42 | fwn_VatTyp | Flaga określająca sposób liczenia pozycji i VAT {1-od wartości w walucie, 2-od ceny w walucie}. | int |
43 | fwn_PodpisanoElektronicznie | Flaga informująca o tym, że dany dokument został podpisany elektronicznie | bit |
44 | fwn_NrPelnyOryg | Numer pełny dokumentu oryginalnego. | varchar (30) |
Założenia: | |||
1 | FK_dfw__FakturyWewnetrzne_sl_Kategoria | fwn_KatId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
fwn_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera pozycje z dokumentów (faktury, wydania) wchodzące w skład faktur wewnętr
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fwp_Id | Identyfikator pozycji dokumentu | int |
2 | fwp_DoId | Identyfikator pozycji dokumentu modyfikowanej przez tę pozycję | int |
3 | fwp_Status | Status pozycji dokumentu, 0 - pozycja normalna, 1 - pozycja korektowa, 2 - pozycja po korekcie | int |
4 | fwp_Lp | Liczba porzadkowa pozycji na dokumencie | int |
5 | fwp_IdFaktWewn | Identyfikator dokumentu | int |
6 | fwp_DokId | Identyfikator dokumentu źródłowego | int |
7 | fwp_PozId | Identyfikator pozycji z dokumentu źródłowego | int |
8 | fwp_TowId | Identyfikator towaru dla pozycji | int |
9 | fwp_TowRodzaj | Rodzaj towaru dla pozycji (TW_TOWAR=1,TW_USLUGA=2,TW_OPAKOWANIE=4,TW_KOMPLET=8,TW_OPLATA=16) | int |
10 | fwp_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
11 | fwp_Ilosc | Ilosc towaru na pozycji | money |
12 | fwp_Jm | Jednostka miary dla towaru na pozycji | varchar (10) |
13 | fwp_CenaWaluta | Cena netto pozycji w walucie | money |
14 | fwp_WartWaluta | Wartość netto pozycji w walucie | money |
15 | fwp_Waluta | Waluta pozycji | char (3) |
16 | fwp_WalutaKurs | Kurs waluty pozycji | money |
17 | fwp_WalutaLiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty pozycji | int |
18 | fwp_WalutaRodzajKursu | Rodzaj kursu waluty pozycji (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) | int |
19 | fwp_WalutaDataKursu | Data kursu waluty pozycji | datetime |
20 | fwp_WalutaIdBanku | Identyfikator banku waluty pozycji | int |
21 | fwp_VatId | Identyfikator stawki VAT z tabeli sl_StawkaVAT | int |
22 | fwp_VatProc | Procent stawki VAT | money |
23 | fwp_CenaNetto | Cena netto pozycji | money |
24 | fwp_CenaBrutto | Cena brutto pozycji | money |
25 | fwp_Rabat | Rabat na pozycji | money |
26 | fwp_WartNetto | Wartość netto pozycji | money |
27 | fwp_WartVat | Wartość VAT pozycji | money |
28 | fwp_WartBrutto | Wartość brutto pozycji | money |
29 | fwp_KategoriaId | Kategoria pozycji | int |
30 | fwp_PozDoId | Identyfikator pozycji modyfikowanej przez pozycję z dokumentu źródłowego | int |
31 | fwp_Pkwiu | Symbol PKWiU towaru. | varchar (20) |
32 | fwp_TowKodCN | Kod towaru wg CN. | varchar (10) |
Założenia: | |||
1 | FK_dfw_Pozycja_dfw__FakturyWewnetrzne | fwp_IdFaktWewn->PK_dfw__FakturyWewnetrzne | FOREIGN KEY |
2 | FK_dfw_Pozycja_dok__Dokument | fwp_DokId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
3 | FK_dfw_Pozycja_tw__Towar | fwp_TowId->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
fwp_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera VAT dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fwv_Id | Identyfikator | int |
2 | fwv_DokId | Identyfikator dokumentu (patrz tabela dfw__FakturyWewnetrzne) | int |
3 | fwv_VatId | Identyfikator stawki VAT (patrz tabela sl_StawkiVAT) | int |
4 | fwv_VatProc | Wartość procentowa stawki VAT. | money |
5 | fwv_WartNetto | Suma wartość netto pozycji w określonej stawce (fwv_VatId) na określonym dokumencie handlowym (fwv_DokId). | money |
6 | fwv_WartVat | Wartość VAT'u w danej stawce | money |
7 | fwv_WartBrutto | Wartość brutto w określonej stawce | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dfw_Vat_dfw__FakturyWewnetrzne | fwv_DokId->PK_dfw__FakturyWewnetrzne | FOREIGN KEY |
2 | FK_dfw_Vat_sl_StawkaVAT | fwv_VatId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
fwv_Id | PRIMARY KEY |
Dekrety
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkr_Id | Identyfikator | int |
2 | dkr_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | dkr_DataDekretacji | Data dekretacji (wpisu) | datetime |
4 | dkr_DataDokumentu | Data dokumentu źródłowego | datetime |
5 | dkr_DataOperacji | Data operacji | datetime |
6 | dkr_Status | Status dokumentu (1 - niezaksięgowany; 3 - zaksięgowany; 5-BO) | int |
7 | dkr_Rejestr | Rejestr księgowy | varchar (3) |
8 | dkr_Numer | Numer w rejestrze | int |
9 | dkr_NrPelny | Numer pełny | varchar (30) |
10 | dkr_DokumentZrodlowy | Numer dokumentu źródłowego | varchar (30) |
11 | dkr_KontrolaBilansowania | Sposób kontroli bilansowania (0 - dekret; 1 - dekret i grupy) | int |
12 | dkr_Waluta | Domyślna waluta dokumentu (do podpowiadania) | char (3) |
13 | dkr_WalutaWyswietlana | Waluta dokumentu - wyświetlana na liście | varchar (13) |
14 | dkr_KursDokumentu | Kurs dokumentu (przenoszony na pozycje) | money |
15 | dkr_LiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty | int |
16 | dkr_RodzajKursu | Rodzaj kursu (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) | int |
17 | dkr_DataKursu | Data kursu | datetime |
18 | dkr_IdBanku | Identyfikator banku | int |
19 | dkr_Kwota | Kwota dokumentu plus suma zapisów na konta pozabilansowe | money |
20 | dkr_KwotaWaluta | Kwota dokumentu w walucie plus suma zapisów na konta pozabilansowe w walucie | money |
21 | dkr_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
22 | dkr_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
23 | dkr_Dekretowal | Osoba dekretująca dokument | varchar (3) |
24 | dkr_Ksiegowal | Osoba księgująca dokument | varchar (3) |
25 | dkr_TypObiektu | Czy dokument powiązany z zapisem w ewidencji VAT: 0-brak powiązania; 3-powiązanie z ewidencją sprzedaży; 6-powiązanie z ewidencją zakupów | int |
26 | dkr_IdObiektu | Id obiektu w ewid VAT jeśli dokument jest powiązany z VAT | int |
27 | dkr_TypDokImport | Typ dokumentu, z którego dokonano importu: 131072 - FS; 131073 - FSd (FS detaliczna); 131074 - FSz (FS zbiorcza); 131075 - FSzal (FS zaliczkowa); 262144 - RS; 196608 - RZ; 65536 - FZ; 65537 - FZr (FZ RR); 65538 - FZz (FZ zbiorcza); 393216 - KFS; 393217 - KFSn (KFS do nieistniejacego); 327680 - KFZ; 327681 - KFZn (KFZ do nieistniejacego); 1376256 - PA; 1376258 - PAi (paragon imienny); 1376257 - PAf (paragon fiskalny); 1376259 - PAk (paragon odebrany z kasy); 917504 - ZW; 917505 - ZWn (zwrot do nieistniejacego); 786432 - PW; 655360 - PZ; 655361 - PZa (PZ automatyczne); 655362 - PZv (PZ związane z zakupem); 851968 - RW; 720896 - WZ; 720897 - WZa (WZ automatyczne); 720898 - WZv (WZ związane ze sprzedażą); 589824 - MM; 2293760 - ZPZ (Zwrot przyjęcia zewnętrznego); 2359296 - ZWZ (Zwrot wydania zewnętrznego); 131076 - FSzc (FS zaliczkowa cząstkowa nowa); 131077 - FSzk (FS zaliczkowa końcowa nowa); 393218 - KFSzc (KFS korekta całkowita faktury zaliczkowej); 17 - KP; 18 - KW; 19 - BP; 20 - BW; 44 - KOMPENSATA; 3932161 - OT; 3932163 - AM; 3932164 - MO; 3932168 - LT; 3932169 - SP; 3932170 - NP; 106 - Lista płac; 111 - Składki z listy płac; 545 - Zaliczka z listy płac; 104 - Rachunek do umowy; 112 - Składki z rachunku do umowy; 547 - Zaliczka z rachunku do umowy; 81 - Składki wspólników; 52 - Ewidencje VAT sprzedaży; 53 - Ewidencje VAT zakupu; 3538945 - KKh (korekta kosztów handlowych); 3538946 - KKm (korekta kosztów magazynowych); 3997696 - KKDr; 3997697 - KKDw; 3670016 - FWN; 3670017 - FWNn; 3735552 - FWO; 3735553 - FWOn; 3801088 - KFWN; 3866624 - KFWO; 425 - Raport kasowy; 424 - Wyciąg bankowy; 427 - Nota odsetkowa; 3932171 - OsT; | int |
28 | dkr_IdDokImport | Identyfikator dokumentu źródłowego (dla importu) | int |
29 | dkr_ImportPochodzenie | Z jakiego źródła nastąpił import: 0-Brak; 1-Dokumenty handlowe i magazynowe; 2-Operacje na środkach trwałych; 3-Dokumenty kasowe; 4-Operacje bankowe; 5-Płace; 6-Ewidencje VAT; 7-Kompensaty | int |
30 | dkr_IdKh | Identyfikator kontrahenta | int |
31 | dkr_SymbolKh | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
32 | dkr_NrWDzienniku | Numer w dzienniku księgowań | int |
33 | dkr_Podtyp | Podtyp dokumentu Rewizora: 0-zwykły dokument; 10-dokument z naliczeniem rocznych roznic bilansowych; 11-dokument z wystornowaniem roznic | int |
34 | dkr_TrybWprowadzaniaRozrachunkow | Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków przy dodawaniu nowych zapisów na kontach rozrachunkowych (1-utwórz w tle; 2-utwórz; 3-podłącz; 4-podłącz, umożliwiaj tworzenie) | int |
35 | dkr_WalutaKursWyswietlany | Kurs dokumentu - jeżeli na wszystkich pozycjach ten sam kurs, "'wiele kursów" - jeżeli różny na pozycjach | varchar (15) |
36 | dkr_KwotaWn | Kwota Wn dokumentu | money |
37 | dkr_KwotaMa | Kwota Ma dokumentu | money |
38 | dkr_KwotaWalutaWn | Kwota Wn dokumentu w walucie | money |
39 | dkr_KwotaWalutaMa | Kwota Wn dokumentu w walucie | money |
40 | dkr_Storno | Storno: 0-nie; 1-czarne; 2-czerwone | int |
41 | dkr_Opis | Opis dekretu | varchar (255) |
42 | dkr_RodzajDowodu | Rodzaj dowodu dekretu | int |
43 | dkr_IdObiektuVatOss | Id obiektu w ewid VAT-OSS jeśli dokument jest powiązany z VAT-OSS | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr__Dokument_1 | ([dkr_KontrolaBilansowania]=(0) OR [dkr_KontrolaBilansowania]=(1)) | CHECK |
2 | CK_dkr__Dokument_2 | ([dkr_RodzajKursu]=(0) OR [dkr_RodzajKursu]=(1) OR [dkr_RodzajKursu]=(2)) | CHECK |
3 | CK_dkr__Dokument_3 | ([dkr_Status]=(1) OR [dkr_Status]=(3) OR [dkr_Status]=(5)) | CHECK |
4 | CK_dkr__Dokument_4 | ([dkr_Status]<>(3) AND [dkr_NrWDzienniku] IS NULL OR [dkr_Status]=(3) AND [dkr_NrWDzienniku] IS NOT NULL) | CHECK |
5 | FK_dkr__Dokument_kh__Kontrahent | dkr_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
6 | FK_dkr__Dokument_pd_RokObrotowy | dkr_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
7 | FK_dkr__Dokument_pd_Uzytkownik | dkr_Dekretowal->IX_pd_Uzytkownik_Ident | FOREIGN KEY |
8 | FK_dkr__Dokument_pd_Uzytkownik1 | dkr_Ksiegowal->IX_pd_Uzytkownik_Ident | FOREIGN KEY |
9 | FK_dkr__Dokument_sl_Kategoria | dkr_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
10 | FK_dkr__Dokument_sl_RejestrKsiegowy1 | dkr_Rejestr->IX_sl_RejestrKsiegowy_Symbol | FOREIGN KEY |
11 | FK_dkr__Dokument_sl_RodzajDowoduKsiegowego | dkr_RodzajDowodu->PK_sl_RodzajDowoduKsiegowego | FOREIGN KEY |
12 | FK_dkr__Dokument_sl_Waluta | dkr_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
13 | FK_dkr__Dokument_sl_WalutaBank | dkr_IdBanku->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
14 | ![]() |
dkr_Id | PRIMARY KEY |
Automaty przeksięgowań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ap_Id | Identyfikator | int |
2 | ap_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | ap_Nazwa | Nazwa automatu | varchar (50) |
4 | ap_IdKategorii | Identyfikator kategorii ze słownika | int |
5 | ap_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
6 | ap_Data | Data ostatniego wykonania automatu | datetime |
7 | ap_OkresDo | Koniec okresu ostatniego wykonania automatu | datetime |
8 | ap_Zakres | Zakres dokumentów: 0-wszystkie; 1-zadekretowane; 2-zaksięgowane | int |
9 | ap_IdRejestru | Identyfikator rejestru księgowego z ostatniego wykonania | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_Automat_pd_RokObrotowy | ap_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_dkr_Automat_sl_Kategoria | ap_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_dkr_Automat_sl_RejestrKsiegowy | ap_IdRejestru->PK_sl_RejestrKsiegowy | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
ap_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje automatów przeskięgowań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | app_Id | Identyfikator | int |
2 | app_IdAutomatu | Identyfikator automatu | int |
3 | app_Typ | Typ pozycji (0-przeksięgowanie, 1-inny automat) | int |
4 | app_KontoZ | Numer konta źródłowego | varchar (50) |
5 | app_KwotaZ | Pobierana kwota (0-saldo Wn, 1-saldo Ma, 2-obroty Wn, 3-obroty Ma) | int |
6 | app_KontoWn | Numer konta Wn | varchar (50) |
7 | app_KontoMa | Numer konta Ma | varchar (50) |
8 | app_Udzial | Procentowy udział w kwocie | money |
9 | app_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
10 | app_IdAutomatuPoz | Identyfikator pozycji, gdy typ=1 | int |
11 | app_WszystkieAnalityki | Dla konta źródłowego zastosuj rekurencyjnie dla wszystkich analityk | bit |
12 | app_PobierajKontoZWn | Konto Wn pobieraj z konta źródłowego: 0 - nie, 1 - tak | bit |
13 | app_PobierajKontoZMa | Konto Ma pobieraj z konta źródłowego: 0 - nie, 1 - tak | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_AutomatPozycja_dkr_Automat | app_IdAutomatu->PK_dkr_Automat | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
app_Id | PRIMARY KEY |
Bilanse otwarcia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bo_Id | Identyfikator | int |
2 | bo_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | bo_Zatwierdzony | Czy BO jest zatwierdzony | bit |
4 | bo_Korygowany | Czy BO był korygowany | bit |
5 | bo_Data | Data wprowadzenia BO | datetime |
6 | bo_IdUzytkownik | Identyfikator użytkownika, który wprowadził BO | int |
7 | bo_DataZatwierdzenia | Data zatwierdzenia BO | datetime |
8 | bo_IdZatwierdzajacy | Id. osoby zatwierdającej BO (pd_Uzytkownik.uz_Id) | int |
9 | bo_DataKorekty | Data korekty | datetime |
10 | bo_IdKorygujacy | Id. osoby korygującej (pd_Uzytkownik.uz_Id) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_BilansOtwarcia_dkr_BilansOtwarcia | bo_Id->PK_dkr_BO | FOREIGN KEY |
2 | FK_dkr_BilansOtwarcia_pd_Uzytkownik | bo_IdZatwierdzajacy->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_dkr_BilansOtwarcia_pd_Uzytkownik1 | bo_IdKorygujacy->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
4 | FK_dkr_BO_pd_RokObrotowy | bo_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
5 | FK_dkr_BO_pd_Uzytkownik | bo_IdUzytkownik->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
bo_Id | PRIMARY KEY |
Rozbicie pozycji w walucie obcej w bilansie otwarcia na dostawy.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bor_Id | Identyfikator dostawy. | int |
2 | bor_Dokument | Tytuł dokumentu. | varchar (30) |
3 | bor_Kwota | Kwota dostawy. | money |
4 | bor_Kurs | Kurs dostawy. | money |
5 | bor_LiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty. | int |
6 | bor_IdPozycji | Identyfikator pozycji zapisu w bilansie otwarcia. | int |
7 | bor_LP | Numer porządkowy dostawy. Wyznacza kolejność uwzględniania dostaw przy naliczaniu różnic kursowych. | int |
8 | bor_IdPozycjiZrodlowej | Identyfikator pozycji źródłowej (pozycji dekretu). Istnieje dla dostaw utworzonych automatycznie przy przenoszeniu bilansu zamknięcia. | int |
9 | bor_IdPozycjiZrodlowejBO | Identyfikator pozycji źródłowej (dostawy z poprzedniego bilansu otwarcia). Istnieje dla dostaw utworzonych automatycznie przy przenoszeniu bilansu zamknięcia. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_Kurs | ([bor_Kurs]>(0)) | CHECK |
2 | CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_Kwota | ([bor_Kwota]>(0)) | CHECK |
3 | CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_LiczbaJednostek | ([bor_LiczbaJednostek]>(0)) | CHECK |
4 | CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_LP | ([bor_LP]>(0)) | CHECK |
5 | FK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_dkr_BilansOtwarciaRozbicie | bor_IdPozycjiZrodlowejBO->PK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie | FOREIGN KEY |
6 | FK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_dkr_Pozycja_Zrodlowa | bor_IdPozycjiZrodlowej->PK_dkr_Pozycja | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
bor_Id | PRIMARY KEY |
Historia zmian w bilansie otwarcia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | boz_Id | id zmiany | int |
2 | boz_IdBO | id bilansu otwarcia którego dotyczy zmiana | int |
3 | boz_Typ | Typ zdarzenia w BO (0 zatwierdzenie BO, 1-Korekta BO, 2-Utworzenie BO, 3-Przeniesienie BZ do BO) | int |
4 | boz_IdModyfikowal | id.użytkownika modyfikującego BO (pd_Uzytkownik|uz_Id) | int |
5 | boz_DataModyfikacji | Data modyfikacji BO | datetime |
6 | boz_hid | nazwa komputera, z ktorego loguje sie uzytkownik | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_BilansOtwarciaZmiana_typ | ([boz_Typ]<=(3) AND [boz_Typ]>=(0)) | CHECK |
2 | FK_dkr_BilansOtwarciaZmiana_dkr_BilansOtwarcia | boz_IdBO->PK_dkr_BO | FOREIGN KEY |
3 | FK_dkr_BilansOtwarciaZmiana_pd_Uzytkownik | boz_IdModyfikowal->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
boz_Id | PRIMARY KEY |
Szczegóły zmiany w bilansie otwarcia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bozs_Id | Identyfikator szczegółów zmiany | int |
2 | bozs_IdBOZ | Identyfikator zmiany (której dotyczy szcegół) (dkr_BilansOtwarciaZmiana|boz_Id) | int |
3 | bozs_Typ | Tym zmiany definicji konta w BO (0-zmiana wartości, 1-dodano zapis, 2-usunięto zapis, 3- zmiana rozrachunku) | int |
4 | bozs_Konto | Numer konta w BO | varchar (50) |
5 | bozs_Strona | Strona konta po któej jest zapis (1-Winien,2-Ma) | int |
6 | bozs_StanPrzed | Wartość zapisu na koncie bozs_Konto przed modyfikacją | money |
7 | bozs_StanPo | Wartość zapisu na koncie bozs_Konto po modyfikacji | money |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_BilansOtwarciaZmianaSzczegoly_bozs_Typ | ([bozs_Typ]>=(0) AND [bozs_Typ]<=(3)) | CHECK |
2 | FK_dkr_BilansOtwarciaZmianaSzczegoly_dkr_BilansOtwarciaZmiana | bozs_IdBOZ->PK_dkr_BilansOtwarciaZmiana | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
bozs_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie dokumentów z dekretami księgowymi, dla dekretacji zbiorczej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | di_Id | Id powiązania (wewnętrzne) | int |
2 | di_IdDekretu | Ident.dekretu | int |
3 | di_TypDokumentu | Typ importowanego dokumentu (patrz: im_SchematImportu::si_TypDokZrodlowego) | int |
4 | di_IdDokumentu | Ident.importowanego dokumentu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_DokImportowany_dkr__Dokument | di_IdDekretu->PK_dkr__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | IX_dkr_DokImportowany | di_IdDekretu; di_TypDokumentu; di_IdDokumentu | UNIQUE |
3 | ![]() |
di_Id | PRIMARY KEY |
Parametry dekretacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkrp_Id | Identyfikator pozycji | int |
2 | dkrp_DomyslnyTermPlat | O tyle dni będzie przesunięty termin płatności dla rozrachunku wprowadzanego spod dekretacji w stosunku do daty dokumentu źródłowego. | int |
3 | dkrp_AutoDodawanieRozr | Dodany automatycznie rozrachunek na podstawie zapisów na konta rozrachunkowe jest: 1-tworzony w tle; 2-tworzony i pokazywany użytkownikowi | int |
4 | dkrp_AutoNrTransakcji | Czy w trakcie dekretacji numer transakcji jest automatycznie uzupełniany numerem dokumentu źródłowego. | bit |
5 | dkrp_SposobAutoRozliczRozr | Sposób w jaki program będzie próbował rozliczyć rozrachunki (0 - wyłączone; 1 - wg daty powstania; 2 - wg terminu płatności; 3 - wg kwoty; 4 - wg transakcji). | int |
6 | dkrp_KontrolaKreguKosztow | Czy w dekretacji przy zapisie jest kontrolowane zamknięcie kręgu kosztów (0 - brak kontroli; 1 - ostrzeganie; 2 - blokada). | int |
7 | dkrp_WyswietlajDymki | Czy wyświetlać dymki podczas dodawania rozrachunków | bit |
8 | dkrp_PrzepisywanieRejestru | Czy przepisywać rejestr księgowy | bit |
9 | dkrp_PrzepisywanieDtDekretacji | Czy przepisywać datę dekretacji | bit |
10 | dkrp_PrzepisywanieDtDokumentu | Czy przepisywać datę dokumentu | bit |
11 | dkrp_PrzepisywanieDtOperacji | Czy przepisywać datę operacji | bit |
12 | dkrp_PrzepisywanieKategorii | Czy przepisywać kategorię | bit |
13 | dkrp_PrzepisywanieKB | Czy przepisywać kontrolę bilansowania | bit |
14 | dkrp_PrzepisywanieTO | Czy przepisywać typ obiektu | bit |
15 | dkrp_PrzepisywanieWaluty | Czy przepisywać walutę | bit |
16 | dkrp_KontrolaUniqNrDokumentu | Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu źródłowego | bit |
17 | dkrp_UstawDaneKhWVAT | Czy ustawiać dane i parametry kontrahenta w zakładce VAT podczas wyboru konta kartotekowego odbiorcy/dostawcy w dekretacji. | bit |
18 | dkrp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
19 | dkrp_KopiujTytulem | Kopiuj tytułem do treści pozycji | bit |
20 | dkrp_DekretyZerowe | Zezwalaj na zapis dekretów bez zapisów na konta | bit |
21 | dkrp_PowielanieRaportRozr | Pokazuj raport z powielonych rozrachunków | bit |
22 | dkrp_PrzepisywanieStorna | Czy przepisywać typ (dekret/storno czarne/storno czerwone) | bit |
23 | dkpr_SprzedazDataOtrzymania | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty otrzymania na VAT sprzedaży | int |
24 | dkpr_SprzedazDataWystawienia | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty wystawienia na VAT sprzedaży | int |
25 | dkpr_SprzedazDataZakDost | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty zakończenia dostawy na VAT sprzedaży | int |
26 | dkpr_ZakupDataOtrzymania | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty otrzymania na VAT zakupu | int |
27 | dkpr_ZakupDataWystawienia | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty wystawienia na VAT zakupu | int |
28 | dkpr_ZakupDataZakDost | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty zakończenia dostawy na VAT zakupu | int |
29 | dkrp_PrzepisywanieRodzajuDowodu | Czy przepisywać rodzaj dowodu | bit |
30 | dkrp_PrzepisywanieOpisu | Czy przepisywać opis dekretu | bit |
31 | dkpr_OssDataWystawienia | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty wystawienia na VAT-OSS (0 - brak, 1 - data dekretacji, 2 - data dokumentu, 3 - data operacji) | int |
32 | dkpr_OssDataZakDost | Data na dekrecie z której przepisuje się data do daty zakończenia dostawy na VAT-OSS (0 - brak, 1 - data dekretacji, 2 - data dokumentu, 3 - data operacji) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dkrp_Parametr_SposobAutoRozliczRozr | ([dkrp_SposobAutoRozliczRozr]=(4) OR [dkrp_SposobAutoRozliczRozr]=(3) OR [dkrp_SposobAutoRozliczRozr]=(2) OR [dkrp_SposobAutoRozliczRozr]=(1) OR [dkrp_SposobAutoRozliczRozr]=(0)) | CHECK |
2 | FK_dkr_Parametr_par__Ewid | dkrp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | IX_dkr_Parametr | dkrp_ParamEwidId | UNIQUE |
4 | ![]() |
dkrp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry dotyczące działania modułu Dokumenty do dekretacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dddp_Id | Identyfikator pozycji | int |
2 | dddp_PrzerwaniePoBledzie | Czy przerwać dekretację w przypadku wystąpienia błędu | bit |
3 | dddp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
4 | dddp_Data_Zakupowe | Którą datę uwzględniać przy imporcie dokumentów zakupowych (RZ,FZ,FZr,FZz,KFZ,KFZn) (w DDD i Ctrl-F9) (1-data wystawienia, 2-data otrzymania, 3-data sprzedaży, 4-termin płatności) | int |
5 | dddp_AutoNadawanieAnalityk | Czy automatycznie nadawać nr analityki w trakcie importu | bit |
6 | dddp_UzupelniajLukiAnalityk | Uzupełnianie luk podczas nadawania numerów analityk | bit |
7 | dddp_DekretacjaUsuwajKwotyZerowe | Usuwanie zerowych kwot przy tworzeniu dekretów (import) z kwotami zero | bit |
8 | dddp_RozniceZaokraglenDekretowWalutowych | Czy przy imporcie dekretów walutowych nie bilansujących się z powodu różnic zaokrągleń dodawać wpis korygujący | bit |
9 | dddp_ProbojBilansowacBezGrup | W przypadku importu schematem z bilansowaniem wg grup, gdy dekret zawiera błąd definicji grup próbuj zapisać dekret z bilansowaniem całości | bit |
10 | dddp_PrzenosPlatnosciMasowe | Uwzględnianie podczas importu z pliku epp informaci o płatnościach masowych | bit |
11 | dddp_UsuwajNieprawidloweKonta | Usuwanie wierszy dekretu które mają nieprawidłowy numer konta | bit |
12 | dddp_DekretyZerowe | Zezwalaj na zapis dekretów generowanych automatycznie nie zawierających zapisów na konta | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_ParametrDokDoDekretacji_Data_Zakupowe | ([dddp_Data_Zakupowe]>=(1) AND [dddp_Data_Zakupowe]<=(4)) | CHECK |
2 | FK_dkr_ParametrDokDoDekretacji_par__Ewid | dddp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | IX_dkr_ParametrDokDoDekretacji | dddp_ParamEwidId | UNIQUE |
4 | ![]() |
dddp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry dziennika księgowań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkpd_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
2 | dkpd_NumerLp | Kolejny numer Lp dekretu zaksięgowanego | int |
3 | dkpd_NumerPozycji | Kolejny numer pozycji | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_ParametrDziennika_pd_RokObrotowy | dkpd_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dkpd_IdRoku | PRIMARY KEY |
Pieczęcie księgowe
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkpk_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | dkpk_Nazwa | Nazwa pieczęci | varchar (50) |
3 | dkpk_KontrolaBilansowania | Typ kontroli bilansowania 0-cały dekret, 1-dekret i grupy | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dkpk_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje pieczęci ksiegowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkpp_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | dkpp_IdPieczeci | Identyfikator pieczęci | int |
3 | dkpp_Konto | Numer konta | varchar (50) |
4 | dkpp_Strona | Strona (1 - strona Wn; 2 - strona Ma) | int |
5 | dkpp_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
6 | dkpp_TypWiersza | Typ wiersza w dekrecie ( 0-podrzędny, 1-główny) | int |
7 | dkpp_Pos | Nr pozycji w pieczęci księgowej | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_PieczecKsiegowaPozycja_dkr_PieczecKsiegowa | dkpp_IdPieczeci->PK_dkr_PieczecKsiegowa | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dkpp_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje dekretu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dko_Id | Identyfikator | int |
2 | dko_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | dko_DataDekretacji | Data dekretacji | datetime |
4 | dko_Status | Status pozycji dekretu (1-pozycja niezaksięgowana; 3-pozycja zaksięgowana; 5-pozycja z bilansu otwarcia) | int |
5 | dko_IdDokumentu | Identyfikator nagłówka dokumentu | int |
6 | dko_Konto | Numer konta | varchar (50) |
7 | dko_KwotaWn | Kwota Wn - zawsze PLN | money |
8 | dko_KwotaWnWaluta | Kwota Wn w walucie (może być PLN) | money |
9 | dko_KwotaMa | Kwota Ma - zawsze PLN | money |
10 | dko_KwotaMaWaluta | Kwota Ma w walucie (może być PLN) | money |
11 | dko_Waluta | Waluta | char (3) |
12 | dko_Kurs | Kurs waluty | money |
13 | dko_LiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty | int |
14 | dko_RodzajKursu | Rodzaj kursu (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) | int |
15 | dko_DataKursu | Data kursu | datetime |
16 | dko_IdBanku | Identyfikator banku | int |
17 | dko_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
18 | dko_Grupa | Numer grupy (jeśli jest grupowanie na dokumencie) | int |
19 | dko_LpWiersza | Lp wiersza (dla grida) | int |
20 | dko_TypWiersza | Typ wiersza w obrębie grupy (0 - wiersz podrzędny; 1 - wiersz główny) | int |
21 | dko_KorektaZaokraglen | Czy wpis jest korektą zaokrągleń kursowych | bit |
22 | dko_NrWDzienniku | Numer pozycji w dzienniku księgowań | int |
23 | dko_IdStawkiVAT | Idenyfikator stawki VAT uzywanej przy przepisywaniu danych VAT | int |
24 | dko_IdKategorii | Kategoria pozycji | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_Pozycja_1 | ([dko_Kurs]>(0)) | CHECK |
2 | CK_dkr_Pozycja_2 | ([dko_Status]=(1) OR [dko_Status]=(3) OR [dko_Status]=(5)) | CHECK |
3 | CK_dkr_Pozycja_3 | ([dko_Status]<>(3) AND [dko_NrWDzienniku] IS NULL OR [dko_Status]=(3) AND [dko_NrWDzienniku] IS NOT NULL) | CHECK |
4 | CK_dkr_Pozycja_5 | ([dko_Status]=(5) AND [dko_IdDokumentu] IS NULL OR [dko_Status]<>(5) AND [dko_IdDokumentu] IS NOT NULL) | CHECK |
5 | FK_dkr_Pozycja_dkr__Dokument | dko_IdDokumentu->PK_dkr__Dokument | FOREIGN KEY |
6 | FK_dkr_Pozycja_pd_RokObrotowy | dko_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
7 | FK_dkr_Pozycja_sl_StawkaVAT | dko_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
8 | FK_dkr_Pozycja_sl_Waluta | dko_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
9 | FK_dkr_Pozycja_sl_WalutaBank | dko_IdBanku->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
10 | ![]() |
dko_Id | PRIMARY KEY |
Powiązania między pozycjami dekretu, a wydatkami na pojazd
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkpw_IdPozycja | Identyfikator pozycji dekretu z tabeli dkr_Pozycja | int |
2 | dkpw_IdWydatek | Identyfikator wydatku na pojazd dekretu z tabeli dkr_WydatekNaPojazd | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_PozycjaWydatekNaPojazd_dkr_Pozycja | dkpw_IdPozycja->PK_dkr_Pozycja | FOREIGN KEY |
2 | FK_dkr_PozycjaWydatekNaPojazd_dkr_WydatekNaPojazd | dkpw_IdWydatek->PK_dkr_WydatekNaPojazd | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
dkpw_IdPozycja | PRIMARY KEY |
Różnice kursowe od zapisów w walucie na kontach podlegających wycenie.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkrk_Id | Identyfikator różnicy kursowej. | int |
2 | dkrk_Data | Data różnicy kursowej. | datetime |
3 | dkrk_Konto | Konto, dla którego różnica została naliczona. | varchar (50) |
4 | dkrk_Opis | Opis różnicy kursowej. | varchar (255) |
5 | dkrk_Kwota | Kwota różnicy kursowej. | money |
6 | dkrk_Typ | Typ różnicy kursowej (0-zrealizowana, 1-niezrealizowana, 2-storno) | int |
7 | dkrk_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego. | int |
8 | dkrk_IdPozycji | Identyfikator pozycji dekretu różnic kursowych. | int |
9 | dkrk_IdPozycjiWyplaty | Identyfikator pozycji wydania, dla którego ta zrealizowana różnica kursowa została naliczona. Dla pozostałych różnic kursowych przyjmuje wartość NULL. | int |
10 | dkrk_IdRoznicy | Identyfikator różnicy niezrealizowanej, dla której powstało to storno. Dla pozostałych różnic kursowych przyjmuje wartość NULL. | int |
11 | dkrk_Kurs | Kurs wyceny różnic niezrealizowanych | money |
12 | dkrk_LiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty dla różnic niezrealizowanych | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_RoznicaKursowa_Kurs | ([dkrk_Typ]=(1) AND [dkrk_Kurs] IS NOT NULL AND [dkrk_Kurs]>(0) OR [dkrk_Typ]<>(1) AND [dkrk_Kurs] IS NULL) | CHECK |
2 | CK_dkr_RoznicaKursowa_LiczbaJednostek | ([dkrk_Typ]=(1) AND [dkrk_LiczbaJednostek] IS NOT NULL AND [dkrk_LiczbaJednostek]>(0) OR [dkrk_Typ]<>(1) AND [dkrk_LiczbaJednostek] IS NULL) | CHECK |
3 | CK_dkr_RoznicaKursowa_Typ | ([dkrk_Typ]=(0) OR [dkrk_Typ]=(1) OR [dkrk_Typ]=(2)) | CHECK |
4 | CK_dkr_RoznicaKursowa_Typ0 | ([dkrk_Typ]<>(0) OR [dkrk_IdPozycjiWyplaty] IS NOT NULL AND [dkrk_IdRoznicy] IS NULL) | CHECK |
5 | CK_dkr_RoznicaKursowa_Typ1 | ([dkrk_Typ]<>(1) OR [dkrk_IdPozycjiWyplaty] IS NULL AND [dkrk_IdRoznicy] IS NULL) | CHECK |
6 | CK_dkr_RoznicaKursowa_Typ2 | ([dkrk_Typ]<>(2) OR [dkrk_IdPozycjiWyplaty] IS NULL AND [dkrk_IdRoznicy] IS NOT NULL) | CHECK |
7 | FK_dkr_RoznicaKursowa_dkr_Pozycja_IdPozycji | dkrk_IdPozycji->PK_dkr_Pozycja | FOREIGN KEY |
8 | FK_dkr_RoznicaKursowa_dkr_Pozycja_IdPozycjiWyplaty | dkrk_IdPozycjiWyplaty->PK_dkr_Pozycja | FOREIGN KEY |
9 | FK_dkr_RoznicaKursowa_dkr_RoznicaKursowa | dkrk_IdRoznicy->PK_dkr_RoznicaKursowa | FOREIGN KEY |
10 | FK_dkr_RoznicaKursowa_pd_RokObrotowy | dkrk_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
11 | ![]() |
dkrk_Id | PRIMARY KEY |
Sposob wyliczenia różnicy kursowej.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkrkp_IdRoznicy | Identyfikator różnicy kursowej. | int |
2 | dkrkp_IdPozycji | Identyfikator dostawy (pozycji dekretu). Gdy dostawą jest pozycja z BO pole to przyjmuje wartość NULL. | int |
3 | dkrkp_IdPozycjiBO | Identyfikator dostawy z bilansu otwarcia. Gdy dostawą jest pozycja z dekretu pole to przyjmuje wartość NULL. | int |
4 | dkrkp_Kwota | Kwota pozycji różnicy kursowej. | money |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_RoznicaKursowaPozycja_Kwota | ([dkrkp_Kwota]>(0)) | CHECK |
2 | CK_dkr_RoznicaKursowaPozycja_Pozycja_Exist | ([dkrkp_IdPozycji] IS NOT NULL AND [dkrkp_IdPozycjiBO] IS NULL OR [dkrkp_IdPozycji] IS NULL AND [dkrkp_IdPozycjiBO] IS NOT NULL) | CHECK |
3 | CK_dkr_RoznicaKursowaPozycja_Pozycja_NoDupl | dkrkp_IdRoznicy; dkrkp_IdPozycji; dkrkp_IdPozycjiBO | UNIQUE |
4 | FK_dkr_RoznicaKursowaPozycja_dkr_BilansOtwarciaRozbicie | dkrkp_IdPozycjiBO->PK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie | FOREIGN KEY |
5 | FK_dkr_RoznicaKursowaPozycja_dkr_Pozycja | dkrkp_IdPozycji->PK_dkr_Pozycja | FOREIGN KEY |
6 | FK_dkr_RoznicaKursowaPozycja_dkr_RoznicaKursowa | dkrkp_IdRoznicy->PK_dkr_RoznicaKursowa | FOREIGN KEY |
Ślady rewizyjne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | srw_Id | Identyfikator | int |
2 | srw_NrDokumentu | Numer dokumentu | varchar (30) |
3 | srw_Operacja | Rodzaj operacji (0 - dodanie; 1 - poprawa; 2 - usunięcie; 3 - księgowanie; 4 - przeniesienie danych) | int |
4 | srw_Data | Data operacji | datetime |
5 | srw_Uzytkownik | Użytkownik, który wykonał operację | varchar (3) |
6 | srw_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
7 | srw_DataDekretacji | Data dekretacji dokumentu | datetime |
8 | srw_DokumentZrodlowy | Numer dokumentu źródłowego | varchar (255) |
9 | srw_Rejestr | Rejestr księgowy | varchar (3) |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_SladRewizyjny_pd_RokObrotowy | srw_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_dkr_SladRewizyjny_pd_Uzytkownik | srw_Uzytkownik->IX_pd_Uzytkownik_Ident | FOREIGN KEY |
3 | FK_dkr_SladRewizyjny_sl_RejestrKsiegowy | srw_Rejestr->IX_sl_RejestrKsiegowy_Symbol | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
srw_Id | PRIMARY KEY |
Wydatek na pojazd
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkwp_Id | Identyfikator wydatku na pojazd | int |
2 | dkwp_MalyPojazd | Przypadek szczególny VAT | int |
3 | dkwp_PrzypadekSzczegolnyPIT | Przypadek szczególny PIT | int |
4 | dkwp_NettoBrutto | Typ wartości z faktury | int |
5 | dkwp_WartoscZFaktury | Wartość z faktury | money |
6 | dkwp_IdStawkiVat | Identyfikator stawki VAT | int |
7 | dkwp_Netto | Wyliczona wartość netto z uwzględnieniem przypadków szczególnych | money |
8 | dkwp_NettoNpo | Wyliczona wartość NPO netto z uwzględnieniem przypadków szczególnych | money |
9 | dkwp_Vat | Wyliczona wartość VAT z uwzględnieniem przypadków szczególnych | money |
10 | dkwp_VatNpo | Wyliczona wartość NPO VAT z uwzględnieniem przypadków szczególnych | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_WydatekNaPojazd_sl_StawkaVAT | dkwp_IdStawkiVat->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dkwp_Id | PRIMARY KEY |
Wzorce dekretów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkrw_Id | Identyfikator | int |
2 | dkrw_Typ | Typ wzorca (0 - bez kwot; 1 - z kwotami) | int |
3 | dkrw_Nazwa | Nazwa wzorca | varchar (80) |
4 | dkrw_Rejestr | Rejestr księgowy | varchar (3) |
5 | dkrw_KontrolaBilansowania | Sposób kontroli bilansowania (0 - dekret; 1 - dekret i grupy) | int |
6 | dkrw_Waluta | Domyślna waluta dokumentu (do podpowiadania) | char (3) |
7 | dkrw_WalutaWyswietlana | Waluta dokumentu - wyświetlana na liście | varchar (13) |
8 | dkrw_KursDokumentu | Kurs dokumentu (przenoszony na pozycje) | money |
9 | dkrw_RodzajKursu | Rodzaj kursu (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) | int |
10 | dkrw_Kwota | Kwota dokumentu bez zapisów na konta pozabilansowe | money |
11 | dkrw_KwotaWaluta | Kwota dokumentu w walucie | money |
12 | dkrw_KwotaVAT | Kwota VAT na dokumencie | money |
13 | dkrw_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
14 | dkrw_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
15 | dkrw_DataWykonania | Data ostatniego wykonania wzorca | datetime |
16 | dkrw_TypObiektu | Czy dokument powiązany z zapisem w ewidencji VAT | int |
17 | dkrw_IdObiektu | Id obiektu w ewid VAT jeśli dokument jest powiązany z VAT | int |
18 | dkrw_IdKh | Identyfikator kontrahenta | int |
19 | dkrw_SymbolKh | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | CK_dkr_Wzorzec | ([dkrw_KontrolaBilansowania]=(0) OR [dkrw_KontrolaBilansowania]=(1)) | CHECK |
2 | CK_dkr_Wzorzec_1 | ([dkrw_RodzajKursu]=(0) OR [dkrw_RodzajKursu]=(1) OR [dkrw_RodzajKursu]=(2)) | CHECK |
3 | CK_dkr_Wzorzec_2 | ([dkrw_Typ]=(0) OR [dkrw_Typ]=(1)) | CHECK |
4 | FK_dkr_Wzorzec_sl_RejestrKsiegowy | dkrw_Rejestr->IX_sl_RejestrKsiegowy_Symbol | FOREIGN KEY |
5 | FK_dkr_Wzorzec_sl_Waluta | dkrw_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
6 | FK_dkrw_Wzorzec_sl_Kategoria | dkrw_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
dkrw_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje dla wzorca dekretu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkow_Id | Identyfikator | int |
2 | dkow_IdDokumentu | Identyfikator nagłówka dokumentu | int |
3 | dkow_Konto | Numer konta | varchar (50) |
4 | dkow_KwotaWn | Kwota Wn | money |
5 | dkow_KwotaWnWaluta | Kwota Wn w walucie | money |
6 | dkow_KwotaMa | Kwota Ma | money |
7 | dkow_KwotaMaWaluta | Kwota Ma w walucie | money |
8 | dkow_Waluta | Waluta | char (3) |
9 | dkow_Kurs | Kurs waluty | money |
10 | dkow_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
11 | dkow_Transakcja | Symbol transakcji | varchar (50) |
12 | dkow_Grupa | Grupa (jeśli włączone grupowanie) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dkr_WzorzecPozycja_dkr_Wzorzec | dkow_IdDokumentu->PK_dkrw_Wzorzec | FOREIGN KEY |
2 | FK_dkr_WzorzecPozycja_sl_Waluta | dkow_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
dkow_Id | PRIMARY KEY |
Formaty HB
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hb_Id | Identyfikator | int |
2 | hb_Nazwa | Nazwa formatu HomeBankingu | varchar (50) |
3 | hb_Transformacja | Transformacja XSLT danego formau HB | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
hb_Id | PRIMARY KEY |
Kasy podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ks_Id | Identyfikator kasy | int |
2 | ks_Symbol | Kod kasy do łamania numeracji dokumentów | varchar (3) |
3 | ks_Nazwa | Nazwa kasy | varchar (80) |
4 | ks_Opis | Opis kasy | varchar (255) |
5 | ks_Analityka | Numer analityki kasy | varchar (3) |
6 | ks_Glowna | Czy jest to kasa główna | bit |
7 | ks_Waluta | Waluta kasy gotówkowej | char (3) |
8 | ks_Wielowalutowa | Czy kasa jest wielowalutowa czy jednowalutowa | bit |
9 | ks_RK_Personalizacja | raport kasowy: czy na raporcie mogą być KP/KW tylko tworzącego raport | bit |
10 | ks_RK_Kategoria | raport kasowy: domyślna kategoria raportu kasowego | int |
11 | ks_RK_Okres | raport kasowy: domyślny okres raportu | int |
12 | ks_RK_WieleZaOkres | Czy w okresie raportu może być kilka raportów kasowych | bit |
13 | ks_RK_AutoDodawanie | Zachowanie dokumentów kasowych dla danej kasy (względem raportu) 1-nie dodawaj do raportu, 2 - dodawaj do raportu jeżeli raport istnieje, 3 - dodawaj do raportu, raport musi istnieć | int |
14 | ks_RK_KategoriaKorekty | raport kasowy: domyślna kategoria dok.kasowego korygującego raport kasowy | int |
15 | ks_RK_FormatNumeru | raport kasowy: domyślny format numeru raportu kasowego | int |
16 | ks_ZapisKPTJakoOczekujace | Czy KP z transferu do tej kasy ma być zapisywane jako oczekujące | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_dks_Kasa_ks_RK_AutoDodawanie | ([ks_RK_AutoDodawanie]=(1) OR [ks_RK_AutoDodawanie]=(2) OR [ks_RK_AutoDodawanie]=(3)) | CHECK |
2 | CK_dks_Kasa_ks_RK_Okres | ([ks_RK_Okres]>(0)) | CHECK |
3 | CK_dks_Kasa_Wielowalutowa | ([ks_Waluta] IS NULL AND [ks_Wielowalutowa]=(1) OR [ks_Waluta] IS NOT NULL AND [ks_Wielowalutowa]=(0)) | CHECK |
4 | FK_dks_Kasa_sl_FormatNumeracji | ks_RK_FormatNumeru->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
5 | FK_dks_Kasa_sl_Kategoria_KasowyKorygujacy | ks_RK_KategoriaKorekty->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
6 | FK_dks_Kasa_sl_Kategoria_Raportu | ks_RK_Kategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
7 | FK_dks_Kasa_sl_Waluta | ks_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
8 | ![]() |
ks_Id | PRIMARY KEY |
9 | UX_Symbol | ks_Symbol | UNIQUE |
Tabela stanów początkowych kas gotówkowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kso_Id | Identyfikator | int |
2 | kso_IdKasy | Identyfikator kasy gotówkowej | int |
3 | kso_Waluta | Symbol waluty | char (3) |
4 | kso_Kwota | Kwota stanu początkowego w walucie | money |
Założenia: | |||
1 | CK_dks_KasaBO_Kwota | ([kso_Kwota]>(0)) | CHECK |
2 | FK_dks_KasaBO_dks_Kasa | kso_IdKasy->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
3 | FK_dks_KasaBO_sl_Waluta | kso_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
kso_Id | PRIMARY KEY |
5 | Waluta_KasaBO | kso_IdKasy; kso_Waluta | UNIQUE |
Powiązanie użytkowników z kasami, do których nie mają mieć dostępu.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator profilowanej kasy | int |
2 | pf_IdUzytkownika | Identyfikator profilowanego użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dks_KasaProfil_dks_Kasa | pf_IdObiektu->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
2 | FK_dks_KasaProfil_pd_Uzytkownik | pf_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Profilowanie kast gotówkowych przy tworzeniu transferów.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator profilowanej kasy | int |
2 | pf_IdUzytkownika | Identyfikator profilowanego użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dks_KasaTransferProfil_dks_Kasa | pf_IdObiektu->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
2 | FK_dks_KasaTransferProfil_pd_Uzytkownik | pf_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Parametry cesji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fpc_Id | Identyfikator | int |
2 | fpc_TypDok | Typ dokumentu finansowego (39-Nalezność; 40-Zobowiązanie) | int |
3 | fpc_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru | int |
4 | fpc_FormatNumId | Identyfikator formatu numeracji | int |
5 | fpc_IdKategorii | Identyfikator kategorii (-1 - przepisuj z dokumentu źródłowego) | int |
6 | fpc_TypKursu | Typ kursu waluty (0 - kurs zakupu; 1 - kurs średni; 2 - kurs sprzedaży) | int |
7 | fpc_DataKursu | Dzień, z którego pobierany jest kurs waluty | int |
8 | fpc_OstatniKurs | Podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeśli nie istnieje kurs na dany dzień | bit |
9 | fpc_NrRozZDok | Pobieraj numer rozrachunku z dokumentu źródłowego | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dks_ParametrCesja_par__Ewid | fpc_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_dks_ParametrCesja_sl_FormatNumeracji | fpc_FormatNumId->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
Parametry finansów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fin_Id | Identyfikator - nieuzywany, zawsze 1 | int |
2 | fin_TypDok | Typ dokumentu finansowego (17-Kasa przyjmie; 18-Kasa wyda; 19-Bank przyjmie; 20-Bank wyda; 37-BO dla kasy; 38-BO dla rachunku; 39-Nalezność; 40-Zobowiązanie; 41-Spłata należności; 42-Spłata zobowiązania; 43-Sesja rozliczeniowa; 44-Kompensata; 45-Różnica kursowa dodatnia; 46-Różnica kursowa ujemna) | int |
3 | fin_IdKategorii | Domyślna kategoria | int |
4 | fin_Zaliczka | Czy dokument ma domyślnie być wolną spłatą (0-nie dla wszystkich typów obiektów, 1-tak dla kontrahentów, 2-tak dla pracowników, 4-tak dla instytucji) | int |
5 | fin_TypKursu | Domyślny typ kursu: 0 - kurs zakupu; 1 - kurs średni; 2 - kurs sprzedaży; | int |
6 | fin_InfoNiesplacone | Czy informować o istnieniu nierozliczonych rozrachunków | bit |
7 | fin_Status | Domyślny status uzgodnienia: 1 - do uzgodnienia; 2 - uzgodniona; 3 - niezgodna; | int |
8 | fin_RodzajOdsetek | Domyślny rodzaj odsetek:1 - ustawowe; 2 - własne; 3 - kwotowe; | int |
9 | fin_StopaOdsetek | Stopa odsetek własnych | money |
10 | fin_OstatniKurs | Czy podpowiadać ostatni kurs waluty jeśli nie ma kursu na dany dzień | bit |
11 | fin_DrukujPoZapisie | Czy drukować po zapisie (rozliczeniu) | bit |
12 | fin_Korekty | Czy pokazywać korekty rozrachunków w kompensatach | bit |
13 | fin_IdKatTransfer | Domyślna kategoria dla dokumentu występującego w transferze | int |
14 | fin_PrzepisujKatZDok | Czy przepisywać kategorie z dokumentu | bit |
15 | fin_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) | int |
16 | fin_SposobZaplaty | Sposób rozliczenia rozrachunków: 1 - przy pomocy dokumentu kasowego, 2 - przy pomocy operacji bankowej | int |
17 | fin_Karta | Obsługa płatności kartami płatniczymi | bit |
18 | fin_KartaId | Identyfikator domyślnej karty | int |
19 | fin_GenerujTytul | Czy zaznaczać Generuj tytułem na podstawie wybranych rozliczeń | bit |
20 | fin_PrzepisujTytulDoOpisu | Czy kopiować tytuł do opisu | bit |
21 | fin_DataKursu | Dzień z którego pobierany jest kurs waluty | int |
22 | fin_IdKategoriiAOV | Id kategorii dla automatycznej operacji bankowej VAT (-1 - pobieranie z operacji głównej) | int |
23 | fin_NieGenerujAOV | Czy generować automatyczne opracje vat (NULL-nie dotyczy; 0-nie; 1-tak). | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dks_ParametrFinansowy | ([fin_TypDok]=(42) OR [fin_TypDok]=(41) OR [fin_TypDok]=(44) OR [fin_TypDok]=(40) OR [fin_TypDok]=(39) OR [fin_TypDok]=(20) OR [fin_TypDok]=(19) OR [fin_TypDok]=(18) OR [fin_TypDok]=(17)) | CHECK |
2 | CK_dks_ParametrFinansowy_fin_SposobZaplaty | ([fin_SposobZaplaty]=(1) OR [fin_SposobZaplaty]=(2) OR [fin_SposobZaplaty]=(3) OR [fin_SposobZaplaty]=(4) OR [fin_SposobZaplaty]=(5)) | CHECK |
3 | FK_dks_ParametrFinansowy_par__Ewid | fin_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
4 | FK_dks_ParametrFinansowy_sl_FormaPlatnosci | fin_KartaId->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
5 | IX_dks_ParametrFinansowy | fin_TypDok; fin_ParamEwidId | UNIQUE |
Nagłówki not korygujących
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dnk_Id | Identyfikator noty korygującej. | int |
2 | dnk_Typ | Typ dokumentu: 55 - Nota korygująca | int |
3 | dnk_Podtyp | Podtyp dokumentu: 0 - nota korygująca do dokumentu; 1 - nota korygujaca do nieistniejącego | int |
4 | dnk_MagId | Identyfikator Magazynu, do którego została wystawiona nota korygująca. | int |
5 | dnk_Nr | Numer noty korygującej (numeryczny). | int |
6 | dnk_NrRoz | Rozszerzenie numeru wpisywane przez użytkownika. | char (3) |
7 | dnk_NrPelny | Numer pełny noty korygującej. | varchar (30) |
8 | dnk_MscWyst | Miejsce wystawienia noty korygującej. | varchar (40) |
9 | dnk_DataWyst | Data wystawienia noty korygującej nadawana automatycznie przy dodawaniu dokumentu. | datetime |
10 | dnk_DataPotw | Data potwierdzenia noty korygującej | datetime |
11 | dnk_Potwierdzenie | Czy otrzymano potwierdzenie noty korygującej | bit |
12 | dnk_OdbiorcaId | Identyfikator kontrahenta. | int |
13 | dnk_OdbiorcaAdreshId | Identyfikator historycznych danych adresowych kontrahenta | int |
14 | dnk_Wystawil | Imię i nazwisko osoby wystawiającej notę korygującą. | varchar (40) |
15 | dnk_Odebral | Imię i nazwisko osoby odbierającej notę korygującą | varchar (40) |
16 | dnk_PersonelId | Identyfikator personelu wprowadzającego dokument. | int |
17 | dnk_Uwagi | Uwagi na nocie korygującej | varchar (500) |
18 | dnk_KatId | Kategoria dokumentu. | int |
19 | dnk_Tytul | Tytuł dokumentu. | varchar (50) |
20 | dnk_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
21 | dnk_TrescDoKor | Treść do skorygowania | varchar (1000) |
22 | dnk_TrescPoKor | Treść po korekcie | varchar (1000) |
23 | dnk_DokKorDataSprzedazy | Data sprzedaży w dokumencie korygowanym | datetime |
24 | dnk_DokKorDataWystawienia | Data wystawienia w dokumencie korygowanym | datetime |
25 | dnk_DokKorNrDok | Numer dokumentu korygowanego | varchar (30) |
26 | dnk_DokKorNrDokNab | Numer dokumentu w systemie nabywcy dokumentu korygowanego | varchar (30) |
27 | dnk_DokKorDataZakonczenia | Data zakończenia dostawy w dokumencie korygowanym | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_dnk__NotaKorygujaca_sl_Kategoria | dnk_KatId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dnk_Id | PRIMARY KEY |
Identyfikatory dokumentów korygowanych notą korygującą
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dnkd_Id | Identyfikator rekordu. | int |
2 | dnkd_IdNota | Identyfikator noty. | int |
3 | dnkd_IdDok | Identyfikator dokumentu, do którego wystawiono notę. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dnk_NotaDokKorygowane_dnk__NotaKorygujaca | dnkd_IdNota->PK_dnk__NotaKorygujaca | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dnkd_Id | PRIMARY KEY |
Dokumenty handlowe i magazynowe
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dok_Id | Identyfikator dokumentu. | int |
2 | dok_Typ | Typ dokumentu {1-FZ,2-FS,3-RZ,4-RS,5-KFZ,6-KFS,9-MM,10-PZ,11-WZ,12-PW,13-RW,14-ZW,15-ZD,16-ZK,21-PA,29-IW,35-ZPZ,36-ZWZ,51-TS,62-FM,67-KFM,72-ZM} | int |
3 | dok_Podtyp | Podtyp dokumentu {1-FZr,FSd,KFZn,KFSn,PZa,WZa,ZWn,PAf,ZKzal; 2-FZz,FSz,PZv,WZv,PAi,KFSzc; 3-FSzal,PZk,WZk,PAk; 4-FSzc; 5-FSzk} | int |
4 | dok_MagId | Identyfikator Magazynu, do którego został wystawiony dokument. | int |
5 | dok_Nr | Numer dokumentu (numeryczny). | int |
6 | dok_NrRoz | Rozszerzenie numeru wpisywane przez użytkownika. | char (3) |
7 | dok_NrPelny | Numer pełny dokumentu. | varchar (30) |
8 | dok_NrPelnyOryg | Numer pełny dokumenty oryginalnego. | varchar (30) |
9 | dok_DoDokId | Identyfikator dokumentu powiązanego. Dla KFS-FS; KFZ-FZ;WZ-FS; VWZ-FS; PZ-FZ; VPZ-FZ; ZW-PA/PI; ZK-FS; ZD-FZ; FD-PA/PI; WZ-ZKzal | int |
10 | dok_DoDokNrPelny | Numer dokumentu powiązanego. | varchar (30) |
11 | dok_DoDokDataWyst | Data wystawienia dokumentu powiązanego. | datetime |
12 | dok_MscWyst | Miejsce wystawienia dokumentu. | varchar (40) |
13 | dok_DataWyst | Data wystawienia dokumentu nadawana automatycznie przy dodawaniu dokumentu. Użytkownik może zmienić tę datę. Od tej daty jest liczony termin płatności dokumentu. | datetime |
14 | dok_DataMag | Data sprzedaży jest nadawana automatycznie przy zakończeniu dodawania dokumentu. | datetime |
15 | dok_DataOtrzym | Data otrzymania dokumentu. | datetime |
16 | dok_PlatnikId | Identyfikator kontrahenta. Płatnik, znajduje się na dokumentach kasowych i rozrachunkach. | int |
17 | dok_PlatnikAdreshId | Identyfikator adresu kontrahenta, zapamiętanego podczas wystawiania dokumentu. | int |
18 | dok_OdbiorcaId | Identyfikator odbiorcy towaru; występuje na FS i FZ, KFS i KFZ; jest przepisywany na automatyczne dok. magazynowe. Dla MM oznacza identyfikator magazynu | int |
19 | dok_OdbiorcaAdreshId | Identyfikator historycznych danych adresowych odbiorcy | int |
20 | dok_PlatId | Identyfikator formy płatności. | int |
21 | dok_PlatTermin | Termin płatności. | datetime |
22 | dok_Wystawil | Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. | varchar (40) |
23 | dok_Odebral | Imię i nazwisko osoby odbierającej dokument. | varchar (40) |
24 | dok_PersonelId | Identyfikator personelu wprowadzającego dokument. | int |
25 | dok_CenyPoziom | Poziom ceny dokumentu. | int |
26 | dok_CenyTyp | {niezero - netto, zero-brutto} Flaga wskazująca czy pozycje są liczone od ceny netto czy od ceny brutto. | int |
27 | dok_CenyKurs | Gdy waluta ceny jest różna od waluty dokuementu. | money |
28 | dok_CenyNarzut | Narzut. | money |
29 | dok_RabatProc | Rabat dla całego dokumentu. | money |
30 | dok_WartUsNetto | Wartość netto usług. | money |
31 | dok_WartUsBrutto | Wartość usług brutto. | money |
32 | dok_WartTwNetto | Wartość towarów netto. | money |
33 | dok_WartTwBrutto | Wartość towarów brutto. | money |
34 | dok_WartOpZwr | Wartość opakowań zwróconych (przyjętych). | money |
35 | dok_WartOpWyd | Wartość dokumentów wydanych. | money |
36 | dok_WartMag | Wartość magazynowa towarów (bez opakowań) dla przyjec dok_WartMagP-dok_MagWartR, dla wydan dok_MagWartR-dok_MagWartP. | money |
37 | dok_WartMagP | Wartość magazynowa przyjętych towarów (bez opakowań) | money |
38 | dok_WartMagR | Wartość magazynowa wydanych towarów (bez opakowań) | money |
39 | dok_WartNetto | Wartość netto. | money |
40 | dok_WartVat | Wartość VAT. | money |
41 | dok_WartBrutto | Wartość brutto. | money |
42 | dok_KwWartosc | Wartość do zapłaty dokumentu. Suma dok_wartbrutto + dok_wartopwyd - dok_wartopzwr | money |
43 | dok_KwGotowka | Zapłacono gotówką przy pierwszym razie, gdy dokument jest nowy. | money |
44 | dok_KwKarta | Zapłacono kartą przy pierwszym razie, gdy dokument jest nowy. | money |
45 | dok_KwDoZaplaty | Kwota do zaplaty. Jeśli dokument został całkowicie rozliczony, to wartość ta równa jest 0. | money |
46 | dok_KwKredyt | Kwota kredytu. | money |
47 | dok_KwReszta | Reszta. | money |
48 | dok_Waluta | Symbol waluty, w której został wykonany dokument | char (3) |
49 | dok_WalutaKurs | Kurs waluty wybranej na dokumencie | money |
50 | dok_Uwagi | Uwagi na dokumencie | varchar (500) |
51 | dok_KatId | Kategoria dokumentu. | int |
52 | dok_Tytul | Tytuł dokumentu. | varchar (50) |
53 | dok_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
54 | dok_Status | Status dokumentu: {0-wycofany, 1-wykonany, 2-unieważniony, 3-odłożony, 4-MM wydany, 5-zamówienie nie zrealizowane, 6-zamówienie nie zrealizowane bez rezerwacji, 7-zamówienie nie zrealizowane z rezerwacją, 8-zamówienie zrealizowane} | int |
55 | dok_StatusKsieg | Status księgowy {0-nowy, 1-zaimportowany, 2-zmieniony, 3-zaksięgowany, 5-NPK} | int |
56 | dok_StatusFiskal | Status fiskalizacji dokumentu {Flagi: 0-nie zarejestrowany, 1-jednokrotnie zarejestrowany, 2-zarejestrowany wielokrotnie, 128-błąd rejestracji}. | int |
57 | dok_StatusBlok | Status blokady okresu | bit |
58 | dok_JestTylkoDoOdczytu | Dokument tylko do odczytu. | bit |
59 | dok_JestRuchMag | Informacja czy dokument generuje ruch na magazynie. W przypadku dokumentów HOP'owanych nie należy modyfikować zawartości tego pola, ponieważ jest wykorzystywana w niestandardowy sposób. | bit |
60 | dok_JestZmianaDatyDokKas | Zmiana daty na automatycznym dokumencie kasowym | bit |
61 | dok_JestHOP | Dokument jest przehopowany | bit |
62 | dok_JestVatNaEksport | Dokument eksportowy | bit |
63 | dok_JestVatAuto | Tabela VAT jest przeliczana automatycznie | bit |
64 | dok_Algorytm | Flagi określające algorytm wykonywania dokumentu. | int |
65 | dok_KartaId | Identyfikator karty. | int |
66 | dok_KredytId | Identyfikator kredytu. | int |
67 | dok_RodzajOperacjiVat | Rodzaj operacji VAT (0 - nabycie/dostawa krajowa; 1 - import/eksport towarów; 2 - nabycie/dostawa ue; 3 - transakcja trójstronna; 4 - import/eksport usług; 6- odwrotne obciążenie; 7 - import towarów w procedurze uproszczonej; 8 - odwrotne obciążenie (art. 17 ust.1 pkt 5); 12 - nabycie/dostawa poza terytorium kraju; 19 - wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu; 20 - wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych; 21 - odwrotne obciążenie świadczenie usług); 22 - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO; 23 - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO (OSS) | int |
68 | dok_KodRodzajuTransakcji | Kod rodzaju transakcji dla INTRASTAT. | int |
69 | dok_StatusEx | Rozszerzony status dokumentu: {FSzal:0-pośrednia, 1-końcowa; FZ:0-płatność auto, 1-płatność dowolna; ZK:0-nie zrealizowane, 1-zrealizowane cześciowo, 2-zrealizowane różnicowo, 4-zrealizowane całkowicie, 8-zrealizowane FSzal pośrednią, 16-zrealizowane FSzal końcową; ZD:0-nie zrealizowane, 1-zrealizowane cześciowo, 2-zrealizowane różnicowo, 4-zrealizowane całkowicie; IW:0-systemowa data wykonania, 1-inna data wykonania; ZW:0-nieokreślony rodzaj zwrotu, 1-zwrot ze sprzedaży, 2-reklamacja, 3-oczywista pomyłka. UWAGA - Pole dok_StatusEx może przyjmować w niektórych przypadkach wartości pośrednie nie wymienione jawnie na liście a będące sumą innych wartości z listy. Przykładowo zamówienie może przyjąć wartość 3 stanowiącą sumę wartości 1 i 2, oznacza to, że zostało zrealizowane jednocześnie częściowo i różnicowo.} | int |
70 | dok_ObiektGT | zarezerwowane na przyszlosc, nie nalezy go używać | int |
71 | dok_Rozliczony | Czy należność rozliczona przelewem od razu. | bit |
72 | dok_RejId | zarezerwowane na przyszlosc, nie nalezy go używać | int |
73 | dok_TerminRealizacji | Termin realizacji dla zamówienia. | datetime |
74 | dok_WalutaLiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty | int |
75 | dok_WalutaRodzajKursu | Rodzaj kursu waluty {0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży} | int |
76 | dok_WalutaDataKursu | Data kursu waluty | datetime |
77 | dok_WalutaIdBanku | Identyfikator banku waluty | int |
78 | dok_CenyLiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty dla cen dokumentu | int |
79 | dok_CenyRodzajKursu | Rodzaj kursu waluty dla cen dokumentu (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) | int |
80 | dok_CenyDataKursu | Data kursu waluty dla cen dokumentu | datetime |
81 | dok_CenyIdBanku | Identyfikator banku waluty dla cen dokumentu | int |
82 | dok_KwPrzelew | Kwota przelewu | money |
83 | dok_KwGotowkaPrzedplata | Kwota przedpłat gotówkowych | money |
84 | dok_KwPrzelewPrzedplata | Kwota przedpłat bankowych | money |
85 | dok_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
86 | dok_TransakcjaId | Identyfikator Szansy Sprzedaży, jeżeli dokument powstał na jej podstawie | int |
87 | dok_TransakcjaSymbol | Symbol Szansy Sprzedaży, jeżeli dokument powstał na jej podstawie | varchar (30) |
88 | dok_TransakcjaData | Data utworzenia Szansy Sprzedaży, jeżeli dokument powstał na jej podstawie | datetime |
89 | dok_PodsumaVatFSzk | Rodzaj wyliczania podsumowania VAT w fakturze zaliczkowej końcowej | int |
90 | dok_ZlecenieId | Identyfikator powiązanego zlecenia | int |
91 | dok_NaliczajFundusze | Czy naliczać odpisy na fundusze promocji w dokumentach zakupu | bit |
92 | dok_PrzetworzonoZKwZD | Czy zamówienie od klienta zostało przetworzone na zamówienie do dostawcy | bit |
93 | dok_VatMarza | Czy faktura marżowa przelicza VAT wg zasad marżowych. | bit |
94 | dok_DstNr | Numer dokumentu dostawy | int |
95 | dok_DstNrRoz | Rozszerzenie numeru dokumentu dostawy | char (3) |
96 | dok_DstNrPelny | Numer pełny dokumentu dostawy | varchar (30) |
97 | dok_ObslugaDokDost | 0 - nie dotyczy, 1 - faktura jest dokumentem dostawy, 2 - pełny dokument dostawy | int |
98 | dok_AkcyzaZwolnienieId | Powód zwolnienia z akcyzy - akc_Id z tabeli sl_ZwolnienieZAkcyzy | int |
99 | dok_ProceduraMarzy | Procedura marży dla FM: 0 - nie określono, 1 - dla biur podróży, 2 - towary używane, 3 - dzieła sztuki, 4 - przedmioty kolekcjonerskie i antyki | int |
100 | dok_FakturaUproszczona | Czy dokument faktury sprzedaży jest uproszczony | bit |
101 | dok_DataZakonczenia | Data zakończenia dostawy/usługi | datetime |
102 | dok_MetodaKasowa | Czy dokument jest obsługiwany metodą kasową | bit |
103 | dok_TypNrIdentNabywcy | Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy na potrzeby fiskalizacji: {0-brak,1-NIP,2-REGON,3-PESEL} | int |
104 | dok_NrIdentNabywcy | Numer identyfikacyjny nabywcy na potrzeby fiskalizacji | varchar (20) |
105 | dok_AdresDostawyId | Identyfikator adresu dostawy | int |
106 | dok_AdresDostawyAdreshId | Identyfikator historycznych danych adresu dostawy | int |
107 | dok_VenderoId | Identyfikator zamówienia vendero | int |
108 | dok_VenderoSymbol | Symbol zamówienia vendero | varchar (30) |
109 | dok_VenderoData | Data zamówienia vendero | datetime |
110 | dok_SelloId | Identyfikator zamówienia Sello | int |
111 | dok_SelloSymbol | Symbol zamówienia Sello | varchar (100) |
112 | dok_SelloData | Data zamówienia Sello | datetime |
113 | dok_TransakcjaJednolitaId | Identyfikator jednolitej transakcji gospodarczej dla kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT | int |
114 | dok_PodpisanoElektronicznie | Flaga informująca o tym, że dany dokument został podpisany elektronicznie | bit |
115 | dok_UwagiExt | Rozszerzone uwagi do dokumentu | varchar (3500) |
116 | dok_VenderoStatus | Status zamówienia ze sklepu vendero: 1-oczekujące, 2-potwierdzone, 3-w realizacji, 4-wysłane, 5-gotowe do odbioru, 6-zakończone, 7-zakończone z uwagą, 8-anulowane, 9-zwrócone | int |
117 | dok_ZaimportowanoDoEwidencjiAkcyzowej | Flaga informująca o tym, że pozycje z dokumentu zaimportowano do ewidencji akcyzowej Subiekta. | bit |
118 | dok_TermPlatStatus | Status operacji z użyciem terminala płatniczego (0-stan operacji nieznany, 1-operacja oczekująca, 2-operacja przerwana, 3-operacja zaakceptowana, 4-operacja odrzucona, 5-błąd operacji) | int |
119 | dok_TermPlatTransId | Identyfikator transakcji z użyciem terminala płatniczego | nvarchar (128) |
120 | dok_DokumentFiskalnyDlaPodatnikaVat | Oznaczenie dokumentu zafiskalizowanego wystawionego na firmę. Ustawiony znacznik nie oznacza, że dokumentu jest zafiskalizowany. | bit |
121 | dok_CesjaPlatnikOdbiorca | Czy rozrachunek główny dla dokumentu ma być przeniesiony cesją z płatnika na odbiorcę | bit |
122 | dok_WartOplRecykl | Wartość opłaty dodatkowej dla dokumentu | money |
123 | dok_TermPlatIdKonfig | Identyfikator konfiguracji użytego terminala płatniczego | int |
124 | dok_TermPlatIdZadania | Identyfikator zadania komunikacji z użyciem terminala płatniczego | int |
125 | dok_PromoZenCardStatus | Status promocji ZenCard z użyciem terminala płatniczego (0-stan operacji nieznany, 1-operacja oczekująca, 2-operacja przerwana, 3-operacja zaakceptowana, 4-operacja odrzucona, 5-błąd operacji) | int |
126 | dok_NrRachunkuBankowegoPdm | Powiązanie z numerem rachunku podmiotu. | int |
127 | dok_SzybkaPlatnosc | Szybka płatność | bit |
128 | dok_MechanizmPodzielonejPlatnosci | Drukuj napis 'Mechanizm podzielonej płatności'. | bit |
129 | dok_IdSesjiKasowej | Identyfikator sesji kasowej dokumentu | int |
130 | dok_KwKartaPrzedplata | money | |
131 | dok_IdPanstwaRozpoczeciaWysylki | Identyfikator państwa rozpoczęcia wysyłki. | int |
132 | dok_IdPanstwaKonsumenta | Identyfikator państwa konsumenta. | int |
133 | dok_InformacjeDodatkowe | Informacje dodatkowe dotyczące transakcji VAT. | varchar (255) |
134 | dok_ZnacznikiGTUNaPozycji | Czy znaczniki GTU są kopiowane z pozycji do tabeli ze znacznikami JPK VAT | bit |
135 | dok_TypDatyUjeciaKorekty | Typ daty ujęcia korekty (1 - data faktury pierwotnej, 2 - data wystawienia korekty, 3 - inna podana, NULL - gdy dokument nie jest korektą) | int |
136 | dok_DataUjeciaKorekty | Data ujęcia korekty, NULL gdy dokument nie jest korektą | datetime |
137 | dok_IdPrzyczynyZwolnieniaZVAT | Identyfikator przyczyny zwolnienia z VAT. | int |
138 | dok_NumerKSeF | Identyfikator nadany fakturze w systemie KSeF | varchar (-1) |
139 | dok_DataNumeruKSeF | Data nadania identyfikatora w systemie KSeF | datetime |
140 | dok_DoNumerKSeF | Identyfikator dokumentu źródłowego nadany fakturze w systemie KSeF | varchar (-1) |
141 | dok_KodRodzajuTransportu | Kod rodzaju transportu (wartość ze słownika sl_KodRodzajuTransportuEDD) | int |
142 | dok_DodatkoweInfoRodzajuTransportu | Dodatkowe informacje uzupełniające kod rodzaju transportu | varchar (350) |
143 | dok_CzasWysylkiTransportu | Czas wysyłki transport w formacie HH:MM:SS | varchar (8) |
144 | dok_CzasPrzewozuTransportu | Czas (długość) przewozu transportu w formacie H[il. godzin] lub D[il. dni] | varchar (3) |
145 | dok_StatusKSeF | Status e-Faktury: 0 - nie wygenerowano, 1 - wyeksportowano do pliku, 2 - rozpoczęto przetwarzanie, 3 - przetwarzanie trwa, 4 - przetwarzanie zakończone z błędem, 5 - przetwarzanie zakończone sukcesem | int |
146 | dok_KorektaDanychNabywcy | Korekta - czy korygowano dane nabywcy. | bit |
147 | dok_SesjaKSeF | Identyfikator sesji KSeF użytkownika, w której wysłano dokument do usługi KSeF | varchar (-1) |
148 | dok_IdPrzetwarzaniaKSeF | Tymczasowy identyfikator przetwarzania dokumentu, nadany przez usługę KSeF | varchar (-1) |
149 | dok_SrodowiskoKSeF | Typ środowiska KSeF (0 - test, 1 - demo, 2 - produkcyjne) | int |
150 | dok_BladKSeF | Błąd zwrócony z serwera KSeF po wysyłce dokumentu | varchar (-1) |
151 | dok_DataRozpoczeciaPrzetwarzaniaKSeF | Data rozpoczęcia wysyłki dokumentu do KSeF | datetime |
152 | dok_WegielNumerOswiadczenia | Nadany numer oświadczenia dot. pochodzenia węgla. | varchar (50) |
153 | dok_XmlHashKSeF | Skrót SHA256 zawartości dokumentu wysyłanego do KSeF | varchar (64) |
Założenia: | |||
1 | CK_dok__Dokument_dok_TypDatyUjeciaKorekty | ([dok_TypDatyUjeciaKorekty] IS NULL OR [dok_TypDatyUjeciaKorekty]=(3) OR [dok_TypDatyUjeciaKorekty]=(2) OR [dok_TypDatyUjeciaKorekty]=(1)) | CHECK |
2 | FK__dok__Dokument_sk_Sesja | dok_IdSesjiKasowej->PK__sk_Sesja | FOREIGN KEY |
3 | FK_dok__Dokument_sl_Kategoria | dok_KatId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | FK_dok__Dokument_sl_KodRodzajuTransportuEDD | dok_KodRodzajuTransportu->PK__sl_KodRodzajuTransportuEDD | FOREIGN KEY |
5 | FK_dok__Dokument_sl_Panstwo | dok_IdPanstwaRozpoczeciaWysylki->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
6 | FK_dok__Dokument_sl_Panstwo1 | dok_IdPanstwaKonsumenta->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
7 | FK_dok__Dokument_sl_ZwolnienieZVAT | dok_IdPrzyczynyZwolnieniaZVAT->PK_sl_ZwolnienieZVAT | FOREIGN KEY |
8 | FK_rb__RachBankowy_dok__Dokument | dok_NrRachunkuBankowegoPdm->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
dok_Id | PRIMARY KEY |
Biblioteka dokumentów dla dokumentu handlowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ddkb_Id | Identyfikator | int |
2 | ddkb_IdDokumentu | Identyfikator dokumentu handlowego | int |
3 | ddkb_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
4 | ddkb_Zablokowany | Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian | bit |
5 | ddkb_DataModyfikacji | Data ostatniej modyfikacji | datetime |
6 | ddkb_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
7 | ddkb_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
8 | ddkb_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
9 | ddkb_Typ | Rozszerzenie pliku dokumentu | varchar (255) |
10 | ddkb_IdPersonelu | Identyfikator personelu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_DokBiblioteka_dok__Dokument | ddkb_IdDokumentu->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_dok_DokBiblioteka_pd_Uzytkownik | ddkb_IdPersonelu->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_dok_DokBiblioteka_sl_KategoriaDokumentu | ddkb_IdKategorii->PK_sl_KategoriaDokumentu | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
ddkb_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Operacje dodawania dokumentu definiowalnego w komponentach Navireo
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ddo_IdDD | Identyfikator operacji | int |
2 | ddo_IdUio | Identyfikator operacji komponentu w tabeli ui_Operacja | int |
3 | ddo_TypOperacji | Typ operacji (0 - brak, 1 - dodaj, 2 - dodaj na podstawie, 3 - dodaj na podstawie zbiorcze, 4 - dodaj korektę na podstawie, 5 - zrealizuj ZD jako) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_DokumentDefiniowalnyOperacja_dok_DokumentDefiniowalny | ddo_IdDD->PK_DokumentDefiniowalny | FOREIGN KEY |
2 | FK_dok_DokumentDefiniowalnyOperacja_ui_Operacja | ddo_IdUio->PK_ui_Operacja | FOREIGN KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Log konwersji dokumentów z wersji 1.31SP1 i 1.31SP1 HF1
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dokk_Id | int | |
2 | dokk_WartUsNetto | money | |
3 | dokk_WartUsBrutto | money | |
4 | dokk_WartTwNetto | money | |
5 | dokk_WartTwBrutto | money | |
6 | dokk_WartOpZwr | money | |
7 | dokk_WartOpWyd | money | |
8 | dokk_WartMag | money | |
9 | dokk_WartMagP | money | |
10 | dokk_WartMagR | money | |
11 | dokk_StatusKsieg | int |
Dokumenty PW i RW stworzone na potrzeby synchronizacji stanów magazynowych.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dt_PrzychodRozchodId | Identyfikator technicznego dokumentu PW lub RW | int |
2 | dt_PrzyjecieMagazynoweId | Identyfikator technicznego zsynchronizowanego dokumentu MM | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_DokumentTechniczny_dok__Dokument_PrzychodRozchod | dt_PrzychodRozchodId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_dok_DokumentTechniczny_dok__Dokument_PrzyjecieMagazynowe | dt_PrzyjecieMagazynoweId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
Kwoty naliczeń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dfp_Id | ID rekordu | int |
2 | dfp_DokId | ID dokumentu FZ lub KFZ | int |
3 | dfp_FundId | ID Funduszu promocji, na który wykonano odpisy | int |
4 | dfp_FundNazwa | Nazwa funduszu promocji | varchar (51) |
5 | dfp_Wartosc | Całkowita wartość odpisów na fundusz z całego dokumentu | money |
6 | dfp_PodstawaJm | Podstawa naliczenia (całkowita ilość towaru w podst. jednostce miary) | money |
7 | dfp_PodstawaNetto | Podstawa naliczenia (całkowity obrót netto towarów objętych funduszem) | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dfp_Id | PRIMARY KEY |
Zadysponowane dostawy w czasie edycji dokumentu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | md_Id | Identyfikator rekordu, który jest równy identyfikatorowi rekordu z tabeli dok_magruch na którym została zrobiona dyspozycja | int |
2 | md_PozId | Identyfikator pozycji dla której utworzona jest dyspozycja | int |
3 | md_spid | Identyfikator procesu w którym została utworzona dyspozycja | int |
4 | md_Ilosc | Ilość towaru w dyspozycji | money |
5 | md_Czas | Czas wykonania dyspozycji | datetime |
6 | md_DoId | Identyfikator rozchodu, który był wykonany | int |
7 | md_DoIlosc | Ilość rozchodu, która była wykonana | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_MagDysp_dok_MagRuch | md_Id->PK_dok_MagRuch | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
md_Id; md_PozId | PRIMARY KEY |
Zapisy przesunięć dostaw w magazynach
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mr_Id | Identyfikator tabeli | int |
2 | mr_DoId | NULL jeśli jest wprowadzana nowa ilosc towaru, lub identyfikator dostawy, z ktorej powstała ta dostawa | int |
3 | mr_SeriaId | Identyfikator, który wiąże wszystkie tego samego typu dostawy, zmiana ceny przez korekty dotyczy wlasnie zmiany dla konkretnej serii | int |
4 | mr_PozId | Identyfikator pozycji dla ktorej wykonano dostawę | int |
5 | mr_TowId | Identyfikator towaru dostawy | int |
6 | mr_MagId | Identyfikator magazynu, na ktorym znajduje sie dostawa, Jeśli NULL, to dostawa została wydana do klienta | int |
7 | mr_Data | Data wprowadzenie dostawy na magazyn | datetime |
8 | mr_Ilosc | Ilość dostawy wprowadzona na magazyn | money |
9 | mr_Pozostalo | Pozostała ilosc towaru tej dostawy | money |
10 | mr_Cena | Cena dostawy z jaką został towar wprowadzony na magazyn. Moze różnić sie od ceny serii z tabeli dok_MagWart | money |
11 | mr_Termin | Termin ważności dostawy. Pole wykorzystywane na potrzeby dokumentów wydań i sprzedaży. | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_MagRuch_dok_Pozycja | mr_PozId->PK_dok_Pozycja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
mr_Id | PRIMARY KEY |
Tabela zmian cen dostaw
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mw_SeriaId | Identyfikator serii | int |
2 | mw_PozId | Identyfikator pozycji dokumentu, która wprowadza cene dla serii | int |
3 | mw_Data | Data wprowadzenie ceny serii | datetime |
4 | mw_Cena | Cena serii | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_MagWart_dok_Pozycja | mw_PozId->PK_dok_Pozycja | FOREIGN KEY |
Tabela korekty kosztów dostawy różnicowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mwkkd_SeriaId | Identyfikator dostawy | int |
2 | mwkkd_PozId | Identyfikator pozycji z tabeli dok_Pozycja | int |
3 | mwkkd_Data | Data wprowadzenia korekty | datetime |
4 | mwkkd_Delta | Wartość korekty | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_MagWartKKDR_dok_Pozycja | mwkkd_PozId->PK_dok_Pozycja | FOREIGN KEY |
Powiązania dokumentów z oznaczeniami JPK VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | doj_Id | Klucz główny. | int |
2 | doj_IdDokumentu | Identyfikator dokumentu, tabela zależna od doj_IdObiektu. | int |
3 | doj_SW | Oznaczenie dla JPK VAT - SW. | bit |
4 | doj_EE | Oznaczenie dla JPK VAT - EE. | bit |
5 | doj_TP | Oznaczenie dla JPK VAT - TP. | bit |
6 | doj_TT_WNT | Oznaczenie dla JPK VAT - TT_WNT. | bit |
7 | doj_TT_D | Oznaczenie dla JPK VAT - TT_D. | bit |
8 | doj_MR_T | Oznaczenie dla JPK VAT - MR_T. | bit |
9 | doj_MR_UZ | Oznaczenie dla JPK VAT - MR_UZ. | bit |
10 | doj_I_42 | Oznaczenie dla JPK VAT - I_42. | bit |
11 | doj_I_63 | Oznaczenie dla JPK VAT - I_63. | bit |
12 | doj_B_SPV | Oznaczenie dla JPK VAT - B_SPV. | bit |
13 | doj_B_SPV_DOSTAWA | Oznaczenie dla JPK VAT - B_SPV_DOSTAWA. | bit |
14 | doj_B_MPV_PROWIZJA | Oznaczenie dla JPK VAT - B_MPV_PROWIZJA. | bit |
15 | doj_MPP | Oznaczenie dla JPK VAT - MPP. | bit |
16 | doj_GTU1 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU1. | bit |
17 | doj_GTU2 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU2. | bit |
18 | doj_GTU3 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU3. | bit |
19 | doj_GTU4 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU4. | bit |
20 | doj_GTU5 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU5. | bit |
21 | doj_GTU6 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU6. | bit |
22 | doj_GTU7 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU7. | bit |
23 | doj_GTU8 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU8. | bit |
24 | doj_GTU9 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU9. | bit |
25 | doj_GTU10 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU10. | bit |
26 | doj_GTU11 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU11. | bit |
27 | doj_GTU12 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU12. | bit |
28 | doj_GTU13 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU13. | bit |
29 | doj_IdObiektu | Rodzaj dokumentu - 1 - dokument zapisywany w dok__Dokument, 2 - faktura wewnętrzna, 3 - raport fiskalny, 4 - rozliczenie. | int |
30 | doj_WEW | Oznaczenie dla JPK VAT - WEW. | bit |
31 | doj_FP | Oznaczenie dla JPK VAT - FP. | bit |
32 | doj_RO | bit | |
33 | doj_WSTO_EE | Oznaczenie dla JPK VAT - WSTO_EE. | bit |
34 | doj_IED | Oznaczenie dla JPK VAT - IED. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_OznaczeniaJpkVat_dok_OznaczeniaJpkVat | doj_Id->PK_dok_OznaczeniaJpkVat | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
doj_Id | PRIMARY KEY |
Parametry dokumentu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkp_Typ | Typ dokumentu | int |
2 | dkp_Podtyp | Podtyp dokumentu. | int |
3 | dkp_KatId | Identyfikator kategorii dokumentu. | int |
4 | dkp_Tytul | Tytył dokumentu. | varchar (50) |
5 | dkp_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
6 | dkp_MscWystTyp | Miejsce wystawienia: {0-podmiot/khtn, 1-mag/symbol, 2-podane} | int |
7 | dkp_MscWyst | Miejsce wystawiania dokumentów. | varchar (40) |
8 | dkp_PlatnId | Identyfikator formy płatności. | int |
9 | dkp_CenyPoziom | Poziom ceny dokumenty. | int |
10 | dkp_CenyTyp | {niezero - netto, zero-brutto} Flaga wskazująca czy pozycje są liczone od ceny netto czy od ceny brutto. | int |
11 | dkp_WalutaKursTyp | Rodzaj kursu zapamiętany z dokumentem {0-zakupu, 1-sredni, 2-sprzedazy}. | int |
12 | dkp_CenyPoziomZwr | Poziom cen dla zwracanych pozycji. | int |
13 | dkp_SpLiczVAT | Sposób liczenia podatku VAT {0-od sum obrotów w poszczególnych stawkach}. | int |
14 | dkp_KontrolaWart | Kontrola wartości dokumentu {0 - wyłączona, 1 - ostrzeżenie, 2 - blokada} | int |
15 | dkp_Prog | Rodzaj kontrolowanego progu {0-wart.netto; 1-wart.brutto; 2-wart.netto w stawce} | int |
16 | dkp_WartProgu | Wartość kontrolowanego progu. | money |
17 | dkp_Sortuj | Sposób sortowania pozycji (0-brak; 1-nazwa tow., 2-symbol tow.). | int |
18 | dkp_KasaKatId | Kategoria dokumentu kasowego. | int |
19 | dkp_WZKatId | Kategoria automatycznego dokumentu WZ. | int |
20 | dkp_WZTytul | Tytuł automatycznego dokumentu WZ. | varchar (50) |
21 | dkp_WZPodtytul | Podtytuł automatycznego dokumentu WZ. | varchar (50) |
22 | dkp_PZKatId | Kategoria automatycznego dokumentu PZ. | int |
23 | dkp_PZTytul | Tytuł automatycznego dokumentu PZ. | varchar (50) |
24 | dkp_PZPodtytul | Podtytuł automatycznego dokumentu PZ. | varchar (50) |
25 | dkp_Fiskalizuj | Czy fiskalizować dokument. | bit |
26 | dkp_DrukarkaId | przeniesione do dok_ParametrDF. | int |
27 | dkp_PrzeliczNetto | Proponuj przeliczenie dokumentu wystawionego w cenach netto. | bit |
28 | dkp_Rezerwuj | Czy rezerwować stany przy zamówieniach ZK. | bit |
29 | dkp_Drukuj | Czy drukować dokument po zapisie. | bit |
30 | dkp_DrukujAuto | Czy drukować bez pokazywania ustawień. | bit |
31 | dkp_Reszta | Czy obliczać resztę | bit |
32 | dkp_NalZob | Czy wyświetlać informację o należnościach i zobowiązaniach po wybraniu kontrahenta. | bit |
33 | dkp_CenyNarzut | Narzut do domyślnego poziomu ceny. | money |
34 | dkp_RodzajOperacjiVat | Rodzaj operacji VAT. | int |
35 | dkp_PrzeniesUwagi | Czy przenosić uwagi między dokumentami. | bit |
36 | dkp_KodRodzajuTransakcji | Kod rodzaju tranksakcji dla INTRASTAT. | int |
37 | dkp_PlaOdb | Czy informować o różnym odbiorcy/dostawcy i płatniku dla dokumentu | bit |
38 | dkp_PlaOdbSql | Zapytanie SQL wybierające odbiorcę dla płatnika | text (2147483647) |
39 | dkp_ZamRoznWartMin | Czy dla zamówień różnicowych w wypadku identycznych towarów pobierać wartości minimalne cen i opisów. | bit |
40 | dkp_DrukujInwBezZapisu | Czy drukować inwentaryzację przygotowaną (bez zapisu) | bit |
41 | dkp_PobierajOstatniKurs | Czy podpowiadać ostatni kurs waluty jeśli nie istnieje na dany dzień. | bit |
42 | dkp_TypDatyKursu | Typ pobieranej daty kursu waluty dla dokumentu | int |
43 | dkp_SumGrid | Czy włączyć podsumowanie zawartości dokumentu | bit |
44 | dkp_KorektaN | Czy dla faktury detalicznej wystawiać korektę jako korektę do nieistniejącego dokumentu | bit |
45 | dkp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) | int |
46 | dkp_Szuflada | Czy otwierać szufladę po zapisie dokumentu | bit |
47 | dkp_InsxLiczbaPozTw | Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT towarów | int |
48 | dkp_InsxTwBezZerowych | Pomijaj towary z zerowym stanem | bit |
49 | dkp_InsxTwRezerwacje | Przy wyliczaniu stanu uwzględniaj rezerwacje towarów | bit |
50 | dkp_InsxTwWarunekAnd | Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' | bit |
51 | dkp_InsxTwSortuj | Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania dla towarów | bit |
52 | dkp_InsxLiczbaPozKh | Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT kontrahentów | int |
53 | dkp_InsxKhWarunekAnd | Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' | bit |
54 | dkp_InsxKhRodzaj | Rodzaj wybieranych kontrahentów (-2-wszyscy,0-dostawcy/odbiorcy,1-dostawcy,2-odbiorcy,3-brak) | int |
55 | dkp_InsxKhSortuj | Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania kontrahentów | bit |
56 | dkp_BankKatId | Kategoria dokumentu bankowego. | int |
57 | dkp_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
58 | dkp_DomyslnaKategoria | Domyślna kategoria pozycji dokumentu | int |
59 | dkp_InwDomyslnyStan | Domyślny stan (rodzaj) na IWc | int |
60 | dkp_InwDomyslnyStanWartosc | Domyślny stan wpisany przez usera na IWc | money |
61 | dkp_InwTrybZwykly | Zwykły tryb pracy na inwentaryzacji cząstkowej | bit |
62 | dkp_InwTrybAuto | Automatyczny tryb pracy na inwentaryzacji cząstkowej | bit |
63 | dkp_BlokujZwykleZk | Czy blokować wystawienie faktury zaliczkowej do zwykłego ZK | bit |
64 | dkp_RejFiskPozycjeFaktZal | Czy rejestrować fiskalnie dokładne pozycje z faktur zaliczkowych | int |
65 | dkp_InwCenyIWz | Sposób wypełniania ceny na dokumencie inwentaryzacji zbiorczej {0-wybór użytkownika, 1-auto. najniższa z IWc, 2-auto. najwyższa z IWc, 3-auto. średnia arytmetyczna z IWc, 4-auto. średnioważona z IWc, 5-auto. z parametrów dokumentu} | int |
66 | dkp_InwKodyDostaw | Czy wyliczać różnice w stanach na podstawie kodów dostaw. | bit |
67 | dkp_InwPokazRaport | Czy pokazywać raport o pominiętych towarach przy wypisywaniu IWz. | bit |
68 | dkp_FwKontrolaTyp | Typ kontroli dla dokumentów faktur wewnętrznych {0-brak, 1-kontrola zawartości} | int |
69 | dkp_FwVatTyp | Rodzaj wyliczania VAT na dokumentach faktur wewnętrznych {1-od wartości w walucie, 2-od ceny w walucie} | int |
70 | dkp_FwWszystkiePozycje | Czy faktura wewnętrzna pobiera zawsze wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych | bit |
71 | dkp_InwRaportNiezerowe | Czy raport o towarach pominiętych w IWz ma zawierać tylko towary o stanie niezerowym? | bit |
72 | dkp_NaliczajFunduszePromocji | Czy naliczać odpisy na fundusze promocji w fakturach zakupu. | bit |
73 | dkp_FwOdliczenieAuto | Czy przycisk 'Odliczenie' na fakturach wew. podatku należnego ma bez edycji od razu generować fakturę wew. podatku naliczonego | bit |
74 | dkp_ZamRoznicTrybRealiz | Czy pytać o wystawianie zamówień różnicowych przy niepełnej realizacji zamówienia | int |
75 | dkp_FwKorektyRoznicowo | Czy podpowiadać różnicowo pozycje dla korekt faktur wewnętrznych | bit |
76 | dkp_ZamRoznMagNieGrupuj | Czy nie grupować pozycji na fakturze zal końcowej nowej oraz na WZ do faktury zaliczkowej nowej | bit |
77 | dkp_DodajAkcyzeDoNetto | Czy doliczać kwotę akcyzy do ceny netto na pozycjach dokumentu | bit |
78 | dkp_VatMarza | Sposób naliczania VATu na fakturach marżowych | bit |
79 | dkp_FmFiskVatId | Identyfikator stawki VAT towarów faktury marża dla rejestracji fiskalnej | int |
80 | dkp_CzyDzialanieDodaj | Czy dodawać działanie po dodaniu dokumentu | bit |
81 | dkp_CzyDzialanieEdycja | Czy dodawać działanie po edycji dokumentu | bit |
82 | dkp_RodzajDzialanieDodaj | Jaki rodzaj działania dodać po dodaniu dokumentu | int |
83 | dkp_RodzajDzialanieEdycja | Jaki rodzaj działania dodać po edycji dokumentu | int |
84 | dkp_SzablonDzialanieDodaj | Z jakiego szablonu dodać działanie po dodawaniu dokumentu | int |
85 | dkp_SzablonDzialanieEdycja | Z jakiego szablonu dodać działanie po edycji dokumentu | int |
86 | dkp_PodpisujPDF | Czy dokument eksportowany do pliku PDF ma być podpisany cyfrowo | bit |
87 | dkp_DodajDoBiblioteki | Czy wyeksportowany i podpisany plik PDF ma być dodany do biblioteki dokumentów | bit |
88 | dkp_PodpisBrakZgodyKh | Sposób obsługi braku zgody kontrahenta na otrzymywanie faktur elektronicznych | int |
89 | dkp_KontrolaPozycjiIWc | Czy zabezpieczać IWc przed dublowaniem pozycji | int |
90 | dkp_TypKartotKhFSu | Sposób dodawania nowego kontrahenta przy wystawianiu faktur sprzedaży uproszczonych, 0-NIP/PESEL jako nazwa i symbol, 1-jednorazowy, 2-pełne dane | int |
91 | dkp_ProceduraMarzy | Procedura marży dla FM: 0 - nie określono, 1 - dla biur podróży, 2 - towary używane, 3 - dzieła sztuki, 4 - przedmioty kolekcjonerskie i antyki | int |
92 | dkp_KatIdFSu | Identyfikator kategorii dla uproszczonej faktury sprzedaży | int |
93 | dkp_KontrolaOkrDokMagFk | Kontrola zgodności okresu dokumentów magazynowych i faktur | int |
94 | dkp_IWzEdycjaPwRw | Czy zezwolić na edycję PW i RW powiązanych z IWz | bit |
95 | dkp_RodzajZwrDetal | Domyślny rodzaj zwrotu detalicznego: 0-nieokreślony rodzaj zwrotu, 1-zwrot ze sprzedaży, 2-reklamacja, 3-oczywista pomyłka | int |
96 | dkp_KontrolaWystDokWaluta | Kontrola wystawiania dokumentów w walutach obcych (0-brak, 1-ostrzegaj, 2-blokuj) | int |
97 | dkp_RejFiskUsuwajPozycjeZeroweFaktZb | Czy usuwać pozycje o zerowej ilości lub wartości przy rejestracji fiskalnej faktur zbiorczych | bit |
98 | dkp_FwPobierajPozycjezOO | Czy z faktur mieszanych pobierać tylko pozycje w stawce oo | bit |
99 | dkp_PozDomyslnyStan | Domyślny rodzaj ilości dla wstawianych pozycji | int |
100 | dkp_PozDomyslnyStanWartosc | Domyślna ilość wstawianej pozycji | money |
101 | dkp_PozTrybZwykly | Zwykły tryb pracy pozycji dokumentów | bit |
102 | dkp_PozTrybAuto | Automatyczny tryb pracy pozycji dokumentów | bit |
103 | dkp_BlokujPoprawPaGdyFSd | Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono do niego fakturę detaliczną | bit |
104 | dkp_BlokujUsunPaGdyFSd | Blokuj usuwanie paragonu, gdy wystawiono do niego fakturę detaliczną | bit |
105 | dkp_BlokujDodajZwGdyFSd | Blokuj dodawanie zwrotu detalicznego do paragonu, do którego wystawiono wcześniej fakturę detaliczną | bit |
106 | dkp_BlokujEdycjaFSd | Blokuj edycję faktury detalicznej wystawionej do paragonu | bit |
107 | dkp_DoFSdWlaczZwrDet | Czy uwzględniać zwroty detaliczne do paragonów podczas wystawiania faktury detalicznej | bit |
108 | dkp_BlokujPoprawZwGdyFSd | Blokuj poprawianie zwrotu detalicznego gdy do powiązanego z nim paragonu wystawiono fakturę detaliczną | bit |
109 | dkp_BlokujUsunZwGdyFSd | Blokuj usuwanie zwrotu detalicznego gdy do powiązanego z nim paragonu wystawiono fakturę detaliczną | bit |
110 | dkp_CzyEdycjaNabyciaMarza | Czy na korektach faktur sprzedaży VAT marża udostępnić na pozycjach do edycji koszty nabycia | bit |
111 | dkp_UtrzymujCeneNettoBrutto | Czy przy zmianie stawki VAT kontrolować cenę (0-nie kontroluj, 1-utrzymuj cenę netto, 2-utrzymuj cenę brutto) | int |
112 | dkp_UzyjAdresuDostawy | Czy przy wystawianiu dokumentu pobierać adres dostawy z danych kontrahenta | bit |
113 | dkp_CenyPrecyzjaZwykla | Ogranicz precyzję cen, cen kartotekowych lub poziomów cen do dwóch miejsc po przecinku | bit |
114 | dkp_DataMagZakupuJakZakonczenia | Pobieraj date magazynową z daty zakończenia dostawy dokumentów zakupu | bit |
115 | dkp_DomyslnaKatDlaUsJednorazowych | Domyślna kategoria dla usług jednorazowych. Może być nieustawiona, wtedy wartości domyślnej "brak". | int |
116 | dkp_ZapiszKontynuuj | Czy po zapisie dokumentu automatycznie otworzyć okno do wystawiania nowego dokumentu | bit |
117 | dkp_NiePrzenosUwagZam | Czy nie przenosić uwag z zamówienia na dokument realizujący zamówienie | bit |
118 | dkp_AutoAktualizacjaCenTryb | Automatyczna aktualizacja cen kartotekowych- 0:brak, 1:zapropopnuj przeliczanie cen, 2:przelicz automatycznie | int |
119 | dkp_AutoAktualizacjaCenKryterium | Automatyczna aktualizacja, gdy cena jest 0:mniejsza, 1:większa, 2:różna | int |
120 | dkp_AutoAktualizacjaCenKwotaKryterium | Automatyczna aktualizacja, gdy kryterium spełnione w 0:wartościach procentowych. 1:PLN | int |
121 | dkp_AutoAktualizacjaCenKwota | Automatyczna aktualizacja, gdy cena różni się o tą wartość | money |
122 | dkp_AutoAktualizacaCenTylkoOstatni | Automatyczna aktualizacja, gdy nie istnieje nowszy dokument, który ma pozycję z jednym z towarów z tego dokumentu | bit |
123 | dkp_AutoAktualizacaCenTowaryKryteria | Automatyczna aktualizacja cen, 0 dla wszystkich towarów na dokumencie: , 1: dla towarów spełniających kryteria | bit |
124 | dkp_DataOtrzymaniaJakoDataDlaBlokadyOkresu | Używaj daty otrzymania faktury zakupu zamiast daty wystawienia faktury dla blokady okresu | bit |
125 | dkp_TerminalPlatniczy | Czy realizawać płatność z użyciem terminala płatniczego | bit |
126 | dkp_TerminalPlatniczyAuto | Czy realizować płatność automatycznie, z użyciem domyślnego terminala płatniczego | bit |
127 | dkp_PrzeliczajPozycjePoKazdejZmianieKontrahenta | Czy po zmianie kontrahenta przeliczyć istniejące pozycje | bit |
128 | dkp_ZamRealizacjaZPodlWZ | Kontrola realizacji zamówień zaliczkowych z podłączonymi dokumentami WZ (0-nie ostrzegaj, 1-ostrzegaj gdy realizacja inna niż FSzc, FSzk lub bez dokumentu, 2-blokuj realizację inną niż FSzc, FSzk lub bez dokumentu) | int |
129 | dkp_InwZbWydrukWartosciRoznicStanowZDokMag | Wydruk inwentaryzacji zbiorczej- wartości niedoborów i nadwyżek pobieraj z kosztu utworzonych RW/PW. | bit |
130 | dkp_PokazujOdbiorceWSekcjiNabywcy | Czy pokazywać pole odbiorcy w sekcji nabywcy dokumentu ( 0-nigdy, 1-zawsze, 2-tylko dla kontrahentów ze zdefiniowanym nabywcą) | int |
131 | dkp_TerminalPlatniczyTryb | Tryb realizacji płatności z użyciem terminala płatniczego (0-bez kontroli zapisu dokumentu przed transmisją) | int |
132 | dkp_TerminalPlatniczyStatusBrakStanow | Automatyczny status dokumentu po użyciu terminala płatniczego gdy brak stanów magazynowych (0-wycofany, 3-odłożony) | int |
133 | dkp_BlokadaDlaKontrahentaBezNIP | Maska blokady wsytawiania dokumentu dla kontrahenta bez NIP - 1- komunikat przy wstawianiu kontrahenta, 2 - blokada zapisu dokumentu, 4 - ostrzeganie przed zapisem paragonów. | int |
134 | dkp_FwKontrolaWieluFaktur | Czy kontrolować wystawianie FWn do wielu faktur (0-brak, 1-ostrzegaj, 2-blokuj) | int |
135 | dkp_BlokadaDlaPowielonegoNrOryg | Mechanizm ostrzegający o powieleniu numery oryginału dokumentu: 0- tylko dymki, 1- komunikat, 2- blokada zapisu. | int |
136 | dkp_SposobWystawiania | Sposób wystawiania zwrotów detalicznych na podstawie paragonów: 0 - pozycje z ilościami z paragonu, 1 - pozycje z paragonu z zerowymi ilościami, 2 - bez przenoszenia pozycji z paragonu | int |
137 | dkp_NieDrukujDokumentu | Parametr związany z fiskalizacją dokumentów. Gdy włączony, przy fiskalizacji dokumentów nie drukuje się dokument główny na zwykłej drukarce. | bit |
138 | dkp_KontrolaFSdDoPABezNIP | Kontrola przy wystawianiu FS detalicznej dla firmy do PA bez wprowadzonego NIP (1- ostrzegaj, 2- blokuj zapis dokumentu). | int |
139 | dkp_AutoZnacznikFPDlaJpkVat | Automatyczne ustawianie znacznika FP w oznaczeniach do JPK_VAT dla faktur: 0 - żadnych, 1- wszystkich, 2 - zafiskalizowanych | int |
140 | dkp_OplataCukrowaNaliczaj | Kryterium naliczania opłaty cukrowej na dokumencie. | int |
141 | dkp_OplataCukrowaDodawajDoCeny | Czy dodawać kwotę opłaty cukrowej do ceny asortymentu. | bit |
142 | dkp_KontrolaFSdNipMaxKwota | Przy próbie wystawienia faktury do paragonu z NIP do kwoty 450PLN/100EUR (0 - nie rób nic, 1 - ostrzegaj przed wystawieniem, 2 - blokuj przed wystawieniem) | int |
143 | dkp_InwLiczbaDniDoIgnorowaniaOstrzezeniaStatusMag | Ilość dni jakie mają być ignorowane przy sprawdzaniu czy istnieją dokumenty z odłożonym lub wycofanym skutkiem magazynowym | int |
144 | dkp_InwStatusMagOstrzegaj | Parametr określający czy ostrzegać przed istnieniem dokumentów z odłożonym lub wycofanym skutkiem magazynowym | bit |
145 | dkp_NZOkres | Domyślny okres dla NZ. | int |
146 | dkp_NZTransakcjaVAT | Domyślna transakcja VAT dla NZ. | int |
147 | dkp_OplataCukrowaDodawajDoCenyNieOgraniczaj | Czy stosować ograniczenie opłaty przy doliczaniu do ceny netto | bit |
148 | dkp_TypDatyUjeciaKorekty | Domyślny typ daty ujęcia korekty na dokumentach (dok__Dokument.dok_TypDatyUjeciaKorekty) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_dok_Parametr_dkp_BlokadaDlaPowielonegoNrOryg_Value | ((0)<=[dkp_BlokadaDlaPowielonegoNrOryg] AND (2)>=[dkp_BlokadaDlaPowielonegoNrOryg]) | CHECK |
2 | CK_dok_Parametr_dkp_KontrolaFSdDoPABezNIP_Value | ((0)<=[dkp_KontrolaFSdDoPABezNIP] AND (2)>=[dkp_KontrolaFSdDoPABezNIP]) | CHECK |
3 | CK_dok_Parametr_dkp_OplataCukrowaNaliczaj | ((0)<=[dkp_OplataCukrowaNaliczaj] AND (2)>=[dkp_OplataCukrowaNaliczaj]) | CHECK |
4 | FK_dok_Parametr_par__Ewid | dkp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
5 | IX_dok_Parametr | dkp_Typ; dkp_Podtyp; dkp_ParamEwidId; dkp_DefiniowalnyId | UNIQUE |
Parametry drukarki fiskalnej dla dokumentu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dkd_Typ | Typ dokumentu, dla którego wybrana jest drukarka fiskalna. | int |
2 | dkd_Podtyp | Podtyp dokumentu, dla którego wybrana jest drukarka fiskalna. | int |
3 | dkd_DrukarkaId | Identyfikator drukarki fiskalnej. | int |
4 | dkd_Komputer | Nazwa komputera, na którym jest wybrana drukarka. | varchar (128) |
5 | dkd_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) | int |
6 | dkd_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
Założenia: | |||
1 | IX_dok_ParametrDF | dkd_Typ; dkd_Podtyp; dkd_ParamEwidId; dkd_Komputer; dkd_DefiniowalnyId | UNIQUE |
Parametry terminala płatniczego dla dokumentu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dktp_Typ | Typ dokumentu, dla którego wybrany jest terminal płatniczy. | int |
2 | dktp_Podtyp | Podtyp dokumentu, dla którego wybrany jest terminal płatniczy. | int |
3 | dktp_TerminalId | Identyfikator terminala płatniczego. | int |
4 | dktp_Komputer | Nazwa komputera, na którym jest wybrany terminal płatniczy. | varchar (128) |
5 | dktp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) | int |
6 | dktp_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
Założenia: | |||
1 | IX_dok_ParametrTP | dktp_Typ; dktp_Podtyp; dktp_ParamEwidId; dktp_Komputer; dktp_DefiniowalnyId | UNIQUE |
Tabela powiązań między paragonami a fakturami detalicznymi zbiorczymi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dfd_IdFS | Identyfikator faktury detalicznej | int |
2 | dfd_IdPA | Identyfikator paragonu lub zwrotu detalicznego | int |
3 | dfd_Typ | Typ powiązanego dokumentu: 21 - paragon, 14 - zwrot detaliczny | int |
Obroty na dokumentach handlowych i magazynowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ob_Id | Unikalny identyfikator pozycji dokumentu | int |
2 | ob_DoId | Identyfikator pozycji dokumentu modyfikowanej przez tę pozycję (Korekty oraz FS, FZ powstałe z przekształcenia) | int |
3 | ob_Znak | 1 - ilość dodatnia, -1 - ilość ujemna | smallint |
4 | ob_Status | Status pozycji dokumentu, 0 - pozycja normalna, 1 - pozycja korektowa, 2 - pozycja po korekcie | int |
5 | ob_DokHanId | Identyfikator dokumentu handlowego (FS,RS,PA,PI...) | int |
6 | ob_DokMagId | Identyfikator dokumentu magazynowego (WZ, PZ, PW,RW,MM) | int |
7 | ob_TowId | Identyfikator towaru dla pozycji | int |
8 | ob_TowRodzaj | Rodzaj towaru dla pozycji (TW_TOWAR=1,TW_USLUGA=2,TW_OPAKOWANIE=4,TW_KOMPLET=8, TW_OPLATA=16) | int |
9 | ob_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
10 | ob_DokHanLp | Liczba porzadkowa pozycji na dokumencie handlowym | int |
11 | ob_DokMagLp | Liczba porzadkowa pozycji na dokumencie magazynowym | int |
12 | ob_Ilosc | Ilosc towaru w wybranej jednostce na pozycji | money |
13 | ob_IloscMag | Ilość towaru w jednostce podstawowej towaru | money |
14 | ob_Jm | Wybrana jednostka miary dla towaru na pozycji | varchar (10) |
15 | ob_CenaMag | Cena magazynowa pozycji | money |
16 | ob_CenaWaluta | Cena walutowa netto lub brutto w zaleznosci od dokumentu | money |
17 | ob_CenaNetto | Cena netto pozycji | money |
18 | ob_CenaBrutto | Cena brutto pozycji | money |
19 | ob_Rabat | Rabat od ceny (netto, jesli dokument liczony jest według netto, od ceny brutto, gdy jesli liczony według brutto | money |
20 | ob_WartMag | Wartość magazynowa pozycji | money |
21 | ob_WartNetto | Wartość netto pozycji | money |
22 | ob_WartVat | Wartość VAT pozycji | money |
23 | ob_WartBrutto | Wartość brutto pozycji | money |
24 | ob_VatId | Identyfikator stawki VAT z tabeli sl_StawkaVAT | int |
25 | ob_VatProc | Procent stawki VAT | money |
26 | ob_Termin | Termin ważności pozycji, przenoszony do tabeli dok_magruch | datetime |
27 | ob_MagId | zarezerwowane na przyszlosc, nie nalezy go używać | int |
28 | ob_NumerSeryjny | Numer seryjny towaru | varchar (40) |
29 | ob_KategoriaId | Kategoria pozycji dokumentu | int |
30 | ob_Akcyza | Czy pozycja podlega akcyzie. | bit |
31 | ob_AkcyzaKwota | Kwota akcyzy. | money |
32 | ob_AkcyzaWartosc | Wartość akcyzy (ilość * kwota akcyzy). | money |
33 | ob_CenaNabycia | Cena nabycia na fakturach marżowych | money |
34 | ob_WartNabycia | Wartość nabycia na fakturach marżowych | money |
35 | ob_PrzyczynaKorektyId | Id przyczyny korekty pozycji | int |
36 | ob_CenaPobranaZCennika | Cena z cennika (NULL lub 0- nie z cennika, 1- cena przed rabatem, 3- cena po rabacie) | int |
37 | ob_TowPkwiu | Symbol PKWiU towaru. | varchar (20) |
38 | ob_TowKodCN | Kod towaru wg CN. | varchar (10) |
39 | ob_SyncId | Identyfikator na potrzeby synchronizacji pozycji | varchar (255) |
40 | ob_OplCukrowaPodlega | Czy pozycja podlega opłacie cukrowej. | bit |
41 | ob_OplCukrowaObj | Opłata cukrowa - objętość napoju w jednostce miary (w litrach). | money |
42 | ob_OplCukrowaKwCukier | Opłata cukrowa - kwota podstawowa za cukier i inne substancje słodzące w jednostce miary. | money |
43 | ob_OplCukrowaKwKofeina | Opłata cukrowa - kwota za taurynę i kofeinę w jednostce miary. | money |
44 | ob_OplCukrowaKwSuma | Opłata cukrowa - łączna kwota opłaty w jednostce miary. | money |
45 | ob_OplCukrowaWartCukier | Kolumna nieużywana. | money |
46 | ob_OplCukrowaWartKofeina | Kolumna nieużywana. | money |
47 | ob_OplCukrowaWartSuma | Opłata cukrowa - ostateczna wartość opłaty. | money |
48 | ob_OplCukrowaKwCukierEx | Opłata cukrowa - kwota za cukier i inne substancje słodzące powyżej 5g jednostce miary. | money |
49 | ob_OplCukrowaParametry | Maska bitowa - dodatkowe parametry opłaty cukrowej dla pozycji (1 - min. 20% soku, 2 - napój węglowodanowo-elektrolitowy). | int |
50 | ob_OplCukrowaCukierZawartoscEx | Zawartość cukru (g) powyżej 5g w jednostce miary. | money |
51 | ob_OznaczenieGTU | Oznaczenia JPK VAT pozycji (znacznik GTU) | int |
52 | ob_KsefUUID | Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury | varchar (50) |
53 | ob_WegielOpisPochodzenia | Kraj/region pochodzenia na potrzeby oświadczenia o pochodzeniu węgla | varchar (255) |
54 | ob_WegielDataWprowadzeniaLubNabycia | Data wprowadzenia na terytorium Polski lub wydobycia z kopalni na potrzeby oświadczenia o pochodzeniu węgla | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_Pozycja_dok__Dokument | ob_DokHanId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_dok_Pozycja_dok__Dokument1 | ob_DokMagId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
3 | FK_dok_Pozycja_dok_Pozycja | ob_DoId->PK_dok_Pozycja | FOREIGN KEY |
4 | FK_dok_Pozycja_tw__Towar | ob_TowId->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
ob_Id | PRIMARY KEY |
Polityka cenowa - promocje
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pc_Id | Identyfikator promocji. | int |
2 | pc_TwGrId | Identyfikator grupy towaru, dla której określona jest promocja. | int |
3 | pc_KhGrId | Identyfikator grupy kontrahenta, dla której określona jest promocja. | int |
4 | pc_CenyPoziom | Poziom ceny, dla której określona jest promocja. | int |
5 | pc_Rabat | Rabat od ceny. | money |
6 | pc_Nazwa | Nazwa promocji. | varchar (50) |
7 | pc_Od | Początek promocji. | datetime |
8 | pc_Do | Koniec promocji. | datetime |
9 | pc_Nieaktywna | Czy promocja jest aktywna. | bit |
10 | pc_WyborTw | Sposób wyboru towarów do promocji (0 - z grupy, 1 - z listy) | bit |
11 | pc_WyborKh | Sposób wyboru kontrahentów do promocji (0 - z grupy, 1 - z listy) | bit |
12 | pc_RodzProm | Rodzaj promocji (1-cena netto; 2-cena brutto; 3-rabat) | int |
13 | pc_CenaNetto | Promocyjna cena netto | money |
14 | pc_CenaBrutto | Promocyjna cena brutto | money |
15 | pc_POS | Znacznik promocji, który oznacza, że dana promocja jest przeznaczona dla sklepów detalicznych | bit |
16 | pc_OgraniczonaCzasowo | Czy dla promocji określono czas trwania | bit |
17 | pc_Interwal | Wzorzec cyklu promocji (0-jednorazowo, 1-dzienny, 2-tygodniowy, 3-miesięczny, 4-roczny) | int |
18 | pc_CalyDzien | Znacznik określający czy promocję oznaczono jako całodzienną | bit |
19 | pc_Robocze | Określa czy promocja cykliczna występuje tylko w dni robocze (wartość istotna wyłącznie dla cyklu dziennego) | bit |
20 | pc_PoczatekZCyklu | nieużywane | datetime |
21 | pc_CoIle | Co ile dni/tygodni/miesięcy/lat następuje wystąpienie promocji cyklicznej (jednostka zależy od pc_Interwal) | int |
22 | pc_DniTygodnia | Dni tygodnia, w których promocja cykliczna ma wystąpienia (każdemu z kolejnych dni odpowiadają kolejne bity, najmłodszy bit-poniedziałek); pole istotne tylko w cyklu tygodniowym | int |
23 | pc_DzienMiesiaca | Dzień miesiąca wystąpienia promocji cyklicznej w cyklu miesięcznym i rocznym gdy zd_DefinicjaZlozona=0 | int |
24 | pc_DefinicjaZlozona | Rodzaj definicji wystąpienia promocji cyklicznej w cyklu miesięcznym i rocznym (wybrany przycisk radiowy pod polem numerycznym "co N mięcięcy/lat") 0-definicja prosta (górny radiobutton) 1-defnicja złożona (dolny radiobutton) | bit |
25 | pc_DzienPorzadek | Wstępne określenie dnia wystąpienia promocji cyklicznej w definicji złożonej w cyklu miesięcznym i rocznym (0-pierwszy, 1-drugi, 2-trzeci, 3-czwarty, 4-ostatni) | int |
26 | pc_DzienRodzaj | Dokładne określenie dnia wystąpienia promocji cyklicznej w definicji złożonej w cyklu miesięcznym i rocznym (0-dzień, 1-dzień roboczy, 2-dzień wolny, 3-pn, 4-wt, 5-śr, 6-cz, 7-pt, 8-sb, 9-nd) | int |
27 | pc_Miesiac | Miesiąc wystąpienia promocji cyklicznej w definicji złożonej w cyklu rocznym | int |
28 | pc_RodzajPowtorzen | Zakres cyklu promocji cyklicznej (1-bez daty końcowej, 2-koniec po N wystąpieniach, 3-do dnia) | int |
29 | pc_IlePowtorzen | Liczba powtórzeń promocji cyklicznej (istotna gdy pc_RodzajPowtorzen=2) | int |
30 | pc_KoniecPowtorzen | Data końcowa cyklu działania cyklicznego (istotna gdy pc_RodzajPowtorzen=3) | datetime |
31 | pc_IlePowtorzenWDniach | Istotna dla promocji cyklicznej tygodniowej gdy prm_RodzajPowtorzen=2. Określa, czy interpretować jako pojedyncze wystąpienie promocji dzień czy cały tydzień. | bit |
32 | pc_MultiStore | Znacznik określający czy promocja jest przeznaczona do sklepu internetowego | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pc_Id | PRIMARY KEY |
Polityka cenowa - kontrahenci objęci promocją
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pck_Id | Identyfikator | int |
2 | pck_IdPromocja | Identyfikator promocji | int |
3 | pck_IdKontrahent | Identyfikator kontrahenta | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_PromocjaKontrahent_dok_Promocja | pck_IdPromocja->PK_dok_Promocja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pck_Id | PRIMARY KEY |
Polityka cenowa - towary objęte promocją
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pct_Id | Identyfikator | int |
2 | pct_IdPromocja | Identyfikator promocji | int |
3 | pct_IdTowaru | Identyfikator towaru | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_PromocjaTowar_dok_Promocja | pct_IdPromocja->PK_dok_Promocja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pct_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Vat na dokumentach handlowych i magazynowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vt_Id | Identyfikator | int |
2 | vt_DokId | Identyfikator dokumentu (patrz tabela dok__Dokument) | int |
3 | vt_VatId | Identyfikator stawki VAT (patrz tabela sl_StawkiVAT) | int |
4 | vt_VatProc | Wartość procentowa stawki VAT. | money |
5 | vt_WartNetto | Suma wartość netto pozycji w określonej stawce (vt_VatId) na określonym dokumencie handlowym (vt_DokId). | money |
6 | vt_WartVat | Wartość VAT'u w danej stawce | money |
7 | vt_WartBrutto | Wartość brutto w określonej stawce | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dok_Vat_dok__Dokument | vt_DokId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_dok_Vat_sl_StawkaVAT | vt_VatId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
vt_Id | PRIMARY KEY |
Dokumenty firmy - Dokument
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dpd_Id | Id dokumentu | int |
2 | dpd_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
3 | dpd_IdBiura | Id serwisu dokumentów | varchar (50) |
4 | dpd_Sygnatura | Sygnatura dokumentu | varchar (255) |
5 | dpd_DataPrzeslania | Data przesłania dokumentu | datetime |
6 | dpd_MiesiacRozliczeniowy | Miesiąc rozliczeniowy dokumentu | datetime |
7 | dpd_DataDokumentu | Data dokumentu | datetime |
8 | dpd_NumerDokumentu | Numer dokumentu | varchar (50) |
9 | dpd_IdGrupaDokumentu | Grupa dokumentu | int |
10 | dpd_Notatka | Notakta księgowa | varchar (1000) |
11 | dpd_WprowadzDokument | Czy wprowadzać na podstawie dokumentu zapis księgowy | bit |
12 | dpd_RodzajDokumentuGlownego | Rodzaj planowanego zapisu księgowego | int |
13 | dpd_TypDokumentuGlownego | Typ planowanego zapisu księgowego | int |
14 | dpd_TypDokumentuPowiazanego | Typ planowanej ewidencji VAT | int |
15 | dpd_TypDokumentuWprowadzonego | Typ wprowadzonego zapis księgowego | int |
16 | dpd_IdDokumentuWprowadzonego | Id wprowadzonego zapis księgowego | int |
17 | dpd_Status | Status dokumentu | int |
18 | dpd_StatusOcr | Status rozpoznania dokumentu | int |
19 | dpd_OrientacjaStron | Binarne pole z znaczeniem obrotu każdej ze stron | image (2147483647) |
20 | dpd_Komentarz | Komentarze użytkowników | varchar (-1) |
21 | dpd_TrybPracy | Z jakiego trybu obiegu pochodzi dokument. 1- tryb uproszczony, 2 - tryb rozszerzonego przepływu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dp__Dokument_sl_GrupaDokumentow | dpd_IdGrupaDokumentu->PK_sl_GrupaDokumentow | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dpd_Id | PRIMARY KEY |
Parametry serwisu Dokumenty firmy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dppar_Id | int | |
2 | dppar_MaksRozmiar | Maksymalny rozmiar folderu tymczasowego w megabajtach | int |
3 | dppar_PobierajPlikiNaWejscie | Czy pobierać pliki z serwera przy wejściu do modułu dokumentów (0 - nie, 1 - tak) | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dppar_Id | PRIMARY KEY |
Dokumenty Plus - Plik
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dpp_Id | Id pliku | int |
2 | dpp_IdDokumentu | Id dokumentu | int |
3 | dpp_IdBiura | Oryginalny id pliku w Portalu Biura | varchar (50) |
4 | dpp_Nazwa | Nazwa pliku | varchar (255) |
5 | dpp_Kolejnosc | Kolejność występowania pliku w dokumencie | int |
6 | dpp_Ocr | OCR | image (2147483647) |
7 | dpp_Rozmiar | Rozmiar pliku | int |
Założenia: | |||
1 | FK_dp_Plik_dp__Dokument | dpp_IdDokumentu->PK_dp__Dokumenty | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dpp_Id | PRIMARY KEY |
Dowody wewnetrzne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dwew_Id | Id dowodu wewnętrznego | int |
2 | dwew_NrDokumentu | Nr dowodu wewnętrznego | varchar (30) |
3 | dwew_TypObiektu | Typ obiektu powiązanego z dowodem wewnętrznym ( 0 - brak, 1 - KPiR ) | int |
4 | dwew_IdObiektu | Id obiektu powiązanego z dowodem wewnętrznym | int |
5 | dwew_Data | Data dowodu wewnętrznego | datetime |
6 | dwew_IDKategorii | Id kategorii | int |
7 | dwew_Wartosc | Wartość dowodu wewnętrznego(wydatek) | money |
8 | dwew_Uwagi | Uwagi dowodu wewnętrznego | varchar (500) |
9 | dwew_Wystawil | Osoba wystawiająca | varchar (50) |
10 | dwew_MiejsceWyst | Miejsce wystawienia | varchar (40) |
11 | dwew_TypDokImport | Typ Dokumentu zaimportowanego. Wartość przepisywana z pola dok_Typ w tabeli dok__Dokument | int |
12 | dwew_IdDokImport | Id dokumentu zaimportowanego. Wartość przepisywana z pola dok_Id w tabeli dok__Dokument | int |
13 | dwew_WartoscPrzychod | Wartość dowodu wewnętrznego(przychód) | money |
14 | dwew_Typ | Typ dowodu wewnętznego (0 - wydatek, 1- przychód) | int |
15 | dwew_Opis | Opis dowodu wewnętrznego | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_dw__Dokument_sl_Kategoria | dwew_IDKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dwew_Id | PRIMARY KEY |
Parametry dowodów wewnętrznych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dwewpr_Id | Id parametrów | int |
2 | dwewpr_KontrolaUniqNrDokumentu | Czy kontrolować unikalność numeru | bit |
3 | dwewpr_IdKategorii | Id kategorii domyśnej dowodu wewnętrznego | int |
4 | dwewpr_KsWyborKolumn | Pytanie o parametry w trakcie księgowania ( 0 - pytaj o parametry, 1 - użyj parametrów domyślnych) dla wydatku | int |
5 | dwewpr_KolumnaKs | Domyślna kolumna do której księgować automatycznie wydatek | int |
6 | dwewpr_OpisKs | Opis zaksięgowanago dowodu przy księgowaniu automatycznym dla wydatku | varchar (255) |
7 | dwewpr_KsWyborKolumnPrzy | Pytanie o parametry w trakcie księgowania ( 0 - pytaj o parametry, 1 - użyj parametrów domyślnych) dla przychodu | int |
8 | dwewpr_KolumnaKsPrzy | Domyślna kolumna do której księgować automatycznie przychód | int |
9 | dwewpr_OpisKsPrzy | Opis zaksięgowanago dowodu przy księgowaniu automatycznym dla przychodu | varchar (255) |
10 | dwewpr_IdStawkiRyczaltu | IddDomyślnej stawki ryczałtu do której księgować automatycznie przychód | int |
11 | dwewpr_OpisDokuemnt | Przy automatycznym księgowaniu pobieraj opis z dowodu wewnętrznego (wydatek). | bit |
12 | dwewpr_OpisDokuemntPrzy | Przy automatycznym księgowaniu pobieraj opis z dowodu wewnętrznego (przychód). | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_dw_Parametr | ([dwewpr_Id]=(1)) | CHECK |
2 | CK_dw_Parametr_KsWyborKolumn | ([dwewpr_KsWyborKolumn]=(0) OR [dwewpr_KsWyborKolumn]=(1)) | CHECK |
3 | FK_dw_Parametr_sl_Kategoria | dwewpr_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
dwewpr_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje dowodu wewnętrznego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dwewp_Id | Id pozycji dowodu wewnętrznego | int |
2 | dwewp_IdDowWew | Id dowodu wewnętrznego | int |
3 | dwewp_Nazwa | Nazwa pozycji | varchar (255) |
4 | dwewp_JM | Jednostka miary pozycji | varchar (10) |
5 | dwewp_Ilosc | Ilość pozycji | money |
6 | dwewp_Cena | Cena pozycji | money |
7 | dwewp_Wartosc | Wartość pozycji | money |
Założenia: | |||
1 | FK_dw_Pozycja_dw__Dokument | dwewp_IdDowWew->PK_dw__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
dwewp_Id | PRIMARY KEY |
Zapisy ewidencji czasu pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecp_Id | Klucz główny | int |
2 | ecp_IdPrac | Id pracownika, którego dotyczy zapis | int |
3 | ecp_Data | Data początkowa zapisu | datetime |
4 | ecp_DataDo | Data końcowa zapisu | datetime |
5 | ecp_RodzajZapisu | (1- absencja UP; 2- absencja UC; 4- obecnosc; 8- szczegółówe godz. pracy) | int |
6 | ecp_Korekta | (0- wart. domyślna; 1- dokonano korekty po wystawieniu wypłaty) | bit |
7 | ecp_PrzedKorekta | Opis zapisu | varchar (50) |
8 | ecp_KorektaKiedy | Data wprowadzenia korekty | datetime |
9 | ecp_KorektaKto | Identyfikator osoby korygującej zapis | int |
10 | ecp_KorektaRozliczWyplata | Określa, czy dana korekta zapisu ma być rozliczana wypłatą (uwzględniana w niej) w przyszłości | bit |
11 | ecp_KorektaIdRozliczajacejWyplaty | Wskazuje na wypłatę która rozliczyła daną korektę. Jeśli null to dana korekta nie została rozliczona (nie jest zablokowana) | int |
12 | ecp_KorektaPrzedRodzajZapisu | (0 - nie było zapisu; 1- absencja UP; 2- absencja UC; 4- obecnosc; 8- szczegółowe godz. pracy). Mówi co było w zapisie przed wprowadzeniem korekty. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ecp__Zapis_plb_Wyplata | ecp_KorektaIdRozliczajacejWyplaty->PK_pl_WyplataGt | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ecp_Id | PRIMARY KEY |
Dane absencji ECP
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpa_Id | Id | int |
2 | ecpa_IdZapis | Id zapisu | int |
3 | ecpa_Rodzaj | 0- choroba; 1- urlop wypoczynkowy; 2- urlop macierzyński; 3- urlop wychowawczy;4- urlop bezpłatny; 5- zwolnienie okolicznościowe płatne; 6- zwolnienie płatne; 7- opieka nad dzieckiem; 8- opieka; 9- nieobecność nieusprawiedliwiona.; 10- poszukiwanie pracy; 11- nieobecność usprawiedliwiona płatna; 12- nieobecność usprawiedliwiona niepłatna; 13-służba wojskowa; 14- zwolnienie ze świadczenia pracy; 15- przestój | int |
4 | ecpa_KodPrzerwy | Kod świadczenia/przerwy | varchar (50) |
5 | ecpa_KodChoroby | Kod choroby | varchar (50) |
6 | ecpa_NrZwolnienia | Nr zwolnienia ZUS ZLA | varchar (20) |
7 | ecpa_NrChoroby | Nr statystyczny choroby | varchar (5) |
8 | ecpa_Procent | Procent naliczania chorobowego | int |
9 | ecpa_Wypadek | Choroba zawodowa/wypadek? | bit |
10 | ecpa_UrlopNaZadanie | Urlop na żądanie? | bit |
11 | ecpa_MiesSkladStale | Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego | int |
12 | ecpa_MiesSkladZmienne | Miesiące naliczania składników zmiennych dla urlopu wypoczynkowego | int |
13 | ecpa_OpisAbsencji | Opis absencji ze słownika | int |
14 | ecpa_WspolczynnikWaloryzacji | Przez jaki współczynnik mnożymy podstawe w wypłacie przy świadczeniu rehabilitacyjnym | money |
15 | ecpa_Pierwotnie3xx | Czy pierwotna forma wpisu to 3xx (kod 313/331)? | bit |
16 | ecpa_PodstawaUrlWych | Podstawa urlopu wychowawczego | money |
17 | ecpa_OpiekaNadDzieckiemGodzinowo | Opieka nad dzieckiem -wariant godzinowy | bit |
18 | ecpa_PodwyzszenieDoKwotySwiadczenia | Czy zasiłek macierzyński ma być podwyższany do wartosći parametru "Świadczenie rodzicielskie"? | bit |
19 | ecpa_DataWplynieciaZwolnienia | Data wpłynięcia zwolnienia od pracodawcy | datetime |
20 | ecpa_DataZlozeniaWniosku | Data złożenia wniosku o urlop o ile jest to urlop macierzyński/ojcowski/wychowawczy/rodzicielski. W przyciwnym wypadku może być NULL | datetime |
21 | ecpa_IdDziecka | Id dziecka na które wzięty jest urlop o ile jest to urlop macierzyński/ojcowski/wychowawczy/rodzicielski. W przyciwnym wypadku może być NULL | int |
22 | ecpa_PochodzenieEZLA | Flaga określająca pochodznie absencji, true dla absencji pochodzacych z importu z e-ZLA, false dla absencji dodanych ręcznie w poziomu ECP | bit |
23 | ecpa_NaliczajPrzestojoweProcent | Flaga określająca czy dla absencji przestojowej naliczać wynagrodznie obniżone o zadany procent czy stosować zasady Kodeksu Pracy | bit |
24 | ecpa_ProcentPrzestojowego | Wartość procentowa obniżenia wynagrodzenia dla absencji przestojowej | int |
25 | ecpa_PodstawaZasilku | Podstawa zasiłku | money |
26 | ecpa_LiczbaMinutUrlopu | Liczba minut urlopu | int |
Założenia: | |||
1 | CK_ecp_Absencja_Procent | ([ecpa_Procent]>=(0) AND [ecpa_Procent]<=(100)) | CHECK |
2 | CK_ecp_Absencja_Stale | ([ecpa_Rodzaj]<>(1) OR [ecpa_MiesSkladStale]=(12) OR [ecpa_MiesSkladStale]=(3) OR [ecpa_MiesSkladStale]=(0)) | CHECK |
3 | CK_ecp_Absencja_Zmienne | ([ecpa_Rodzaj]<>(1) OR [ecpa_MiesSkladZmienne]=(12) OR [ecpa_MiesSkladZmienne]=(3)) | CHECK |
4 | FK_ecp_Absencja_pr_Rodzina | ecpa_IdDziecka->PK_pr_Rodzina | FOREIGN KEY |
5 | FK_ecp_Absencja_sl_OpisAbsencji | ecpa_OpisAbsencji->PK_sl_OpisAbsencji | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
ecpa_Id | PRIMARY KEY |
Kopia tabeli ecp_Absencja, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpapk_Id | Id | int |
2 | ecpapk_IdZapis | Id zapisu | int |
3 | ecpapk_Rodzaj | 0- choroba; 1- urlop; 2- u.macierz.; 3- u.wychow.;4- u.bezpłatny; 5- zwoln. okol. płatne; 6- zwoln. płatne; 7- opieka dziecko; 8- opieka; 9- nb. nieuspr.; 10- poszukiwanie pracy; 11- nb. uspr. płatna; 12- nb. uspr. niepłatna; 13- wojsko | int |
4 | ecpapk_KodPrzerwy | Kod świadczenia/przerwy | varchar (50) |
5 | ecpapk_KodChoroby | Kod choroby | varchar (50) |
6 | ecpapk_NrZwolnienia | Nr zwolnienia ZUS ZLA | varchar (20) |
7 | ecpapk_NrChoroby | Nr statystyczny choroby | varchar (5) |
8 | ecpapk_Procent | Procent naliczania chorobowego | int |
9 | ecpapk_Wypadek | Choroba zawodowa/wypadek? | bit |
10 | ecpapk_UrlopNaZadanie | Urlop na żądanie? | bit |
11 | ecpapk_MiesSkladStale | Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego | int |
12 | ecpapk_MiesSkladZmienne | Miesiące naliczania składników zmiennych dla urlopu wypoczynkowego | int |
13 | ecpapk_OpisAbsencji | Opis absencji ze słownika | int |
14 | ecpapk_WspolczynnikWaloryzacji | Przez jaki współczynnik mnożymy podstawe w wypłacie przy świadczeniu rehabilitacyjnym. | money |
15 | ecpapk_Pierwotnie3xx | Czy pierwotna forma wpisu to 3xx (kod 313/331)? | bit |
16 | ecpapk_PodstawaUrlWych | Podstawa urlopu wychowawczego | money |
17 | ecpapk_OpiekaNadDzieckiemGodzinowo | Opieka nad dzieckiem -wariant godzinowy | bit |
18 | ecpapk_PodwyzszenieDoKwotySwiadczenia | Czy zasiłek macierzyński ma być podwyższany do wartosći parametru "Świadczenie rodzicielskie"? | bit |
19 | ecpapk_DataWplynieciaZwolnienia | Data wpłynięcia zwolnienia od pracodawcy | datetime |
20 | ecpapk_DataZlozeniaWniosku | Data złożenia wniosku o urlop o ile jest to urlop macierzyński/ojcowski/wychowawczy/rodzicielski. W przyciwnym wypadku może być NULL | datetime |
21 | ecpapk_IdDziecka | Id dziecka na które wzięty jest urlop o ile jest to urlop macierzyński/ojcowski/wychowawczy/rodzicielski. W przyciwnym wypadku może być NULL | int |
22 | ecpapk_PodstawaZasilku | Podstawa zasiłku | money |
Założenia: | |||
1 | CK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_Procent | ([ecpapk_Procent]>=(0) AND [ecpapk_Procent]<=(100)) | CHECK |
2 | CK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_Stale | ([ecpapk_Rodzaj]<>(1) OR [ecpapk_MiesSkladStale]=(12) OR [ecpapk_MiesSkladStale]=(3) OR [ecpapk_MiesSkladStale]=(0)) | CHECK |
3 | CK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_Zmienne | ([ecpapk_Rodzaj]<>(1) OR [ecpapk_MiesSkladZmienne]=(12) OR [ecpapk_MiesSkladZmienne]=(3)) | CHECK |
4 | FK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_pr_Rodzina | ecpapk_IdDziecka->PK_pr_Rodzina | FOREIGN KEY |
5 | FK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_sl_OpisAbsencji | ecpapk_OpisAbsencji->PK_sl_OpisAbsencji | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
ecpapk_Id | PRIMARY KEY |
Blokady okresów ECP związane z wypłatami i rachunkami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpb_Id | Id | int |
2 | ecpb_IdPrac | Id pracownika | int |
3 | ecpb_Od | Początek blokady | datetime |
4 | ecpb_Do | Koniec blokady | datetime |
5 | ecpb_IdObiektu | Id obiektu blokującego | int |
6 | ecpb_RodzajObiektu | Rodzaj obiektu blokującego (0- wypłata; 1- rachunek) | int |
7 | ecpb_OpisObiektu | Opis na potrzeby wyświetlania w module ECP | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_ecp_Blokada_pr_Pracownik | ecpb_IdPrac->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ecpb_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja ekwiwalentów za urlop
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ekw_Id | Identyfikator | int |
2 | ekw_IdPrac | Id pracownika | int |
3 | ekw_Data | Data wpisu | datetime |
4 | ekw_Godziny | Liczba godzin | int |
5 | ekw_SkladnStale | Liczba miesięcy, z których nalicza się składniki stałe (0- bieżący miesiąc; >0 - właściwa wartość) | int |
6 | ekw_SkladnZmienne | Liczba miesięcy, z których nalicza się składniki zmienne | int |
7 | ekw_MiesRozl | Miesiąc wypłaty, która rozliczy zapis | datetime |
8 | ekw_Wymiar | Liczba minut jako wymiaru czasu pracy na dzień, domyślnie 480 (8 godzin) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_ecp_Ekwiwalent | (([ekw_SkladnStale]=(12) OR [ekw_SkladnStale]=(3) OR [ekw_SkladnStale]=(0)) AND ([ekw_SkladnZmienne]=(12) OR [ekw_SkladnZmienne]=(3))) | CHECK |
2 | ![]() |
ekw_Id | PRIMARY KEY |
Szczegółowe faktyczne godziny pracy w dniu dla danego pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpg_Id | Id | int |
2 | ecpg_IdZapis | Id zapisu | int |
3 | ecpg_PoraDnia | (0- zwykłe; 1- nocne) | int |
4 | ecpg_Od | Początek okresu (liczony w minutach od poczatku 1. doby) | int |
5 | ecpg_Do | Koniec okresu (liczony w minutach od poczatku 1. doby) | int |
6 | ecpg_IdAtrybutuGodzin | Opcjonalny identyfikator atrybutu godzin. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_ecp_ObecnoscGodzina | ([ecpg_PoraDnia]=(0) OR [ecpg_PoraDnia]=(1)) | CHECK |
2 | FK_ecp_Godzina_ecp__Zapis | ecpg_IdZapis->PK_ecp__Zapis | FOREIGN KEY |
3 | FK_ecp_Godzina_sl_AtrybutGodzinowy | ecpg_IdAtrybutuGodzin->PK_sl_AtrybutGodzinowy | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
ecpg_Id | PRIMARY KEY |
Kopia tabeli ecp_Godzina, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpgpk_Id | Id | int |
2 | ecpgpk_IdZapis | Id zapisu | int |
3 | ecpgpk_PoraDnia | (0- zwykłe; 1- nocne) | int |
4 | ecpgpk_Od | Początek okresu (liczony w minutach od poczatku 1. doby) | int |
5 | ecpgpk_Do | Koniec okresu (liczony w minutach od poczatku 1. doby) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_ecp_ObecnoscGodzinaPrzedKorekta | ([ecpgpk_PoraDnia]=(0) OR [ecpgpk_PoraDnia]=(1)) | CHECK |
2 | ![]() |
ecpgpk_Id | PRIMARY KEY |
Zapisy obecnosci w ECP
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpo_Id | Id | int |
2 | ecpo_IdZapis | Id zapisu w ecp__Zapis | int |
3 | ecpo_IdAtrybut | Identyfikator atrybutu dnia w sl_GratAtrybutGodzinDni (agd_Rodzaj=1) | int |
4 | ecpo_ZwykleDzienne | Liczba minut zwykłych | int |
5 | ecpo_ZwykleNocne | Liczba minut nocnych zwykłych | int |
6 | ecpo_NadlPlatne | Liczba minut nadliczbowych płatnych | int |
7 | ecpo_NadlPlatneNocne | Liczba minut nocnych nadliczbowych | int |
8 | ecpo_NadlRozlicz | Liczba minut nadliczbowych do rozliczenia | int |
9 | ecpo_AbsPotrac | Liczba minut absencji do potrącenia | int |
10 | ecpo_AbsRozlicz | Liczba minut absencji do rozliczenia | int |
11 | ecpo_AbsRozlBezWnPrac | Czy liczba minut absencji do rozliczenia została wpisana bez wniosku pracownika | bit |
12 | ecpo_AbsOpiekaNadDzieckiem | Liczba minut absencji -opieka nad dzieckiem | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ecp_Obecnosc_ecp__Zapis | ecpo_IdZapis->PK_ecp__Zapis | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ecpo_Id | PRIMARY KEY |
Kopia tabeli ecp_Obecnosc, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpopk_Id | Id | int |
2 | ecpopk_IdZapis | Id zapisu w ecp__Zapis | int |
3 | ecpopk_IdAtrybut | Identyfikator atrybutu dnia w sl_GratAtrybutGodzinDni (agd_Rodzaj=1) | int |
4 | ecpopk_ZwykleDzienne | Liczba minut zwykłych | int |
5 | ecpopk_ZwykleNocne | Liczba minut nocnych zwykłych | int |
6 | ecpopk_NadlPlatne | Liczba minut nadliczbowych płatnych | int |
7 | ecpopk_NadlPlatneNocne | Liczba minut nocnych nadliczbowych | int |
8 | ecpopk_NadlRozlicz | Liczba minut nadliczbowych do rozliczenia | int |
9 | ecpopk_AbsPotrac | Liczba minut absencji do potrącenia | int |
10 | ecpopk_AbsRozlicz | Liczba minut absencji do rozliczenia | int |
11 | ecpopk_AbsRozlBezWnPrac | Czy liczba minut absencji do rozliczenia została wpisana bez wniosku pracownika | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ecpopk_Id | PRIMARY KEY |
ZFŚS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zfs_Id | Identyfikator | int |
2 | zfs_Rok | Rok zapisu | int |
3 | zfs_Typ | Typ zapisu (0-Bilans otwarcia, 1-I rata odpisu, 2-II rata odpisu, 3-rozliczenie końcowe, 4-Zwiększenie, 5-Wydatek na rzecz osób, 6-Wydatek na obiekty) | int |
4 | zfs_Data | Data zapisu | datetime |
5 | zfs_Kwota | Kwota zapisu | money |
6 | zfs_Opis | Opis | varchar (255) |
7 | zfs_Odbiorca | Odbiorca nie powiązany z kartoteką | varchar (255) |
8 | zfs_IdPracownika | Identyfikator odbiorcy-pracownika | int |
9 | zfs_IdInstytucji | Identyfikator odbiorcy-instytucji | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ed_ZFSS_is__Instytucja | zfs_IdInstytucji->PK_is_Instytucja | FOREIGN KEY |
2 | FK_ed_ZFSS_pr_Pracownik | zfs_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zfs_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja plików XML e-Dokumentów dostawy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | edd_Id | Identyfikator elektronicznego dokumentu dostawy | int |
2 | edd_Xml | Plik xml | nvarchar (-1) |
3 | edd_IdDokumentu | Id dokumentu do którego został wystawiony eDD | int |
4 | edd_IdWiadomosci | Identyfikator wiadomości | varchar (50) |
5 | edd_LokNrRef | Lokalny numer referencyjny | varchar (50) |
6 | edd_DataWyst | Data wystawienia eDD | datetime |
7 | edd_DataWysylki | Data wysyłki eDD | datetime |
8 | edd_Status | Status eDD (0-Nieokreślony, 1-Do wysyłki, 2-Błąd weryfikacji, 3-Wysłany brak potwierdzenia, 4-Wysłany odrzucony (NPP), 5-Wysłany odebrany (UPP), 6-Wysłany odebrany z błędem (UPP, DD704), 7-Wysłany częściowo potwierdzony (UPP, DDPZ), 8-Wysłany częściowo potwierdzony (UPP, DD801C), 9-Wysłany potwierdzony (UPP, DDPZ, DD801C)) | int |
9 | edd_NrDDARC | Numer referencyjny nadany przez urząd e-DD | varchar (50) |
10 | edd_IdMagazynu | Identyfikator magazynu. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_edd_EDokDostawy_dok__Dokument | edd_IdDokumentu->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_edd_EDokDostawy_sl_Magazyn | edd_IdMagazynu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
3 | IX_edd_EDokDostawy_edd_IdWiadomosci | edd_IdWiadomosci | UNIQUE |
4 | IX_edd_EDokDostawy_edd_LokNrRef | edd_LokNrRef | UNIQUE |
5 | ![]() |
edd_Id | PRIMARY KEY |
Parametry elektronicznego dokumentu dostawy e-DD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | edp_Id | Identyfikator | int |
2 | edp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów | int |
3 | edp_IdNumeracjiLnr | Identyfikator numeracji dla LNR, z tabeli sl_FormatNumeracji | int |
4 | edp_IdNumeracjiWiadomosci | Identyfikator numeracji dla wiadomości, z tabeli sl_FormatNumeracji | int |
5 | edp_ZrodloMiejscaWysylki | int | |
6 | edp_AdresEmailWysylkiEdd | Adres e-mail dla wysyłki (xml) dokumentów e-DD | varchar (100) |
7 | edp_IdKontaEmailWysylkiEdd | Id (z tabeli em_Account) konta dla wysyłki e-DD, NULL dla domyślnego | int |
8 | edp_MaskaAdresuOdbioruStatusowEdd | Warunek LIKE określający z jakich adresów e-mail powinny być odczytywane załączniki w poszukiwaniu aktualizacji stausów e-DD | varchar (100) |
9 | edp_KodRodzajuTransportu | Domyślny kod rodzaju transportu dla dokumentów | int |
10 | edp_DodatkoweInfoRodzajuTransportu | Domyślne dodatkowe informacje o transporcie dla dokumentów | varchar (350) |
11 | edp_CzasWysylkiTransportu | Domyślny czas wysyłki transportu dla dokumentów | varchar (8) |
12 | edp_CzasPrzewozuTransportu | Domyślny czas przewozu transportu dla dokumentów | varchar (3) |
13 | edp_TrybDostawyTwAkcyzowych | Domyślny tryb dostawy e-DD | int |
14 | edp_TrybOdroczonyWysylkiEDD | Domyślny tryb wysyłki e-DD | int |
15 | edp_SystemowyCzasWysylkiTransportu | Czy domyslnym czasem wysyłki tranposrtu powinien być aktualny czas systemowy? | bit |
16 | edp_ZrodloMiejscaOdbioru | Źródło danych adresu odbioru: 0 - kartoteka kontrahenta, 1 - adres dostawy | int |
Założenia: | |||
1 | CK_edd_Parametr_edp_ZrodloMiejscaOdbioru | ([edp_ZrodloMiejscaOdbioru]>=(0) AND [edp_ZrodloMiejscaOdbioru]<(2)) | CHECK |
2 | CK_edd_Parametr_edp_ZrodloMiejscaWysylki | ([edp_ZrodloMiejscaWysylki]>=(0) AND [edp_ZrodloMiejscaWysylki]<(2)) | CHECK |
3 | FK_edd_Parametr_em_Account | edp_IdKontaEmailWysylkiEdd->PK_em_Account | FOREIGN KEY |
4 | FK_edd_Parametr_par__Ewid | edp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
5 | FK_edd_Parametr_sl_FormatNumeracji_Lnr | edp_IdNumeracjiLnr->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
6 | FK_edd_Parametr_sl_FormatNumeracji_Wiadomosci | edp_IdNumeracjiWiadomosci->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
7 | FK_edd_Parametr_sl_KodRodzajuTransportuEDD | edp_KodRodzajuTransportu->PK__sl_KodRodzajuTransportuEDD | FOREIGN KEY |
8 | FK_edd_Parametr_sl_TrybDostawyTwAkcyzowych | edp_TrybDostawyTwAkcyzowych->PK__sl_TrybDostawyTwAkcyzowych | FOREIGN KEY |
9 | FK_edd_Parametr_sl_TrybOdroczonyWysylkiEDD | edp_TrybOdroczonyWysylkiEDD->PK__sl_TrybOdroczonyWysylkiEDD | FOREIGN KEY |
10 | ![]() |
edp_Id | PRIMARY KEY |
Aktualizacje statusów wysłanych dokumentów e-DD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | eru_Id | Identyfikator | int |
2 | eru_UpdateType | Typ aktualizacji, 1: UPP, 2: DDPZ, 3: DD801C, -1: NPP, -2: DD704 | int |
3 | eru_ReceivedDate | Data otrzymania aktualizacji | datetime |
4 | eru_EddMessageId | Id wiadomości e-DD | varchar (50) |
5 | eru_SourceMailId | Id źródłowej wiadomości e-mail z tabeli em_Email, NULL jeśli brak | int |
6 | eru_AssignedDDARC | Numer DDARC nadany dokumentowi w aktualizacji | varchar (50) |
7 | eru_InitialMatchingEddId | Id (wiersza z edd_EDokDostawy) e-DD o odpowiadającym identyfikatorze wiadomości w momencie otrzymania aktualizacji | int |
8 | eru_SentDate | Data wysłania aktualizacji | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
eru_Id | PRIMARY KEY |
Wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | em_Id | Id | int |
2 | em_Date | Data wiadomości | datetime |
3 | em_UIDL | UIDL wiadomości | varchar (255) |
4 | em_MessageId | Identyfikator wiadomości | varchar (255) |
5 | em_Subject | Temat | nvarchar (1000) |
6 | em_From | Nadawca (nazwa pełna) | nvarchar (255) |
7 | em_FromAddress | Nadawca (tylko adres) | nvarchar (255) |
8 | em_FromName | Nadawca (tylko nazwa) | nvarchar (255) |
9 | em_To | Odbiorca | nvarchar (1000) |
10 | em_Received | Data otrzymania | datetime |
11 | em_Sent | Data wysłania wiadomości | datetime |
12 | em_Account | Nazwa konta e-mail związanego z wiadomością | nvarchar (50) |
13 | em_AttachmentCount | Liczba załączników | int |
14 | em_Source | Pole nieużywane, źródło przeniesione do tabeli em_Source | text (2147483647) |
15 | em_HTMLBody | Czy wiadomość jest w formacie HTML? | bit |
16 | em_Status | Status wiadomości | int |
17 | em_AccountId | Id konta związanego z wiadomością | int |
18 | em_TransId | Pole nieużywane | int |
19 | em_PackageId | Pole nieużywane | int |
20 | em_AuctionId | Pole nieużywane | int |
21 | em_CustomerId | Id klienta związanego z wiadomością | int |
22 | em_PrevTransId | Pole nieużywane | int |
23 | em_Handled | Czy wiadomość jest obsłużona? | bit |
24 | em_Read | Czy wiadomośc jest przeczytana? | bit |
25 | em_GroupId | Grupa wiadomości | int |
26 | em_Flag | Flaga wiadomości | int |
27 | em_PrivateFor | Id użytkownika, który ustawił wiadomość jako prywatną dla siebei | int |
28 | em_Transakcja | Id powiązanej Szansy Sprzedaży | int |
29 | em_Dzialanie | Id powiązanego Działania | int |
30 | em_DeleteStat | 0-nieusunięta, 1- w usuniętych, 2-w spamie | int |
31 | em_IsSpam | Czy serwer nadał atrybut Spam tej wiadomości? | bit |
32 | em_ReplyTo | Adres zwrotny | nvarchar (255) |
33 | em_CcTo | Kopia do | nvarchar (1000) |
34 | em_BccTo | Ukryta kopia do | nvarchar (1000) |
35 | em_DispositionNotification | Status potwierdzenia doręczenia | int |
36 | em_Priority | Priorytet wiadomości: 1-wysoki, 2-normalny, 3-niski | int |
37 | em_WasAttDeleted | Czy usuwano załączniki z tej wiadomości | bit |
38 | em_ChangedEncoding | Identyfikator zmienionego kodowania | int |
39 | em_DeleteAttAfterSending | Kasuj załączniki po wysłaniu | bit |
40 | em_ReferenceType | Typ powiązania wiadomości: 0 - nie jest odpowiedzią ani forwardem, 1 - jest odpowiedzią, 2 - jest forwardem | int |
41 | em_ReferencedMessageId | Message-ID wiadomości, na którą ta wiadomość jest odpowiedzią, lub której jest forwardem | varchar (255) |
42 | em_ProcessedForEddUpdates | Czy załączniki wiadomości zostały sprawdzone jako odpowiedzi na wysyłkę e-DD | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_em__Email_sl_CrmGrupaWiadomosci | em_GroupId->PK_sl_CrmGrupaWiadomosci_1 | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
em_Id | PRIMARY KEY |
Konta pocztowe obsługiwane w Gestorze GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ea_Id | Id | int |
2 | ea_AccountName | Nazwa konta | varchar (50) |
3 | ea_UserName | Nazwa użytkownika | nvarchar (50) |
4 | ea_UserAddress | Adres użytkownika | nvarchar (50) |
5 | ea_Login | Login | nvarchar (50) |
6 | ea_Password | Hasło (zaszyfrowane starym algorytmem) | nvarchar (50) |
7 | ea_POP3 | Adres serwera POP3 | varchar (50) |
8 | ea_POP3Port | Port POP3 | int |
9 | ea_POP3SSL | Czy POP3 wymaga bezpiecznego połączenia? | bit |
10 | ea_SMTP | Adres serwera SMTP | varchar (50) |
11 | ea_SMTPPort | Port SMTP | int |
12 | ea_SMTPAuth | Czy serwer poczty wychodzącej wymaga autoryzacji? | int |
13 | ea_SMTPSSL | Czy serwer poczty wychodzącej wymaga bezpiecznego połączenia? | int |
14 | ea_Disabled | Czy konto jest wyłączone? | bit |
15 | ea_LeaveOnServer | Czy pozostawiać wiadomości na serwerze? | bit |
16 | ea_Default | Czy konto jest domyślne? | bit |
17 | ea_OwnerId | Opiekun konta | int |
18 | ea_Outlook | Czy odbierać maile z MS Outlooka | bit |
19 | ea_AttachmentsCode | Określenie czy pobierać załączniki. 0- pobieraj, 1- nie pobieraj, 2- pobieraj zgodnie z limitem. | int |
20 | ea_AttachmentsLimit | Określenie limitu pobieranych załączników. | int |
21 | ea_ReplyTo | Domyślny adres zwrotny | nvarchar (255) |
22 | ea_DispositionNotification | Czy domyślnie żądać potwierdzenia doręczenia? | int |
23 | ea_SendPackageSize | Ilośc wiadomości wysyłanych za jednym razem | int |
24 | ea_Priority | Domyślny priorytet wiadomości: 1-wysoki, 2-normalny, 3-niski | int |
25 | ea_LimitSeconds | Okreslenie czasu ograniczenia wysyłania maili | int |
26 | ea_LimitMinutes | Okreslenie czasu ograniczenia wysyłania maili | int |
27 | ea_LimitHours | Okreslenie czasu ograniczenia wysyłania maili | int |
28 | ea_LimitValue | Wartosc ograniczenia wysyłania maili | int |
29 | ea_LimitDailyHour | Okreslenie godziny resetu dziennego ograniczenia wysyłania maili | int |
30 | ea_LimitDailyValue | Okreslenie ilości dziennego ograniczenia wysyłania maili | int |
31 | ea_DeleteAttAfterSending | Kasuj załączniki po wysłaniu | bit |
32 | ea_Password2 | Hasło (zaszyfrowane nowym algorytmem) | nvarchar (255) |
Założenia: | |||
1 | CK_em_Account | (NOT ([ea_POP3] IS NULL AND [ea_SMTP] IS NULL)) | CHECK |
2 | ![]() |
ea_Id | PRIMARY KEY |
Katalog wiadomości z MS Outlook
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | eaf_Id | Id | int |
2 | eaf_AccountId | Id konta mailowego | int |
3 | eaf_EntryId | EntryID z MS Outlook | text (2147483647) |
4 | eaf_Odbiorcza | Czy wiadomości pobrane z MS Outlook mają sie zapisywać w szkynce obiorczej czy w elementach wysłanych | bit |
5 | eaf_StoreId | StoreID z MS Outlook | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
eaf_Id | PRIMARY KEY |
Określenie widoczności konta pocztowego dla użytkowników innych niż opiekun
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ev_Id | Id | int |
2 | ev_AccountId | Id konta | int |
3 | ev_UserId | Id użytkownika, który ma mieć widoczne wiadomości z danego konta | int |
Założenia: | |||
1 | FK_em_AccVisibleTo_em_AccVisibleTo | ev_AccountId->PK_em_Account | FOREIGN KEY |
Numery wiadomości usuniętych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ear_Id | Id | int |
2 | ear_UIDL | UIDL wiadomości | varchar (255) |
3 | ear_AccountId | Klucz obcy do tabeli em_Account | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ear_Id | PRIMARY KEY |
Załączniki do wiadomości
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | et_Id | Id | int |
2 | et_EmailId | Id wiadomości | int |
3 | et_Filename | Nazwa pliku | varchar (255) |
4 | et_Filepath | Ścieżka do pliku | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
et_Id | PRIMARY KEY |
Parametry wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ep_Id | Klucz główny | int |
2 | ep_UserId | Klucz obcy do adr__Ewid | int |
3 | ep_KontoId | Klucz obcy do em_Account | int |
4 | ep_WyslijOdbierz | Opcje automatu - 1 - Wyslij i odbierz, 2 - tylko wyślij, 3 - tylko odbierz | int |
5 | ep_Automat | Czy działa automatyczne odbieranie/wysyłanie wiadomości | bit |
6 | ep_WyslijOdRazu | Wyślij wiadomość gdy gotowa do wysłania | bit |
7 | ep_WyslijZamknij | Wyślij wiadomości przy zamknięciu programu | bit |
8 | ep_CoIle | Częstotliwość (w minutach) odpalania automatu wysyłania/odbierania poczty | int |
9 | ep_Html | Domyślny format wiadomości, HTML czy tekstowy. 1 oznacza HTML | bit |
10 | ep_Przeczytane | Czy automatycznie oznaczać jako przeczytane po upływie pewnego czasu | bit |
11 | ep_CzasPrzeczyt | Czas w sekundach, po którym następuje automatyczne oznaczanie wiadomości jako przeczytanej | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ep_Id | PRIMARY KEY |
Reguły wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | er_Id | Id | int |
2 | er_Name | Nazwa reguły | varchar (50) |
3 | er_GroupId | Grupa wiadomości do ew. wybrania | int |
4 | er_MarkAsRead | Czy oznaczać wiadomość jako przeczytaną? | bit |
5 | er_Operator | Operator w wyrażeniu def. regułę (AND, OR) | int |
6 | er_Enabled | Czy reguła włączona? | bit |
7 | er_Rank | Ranga reguły (wykorzystywana do ustalania kolejności, w jakiej są one odpalane) | int |
8 | er_Flag | Czy flagować wiadomość? | bit |
9 | er_UserId | Właściciel reguły | int |
10 | er_CheckSpamMark | Czy sprawdzać znacznik spamu? | bit |
11 | er_MoveTo | Gdzie przenieść? NULL-nigdzie, 0-do usuniętych, 1-do spamu | int |
12 | er_FlagaWlasnaId | Jaką flagą własna oflagować? NULL-żadną | int |
13 | er_Priority | Czy brać pod uwagę priorytet? NULL-nie, 1-wysoki, 2-normalny, 3-niski | int |
14 | er_Private | Oznacza wiadomość jako prywatną | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_em_Rule_fl__Flagi | er_FlagaWlasnaId->PK_fl__Flagi | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
er_Id | PRIMARY KEY |
Słowa użyte w regułach wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ew_Id | Id | int |
2 | ew_RuleId | Id reguły | int |
3 | ew_Field | Rodzaj pola (TEMAT, OD, DO itd). | int |
4 | ew_Word | Słowo | varchar (100) |
Założenia: | |||
1 | FK_em_RuleWord_em_Rule | ew_RuleId->PK_em_Rule | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ew_Id | PRIMARY KEY |
Treść wiadomości dla FTS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | esc_Id | Id | int |
2 | esc_EmailId | Id powiązanej wiadomości | int |
3 | esc_Content | Treść wiadomości do przeszukiwania | ntext (1073741823) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
esc_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera listy niepożądanych i zaufanych nadawców emaili
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | esl_Id | Id wpisu | int |
2 | esl_UserId | Id właściciela wpisu | int |
3 | esl_List | Z której listy jest wpis? 0-czarna, 1-biała | int |
4 | esl_Entry | Wzorzec adresu | varchar (100) |
Założenia: | |||
1 | CK_em_SendersList_List | ([esl_List]=(1) OR [esl_List]=(0)) | CHECK |
2 | IX_em_SendersList | esl_UserId; esl_Entry | UNIQUE |
3 | ![]() |
esl_Id | PRIMARY KEY |
Podpisy do wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | es_Id | Id | int |
2 | es_UserId | Id użytkownika | int |
3 | es_AccountId | Id konta | int |
4 | es_Text | Treść podpisu | text (2147483647) |
5 | es_Mht | Treść podpisu w formacie MHT | text (2147483647) |
6 | es_Position | Pozycja podpisu | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
es_Id | PRIMARY KEY |
Źródła wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | es_Id | Id | int |
2 | es_EmailId | Id wiadomości | int |
3 | es_Source | Źródło wiadomości | text (2147483647) |
4 | es_SourceData | Źródło wiadomości pełne | image (2147483647) |
5 | es_SourceNoAtt | Źródło wiadomości bez załączników | image (2147483647) |
6 | es_Size | Rozmiar wiadomości w kilobajtach | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
es_Id | PRIMARY KEY |
Szablony wiadomości e-mail
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | et_Id | Id | int |
2 | et_Name | Nazwa szablonu | nvarchar (50) |
3 | et_Subject | Temat | nvarchar (1000) |
4 | et_Text | Tekst szablonu | ntext (1073741823) |
5 | et_HTML | Czy szablon jest HTML-owy? | bit |
6 | et_Mht | Szablon w formacie mht | text (2147483647) |
7 | et_Fragment | Flaga określająca czy szablon jest typu fragment wiadomości | bit |
8 | et_ReplyTo | Adres zwrotny | nvarchar (255) |
9 | et_CcTo | Do wiadomości | nvarchar (1000) |
10 | et_BccTo | Ukryte do wiadomości | nvarchar (1000) |
11 | et_GroupId | Identyfikator grupy wiadomości | int |
12 | et_Priority | Priorytet wiadomości: 1-wysoki, 2-normalny, 3-niski | int |
13 | et_DispositionNotification | Żądaj potwierdzenia przeczytania | bit |
14 | et_Private | Oznacz wiadomość jako prywatną | bit |
15 | et_DeleteAttachments | Kasuj załączniki po wysłaniu | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_em_Template_et_Priority_Range | ([et_Priority]=(3) OR [et_Priority]=(2) OR [et_Priority]=(1)) | CHECK |
2 | FK_em_Template_sl_CrmGrupaWiadomosci | et_GroupId->PK_sl_CrmGrupaWiadomosci_1 | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
et_Id | PRIMARY KEY |
element e-sprawozdania finansowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfe_Id | int | |
2 | sfe_IdNaglowka | int | |
3 | sfe_IdWersja | int | |
4 | sfe_Rodzaj | int | |
5 | sfe_IdSprawozdania | int | |
6 | sfe_XML | image (2147483647) | |
7 | sfe_Zatwierdzony | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_es_SprawozdanieFinElement_es_SprawozdanieFinNaglowek | sfe_IdNaglowka->PK_es_SprawozdanieFinNaglowek | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfe_Id | PRIMARY KEY |
nagłowek e-sprawozdania finansowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfn_Id | int | |
2 | sfn_Typ | int | |
3 | sfn_Wariant | int | |
4 | sfn_WersjaTechniczna | int | |
5 | sfn_WersjaSchemy | varchar (5) | |
6 | sfn_Nazwa | varchar (50) | |
7 | sfn_IdRoku | int | |
8 | sfn_OkresOd | datetime | |
9 | sfn_OkresDo | datetime | |
10 | sfn_DataZatwierdzenia | datetime | |
11 | sfn_Zatwierdzony | bit | |
12 | sfn_Wyeksportowany | bit | |
13 | sfn_WybraneRodzaje | int | |
14 | sfn_MiejsceSkladania | int | |
15 | sfn_Importowany | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sfn_Id | PRIMARY KEY |
Wysyłka elektroniczna e-sprawodzdań finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfw_Id | int | |
2 | sfw_IdNaglowka | int | |
3 | sfw_XMLPodpisany | image (2147483647) | |
4 | sfw_NrReferencyjny | varchar (255) | |
5 | sfw_WyslanyData | datetime | |
6 | sfw_Upo | image (2147483647) | |
7 | sfw_UpoData | datetime | |
8 | sfw_UpoZrodlo | int | |
9 | sfw_Status | int | |
10 | sfw_PaczkaZip | image (2147483647) | |
Założenia: | |||
1 | FK_es_WysylkaElektroniczna_es_SprawozdanieFinNaglowek | sfw_IdNaglowka->PK_es_SprawozdanieFinNaglowek | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfw_Id | PRIMARY KEY |
Logi z wysyłki elektroniczna e-sprawodzdań finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfwl_Id | int | |
2 | sfwl_IdWysylki | int | |
3 | sfwl_Data | datetime | |
4 | sfwl_Opis | varchar (1000) | |
Założenia: | |||
1 | FK_es_WysylkaElektroniczna_es_WysylkaElektronicznaLog | sfwl_IdWysylki->PK_es_WysylkaElektroniczna | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfwl_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencje akcyzowe subiekta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ewa_Id | Id obiektu ewidencji | int |
2 | ewa_Typ | Typ ewidencji (1-sprzedaży dla odbiorców finalnych, 2-wyrobów używanych przez podmiot pośredniczący) | int |
3 | ewa_Bufor | Czy pozycja znajduje się w buforze. | bit |
4 | ewa_Grupa | Do grupowania ewidencji z korektami- id oryginalnego obiektu. | int |
5 | ewa_KorektaDoId | Id obiektu korygowanego, NULL jeżli obiekt nie jest korektą. | int |
6 | ewa_PozId | Id pozycji do której odnosi się wpis ewidencji. | int |
7 | ewa_DokId | Id dokumentu do którego odnosi się wpis ewidencji. | int |
8 | ewa_DataWystawienia | Data wystawienia dokumentu do którego odnosi się wpis ewidencji. | datetime |
9 | ewa_DataSprzedazy | Data sprzedaży dokumentu do którego odnosi się wpis ewidencji. | datetime |
10 | ewa_DataWydania | Data wydania dokumentu do którego odnosi się wpis ewidencji. | datetime |
11 | ewa_DokNrPelny | Numer dokumentu do którego odnosi się wpis ewidencji. | varchar (30) |
12 | ewa_KhId | Id kontrahenta dla którego wystawiono dokument. | int |
13 | ewa_KhSymbol | Symbol kontrahenta. | varchar (20) |
14 | ewa_KhPESEL | PESEL kontrahenta. | varchar (11) |
15 | ewa_KhNazwa | Nazwa kontrahenta. | varchar (51) |
16 | ewa_KhAdrUlica | Adres kontrahenta- ulica. | varchar (60) |
17 | ewa_KhAdrNrDomu | Adres kontrahenta- numer domu. | varchar (10) |
18 | ewa_KhAdrNrLokalu | Adres kontrahenta- numer lokalu. | varchar (10) |
19 | ewa_KhAdres | Adres kontrahenta- ulica i numer lokalu. | varchar (82) |
20 | ewa_KhKod | Adres kontrahenta- kod pocztowy. | varchar (8) |
21 | ewa_KhMiejscowosc | Adres kontrahenta- miejscowość. | varchar (40) |
22 | ewa_KhNIP | NIP kontrahenta. | varchar (20) |
23 | ewa_TwId | Id towaru. | int |
24 | ewa_TwSymbol | Symbol towaru. | varchar (20) |
25 | ewa_TwNazwa | Nazwa towaru. | varchar (50) |
26 | ewa_TwKodTowaru | Kod CN towaru. | varchar (50) |
27 | ewa_Ilosc | Ilość towaru w kilogramach. | money |
28 | ewa_WartoscNetto | Wartość netto towaru. | money |
29 | ewa_WartoscBrutto | Wartość brutto towaru. | money |
30 | ewa_WartoscAkcyzy | Wartość akcyzy towaru. | money |
31 | ewa_PowodZwolnieniaId | Powód zwolenia z podatku akcyzowego - id. | int |
32 | ewa_PowodZwolnieniaNazwa | Powód zwolenia z podatku akcyzowego - nazwa. | varchar (255) |
33 | ewa_MagId | Identyfikator magazynu. | int |
34 | ewa_Korygowana | Czy do pozycji została wystawiona nowsza korekta. | bit |
35 | ewa_WystawilKorekte | Osoba korygująca. | varchar (40) |
36 | ewa_DataKorekty | Data korekty. | datetime |
37 | ewa_KorektaAdnotacja | Adnotacja osoby dokonującej korekty zapisu. | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ewa_Id | PRIMARY KEY |
W tabeli zapisywane są domyślne ścieżki eksportu plików.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ex_Id | Klucz główny | int |
2 | ex_Rodzaj | Rodzaj: 1-ścieżka eksportu deklaracji ZUS | int |
3 | ex_NazwaKomputera | Nazwa komputera | varchar (255) |
4 | ex_IdUzytkownika | Id użytkownika | int |
5 | ex_Sciezka | Ścieżka | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ex_Id | PRIMARY KEY |
Tabela zawierająca flagi użytkownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | flg_Id | Identyfikator flagi | int |
2 | flg_Numer | Numer flagi, który wyznacza ikonę przypisaną do flagi | int |
3 | flg_Text | Tytuł flagi | varchar (50) |
4 | flg_IdGrupy | Identyfikator grupy, do której należy flaga | int |
5 | flg_Domyslna | Czy flaga jest nadawana nowym obiektom | bit |
6 | flg_DomyslnyKomentarz | Komentarz przypisywany nowym obiektom, jeżeli dana flaga jest domyślna | varchar (1000) |
7 | flg_IdUprNadaj | Identyfikator uprawnienia nadawania flagi | int |
8 | flg_IdUprZdejmij | Identyfikator uprawnienia zdejmowania flagi | int |
Założenia: | |||
1 | FK_fl__Flagi_fl_Grupy | flg_IdGrupy->PK_fl_Grupy | FOREIGN KEY |
2 | GN_fl__Flagi | flg_IdGrupy; flg_Numer | UNIQUE |
3 | ![]() |
flg_Id | PRIMARY KEY |
Tabela grup flag użytkownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | flp_Id | Identyfikator grupy | int |
2 | flp_Nazwa | Nazwa grupy | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
flp_Id | PRIMARY KEY |
Powiązania obiektów z flagami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | flw_IdGrupyFlag | Identyfikator grupy, do której należy flaga | int |
2 | flw_TypObiektu | Typ obiektu w obrębie grupy flag | int |
3 | flw_IdObiektu | Identyfikator flagowanego obiektu | int |
4 | flw_IdFlagi | Identyfikator flagi | int |
5 | flw_Komentarz | Komentarz do obiektu | varchar (1000) |
6 | flw_IdUzytkownika | Identyfikator ostatniego użytkownika, który oflagował/zdjął flagę | int |
7 | flw_CzasOstatniejZmiany | Czas ostatniego oflagowania/zdjęcia flagi | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_fl_Wartosc_fl__Flagi | flw_IdFlagi->PK_fl__Flagi | FOREIGN KEY |
2 | FK_fl_Wartosc_fl_Grupy | flw_IdGrupyFlag->PK_fl_Grupy | FOREIGN KEY |
3 | FK_fl_Wartosc_pd_Uzytkownik | flw_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
flw_IdGrupyFlag; flw_TypObiektu; flw_IdObiektu | PRIMARY KEY |
Tabela główna vendero
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SyncState | Stan synchronizacji | tinyint |
3 | mt_ApiKey | Klucz API | nvarchar (128) |
4 | mt_SyncMachine | Maszyna synchronizująca | nvarchar (1000) |
5 | mt_WizardAddress | Adres kreatora | nvarchar (1000) |
6 | mt_TriggersEnabled | Czy wlaczone triggery | bit |
7 | mt_AmountOfProducts | Ilosc towarow | int |
8 | mt_AmountOfPictures | Ilosc zdjec towarow | int |
9 | mt_WebsiteType | Typ witryny | int |
10 | mt_WebsiteName | Nazwa witryny | nvarchar (256) |
11 | mt_WebsiteStatus | Status witryny | int |
12 | mt_WebsiteAddress | Adres witryny | nvarchar (256) |
13 | mt_WebsiteAdminEmail | Email administatora | nvarchar (256) |
14 | mt_LicenseStatus | Status licencji | int |
15 | mt_LicenseType | Typ licencji | int |
16 | mt_LicenseDescription | Opis licencji | nvarchar (256) |
17 | mt_LicenseExpirationDate | Data wygasania licencji | datetime |
18 | mt_LastSyncDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
19 | mt_NewOrders | Nowe zamowienia na sklepie | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna cech
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_SubiektProductId | Identyfikato produktu GT | int |
4 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
5 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
6 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
7 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna cen
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_SubiektProductId | Identyfikato produktu GT | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
7 | mt_MultiStoreId1 | Identyfikator vendero | int |
8 | mt_MultiStoreId2 | Identyfikator vendero | int |
9 | mt_MultiStoreId3 | Identyfikator vendero | int |
10 | mt_MultiStoreId4 | Identyfikator vendero | int |
11 | mt_MultiStoreId5 | Identyfikator vendero | int |
12 | mt_MultiStoreId6 | Identyfikator vendero | int |
13 | mt_MultiStoreId7 | Identyfikator vendero | int |
14 | mt_MultiStoreId8 | Identyfikator vendero | int |
15 | mt_MultiStoreId9 | Identyfikator vendero | int |
16 | mt_MultiStoreId10 | Identyfikator vendero | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
3 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
4 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
5 | mt_FirstStateId | Stan dokumentu | tinyint |
6 | mt_SecondStateId | Stan dokumentu | tinyint |
7 | mt_FirstTypeId | Typ dokumentu | tinyint |
8 | mt_SecondTypeId | Typ dokumentu | tinyint |
9 | mt_FirstDocId | Identyfikator dokumentu | int |
10 | mt_SecondDocId | Identyfikator dokumentu | int |
11 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
12 | mt_Description | Opis | nvarchar (255) |
13 | mt_IsPaid | Opłacony | bit |
14 | mt_FirstDocRealisationDocumentId | Numer dokumentu realizującego zamówienie | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna grup
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna jednostek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_SubiektProductId | Identyfikator produktu | int |
4 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
5 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
6 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
7 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna kategorii
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna klientów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna kontrahentów sklepu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna magazynów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
7 | mt_Active | Czy aktywny | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna newslettera
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator od strony Subiekta | int |
3 | mt_FeniksId | Identyfikator od strony vendero | int |
4 | mt_Direction | Kierunek | int |
5 | mt_Email | varchar (128) | |
6 | mt_DoSubscribe | Zapisz | bit |
Tabela synchronizacyjna parametrów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
4 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
5 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
6 | mt_MultiStoreId1 | Identyfikator vendero | int |
7 | mt_MultiStoreId2 | Identyfikator vendero | int |
8 | mt_MultiStoreId3 | Identyfikator vendero | int |
9 | mt_MultiStoreId4 | Identyfikator vendero | int |
10 | mt_MultiStoreId5 | Identyfikator vendero | int |
11 | mt_MultiStoreId6 | Identyfikator vendero | int |
12 | mt_MultiStoreId7 | Identyfikator vendero | int |
13 | mt_MultiStoreId8 | Identyfikator vendero | int |
14 | mt_MultiStoreId9 | Identyfikator vendero | int |
15 | mt_MultiStoreId10 | Identyfikator vendero | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna płatności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna pól własnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
4 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
5 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
6 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna poziomów cen promocji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektPromocjaId | Identyfikator GT promocji | int |
3 | mt_SubiektPoziomCenId | Identyfikator GT poziomu cen | int |
4 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
5 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
6 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
7 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Tabela synchronizacyjna promocji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Tabela synchronizacyjna towarów promocji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektPromocjaId | Identyfikator GT promocji | int |
3 | mt_SubiektTowarId | Identyfikator GT towaru | int |
4 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
5 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
6 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
7 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Tabela synchronizacyjna cech
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna słownika modeli
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna rabatów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna walut
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna słownika właściwości cech
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna słownika właściwości
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna stanu synchronizacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektProductId | Identyfikator produktu GT | int |
3 | mt_SubiektWarehouseId | Identyfikator magazynu GT | int |
4 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
5 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
6 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
7 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna stawek VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna atrybutów towarów dla porównywarek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
4 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
5 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
6 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
7 | mt_HistoryMultiStoreId | Identyfikator vendero historyczny | int |
8 | mt_DimensionsChanged | datetime | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Tabela synchronizacyjna zdjęć
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mt_Id | Identyfikator | int |
2 | mt_SubiektId | Identyfikator GT | int |
3 | mt_SubiektProductId | Identyfikator produktu | int |
4 | mt_MultiStoreId | Identyfikator vendero | int |
5 | mt_LastSynchDate | Data ostatniej synchronizacji | datetime |
6 | mt_LastChangeDate | Data ostatniej zmiany | datetime |
7 | mt_StateId | Stan obiektu | tinyint |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mt_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Konfiguracje gridów (tabela nie jest używana)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cg_Section | Identyfikator tekstowy grida | varchar (50) |
2 | cg_User | Identyfikator użytkownika | int |
3 | cg_Version | Nazwa wersji (tekst postaci xx.yy.zz.vv) | varchar (50) |
4 | cg_BinListInfo | Dane o ogólnych ustawieniach grida | image (2147483647) |
5 | cg_BinColumns | Dane o parametrach kolumn grida | image (2147483647) |
6 | cg_BinTables | Dane o tabelkach z których pobierane są dane do grida | image (2147483647) |
7 | cg_BinVisibility | Dane o widoczności i kolejności kolumn w gridzie | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cg_Section; cg_User | PRIMARY KEY |
Rozszerzona konfiguracja gridów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cge_Section | Identyfikator tekstowy grida | varchar (50) |
2 | cge_User | Identyfikator użytkownika | int |
3 | cge_Service | Identyfikator serwisu | int |
4 | cge_Version | Nazwa wersji (tekst postaci xx.yy.zz.vv) | varchar (50) |
5 | cge_BinListInfo | Dane o ogólnych ustawieniach grida | image (2147483647) |
6 | cge_BinColumns | Dane o parametrach kolumn grida | image (2147483647) |
7 | cge_BinTables | Dane o tabelkach z których pobierane są dane do grida | image (2147483647) |
8 | cge_BinVisibility | Dane o widoczności i kolejności kolumn w gridzie | image (2147483647) |
9 | cge_Sql | Zapytanie SQL dla grida własnego | text (2147483647) |
10 | cge_LastUpdateVersion | Wersja programu, która wykonała ostatni zapis grida | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cge_Section; cge_User; cge_Service | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Formatowanie warunkowe grida
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grfw_Id | Identyfikator | int |
2 | grfw_Nazwa | Nazwa formatowania | varchar (255) |
3 | grfw_Grid | Nazwa konfiguracji grida | varchar (50) |
4 | grfw_IdModulu | Identyfikator komponentu (tylko w Navireo) | int |
5 | grfw_Formatowanie | Formatowanie grida | image (2147483647) |
6 | grfw_Kolejnosc | Kolejność formatowania | int |
7 | grfw_SqlWarunek | Warunek SQL | text (2147483647) |
8 | grfw_SqlTabele | Dodatkowe tabele dla warunku SQL | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
grfw_Id | PRIMARY KEY |
Widoczność formatowania grida dla użytkowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grfwu_IdFormatowania | Identyfikator formatowania | int |
2 | grfwu_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_gr_FormatowanieUzytkownik_gr_Formatowanie | grfwu_IdFormatowania->PK_gr_FormatowanieWarunkowe | FOREIGN KEY |
2 | FK_gr_FormatowanieUzytkownik_pd_Uzytkownik | grfwu_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
Warunek dla formatowania grida (zwykłego)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grfww_Id | Identyfikator | int |
2 | grfww_IdFormatowania | Identyfikator formatowania | int |
3 | grfww_KolumnaNazwa | Nazwa kolumny grida (wyświetlana) | varchar (1024) |
4 | grfww_KolumnaPole | Nazwa kolumny grida (z tabeli) | varchar (1024) |
5 | grfww_Warunek | Warunek formatowania | int |
6 | grfww_Wartosc | Wartość dla warunku | text (2147483647) |
7 | grfww_Operator | Operator porównania warunku | int |
Założenia: | |||
1 | FK_gr_FormatowanieWlasneWarunek_gr_FormatowanieWlasne | grfww_IdFormatowania->PK_gr_FormatowanieWarunkowe | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
grfww_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nazwy gridów na potrzeby kopiowania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gn_Section | Identyfikator tekstowy grida (nazwa konfiguracji) | varchar (50) |
2 | gn_Nazwa | Nazwa grida dla użytkownika | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gn_Section | PRIMARY KEY |
Własny warunek F7/F8
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grww_Id | Identyfikator | int |
2 | grww_IdGrida | Identyfikator grida (gr__Grid) | int |
3 | grww_SqlSelectId | Zapytanie wybierajace idy z listy | varchar (4000) |
4 | grww_SqlWhere | Warunek filtrujacy na podstawie danych z textboxa | varchar (4000) |
5 | grww_TekstTytul | Tekst wyswietlany w linku | varchar (50) |
6 | grww_TekstWpis | Tekst wyswietlany na pozycji combo | varchar (50) |
7 | grww_LaczWarunekAnd | Łącznik warunków, 0 - OR, 1 - AND | bit |
Założenia: | |||
1 | FK__gr_WyszukiwanieWlasne_gr__Grid | grww_IdGrida->PK_gr__FiltrWartosc | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
grww_Id | PRIMARY KEY |
Obiekty GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gto_Id | Identyfikator obiektu GT | int |
2 | gto_Nazwa | Nazwa obiektu GT | varchar (100) |
3 | gto_PodstDefId | Identyfikator podstawowej definicji XML dla obiektu GT (gt_Definicja) | int |
4 | gto_PodstTransId | Identyfikator podstawowej transformacji (XSLT) obiektu GT (gt_Transformacja) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_gt__Obiekt_gt_Definicja | gto_PodstDefId->PK_gt_Definicja | FOREIGN KEY |
2 | FK_gt__Obiekt_gt_Transformacja | gto_PodstTransId->PK_gt_Transformacja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
gto_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera atrybuty obiektów GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gta_Id | Identyfikator rekordu w tabeli | int |
2 | gta_IdObiektu | Identyfikator obiektu, którego dotyczy atrybut, unikalny w obrębie typu obiektu | int |
3 | gta_IdObiektuGt | Typ obiektu, którego dotyczy atrbybut | int |
4 | gta_Nazwa | Nazwa atrybutu | varchar (50) |
5 | gta_Wartosc | Wartość atrybutu | varchar (1000) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gta_Id | PRIMARY KEY |
Definicja pobrania XML nt. obiektu GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gtd_Id | Unikalny identyfikator rekordu | int |
2 | gtd_ObiektId | Identyfikator obiektu, którego dotyczy definicja | int |
3 | gtd_Nazwa | Nazwa definicji | varchar (50) |
4 | gtd_Definicja | Definicja obiektu zapisana w specjalnym formacie. | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_gt_Definicja_gt__Obiekt | gtd_ObiektId->PK_gt__Obiekt | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
gtd_Id | PRIMARY KEY |
Tabela techniczna
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gtp_Id | Id | int |
2 | gtp_IdWpisu | Id wpisu w tabeli gt_Transformacja lub gt_Definicja | int |
3 | gtp_NazwaPliku | Nazwa pliku definicji/transfomacji z rozszerzeniem | varchar (255) |
Transformata obiektu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gtt_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | gtt_ObiektId | Identyfikator obiektu, którego dotyczy transformacja | int |
3 | gtt_Nazwa | Nazwa transformacji | varchar (50) |
4 | gtt_RodzajId | Rodzaj transformacji (1 - podgląd HTML, 2 - transformacja do innego XML) | int |
5 | gtt_Transformacja | Zapis transformacji w specjalnym formacie | image (2147483647) |
6 | gtt_Schemat | Schemat transformacji | varchar (255) |
7 | gtt_DefinicjaId | Identyfikator definicji danych dla transformacji. | int |
8 | gtt_Domyslna | Domyślność podglądu | bit |
9 | gtt_StatusNowosci | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_gt_Transformacja_gt__Obiekt | gtt_ObiektId->PK_gt__Obiekt | FOREIGN KEY |
2 | FK_gt_Transformacja_gt_Definicja | gtt_DefinicjaId->PK_gt_Definicja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
gtt_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie użytkowników z podglądami F9, do których nie mają mieć dostępu.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator transformacji XSLT, składającej się na profilowany podgląd F9 | int |
2 | pf_IdUzytkownika | Identyfikator profilowanego użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_gt_TransformacjaProfil_gt_Transformacja | pf_IdObiektu->PK_gt_Transformacja | FOREIGN KEY |
2 | FK_gt_TransformacjaProfil_pd_Uzytkownik | pf_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Zawiera definicje transofmacji obiektów GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | to_TransformacjaId | Identyfikator transformacji obiektu GT | int |
2 | to_DefinicjaId | Identyfikator definicji obiektu GT | int |
3 | to_UzytkownikId | Identyfikator użytkownika podmiotu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_gt_TransObiekt_gt_Definicja | to_DefinicjaId->PK_gt_Definicja | FOREIGN KEY |
2 | FK_gt_TransObiekt_gt_Transformacja | to_TransformacjaId->PK_gt_Transformacja | FOREIGN KEY |
3 | FK_gt_TransObiekt_pd_Uzytkownik | to_UzytkownikId->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
Rodzaj transformacji Obiektu GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gtr_Id | Identyfikator rodzaju transformacji | int |
2 | gtr_Nazwa | Nazwa rodzaju transformacji | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gtr_Id | PRIMARY KEY |
Parametry bankowości on-line
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbe_Id | Identyfikator parametrów bankowości elektronicznej | int |
2 | hbe_Wyloguj | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
hbe_Id | PRIMARY KEY |
Identyfikatory transakcji oczekujących
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbi_Id | Identyfikator | int |
2 | hbi_IdPrzedrostka | Identyfikator przedrostka | int |
3 | hbi_IdTransakcji | Ostatni identyfikator transakcji oczekującej | int |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_Ident_hb_PrzedrostekHist | hbi_IdPrzedrostka->PK_hb_PrzedrostekHist | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hbi_Id | PRIMARY KEY |
Tabela techniczna do przyszłych zastosowań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbl_Id | int | |
2 | hbl_IdRachunku | Id rachunku | int |
3 | hbl_IdUzytkownia | Id użytkownika | int |
4 | hbl_TrybLogowania | Tryb logowania | int |
5 | hbl_Login | Login | varchar (50) |
6 | hbl_CertyfikatHash | Hash certyfikatu | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_Login_pd_Uzytkownik | hbl_IdUzytkownia->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_hb_Login_rb__RachBankowy | hbl_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
hbl_Id | PRIMARY KEY |
Nagłówek oraz stopka wyciągu dla Homebankingu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hb_IdNaglowek | Identyfikator nagłówka | int |
2 | hb_NumerRachunkuWyciagu | Numer rachunku bankowego | varchar (50) |
3 | hb_DataUtworzeniaWyciagu | Data utworzenia wyciągu bankowego | datetime |
4 | hb_NumerWyciagu | Numer wyciągu bankowego. unikalny w obrębie roku | varchar (30) |
5 | hb_BilansOtwarciaWaluta | Waluta w jakiej podany jest bilans otwarcia | char (3) |
6 | hb_IdRachunku | Id rachunku z rb__RachBankowy | int |
7 | hb_Zrodlo | 1 - homebanking 2 - webservice | int |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_NaglowekIStopka_rb__RachBankowy | hb_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hb_IdNaglowek | PRIMARY KEY |
Zawiera informacje o dostępnych parserach w homebankingu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbp_Id | Identyfikator | int |
2 | hbp_Opis | Opis parsera | varchar (60) |
3 | hbp_InsStala | Stała identyfikująca parser, dla rozwiązań własnych musi być równa 0 | int |
4 | hbp_ProgId | ProgId biblioteki dll rozwiązania własnego | varchar (50) |
5 | hbp_StronaKodowa | Domyślna strona kodowa | int |
Tabela łącząca transakcje bankowe z transakcjami z wyciągu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbpt_Id | int | |
2 | hbpt_IdTransakcjiZWyciagu | int | |
3 | hbpt_IdTransakcjiBankowej | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_PowiazanieTransakcji_hb_Transakcja | hbpt_IdTransakcjiZWyciagu->PK_hb_Transakcja | FOREIGN KEY |
2 | FK_hb_PowiazanieTransakcji_hb_TransakcjaElektroniczna | hbpt_IdTransakcjiBankowej->PK_hb_TransakcjeBankowe | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
hbpt_Id | PRIMARY KEY |
4 | UQ_hb_PowiazanieTransakcji_hbpt_IdTransakcjiBankowej | hbpt_IdTransakcjiBankowej | UNIQUE |
5 | UQ_hb_PowiazanieTransakcji_hbpt_IdTransakcjiZWyciagu | hbpt_IdTransakcjiZWyciagu | UNIQUE |
Przedrostki transakcji oczekujących
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbp_Id | Identyfikator przedrostka | int |
2 | hbp_Przedrostek | Przedrostek | varchar (4) |
3 | hbp_IdUslugi | Id uslugi | int |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_PrzedrostekHist_hb_Usluga | hbp_IdUslugi->PK_hb_Usluga | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hbp_Id | PRIMARY KEY |
Raportowanie operacji bankowości on-line
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbr_Id | int | |
2 | hbr_TypOperacji | LOGOWANIE_TOKENEM = 0L, LOGOWANIE_CERTYFIKAT = 1L, WYSYLANIE = 2L, AUTORYZOWANIE = 4L, POBIERANIE_HISTORII = 5L, POBIERANIE_STATUSU = 8L, USUSWANIE = 10L, WYLOGOWANIE = 11L, POBIERANIE_POTWIERDZENIA = 19L, | int |
3 | hbr_IdTransakcji | NULL jeżeli wpis z raportu nie dotyczy transakcji oczekującej. W przeciwnym wypadku identyfikator transakcji. | int |
4 | hbr_Opis | Opis operacji | varchar (255) |
5 | hbr_Status | 0 - BŁĄD 1 - OK | int |
6 | hbr_IdUzytkownik | Odwołanie do tabeli pd_Uzytkownik. Wskazuje kto wykonał daną operację. | int |
7 | hbr_Data | Data wykonania danej operacji | datetime |
8 | hbr_OpisBledu | Treść błędu zwrócona przez webservice. | ntext (1073741823) |
9 | hbr_Bank | 105 - ING 114 - BRE | int |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_Raport_hb_TransakcjaOczekujaca | hbr_IdTransakcji->PK_hb_TransakcjaOczekujaca | FOREIGN KEY |
2 | FK_hb_Raport_pd_Uzytkownik | hbr_IdUzytkownik->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
hbr_Id | PRIMARY KEY |
Tabela techniczna do przyszłych zastosowań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbs_Id | int | |
2 | hbs_IdRachunkuBankowego | Id rachunku bankowego | int |
3 | hbs_OstatniaModyfikacja | Data ostatniej modyfikacji | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_SynchronizacjaRachunkuBankowego_rb__RachBankowy | hbs_IdRachunkuBankowego->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hbs_Id | PRIMARY KEY |
3 | UQ_hb_SynchronizacjaRachunkuBankowego_hbs_IdRachunkuBankowego | hbs_IdRachunkuBankowego | UNIQUE |
Reguła zamiany znaku spejcalnego w transakcjach oczekujących
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbzs_Id | Identyfikator | int |
2 | hbzs_Bank | Typ banku ( 114 - iBRE, 105 - ING ) | int |
3 | hbzs_ZnakSpecjalny | Znak specjalny, kóry zostanie zamieniony | varchar (1) |
4 | hbzs_ZnakZamiana | Znak na który zostanie zamienony znak specjalny | varchar (1) |
5 | hbzs_Nazwa | Zamieniaj znak specjalny w Nazwie do wysłania | bit |
6 | hbzs_Tytul | Zamieniaj znak specjalny w Tytule | bit |
7 | hbzs_Podmiot | Zamieniaj znak specjalny w nazwie Podmiotu podczas wysyłania transakcji oczekującej do banku. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
hbzs_Id | PRIMARY KEY |
Transakcja z wyciągu - homebanking
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hb_IdNaglowekTr | Identyfikator nagłówka | int |
2 | hb_IdTransakcji | Identyfikator transakcji | int |
3 | hb_DataWaluty | Data walutowanie | datetime |
4 | hb_DataKsiegowania | Data księgowania | datetime |
5 | hb_Oznaczenie | Oznaczenie transakcji (C - kredytowa, D - debetowa) | char (1) |
6 | hb_Kwota | Kwota transakcji | money |
7 | hb_KodTranzakcji | Kod transakcji zgodny z SWIFT | char (3) |
8 | hb_OpisTranzakcji | Szczegółowy opis transakcji | varchar (5000) |
9 | hb_Kontrahent | Kontrahent - pole wyparsowane | varchar (390) |
10 | hb_RachKontrahent | Rachunek kontrahenta - pola wyparsowane | varchar (390) |
11 | hb_Waluta | Waluta transakcji - pole wyparsowane (przewalutowanie) | varchar (390) |
12 | hb_KwotaWaluty | Kwota - pole wyparsowane (przewalutowaniu) | money |
13 | hb_Kurs | Kurs - pole przewalutowane (przewalutowanie) | money |
14 | hb_idOperacjiBankowej | Id operacji bankowej, skojarzonej, wstępnie skojarzonej lub wygenerowanej | int |
15 | hb_SprawdzonoSkojarzanie | Czy sprawdzono tą operację przy skojarzaniu | bit |
16 | hb_Status | Status transakcji: NOWA = 0, WYGENEROWANA =1, SKOJARZONA = 2, POMINIETA = 3, WSTEPNIESKOJARZONA = 4 | int |
17 | hb_Tytul | Tytuł transakcji bankowej | varchar (4000) |
18 | hb_IdentyfikatorMP | Identyfikator płatności - krótki | varchar (50) |
19 | hb_PelnyNumerMP | Identyfikator płatności - pełny | varchar (50) |
20 | hb_Zrodlo | int | |
21 | hb_TNR | varchar (255) | |
22 | hb_IdTranOczek | int | |
23 | hb_PodtypPP | Podtyp transakcji (0 - zwykła, 1 - podzielona płatność, 2 - operacja automatyczna VAT | int |
24 | hb_Vat | VAT transakcji | money |
25 | hb_NrFaktury | numer faktury transakcji PP | varchar (35) |
Założenia: | |||
1 | CK_hb_Transakcja_hb_Zrodlo_Val | ([hb_Zrodlo]=(1) OR [hb_Zrodlo]=(2)) | CHECK |
2 | FK_hb_Transakcja_hb_NaglowekIStopka | hb_IdNaglowekTr->PK_hb_NaglowekIStopka | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
hb_IdTransakcji | PRIMARY KEY |
Tabela przechowująca transakcje elektroniczne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbte_Id | int | |
2 | hpte_TransakcjaOczekujacaId | int | |
3 | hbte_IdRachunkuBankowego | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_TransakcjaElektroniczna_rb__RachBankowy | hbte_IdRachunkuBankowego->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hbte_Id | PRIMARY KEY |
3 | UQ_hb_TransakcjaElektroniczna_hpte_TransakcjaOczekujacaId | hpte_TransakcjaOczekujacaId | UNIQUE |
Tabela przechowująca transakcje oczekujące
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbto_Id | Identyfikator transakcji oczekującej | int |
2 | hbto_IdObiektu | Identyfikator obiektu powiązanego | int |
3 | hbto_TypObiektu | Typ powiązanego obiektu (0-podmiot; 1-kontrahent; 2-pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) | int |
4 | hbto_IdRachunkuBankowego | Identyfikator rachunku bankowego | int |
5 | hbto_IdRachunkuBankowegoKontrahenta | Identyfikator rachunku bankowego kontrahenta | int |
6 | hbto_TypZlecenia | 0 - Krajowy 1 - Zagraniczny 2 - ZUS 3 - US 4 - Polecenie zaplaty 5 - Przekaz pocztowy | int |
7 | hbto_DataWyslania | Data wysłania | datetime |
8 | hbto_DataRealizacji | Data realizacji | datetime |
9 | hbto_Oplaty | 0 - całkowite opłaty ponosi zleceniodawca 1 - koszty banku pokrywa zleceniodawca, pozostałe beneficjent 2 - całkowite koszty pokrywa beneficjent | int |
10 | hbto_IdWaluty | Identyfikator waluty | char (3) |
11 | hbto_Kwota | Kwota | money |
12 | hbto_Tytul | Tytuł | varchar (146) |
13 | hbto_Status | 0 - Nowy 1 - Wysyłana 2 - W banku 3 - Błąd | int |
14 | hbto_StatusBank | 0 - Do edycji 1 - Do autoryzacji 2 - Zautoryzowana częściowo 3 - Zautoryzowana 4 - W realizacji 5 - Zaksięgowana 6 - Odrzucona 7 - Usunięta 8 - Przetworzona 9 - Przyjęta 10 - Zrealizowana 11 - Brak 12 - Nieznany 13 - Ostatecznie usunięta 14 - Niewysłana 15 - Do weryfikacji ING 16 - Wprowadzone 17 - Odrzucone 18 - Oczekujące 19 - Zaakceptowane 20 - W realizacji 21 - Wykonane 22 - Anulowane | int |
15 | hbto_IdHistoriiAdresu | Historyczny identyfikator adresu | int |
16 | hbto_IdRachunkuBankowegoKontrahentaHist | Historyczny identyfikator rachunku | int |
17 | hbto_IdAdresu | Identyfikator adresu | int |
18 | hbto_Wystawil | Osoba wystawiająca | varchar (40) |
19 | hbto_IdWystawil | Identyfikator wystawiającego | int |
20 | hbto_Program | Program, który utworzył transakcję oczekującą (8-Subiekt, 19-Rewizor, 20-Gratyfikant) | int |
21 | hbto_NazwaKontrahenta | Nazwa kontrahenta | varchar (35) |
22 | hbto_TrybRealizacji | 0 - standard 1 - SRPN(przelew krajowy w PLN) lub pilny ( w pozostałych przypadkach ) 2 - express 5 - SORBNET ( dotyczy PLN ) | bit |
23 | hbto_Potwierdzenie | Potwierdzenie stanu transakcji | image (2147483647) |
24 | hbto_StatusPotwierdzenia | Status transakcji, dla którego zostało pobrane potwierdzenie. Takie same wartości jak w hbto_StatusBank | int |
25 | hbto_IdPrzedrostka | Identyfikator przedrostka | int |
26 | hbto_IdWBanku | Identyfikator transakcji w banku | int |
27 | hbto_TypPrzelewu | Typ przelewu dla operacji: N - normalny, Z - ZUS, P - podatek | char (1) |
28 | hbto_ZUSPodIdentyfikator | Identyfikator uzupełniający | char (14) |
29 | hbto_ZUSPodTypIdentyfikatora | Typ identyfikatora R-regon, P-PESEL, 1-doówd, 2-paszport | char (1) |
30 | hbto_ZUSTypWplaty | Typ wpłaty: S-składka za 1 mc, M-składka dłuższa niż mc, U-układ ratalny, T-odroczenie terminu, D-opłata dodatkowa, E-egzekucja, K-przypisy kontrolne | char (1) |
31 | hbto_ZUSDeklaracja | Rok i miesiąc deklaracji RRRRMM | char (6) |
32 | hbto_ZUSNrDeklaracji | Numer deklaracji | char (2) |
33 | hbto_PodSymbol | Symbol podatkowy | int |
34 | hbto_PodIdentyfikacjaZobowiazania | Identyfikator zobowiązania | varchar (25) |
35 | hbto_PodOkres | Okres | char (9) |
36 | hbto_ZUSNrDecyzji | Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego | varchar (50) |
37 | hbto_RodzajSkladkiPlatZUS | Rodzaj skłądki płatności ZUS: ( 0 - ubezpieczenie społeczne, 1 - ubezpieczenie zdrowotne, 2 - Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), 3 - Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ) | int |
38 | hbto_IdPaczki | Identyfikator paczki przesłanej do banku | int |
39 | hbto_NrFaktury | Nr faktury dla podzielonej płatności | varchar (35) |
40 | hbto_KwotaVAT | Kwota VAT dla podzielonej płatności | money |
41 | hbto_PodtypTransakcji | Podtyp przelewu: 0-przelew zwykły, 1-podzielona płatność | int |
42 | hbto_NIPKontrahenta | NIP kontrahenta dla podzielonej płatności | varchar (20) |
43 | hbto_OczekujNaSrodki | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_TransakcjaOczekujaca_adr__Ewid | hbto_IdAdresu->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_hb_TransakcjaOczekujaca_adr_Historia | hbto_IdHistoriiAdresu->PK_adr_Historia | FOREIGN KEY |
3 | FK_hb_TransakcjaOczekujaca_hb_PrzedrostekHist | hbto_IdPrzedrostka->PK_hb_PrzedrostekHist | FOREIGN KEY |
4 | FK_hb_TransakcjaOczekujaca_sl_Waluta | hbto_IdWaluty->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
5 | FK_RachBankKhnt | hbto_IdRachunkuBankowegoKontrahenta->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
6 | FK_RachBankKhntHist | hbto_IdRachunkuBankowegoKontrahentaHist->PK_rb_RachBankowyHistoria | FOREIGN KEY |
7 | FK_RachBankPodmiotu | hbto_IdRachunkuBankowego->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
8 | ![]() |
hbto_Id | PRIMARY KEY |
Tabela łącząca transakcję oczekującą z obiektem finansowym
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbtoo_Id | Klucz główny tabeli | int |
2 | hbtoo_IdTransOczek | Klucz obcy do transakcji oczekujacej | int |
3 | hbtoo_TypObiektuPow | Typ obiektu powiązanego (...) | int |
4 | hbtoo_IdObiektuPow | Id obiektu powiązanego | int |
5 | hbtoo_Wartosc | Wartość spłaty obiektu powiązanego przez wskazaną transakcję oczekującą | money |
6 | hbtoo_Waluta | Waluta spłaty | char (3) |
7 | hbtoo_Kurs | Kurs spłaty | money |
8 | hbtoo_WartoscWaluta | Wartość spłaty w walucie | money |
Założenia: | |||
1 | FK_hb_TransakcjaOczekujacaObiekt_hb_TransakcjaOczekujaca | hbtoo_IdTransOczek->PK_hb_TransakcjaOczekujaca | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hbtoo_Id | PRIMARY KEY |
Parametry transkacji oczekujących
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbtop_Id | Identyfikator | int |
2 | hbtop_ZamianaZnakow | Czy zamiana znaków specjalnych jest aktywna. | bit |
3 | hbtop_OczekujNaSrodki | Czy czekać na środki na koncie bankowym | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
hbtop_Id | PRIMARY KEY |
Usługa bankowa
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hbu_Id | Identyfikator usługi | int |
2 | hbu_Bank | Typ banku ( 114 - iBRE, 105 - ING ) | int |
3 | hbu_Nazwa | Nazwa usługi | varchar (50) |
4 | hbu_IdentyfikatorKlienta | Identyfikator klienta w banku | varchar (255) |
5 | hbu_CertyfikatSerwera | Skrót certyfikatu dla banków wymagających podania certyfikatu serwera (np. ING) | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
hbu_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Log importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | il_Id | Identyfikator | int |
2 | il_IdImportu | Identyfikator nagłówka importu | int |
3 | il_NumerDokumentu | Numer importowanego dokumentu | varchar (255) |
4 | il_NrBledu | Numer błędu 0 - OK | int |
5 | il_OpisBledu | Opis błędu | varchar (1000) |
6 | il_InDok_Id | Identyfikator importowanego dokumentu | int |
7 | il_InDok_Typ | Typ importowanego dokumentu | int |
8 | il_IdDekretu | Identyfikator dekretu powstałego z imprtu | int |
9 | il_IdVAT | Id wpisu do VAT powstałego po imporcie | int |
10 | il_IdVAT_OSS | Id wpisu do VAT-OSS powstałego po imporcie | int |
Założenia: | |||
1 | FK_im_ImportLog_im_ImportPrzeprowadzony | il_IdImportu->PK_im_ImportPrzeprowadzony | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
il_Id | PRIMARY KEY |
Nagłówki przeprowadzonych importów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ip_Id | Identyfikator | int |
2 | ip_Zrodlo | Źródło danych:0 - podmiot;1 - plik; | int |
3 | ip_Data | Data przeprowadzania importu | datetime |
4 | ip_Okres | Typ okresu: 4 - bieżący dzień; 8 - bieżący tydzień; 16 - bieżący miesiąc; 32 - bieżący kwartał; 64 - bieżący rok; 128 - ostatnie 7 dni; 256 - ostatnie 30 dni; 512 - dowolny okres; 2048 - poprzedni miesiąc | int |
5 | ip_DataOd | Data od | datetime |
6 | ip_DataDo | Data do | datetime |
7 | ip_IdOperatora | Identyfikator operatora z personelu podmiotu | int |
8 | ip_TypDokumentow | Typ dokumentu | int |
9 | ip_Magazyn | Wybrany magazyn | int |
10 | ip_ImportPonowny | Czy importować dokumenty już poprzednio zaimportwane | bit |
11 | ip_PrzerwijImport | Czy przerywać import jeśli wystąpił błąd | int |
12 | ip_Opis | Opis | varchar (1000) |
13 | ip_LiczbaWybranych | Liczba wybranych dokumentów | int |
14 | ip_LiczbaOK | Liczba poprawnie zaimportowanych dokumentów | int |
Założenia: | |||
1 | FK_im_ImportPrzeprowadzony_pd_Uzytkownik | ip_IdOperatora->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ip_Id | PRIMARY KEY |
Schematy importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | si_Id | int | |
2 | si_Nazwa | varchar (50) | |
3 | si_TypDokZrodlowego | int | |
4 | si_IdKatDokZrodlowego | int | |
5 | si_ImportDoVAT | bit | |
6 | si_IdEwidVAT | int | |
7 | si_Wydatki | int | |
8 | si_Przeznaczenie | int | |
9 | si_DataWpisuVAT | int | |
10 | si_DataSprzWyst | int | |
11 | si_MiesiacOdliczenia | int | |
12 | si_KategoriaZrVAT | int | |
13 | si_IdKategoriiVAT | int | |
14 | si_PodlegaKsiegowaniu | bit | |
15 | si_ImportDoKPIR | bit | |
16 | si_Kolumna | int | |
17 | si_ImportWartosciKPIR | int | |
18 | si_DataWpisuKPIR | int | |
19 | si_KategoriaZrKPIR | int | |
20 | si_IdKategoriiKPIR | int | |
21 | si_ImportDoEP | bit | |
22 | si_IdStawki | int | |
23 | si_ImportWartosciEP | int | |
24 | si_DataWpisuEP | int | |
25 | si_DataUP | int | |
26 | si_KategoriaZrEP | int | |
27 | si_IdKategoriiEP | int | |
28 | si_OpisZr | int | |
29 | si_Opis | varchar (255) | |
30 | si_UwagiZr | int | |
31 | si_Uwagi | varchar (500) | |
32 | si_DowolnaKategoria | bit | |
33 | si_TypTransakcji | int | |
34 | si_IdKategoriiKH | int | |
35 | si_IdDataOperacji | int | |
36 | si_IdDataDokumentu | int | |
37 | si_IdDataDekretacji | int | |
38 | si_IdRejestruKs | int | |
39 | si_ImportDoKH | bit | |
40 | si_TypDokImport | int | |
41 | si_Zablokowany | bit | |
42 | si_KategoriaKHZrodlo | int | |
43 | si_TransakcjaVATZrodlo | int | |
44 | si_IdTransakcjaVAT | int | |
45 | si_IdEwidVATDokZrodlowego | int | |
46 | si_TransakcjaVATDokZrodlowego | int | |
47 | si_IdMagazynu | int | |
48 | si_EwidVATOpisUzytk | varchar (255) | |
49 | si_EwidVATOpisIdSlownikOpisow | int | |
50 | si_DokumZrodloUwag | int | |
51 | si_DokumTekst | varchar (255) | |
52 | si_DokumIdOpisu | int | |
53 | si_TypST | int | |
54 | si_PrzypSzczegolny | int | |
55 | si_IdKasy | int | |
56 | si_IdRachunku | int | |
57 | si_KontrolaBilansowania | int | |
58 | si_EwidVATOpisIdTresciOperacji | int | |
59 | si_DokumIdTresciOperacji | int | |
60 | si_ImportDoDW | bit | |
61 | si_ImportWartosciDW | int | |
62 | si_DataWpisuDW | int | |
63 | si_KategoriaZrDW | int | |
64 | si_IdKategoriiDW | int | |
65 | si_IdDefiniowalnegoTypu | int | |
66 | si_TypTranVatRozlUsl | bit | |
67 | si_ImportujPozycje | bit | |
68 | si_DataZdarzeniaGospodarczego | int | |
69 | si_Promocje | bit | |
70 | si_FakturaRR | int | |
71 | si_VATMarza | int | |
72 | si_VATMarzaZak | bit | |
73 | si_TypTransakcjiZak | int | |
74 | si_IdEwidVATZak | int | |
75 | si_WydatkiZak | int | |
76 | si_PrzeznaczenieZak | int | |
77 | si_DataZakDost | int | |
78 | si_RozliczenieVat | int | |
79 | si_RodzajZwrotuDetal | int | |
80 | si_VATOO | bit | |
81 | si_IdEwidVATOO | int | |
82 | si_DokumentZrodlowy | int | |
83 | si_ImportDoZPiK | bit | |
84 | si_IdDataWpisuZPiK | int | |
85 | si_IdDataZdarzeniaGospZPiK | int | |
86 | si_KategoriaZPiKZrodlo | int | |
87 | si_IdKategoriiZPiK | int | |
88 | si_CelZakupu | int | |
89 | si_DekOpisZr | int | |
90 | si_DekOpisUzytk | varchar (255) | |
91 | si_DekOpisIdSlownikOpisow | int | |
92 | si_DekOpisIdTresciOperacji | int | |
93 | si_RodzajDowoduZrodlo | int | |
94 | si_IdRodzajuDowodu | int | |
95 | si_UsunMnemonik | bit | |
96 | si_StatusFiskalny | int | |
97 | si_Nabywca | int | |
98 | si_PrzypadekSzczegolnyPIT | int | |
99 | si_OznaczenieDowoduJpkVAT | int | |
100 | si_ImportDoVATOSS | Import do ewidencji VAT-OSS. | bit |
101 | si_IdEwidVATOSS | Ewidencja VAT-OSS. | int |
102 | si_DataWpisuVATOSS | Data wystawienia dla importu do ewidencji VAT-OSS. | int |
103 | si_DataZakDostVATOSS | Data zakończenia dostawy dla importu do ewidencji VAT-OSS. | int |
104 | si_MiesiacNaliczeniaVATOSS | Miesiąc naliczenia dla importu do ewidencji VAT-OSS. | int |
105 | si_KategoriaZrVATOSS | Źródło kategorii dla importu do ewidencji VAT-OSS. | int |
106 | si_IdKategoriiVATOSS | int | |
107 | si_IdEwidVATOSSDokZrodlowego | int | |
Założenia: | |||
1 | CK_im_SchematImportu | ([si_TypST] IS NULL OR [si_TypST]=(0) OR [si_TypST]=(1)) | CHECK |
2 | CK_im_SchematImportu_si_DokumentZrodlowy | ([si_DokumentZrodlowy] IS NULL OR [si_DokumentZrodlowy]=(29) OR [si_DokumentZrodlowy]=(28) OR [si_DokumentZrodlowy]=(10) OR [si_DokumentZrodlowy]=(3)) | CHECK |
3 | FK_im_SchematImportu_dok_DokumentDefiniowalny | si_IdDefiniowalnegoTypu->PK_DokumentDefiniowalny | FOREIGN KEY |
4 | FK_im_SchematImportu_sl_EwidVatOss | si_IdEwidVATOSSDokZrodlowego->PK_sl_EwidVatOss | FOREIGN KEY |
5 | FK_im_SchematImportu_sl_Kategoria | si_IdKategoriiKH->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
6 | FK_im_SchematImportu_sl_Magazyn | si_IdMagazynu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
7 | FK_im_SchematImportu_sl_RejestrKsiegowy | si_IdRejestruKs->PK_sl_RejestrKsiegowy | FOREIGN KEY |
8 | FK_im_SchematImportu_sl_RodzajDowoduKsiegowego | si_IdRodzajuDowodu->PK_sl_RodzajDowoduKsiegowego | FOREIGN KEY |
9 | FK_im_SchematImportu_sl_Tresc_Dekret | si_DokumIdTresciOperacji->PK_sl_Tresc | FOREIGN KEY |
10 | FK_im_SchematImportu_sl_Tresc_EwidVAT | si_EwidVATOpisIdTresciOperacji->PK_sl_Tresc | FOREIGN KEY |
11 | FK_im_SchematImportu_sl_TypEwidVAT | si_IdEwidVATDokZrodlowego->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
12 | FK_im_SchematImportu_sl_TypEwidVAT1 | si_IdEwidVAT->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
13 | FK_im_SchematImportu_sl_TypEwidVAT2 | si_IdEwidVATZak->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
14 | FK_im_SchematImportu_sl_TypEwidVATOO | si_IdEwidVATOO->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
15 | ![]() |
si_Id | PRIMARY KEY |
Kartoteki powiązane użyte w pozycjach schematów importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | akp_Id | Id kartoteki powiazanej z kontem | int |
2 | akp_IdPozycjiSI | Id pozycji dekretu (z którą związana jest kartoteka powiązana) | int |
3 | akp_Poziom | Poziom kartoteki powiązanej (ze względu na WPK może być boecnie do 5 kartoetk powiazanych) - dopuszczalen wartości 0-4 | int |
4 | akp_MetodaWyznaczania | Metoda wyznaczania analityki (0-podano wartość,1-odczytana z obj.kartotekowego dok.źródłowego) | int |
5 | akp_TypObiektuZDokImp | Typ obiektu z dokumentu importowanego (patrz: im_SchematImportuPozDekretu|sid_IdKartotekiPowiazanej) (akp_MetodaWyznaczania==1) | int |
6 | akp_WartoscAnalityki | Wartość analityki podanej przez użytkownika (akp_MetodaWyznaczania==0) | varchar (10) |
7 | akp_TypKartotekiPowiazanej | int | |
Założenia: | |||
1 | CK_im_SchematImportuAnalitykiKP_akp_Poziom | ([akp_Poziom]>=(0) AND [akp_Poziom]<(5)) | CHECK |
2 | CK_im_SchematImportuAnalitykiKP_akp_TypObiektuZDokImp | ([akp_TypObiektuZDokImp] IS NULL OR 0x01=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x02=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x04=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x08=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x10=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x20=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x40=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x80=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x0100=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x0200=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x0400=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x0800=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x1000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x2000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x4000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x8000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x010000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x020000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x040000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x080000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x100000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x200000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x400000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x800000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x01000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x02000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x04000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x08000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x10000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x20000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x40000000=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x40000001=[akp_TypObiektuZDokImp] OR 0x40000002=[akp_TypObiektuZDokImp]) | CHECK |
3 | FK_im_SchematImportuAnalitykiKP_pk_Kartoteka | akp_TypKartotekiPowiazanej->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
akp_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera listę kwot użytkownika wykorzystywanych w schemacie importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kus_Id | Identyfikator kwoty użytkownika | int |
2 | kus_IdSchematImportu | Identyfikator schematu importu | int |
3 | kus_Nazwa | Nazwa kwoty użytkownika | varchar (50) |
4 | kus_Opis | Opis kwoty użytkownika | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_im_SchematImportuKwotyUzytkownika_im_SchematImportu | kus_IdSchematImportu->PK_im_SchematImportu | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
kus_Id | PRIMARY KEY |
Opisy w schematach importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sio_Id | Identyfikator. | int |
2 | sio_IdSchematu | Identyfikator powiązanego schematu importu. | int |
3 | sio_TypOpisu | Typ opisu (0 - Opis na Ewidencji VAT-OSS; 1 - Informacje dodatkowe na Ewidencji VAT-OSS). | int |
4 | sio_ZrodloOpisu | Źródło opisu (zob.: sl_CROpis dla cro_Typ=14). | int |
5 | sio_TrescOpisu | Treść opisu, jeśli źródło opisu to "tekst (opis) użytkownika". | varchar (255) |
6 | sio_IdSlOpisOperacji | Identyfikator powiązanego słownika "Opisy operacji", jeśli źródło operacji to słownik "Opisy operacji". | int |
7 | sio_IdSlTrescOperacji | Identyfikator powiązanego słownika "Treści operacji", jeśli źródło operacji to słownik "Treści operacji". | int |
Założenia: | |||
1 | FK_im_SchematImportuOpisy_im_SchematImportu | sio_IdSchematu->PK_im_SchematImportu | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sio_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera szablon dekretu definiowanego przez schemat importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sid_Id | Identyfikator pozycji dekretu schematu importu | int |
2 | sid_IdSchematImportu | Identyfikaor schematu importu | int |
3 | sid_IdZrodloOpisu | Źródło opisu pozycji dekretu: 1-słownik opisów, 2,6-tekst użytkownika, 3-numer dokumentu importowanego, 4-uwagi z d.i., 5-"tytułem" z d.i., 7-tytuł d.i., 8-podtytuł d.i., 9-nazwisko i imię wspólnika, 10-numer nadany d.i., 11-słownik treści operacji | int |
4 | sid_OpisUzytkownika | Opis użytkownika wprowadzany do opisu pozycji dekretu (sid_IdZrodloOpisu=3) | varchar (255) |
5 | sid_IdOpisu | Identyfikator opisu w słowniku opisów (sl_Opis) (sid_IdZrodloOpisu=1) | int |
6 | sid_NrKonta | numer konta | varchar (50) |
7 | sid_Strona | Strona, po której zapisać kwotę (1 strona winien, 2-strona ma) | int |
8 | sid_TypKwoty | Typ kwoty na pozycji dekretu (0-standardowa, 1-kwota użytkownika, 2-składnik płacowy) | int |
9 | sid_IdKwoty | identyfiaktor kwoty standardowej (z dokumentu importowanego) | int |
10 | sid_IdKwotyUzytkownika | identyfikator kwoty użytkownika (zdefiniowanej w schemacie importu) | int |
11 | sid_IdSkladnikaPlacowego | Id.składnika płacowego (dotyczy schematów dla list płac (GGT), składek i zaliczek | int |
12 | sid_IdCenyDoPrzeliczen | id ceny użytkownika, wg której przeliczamy dokument | int |
13 | sid_IdStawkiVAT | Id stawki VAT dla której liczymy dokument | int |
14 | sid_ProcentKwoty | Procent kwoty jaki ma zostać naniesiony na pozycję dekretu | money |
15 | sid_IdKartotekiPowiazanej | Dane dodatkowe, wymagane do określenia który element dokumentu ma być źródłem informacji o analityce | int |
16 | sid_Pos | wewnętrzne - do zachowania kolejności pozycji dekretu | int |
17 | sid_TypWiersza | Typ wiersza dekretu (0-podrzędny, 1-główny, 2-korekta zaokrągleń) | int |
18 | sid_IdTresciOperacji | Id.treści operacji ze słownika treści opearcji | int |
19 | sid_IdKategoriiPozycji | Id.kategorii pozycji dokumentu (dotyczy handlowych) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_im_SchematImportuPozDekretu_sid_TypKwoty | ([sid_TypKwoty]>=(0) AND [sid_TypKwoty]<=(2)) | CHECK |
2 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_im_SchematImportu | sid_IdSchematImportu->PK_im_SchematImportu | FOREIGN KEY |
3 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_im_SchematImportuKwotyUzytkownika | sid_IdKwotyUzytkownika->PK_im_SchematImportuKwotyUzytkownika | FOREIGN KEY |
4 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_plb_Skladnik | sid_IdSkladnikaPlacowego->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
5 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_sl_Kategoria | sid_IdKategoriiPozycji->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
6 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_sl_Opis | sid_IdOpisu->PK_sl_Opis | FOREIGN KEY |
7 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_sl_StawkaVAT | sid_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
8 | FK_im_SchematImportuPozDekretu_sl_Tresc | sid_IdTresciOperacji->PK_sl_Tresc | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
sid_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera pozycje schematu importu dla Rachmistrza
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sir_Id | Identyfikator pozycji schematu importu | int |
2 | sir_IdSchematImportu | Identyfikaor schematu importu | int |
3 | sir_Kolumna | Numer kolumny w KPIR / id stawki w EP | int |
4 | sir_ImportWartosci | Typ importowanych dla dokumentów wartości | int |
Założenia: | |||
1 | FK_im_SchematImportuPozycjaRach_im_SchematImportu | sir_IdSchematImportu->PK_im_SchematImportu | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sir_Id | PRIMARY KEY |
Typy transakcji VAT dla schematów importu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sit_Id | Identyfikator głowny | int |
2 | sit_IdSchematImportu | Identyfikator schematu importu | int |
3 | sit_TypTransakcji | Typ transakcji VAT | int |
Założenia: | |||
1 | FK_im_SchematImportuTypTransakcji_im_SchematImportu | sit_IdSchematImportu->PK_im_SchematImportu | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sit_Id | PRIMARY KEY |
Zlecenia windykacji do serwisu Kaczmarski Inkasso
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | inkz_Id | Identyfikator | int |
2 | inkz_Guid | GUID powiązania zlecenia z serwisem | varchar (255) |
3 | inkz_IdDokumentu | Identyfikator powiązanego dokumentu (nz__Finanse) | int |
4 | inkz_Status | Status zlecenia | int |
5 | inkz_DataPobraniaStatusu | Data pobrania statusu | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
inkz_Id | PRIMARY KEY |
2 | UQ__ink_ZlecenieWindykacji_inkz_Guid | inkz_Guid | UNIQUE |
Informacje o pozycjach zablokowanych do edycji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | obid | Identyfikator blokowanego rekordu. | int |
2 | obextra | Dodatkowy parametr blokowanego rekordu (dowolna wartość ustawiana opcjonalnie przez niektóre obiekty). | int |
3 | obtype | Typ blokowanego rekordu (wartość z przedziału od 1 do 999 ustawiana przez aplikację). | int |
4 | workstation | Stanowisko blokujące rekord. | varchar (50) |
5 | username | Użytkownik blokujący rekord. | varchar (51) |
6 | locktime | Czas zablokowania rekordu. | datetime |
7 | counter | Licznik blokad. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
obid; obextra; obtype | PRIMARY KEY |
Identyfikatory
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ido_wartosc | Wartość identyfikatora | int |
2 | ido_nazwa | Nazwa tabeli | varchar (50) |
3 | ido_minIdValue | minimalna wartość identyfikatora, dostępna dla użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ido_nazwa | PRIMARY KEY |
Ślad kartotekowy - RODO
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slad_Id | Identyfikator | int |
2 | slad_TypObiektu | Typ obiektu, którego dotyczy wpis (z tabeli gt__Obiekt) | int |
3 | slad_IdObiektu | Identyfikator obiektu, którego dotyczy wpis | int |
4 | slad_Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia (0-odczyt, 1-dodanie, 2-edycja, 3-drukowanie, 4-podgląd, 5-eksport, 6-wyświetlenie listy, 7-drukowanie listy, 8-kopiowanie listy) | int |
5 | slad_CzasZdarzenia | Data i czas zdarzenia | datetime |
6 | slad_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika z tabeli pd_Uzytkownik | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ins_Slad_pd_Uzytkownik | slad_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
slad_Id | PRIMARY KEY |
Tabela dla logowania obiektów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | inss_Id | Identyfikator | int |
2 | inss_TypObiektu | Typ obiektu, którego dotyczy wpis (z tabeli gt__Obiekt) | int |
3 | inss_TypObiektuEx | Dodatkowy typ obiektu (dla dokumentów definiowalnych dd_Id z tabeli dok_DokumentDefiniowalny) | int |
4 | inss_IdObiektu | Identyfikator obiektu, którego dotyczy wpis | int |
5 | inss_NazwaObiektu | Nazwa wyświetlana obiektu (np. numer pełny, symbol) | varchar (512) |
6 | inss_TypOperacji | Typ operacji (0 - odczyt, 1 - dodanie nowego obiektu, 2 - zapis obiektu, 3 - usunięcie, 4 - podniesienie uprawnień (tylko w Navireo), 5 - powrót do własnych uprawnień (tylko w Navireo)) | int |
7 | inss_CzasOperacji | Czas wykonania operacji | datetime |
8 | inss_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika z tabeli pd_Uzytkownik | int |
9 | inss_Uzytkownik | Nazwa wyświetlana użytkownika | varchar (255) |
10 | inss_PoziomUprawnienIdUzytkownika | Identyfikator użytkownika z tabeli pd_Uzytkownik, którego poziom uprawnień został załadowany | int |
11 | inss_PoziomUprawnienUzytkownik | Nazwa wyświetlana użytkownika, którego poziom uprawnień został załadowany | varchar (255) |
12 | inss_Stanowisko | Nazwa komputera, na którym wykonano operację | varchar (255) |
13 | inss_ObiektXml | Zapis stanu obiekt | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
inss_Id | PRIMARY KEY |
Parametry logowania obiektów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | inssp_Id | Identyfikator parametrów | int |
2 | inssp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów z tabeli par__Ewid | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ins_SzpiegParametr_par__Ewid | inssp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
inssp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry logowania obiektów - podział na typy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | insspt_Id | Identyfikator | int |
2 | insspt_Typ | Typ obiektu (z tabeli gt__Obiekt) | int |
3 | insspt_TypEx | Dodatkowy typ obiektu (dla dokumentów definiowalnych dd_Id z tabeli dok_DokumentDefiniowalny) | int |
4 | insspt_Stan | Stan logowania szpiega (0 - wyłączony, 1 - tylko tabela główna, 2 - wszystkie tabele) | int |
5 | insspt_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów z tabeli par__Ewid | int |
6 | insspt_Programy | Flaga sterująca widocznością obiektu w parametrach | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ins_SzpiegParametrTyp_ins_SzpiegParametrTyp | insspt_Id->PK_ins_SzpiegParametrTyp | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
insspt_Id | PRIMARY KEY |
Parametry InsTYNKT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ixp_Id | Identyfikator | int |
2 | ixp_LiczbaPozTw | Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT towarów | int |
3 | ixp_TwBezZerowych | Pomijaj towary z zerowym stanem | bit |
4 | ixp_TwRezerwacje | Przy wyliczaniu stanu uwzględniaj rezerwacje towarów | bit |
5 | ixp_TwWarunekAnd | Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' | bit |
6 | ixp_TwSortuj | Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania dla towarów | bit |
7 | ixp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
8 | ixp_LiczbaPozKh | Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT kontrahentów | int |
9 | ixp_KhWarunekAnd | Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' | bit |
10 | ixp_KhRodzaj | Rodzaj wybieranych kontrahentów (-2-wszyscy,0-dostawcy/odbiorcy,1-dostawcy,2-odbiorcy,3-brak) | int |
11 | ixp_KhSortuj | Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania kontrahentów | bit |
12 | ixp_TwMinZnakow | Minimalna liczba znaków wyrazów instynktowanych dla towarów | int |
13 | ixp_KhMinZnakow | Minimalna liczba znaków wyrazów instynktowanych dla kontrahentów | int |
14 | ixp_LiczbaPozEa | Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT adresów email | int |
15 | ixp_EaWarunekAnd | Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' dla adresów email | bit |
16 | ixp_WyszukiwanieAdresow | Czy używać wyszukiwania dla pól adresowych | bit |
17 | ixp_DataPdm | Data założenia nowego podmiotu lub konwersji do wersji 1.30 | image (2147483647) |
18 | ixp_BiblDokWarunekAnd | Przy wyszukiwaniu w zawartości plików użyj 'AND' | bit |
19 | ixp_EaPominNieaktywnych | Przy wyszukiwaniu adresów email pomiń kontrahentów nieaktywnych | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_insx_Parametr_par__Ewid | ixp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_insx_Parametr | ixp_ParamEwidId | UNIQUE |
3 | ![]() |
ixp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Intrastat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | intp_Id | Klucz główny. | int |
2 | intp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów. | int |
3 | intp_ZrodloOpisuTowaru | Skąd brać opis towaru do deklaracji (0-nazwa towaru z kartoteki, 1-opis kodu CN ze słownika kodów CN). | int |
4 | intp_DokumentySkutekMagazynowyW | Dla dokumentów z jakim skutkiem magazynowym wyliczać intrastat W i W(z) (maska bitowa). | int |
5 | intp_DokumentySkutekMagazynowyP | Dla dokumentów z jakim skutkiem magazynowym wyliczać intrastat P i P(z) (maska bitowa). | int |
6 | intp_DokumentyTypDaty | Typ daty na dokumencie na podstawie którego wyliczany jest intrastat (0- data wystawienia, 1- data magazynowa). | int |
Założenia: | |||
1 | CK_int_ParametryIntrastat_intp_DokumentySkutekMagazynowyP | ([intp_DokumentySkutekMagazynowyP]>=(0) AND [intp_DokumentySkutekMagazynowyP]<(8)) | CHECK |
2 | CK_int_ParametryIntrastat_intp_DokumentySkutekMagazynowyW | ([intp_DokumentySkutekMagazynowyW]>=(0) AND [intp_DokumentySkutekMagazynowyW]<(8)) | CHECK |
3 | CK_int_ParametryIntrastat_intp_DokumentyTypDaty | ([intp_DokumentyTypDaty]>=(0) AND [intp_DokumentyTypDaty]<(2)) | CHECK |
4 | CK_int_ParametryIntrastat_intp_ZrodloOpisuTowaru | ((0)<=[intp_ZrodloOpisuTowaru] AND (1)>=[intp_ZrodloOpisuTowaru]) | CHECK |
5 | FK_int_ParametryIntrastat_par__Ewid | intp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
intp_Id | PRIMARY KEY |
Instytucje
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | is_Id | Identyfikator instytucji | int |
2 | is_Symbol | Symbol instytucji | varchar (20) |
3 | is_Rodzaj | Rodzaj instytucji (1-Urząd Skarbowy,2-ZUS,3-inna) | int |
4 | is_WWW | Adres strony www instytucji | varchar (255) |
5 | is_EMail | Adres e-mail | varchar (255) |
6 | is_NrAnalityka | Numer analityki instytucji | varchar (3) |
7 | is_RachunekPIT | Identyfikator rachunku bankowego dla PIT | int |
8 | is_RachunekVAT | Identyfikator rachunku bankowego dla VAT | int |
9 | is_RachunekCIT | Identyfikator rachunku bankowego dla CIT | int |
10 | is_KodUS | Identyfikator kodu Urzędu Skarbowego | int |
11 | is_FunduszPromocji | Czy instytucja jest funduszem promocji. | bit |
12 | is_SposobNaliczania | W jaki sposób naliczane są składki na fundusz promocji (0-procentowo od obrotu netto, 1-kwotowo za podstawową j.m.) | int |
13 | is_WartoscNaliczenia | Procent od obrotu netto przy naliczaniu procentowym lub kwota za podstawową j.m. przy naliczaniu kwotowym | money |
14 | is_IdRachunkuWirtualnego | Identyfikator rachunku wirtualnego | int |
15 | is_IzbaCelna | Czy instytucja jest izbą celną (dostępne tylko dla rodzaju Urząd skarbowy) | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_is__Instytucja_FunduszPromocji | ([is_Rodzaj]=(3) OR [is_FunduszPromocji]=(0)) | CHECK |
2 | CK_is__Instytucja_SposobNaliczenia | ([is_FunduszPromocji] IS NULL OR [is_SposobNaliczania]=(0) OR [is_SposobNaliczania]=(1)) | CHECK |
3 | CK_is__Instytucja_WartoscNaliczenia | ([is_FunduszPromocji] IS NULL OR [is_WartoscNaliczenia]>(0)) | CHECK |
4 | FK_is__Instytucja_is_RodzajInstytucji | is_Rodzaj->PK_is_RodzajInstytucji | FOREIGN KEY |
5 | FK_is__Instytucja_rb_RachBankowyWirtualny | is_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
6 | FK_is__Instytucja_sl_UrzadSkarbowy | is_KodUS->PK_sl_UrzadSkarbowy | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
is_Id | PRIMARY KEY |
Rodzaje instytucji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ir_Id | Identyfikator rodzaju instytucji | int |
2 | ir_Nazwa | Nazwa rodzaju instytucji | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ir_Id | PRIMARY KEY |
Dokumenty inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iw_Id | Id dokumentu | int |
2 | iw_Typ | Typ dokumentu: 52 - Inwentaryzacja cząstkowa, 53 - Inwentaryzacja zbiorcza | int |
3 | iw_MagId | ID magazynu | int |
4 | Iw_DoIwNrPelny | Nr pełny dokumentu zbiorczego powiązanego. | varchar (30) |
5 | iw_Status | Status dokumentu: cząstkowa - 1: niepowiązana, 2: powiązana, zbiorcza - 1: niezatwierdzona, 2: zatwierdzona. | int |
6 | iw_Nr | Nr dokumentu. | int |
7 | iw_NrRoz | Nr rozszerzony dokumentu. | char (3) |
8 | iw_NrPelny | Nr pełny dokumentu. | varchar (30) |
9 | iw_StatusBlok | Czy status blokady okresu. | bit |
10 | iw_DataWyst | Data wystawienia dokumentu. | datetime |
11 | iw_MiejsceWyst | Miejsce wystawienia dokumentu. | varchar (40) |
12 | iw_DataZatw | Zbiorczy: Data zatwierdzenia dokumentu zbiorczego, cząstkowy: data powiązania z dokumentem zbiorczym. | datetime |
13 | iw_DataMag | Data wczytania stanów magazynowych dla cząstkowej, NULL dla zbiorczej. | datetime |
14 | iw_Wartosc | Wartość netto dokumentu zbiorczego. | money |
15 | iw_Wystawil | Kto wystawił dokument. | varchar (40) |
16 | iw_Zatwierdzil | Kto zatwierdził dokument. | varchar (40) |
17 | iw_KatId | ID kategorii, (domyślnie 7 - Inwentaryzacja). | int |
18 | iw_Tytul | Tytuł dokumentu. | varchar (50) |
19 | iw_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
20 | iw_PwId | Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- ID dokumentu PW; NULL w przeciwnym razie. | int |
21 | iw_PwNrPelny | Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- numer pełny powiązanego dokumentu PW. Pusty string w przeciwnym razie. | varchar (30) |
22 | iw_RwId | Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- ID powiązanego dokumentu RW. NULL w przeciwnym razie. | int |
23 | iw_RwNrPelny | Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- numer powiązanego dokumentu RW. Pusty string w przeciwnym razie. | varchar (30) |
24 | iw_Uwagi | Uwagi do dokumentu. | varchar (500) |
25 | iw_CenyPoziom | Poziom ceny dla dokumentu. | int |
26 | iw_CenyNarzut | Narzut na ceny dla dokumentu. | money |
27 | iw_FiltrCheckRodzaje | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | bit |
28 | iw_FiltrRodzaje | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | int |
29 | iw_FiltrCheckStan | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | bit |
30 | iw_FiltrStan | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | int |
31 | iw_FiltrCheckPLU | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | bit |
32 | iw_FiltrPLUOd | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | int |
33 | iw_FiltrPLUDo | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | int |
34 | iw_FiltrCheckGrupa | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | bit |
35 | iw_FiltrCheckCecha | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | bit |
36 | iw_FiltrCheckFlaga | Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. | bit |
37 | iw_IdIWcRaport | ID dokumentu cząstkowego, który został wystawiony na podstawie IWz z raportu. | int |
38 | iw_CenyIdBanku | ID Banku, z którego pobierany jest kurs waluty. | int |
39 | iw_CenyKurs | Kurs waluty. | money |
40 | iw_CenyKursData | Data kursu waluty. | datetime |
41 | iw_StatusMagOdlozony | Czy skutek magazynowy odłożony. | bit |
42 | iw_CenyLiczbaJedn | Liczba jednostek waluty. | int |
43 | iw_CenyRodzajKursu | Rodzaj kursu (0 - zakupu, 1 - średni, 2 - sprzedaży). | int |
44 | iw_PodpisanoElektronicznie | Flaga informująca o tym, że dany dokument został podpisany elektronicznie | bit |
45 | iw_PersonelId | Id osoby tworzącej dokument inwentaryzacyjny. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_iw__Dokument_dok__Dokument | iw_RwId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_iw__Dokument_dok__Dokument1 | iw_PwId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
3 | FK_iw__Dokument_sl_Kategoria | iw_KatId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | FK_iw__Dokument_sl_Magazyn | iw_MagId->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
iw_Id | PRIMARY KEY |
Wybrane cechy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwc_Id | Id rekordu kojarzącego cechę towaru (filtr wczytywania towarów) z dokumentem IWc. | int |
2 | iwc_IdCechy | Id cechy towaru. | int |
3 | iwc_doIwId | Id dokumentu IWc. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_iw_Cechy_iw__Dokument | iwc_doIwId->PK_iw__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_iw_Cechy_sl_CechaTw | iwc_IdCechy->PK_sl_CechaTw | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
iwc_Id | PRIMARY KEY |
Dyspozycje dla pozycji rozbicia dla inwentaryzacji.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwd_Id | Identyfikator rekordu, który jest równy identyfikatorowi rekordu z tabeli dok_magruch na którym została zrobiona dyspozycja | int |
2 | iwd_DoPozId | Identyfikator pozycji dla której utworzona jest dyspozycja | int |
3 | iwd_spid | Identyfikator procesu w którym została utworzona dyspozycja | int |
4 | iwd_Ilosc | Ilość towaru w dyspozycji | money |
5 | iwd_Czas | Czas wykonania dyspozycji | datetime |
6 | iwd_DoId | Identyfikator rozchodu, który był wykonany | int |
7 | iwd_DoIlosc | Ilość rozchodu, która była wykonana | money |
8 | iwd_IwRozbId | Id rekordu z iw_Rozbicie, na potrzeby ComFlgObject | int |
9 | iwd_RealId | Na potrzeby ComFlgObject | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
iwd_Id; iwd_DoPozId | PRIMARY KEY |
Wybrane flagi w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwf_Id | Id rekordu kojarzącego flagę towaru (filtr wczytywania towarów) z dokumentem IWc. | int |
2 | iwf_IdFlagi | Id flagi towaru. | int |
3 | iwf_doIwId | Id dokumentu IWc. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_iw_Flagi_fl_Flagi | iwf_IdFlagi->PK_fl__Flagi | FOREIGN KEY |
2 | FK_iw_Flagi_iw__Dokument | iwf_doIwId->PK_iw__Dokument | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
iwf_Id | PRIMARY KEY |
Wybrane grupy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwg_Id | Id rekordu kojarzącego grupę towaru (filtr wczytywania towarów) z dokumentem IWc. | int |
2 | iwg_IdGrupy | Id grupy towaru. | int |
3 | iwg_doIwId | Id dokumentu IWc. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_iw_Grupy_iw__Dokument | iwg_doIwId->PK_iw__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_iw_Grupy_sl_GrupaTw | iwg_IdGrupy->PK_sl_GrupaTw | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
iwg_Id | PRIMARY KEY |
Powiązania dokumentów cząstkowych ze zbiorczymi.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwa_Id | ID powiązania. | int |
2 | iwa_IdCz | ID dokumentu cząstkowego. | int |
3 | iwa_IdZb | ID dokumentu zbiorczego. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_iw_Powiazania_iw__Dokument | iwa_IdCz->PK_iw__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_iw_Powiazania_iw__Dokument1 | iwa_IdZb->PK_iw__Dokument | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
iwa_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje na dokumentach inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwp_Id | ID pozycji. | int |
2 | iwp_Lp | Liczba porządkowa. | int |
3 | iwp_OpisPozycji | Opis pozycji. | varchar (255) |
4 | iwp_KodDostawy | Kod dostawy. | varchar (40) |
5 | iwp_StanKomp | Stan towaru w komputerze na dzień określony przez iw_DataMag w iw__Dokument. | money |
6 | iwp_StanMagazyn | Stan towaru w magazynie. | money |
7 | iwp_Rozchod | Rozchód towaru. | money |
8 | iwp_Przychod | Przychód towaru. | money |
9 | iwp_Rezerwacja | Ile towaru zarezerwowanego. | money |
10 | iwp_Dostepne | Ile towaru dostępnego. | money |
11 | iwp_Brakuje | Ile towaru brakuje. | money |
12 | iwp_CenaNetto | Cena netto pozycji. | money |
13 | iwp_CenaBrutto | Cena brutto pozycji. | money |
14 | iwp_WartNetto | Wartość netto pozycji. | money |
15 | iwp_WartBrutto | Wartość brutto pozycji. | money |
16 | iwp_KategoriaId | Id kategorii pozycji. | int |
17 | iwp_Rd | Czy istnieje rozbicie na dostawy dla danej pozycji? - 1: Nie, 2: Tak. | int |
18 | iwp_RozbitaAuto | pozycja automatycznie rozbita? - 0: nie, 1: przez różnice w cenach, 2: przez różnice w kodach dostaw. | int |
19 | iwp_IdTowaru | ID towaru. | int |
20 | iwp_doDokId | ID dokumentu, do którego należy pozycja. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_iw_Pozycja_tw__Towar | iwp_IdTowaru->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | iw_Pozycja_fk | iwp_doDokId->PK_iw__Dokument | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
iwp_Id | PRIMARY KEY |
Rozbicie pozycji na inwentaryzacji zbiorczej.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | iwr_Id | ID rozbicia. | int |
2 | iwr_DoPozId | ID pozycji inwentaryzacji, do której odnosi się rozbicie. | int |
3 | iwr_IloscRozchod | Ilość towaru rozchodowanego. | money |
4 | iwr_IloscPrzychod | Ilość towaru przychodzącego. | money |
5 | iwr_CenaNetto | Cena netto towaru. | money |
6 | iwr_Wartosc | Wartość pozycji rozbicia- (-iwr_IloscPrzychod*iwr_CenaNetto) dla przychodu lub (iwr_IloscRozchod*iwr_CenaNetto) dla rozchodu | money |
7 | iwr_KodDostawy | Kod dostawy. | varchar (40) |
8 | iwr_OpisPozycji | Opis pozycji rozbicia. | varchar (255) |
9 | iwr_KategoriaId | Id kategorii pozycji. | int |
10 | iwr_Dysp | ID pozycji dla tabeli iw_Dyspozycja. | int |
11 | iwr_RozbitaAuto | Czy pozycja powstała wskutek automatycznego rozbicia. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
iwr_Id | PRIMARY KEY |
Paczki Jednolitych Plików Kontrolnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpkp_Id | Identyfikator paczki | int |
2 | jpkp_Nazwa | Nazwa paczki | varchar (50) |
3 | jpkp_Sygnatura | Sygnatura | varchar (50) |
4 | jpkp_IdUrzeduSkarbowego | Identyfikator urzędu skarbowego | int |
5 | jpkp_Opis | Opis paczki | text (2147483647) |
6 | jpkp_DataDodania | Data dodania | datetime |
7 | jpkp_DataOd | Okres od | datetime |
8 | jpkp_DataDo | Okres do | datetime |
9 | jpkp_Zatwierdzona | Czy paczka została zatwierdzona | bit |
10 | jpkp_Wyslana | Czy paczka została wysłana | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_jpk_Paczka_sl_UrzadSkarbowy | jpkp_IdUrzeduSkarbowego->PK_sl_UrzadSkarbowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
jpkp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry JPK
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpr_Id | Id Paramterów | int |
2 | jpr_EmailZrodlo | Źródło emaila (-1 - nie pobieraj, 0, pobieraj z danych podmiotu, 1 - pobieraj z jpr_Email) | int |
3 | jpr_Email | email do wpisania w plik jeśli jpr_EmailZrodlo = 1 | varchar (100) |
4 | jpr_PusteSprzedaz | Czy uwzględniać puste wiersze dla sprzedaży | bit |
5 | jpr_PusteZakup | Czy uwzględniać puste wiersze dla zakupu | bit |
6 | jpr_ImportKh | Czy aktualizować kontrahentów przy imporcie JPK | int |
7 | jpr_UzupelnianieKh | Czy uzupełniać dane dokumentów na podstawie ustawień kontrahentów przy imporcie JPK | int |
8 | jpr_ParametryDomyslneRejVat | Parametry domyślne rejestrów VAT używane do generowania JPK_VAT w trybie uproszczonym | image (2147483647) |
9 | jpr_PodpisJpkVat | Domyślny podpis dla wysyłki JPK_VAT (1 - podpis kwalifikowany, 2 - epuap, 3 - dane autoryzujące) | int |
10 | jpr_PodpisJpkInne | Domyślny podpis dla wysyłki innych plików JPK (1 - podpis kwalifikowany, 2 - epuap) | int |
11 | jpr_PodpisJpkDeklaracje | Domyślny podpis dla wysyłki deklaracji (1 - podpis kwalifikowany, 3 - dane autoryzujące) | int |
12 | jpr_TelefonZrodlo | int | |
13 | jpr_Telefon | varchar (35) | |
14 | jpr_PeselJakoNrKontrahenta | Czy wpisywać PESEL w pole NrKontrahenta gdy brak numeru NIP | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
jpr_Id | PRIMARY KEY |
Jednolite pliki kontrolne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpk_Id | Id pliku | int |
2 | jpk_IdPaczki | Id paczki | int |
3 | jpk_Typ | Typ pliku | int |
4 | jpk_Nazwa | Nazwa pliku | varchar (50) |
5 | jpk_OkresOd | Okres od | datetime |
6 | jpk_OkresDo | Okres do | datetime |
7 | jpk_DataWygenerowania | Data wygenerowania | datetime |
8 | jpk_PlikXml | Xml pliku JPK zapisany w postaci bajtowej | image (2147483647) |
9 | jpk_PlikHash | [nieużywana] hash md5 z pliku JPK | varchar (32) |
10 | jpk_Importowany | Czy plik był importowany | bit |
11 | jpk_CelZlozenia | Cel złożenia (0 - oryginalny, 1 - korekta) | int |
12 | jpk_IdUrzeduSkarbowego | Identyfikator urzędu skarbowego | int |
13 | jpk_Wyeksportowany | Czy plik został wyeksportowany | bit |
14 | jpk_WalutaDomyslna | Waluta domyślna | char (3) |
15 | jpk_Wersja | Wersja pliku | int |
16 | jpk_Rodzaj | Rodzaj pliku | int |
17 | jpk_ParametryPliku | Ustawienia, parametry pliku zapisane bajtowo - różne dla różnyc typów JPK | image (2147483647) |
18 | jpk_Scalony | Czy plik był scalony | bit |
19 | jpk_NumerKorekty | Porządkowy numer korekty | int |
20 | jpk_Podtyp | Wartość 1 oznacza wygenerowanie JPK_WB za pomocą zestawienia Zapisy na koncie. | int |
21 | jpk_IdDeklaracji | Identyfikator deklaracji VAT-7M(K) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_jpk_PliK_CelZlozenia | ([jpk_CelZlozenia]>=(0) AND [jpk_CelZlozenia]<=(2)) | CHECK |
2 | FK_jpk_Plik_dekl__Ewid | jpk_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | FK_jpk_Plik_jpk_Paczka | jpk_IdPaczki->PK_jpkp_Paczka | FOREIGN KEY |
4 | FK_jpk_Plik_jpk_Typ | jpk_Typ->PK_jpk_Typ | FOREIGN KEY |
5 | FK_jpk_Plik_jpk_Wersja | jpk_Wersja->PK_jpk_Wersja | FOREIGN KEY |
6 | FK_jpk_Plik_sl_UrzadSkarbowy | jpk_IdUrzeduSkarbowego->PK_sl_UrzadSkarbowy | FOREIGN KEY |
7 | FK_jpk_Plik_sl_Waluta | jpk_WalutaDomyslna->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
8 | ![]() |
jpk_Id | PRIMARY KEY |
Pola niestandardowe (definiowalne SQL-em) Jendolitych Plików Kontrolnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpkn_Id | Identyfikator pola | int |
2 | jpkn_Wersja | Wersja deklaracji | int |
3 | jpkn_Nazwa | Nazwa pola | varchar (50) |
4 | jpkn_TypPola | Typ pola (0 - nieznany, 1 - int, 2 - kwotowy, 3 - data, 4 - bool, 5 - znakowy) | int |
5 | jpkn_Def | Definicja pola (sql) | text (2147483647) |
6 | jpkn_Rodzic | Rodzic pola | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_jpk_jpk_PolaNiestandardowe | ([jpkn_TypPola]>=(1) AND [jpkn_TypPola]<=(5)) | CHECK |
2 | FK_jpk_PolaNiestandardowe_jpk_Wersja | jpkn_Wersja->PK_jpk_Wersja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
jpkn_Id | PRIMARY KEY |
Typy Jednolitych Plików Kontrolnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpkt_Id | Id typu JPK | int |
2 | jpkt_Nazwa | Nazwa typu JPK | varchar (50) |
3 | jpkt_Programy | Programy, w których można wystawić dany typ JPK (maska bitowa: 1-Sub, 2-KPiR, 4-Rycz, 8-mGrat, 16-Rew, 32-Grat, 64-CRM, 128-UEPiK, 256-Kasiarz, 4096-Nav) | int |
4 | jpkt_Kolejnosc | Kolejność wyświetlania | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
jpkt_Id | PRIMARY KEY |
Wersje Jednolitych Plików Kontrolnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpkw_Id | Id wersji | int |
2 | jpkw_Nazwa | Nazwa wersji | varchar (50) |
3 | jpkw_Typ | Typ pliku | int |
4 | jpkw_NrWersjiOryg | Wersja schemy | varchar (5) |
5 | jpkw_NrWersji | Nr wersji | int |
6 | jpkw_WaznaOd | Poczatek okresu obowiazywania wersji | datetime |
7 | jpkw_WaznaDo | Koniec okresu obowiazywania wersji | datetime |
8 | jpkw_WariantFormularza | Wariant formularza ze schemy | int |
9 | jpkw_Opis | Opis | varchar (117) |
Założenia: | |||
1 | FK_jpk_Wersja_jpk_Typ | jpkw_Typ->PK_jpk_Typ | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
jpkw_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera dane związane z wysyłką pliku JPK
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpke_Id | Identyfikator wysyłki | int |
2 | jpke_IdPaczki | Identyfikator paczki | int |
3 | jpke_NrReferencyjny | Numer referencyjny | varchar (255) |
4 | jpke_WyslanyData | Data wysłania paczki JPK | datetime |
5 | jpke_Upo | Urzędowe Poświadczenie Odbioru | image (2147483647) |
6 | jpke_UpoData | Data pobrania UPO | datetime |
7 | jpke_UpoZrodlo | Zrodlo UPO (0 - wygenerowane, odczytane z xml-a, 1 - zaimportowane) | int |
8 | jpke_Status | Status wysyłki (0 - niewyslane, 1 - wyslane, 2 - odebrane, 3 - komunikat z grupy 1xx, 4 - komunikat z grupy 3xx, 5 - komunikat z grupy 4xx, 6 - komunikat z grupy 5xx) | int |
9 | jpke_DaneAutoryzujace | Czy wysłano z wykorzytaniem danych autoryzujących | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_jpk_WysylkaElektroniczna_jpk_Paczka | jpke_IdPaczki->PK_jpkp_Paczka | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
jpke_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera log zdarzeń wynikających w trakcie wysyłania pliku JPK
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jpkel_Id | Identyfikator logu | int |
2 | jpkel_IdWyslane | Identyfikator wysyłki elektronicznej | int |
3 | jpkel_DataWpis | Data wpisu w logu | datetime |
4 | jpkel_Wpis | Tresc logu | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_jpk_WysylkaElektroniczna_jpk_WysylkaElektronicznaLog | jpkel_IdWyslane->PK_jpk_WysylkaElektroniczna | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
jpkel_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kh_Id | Identyfikator kontrahenta | int |
2 | kh_Symbol | Symbol | varchar (20) |
3 | kh_Rodzaj | Rodzaj kontrahenta (0 - dost/odb; 1-dostawca; 2-odbiorca; 3-ani dostawca ani odbiorca) | int |
4 | kh_REGON | Regon | varchar (20) |
5 | kh_IdOdbiorca | Odbiorca kontrahenta | int |
6 | kh_Kontakt | Pracownik podmiotu | varchar (60) |
7 | kh_PESEL | Numer PESEL - dotyczy właściciela lub głównego pracownika | varchar (11) |
8 | kh_NrDowodu | Numer dowodu - dotyczy właściciela lub głównego pracownika | varchar (20) |
9 | kh_DataWyd | Data wydania dowodu - dotyczy właściciela lub głównego pracownika | datetime |
10 | kh_OrganWyd | Organ wydający dowód - dotyczy właściciela lub głównego pracownika | varchar (255) |
11 | kh_CentrumAut | Czy centrum autoryzacji kart płatniczych | bit |
12 | kh_InstKredytowa | Czy kontrahent jest instytucją kredytową | bit |
13 | kh_PrefKontakt | Rodzaj preferowanego kontaktu (np. telefon, fax, poczta...) | varchar (50) |
14 | kh_WWW | Adres strony WWW | varchar (255) |
15 | kh_EMail | Adres e-mail | varchar (255) |
16 | kh_IdGrupa | Grupa | int |
17 | kh_IdFormaP | Odroczona forma płatności | int |
18 | kh_Cena | Standardowy poziom cen przy sprzedazy | int |
19 | kh_PlatOdroczone | Zezwalaj na płatności odroczone | bit |
20 | kh_OdbDet | Czy odbiorca detaliczny | bit |
21 | kh_IdRabat | Upust przydzielony kontrahentowi | int |
22 | kh_MaxDokKred | Maksymalna liczba dokumentów na kredyt | int |
23 | kh_MaxWartDokKred | Maksymalna wartość jednego dokumentu na kredyt | money |
24 | kh_MaxWartKred | Maksymalna wartość całego kredytu | money |
25 | kh_MaxDniSp | Maksymalna liczba dni spóźnienia | int |
26 | kh_NrAnalitykaD | Nr analityki księgowej dostawcy | varchar (5) |
27 | kh_NrAnalitykaO | Nr analityki księgowej odbiorcy | varchar (5) |
28 | kh_Uwagi | Uwagi | varchar (255) |
29 | kh_ZgodaDO | czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych | bit |
30 | kh_IdOsobaDO | Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych | int |
31 | kh_ZgodaMark | Zgoda na przetwazanie w celach marketingowych | bit |
32 | kh_ZgodaEMail | Zgoda na otrzymywanie e-maili | bit |
33 | kh_CzyKomunikat | Czy opcja komunikatu jest aktywna | bit |
34 | kh_Komunikat | Komunikat wyświetlany przy wystawianiu dokumentów dla tego kontrahenta | varchar (255) |
35 | kh_KomunikatZawsze | Czy komunikat ma być zawsze wyświetlany czy od pewnego dnia (0-od pewnego dnia; 1-zawsze) | bit |
36 | kh_KomunikatOd | Data od której ma się pojawiać komunikat jeśli kh_KomunikatZawsze=0 | datetime |
37 | kh_Grafika | grafika danej firmy, np. logo | image (2147483647) |
38 | kh_Pole1 | Własne | varchar (50) |
39 | kh_Pole2 | Własne | varchar (50) |
40 | kh_Pole3 | Własne | varchar (50) |
41 | kh_Pole4 | Własne | varchar (50) |
42 | kh_Pole5 | Własne | varchar (50) |
43 | kh_Pole6 | Własne | varchar (50) |
44 | kh_Pole7 | Własne | varchar (50) |
45 | kh_Pole8 | Własne | varchar (50) |
46 | kh_Jednorazowy | Czy kontrahent jest jednoraozwy czy też widnieje w kartotece | bit |
47 | kh_Pracownik | Podstawowy pracownik kontrahenta | varchar (60) |
48 | kh_Zablokowany | Czy kontrahent jest zablokowany (0-nie, 1-tak) | bit |
49 | kh_AdresKoresp | Czy kontrahent posiada aktywny adres korespondencyjny | bit |
50 | kh_UpowaznienieVAT | Czy wpłynęło upoważnienie do wystawiania faktur VAT na kontrahenta (0-nie, 1-tak) | bit |
51 | kh_DataVAT | Data wpłynięcia upoważnienia do wystawiania faktur VAT | datetime |
52 | kh_OsobaVAT | Osoba wystawiająca upoważnienie do wystawiania faktur VAT | int |
53 | kh_ProcKarta | Procent płacony przez kontrahenta kartą | money |
54 | kh_ProcKredyt | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta kredytem | money |
55 | kh_ProcGotowka | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta gotówką | money |
56 | kh_ProcPozostalo | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta płatnością odroczoną | money |
57 | kh_IdKategoriaKH | Domyślna kategoria w księdze handlowej dla kontrahenta | int |
58 | kh_IdEwVATSp | Ewid.VAT sprz. - domyślna dla kontrahenta | int |
59 | kh_EwVATSpMcOdliczenia | Ewid.VAT sprz. - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0-bieżący 1-6 ile miesięcy do przodu) | int |
60 | kh_IdEwVATSpKateg | Ewid.VAT sprz. - domyślna kategoria dla kontrahenta | int |
61 | kh_IdEwVATZak | Ewid.VAT Zakupu - domyślna dla kontrahenta | int |
62 | kh_EwVATZakRodzaj | Ewid.VAT Zakupu - domyślny rodzaj zakupu dla kontrahenta (0-wszystkie, 1-inwestycyjne, 2-zaopatrzeniowe, 3-kosztowe) | int |
63 | kh_EwVATZakSposobOdliczenia | Ewid VAT zakupu - domyślny sposób odliczenia dla kontrahenta (0-całkowite, 1-proporcjonalne, 2-bez odliczenia) | int |
64 | kh_EwVATZakMcOdliczenia | Ewid.VAT Zakupu - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0-bieżący 1 miesiąc następny) | int |
65 | kh_IdEwVATZakKateg | Ewid.VAT Zakupu - domyślna kategoria dla kontrahenta | int |
66 | kh_IdRachKategPrzychod | id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta - przychód | int |
67 | kh_IdRachKategRozchod | id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta - rozchód | int |
68 | kh_TransakcjaVATSp | Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT sprzedaży | int |
69 | kh_TransakcjaVATZak | Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT zakupu | int |
70 | kh_PodVATZarejestrowanyWUE | Podatnik VAT zarejestrowany w UE | bit |
71 | kh_DataWaznosciVAT | Data ważności upoważnienia do wystawiania faktur VAT | datetime |
72 | kh_OpisOperacji | Opis operacji do danych księgowych (dotyczy rachmistrza) | varchar (255) |
73 | kh_PlatPrzelew | Czy płatność przelewem od razu. | bit |
74 | kh_GaduGadu | GaduGadu | varchar (20) |
75 | kh_Skype | Skype | varchar (255) |
76 | kh_Powitanie | Powitanie | varchar (255) |
77 | kh_AdresDostawy | Czy kontrahent posiada aktywny adres dostawy | bit |
78 | kh_IdRodzajKontaktu | Preferowany kontakt - słownik sl_RodzajKontaktu | int |
79 | kh_IdPozyskany | Źródło pozyskania - słownik sl_CrmZrodloPozyskania | int |
80 | kh_IdBranza | Branża - słownik sl_CrmBranza | int |
81 | kh_IdRegion | Region - słownik sl_CrmRegion | int |
82 | kh_LiczbaPrac | Liczba pracowników firmy | int |
83 | kh_IdOpiekun | Opiekun - słownik pd_Uzytkownik | int |
84 | kh_Imie | Imię osoby | varchar (20) |
85 | kh_Nazwisko | Nazwisko osoby | varchar (51) |
86 | kh_CRM | Pochodzi z CRMa | bit |
87 | kh_Potencjalny | Potencjalny klient | bit |
88 | kh_IdDodal | Użytkownik, który dodał kontrahenta - słownik pd_Uzytkownik | int |
89 | kh_IdZmienil | Użytkownik, który ostatnio edytował kontrahenta - słownik pd_Uzytkownik | int |
90 | kh_DataDodania | Data dodania | datetime |
91 | kh_DataZmiany | Data ostatniej edycji | datetime |
92 | kh_ProcPrzelew | Procent kwoty dokumentu płacony przez kontrahenta płatnością przelewem | money |
93 | kh_DataOkolicznosciowa | Data okolicznosciowa (data urodzenia osoby) | datetime |
94 | kh_Osoba | Czy kontrahent jest osobą | bit |
95 | kh_IdRachunkuWirtualnego | Id rachunku wirtualnego | int |
96 | kh_KRS | Numer w KRS | varchar (255) |
97 | kh_Domena | Domena pocztowa kontrahenta | varchar (50) |
98 | kh_Akcyza | Podatek akcyzowy dla kontrahenta: 0 - nie naliczaj, 1 - wg kartoteki towarów, 2 - stosuj zwolnienie, 3 - naliczaj | int |
99 | kh_EFakturyZgoda | Zgoda na wysyłkę e-faktur | bit |
100 | kh_EFakturyData | Kiedy kontrahent wyraził zgodę na e-faktury | datetime |
101 | kh_MetodaKasowa | Czy dokumenty konrahenta mają włączony znacznik metody kasowej | bit |
102 | kh_Lokalizacja | Lokalizacja klienta | nvarchar (256) |
103 | kh_StatusAkcyza | Status akcyzowy dla kontrahenta: 0 - nieokreślony, 1 - pośredniczący podmiot, 2 - finalny nabywca | int |
104 | kh_CzynnyPodatnikVAT | Czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, dla którego można zastosować odwrotne obciążenie VAT | bit |
105 | kh_KorygowanieKUP | Indywidualne ustawienie korekty KUP | bit |
106 | kh_KorygowanieVATSp | Indywidualne ustawienie korekty VAT sprzedaży | bit |
107 | kh_KorygowanieVATZak | Indywidualne ustawienie korekty VAT zakupu | bit |
108 | kh_WzwIdFS | Id wzorca wydruku FS przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
109 | kh_WzwIdWZ | Id wzorca wydruku WZ przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
110 | kh_WzwIdWZVAT | Id wzorca wydruku WZ VAT przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
111 | kh_WzwIdZK | Id wzorca wydruku ZK przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
112 | kh_WzwIdZKZAL | Id wzorca wydruku ZK ZAL przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
113 | kh_ZgodaNewsletterVendero | Zgoda na otrzymywanie newslettera vendero | bit |
114 | kh_KlientSklepuInternetowego | Czy jest klientem sklepu internetowego | bit |
115 | kh_WzwIdZD | Id wzorca wydruku ZD przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
116 | kh_WzwIdCrmTransakcja | Id wzorca wydruku szans sprzedaży przypisany do kontrahneta (dotyczy Navireo) | int |
117 | kh_StawkaVATPrzychod | Stawka z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
118 | kh_StawkaVATWydatek | Stawka z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
119 | kh_MalyPojazd | Czy przenoszona kwota dotyczy "małego pojazdu" (0 - nie dotyczy; 1 - zakup pojazdu z 50% odliczeniem; 2 - zakup paliwa bez odliczenia; 3 - zakup pojazdu z 60% odliczeniem; 4 - eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem) | int |
120 | kh_StosujRabatWMultistore | Znacznik określający, czy stosować rabat kontrahenta przy sprzedaży w sklepie internetowym | bit |
121 | kh_CelZakupu | Czy przenoszona kwota dotyczy "celu zakupu" (0 - gospodarczy; 1 - mieszany) | int |
122 | kh_StosujIndywidualnyCennikWSklepieInternetowym | Znacznik określający, czy stosować indywidualny cennik kontrahenta przy sprzedaży w sklepie internetowym | bit |
123 | kh_OdbiorcaCesjaPlatnosci | Czy na kontrahenta gdy jest odbiorcą ma być tworzona cesja płatności | bit |
124 | kh_IdNabywca | Numer identyfikacyjny nabywcy na potrzeby handlu z jednostkami budżetowymi | int |
125 | kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVAT | Powiązanie z ostatnim wpisem w tabeli kh_WeryfikacjaNIP. | int |
126 | kh_BrakPPDlaRozrachunkowAuto | Obsługa podzielonej płatności przy wystawianiu rozrachunkow na kontrahenta. | bit |
127 | kh_DomyslnaWaluta | Symbol domyślnej waluty dla kontrahenta. | char (3) |
128 | kh_DomyslnyTypCeny | Domyślny typ cen dla kontrahenta {niezero - netto, zero - brutto}. | int |
129 | kh_DomyslnaTransVATSprzedaz | Identyfikator domyślnego rodzaju operacji VAT dla dokumentów rozchodu. | int |
130 | kh_DomyslnaTransVATSprzedazFW | Identyfikator domyślnego rodzaju operacji VAT dla dokumentów rozchodu (faktury wewnętrzne). | int |
131 | kh_DomyslnaTransVATZakup | Identyfikator domyślnego rodzaju operacji VAT dla dokumentów przychodu. | int |
132 | kh_DomyslnaTransVATZakupFW | Identyfikator domyślnego rodzaju operacji VAT dla dokumentów przychodu (faktury wewnętrzne). | int |
133 | kh_DomyslnyRachBankowyId | Identyfikator domyślnego rachunku bankowego podmiotu. | int |
134 | kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVIES | Powiązanie z ostatnim wpisem w tabeli kh_Vies | int |
135 | kh_DomyslnaWalutaMode | Interpretacja wartości NULL w kh_DomyslnaWaluta: 0 - nic nie rób, 1 - wstaw domyślną. | bit |
136 | kh_DomyslnyRachBankowyIdMode | Interpretacja wartości NULL w kh_DomyslnyRachBankowyId: 0 - nic nie rób, 1 - wstaw domyślny. | bit |
137 | kh_PrzypadekSzczegolnyPIT | Czy przenoszona kwota dotyczy przypadku szczególnego PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
138 | kh_WartoscNettoCzyBrutto | Czy przenoszona kwota dotyczy wartości z faktury/rachunku netto czy brutto (0 - brutto, 1 - netto) | int |
139 | kh_StosujSzybkaPlatnosc | Czy kontrahentowi domyślnie włączać szybką płatność na kredycie kupieckim | bit |
140 | kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiWykazPodatnikowVAT | int | |
141 | kh_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony | Rodzaj ostrzeżenia o przekroczeniu terminu płatności. | int |
142 | kh_PodatekCukrowyNaliczaj | Status naliczania podatku cukrowego na dokumencie (0 - nie naliczaj, 1 - naliczaj) | int |
143 | kh_NrAkcyzowy | Numer akcyzowy kontrahenta | varchar (13) |
Założenia: | |||
1 | CK_kh__Kontrahent_kh_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony | ((0)<=[kh_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony] AND (2)>=[kh_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony]) | CHECK |
2 | CK_kh__Kontrahent_kh_Rodzaj | ([kh_Rodzaj]=(3) OR [kh_Rodzaj]=(2) OR [kh_Rodzaj]=(1) OR [kh_Rodzaj]=(0)) | CHECK |
3 | CK_kh__Kontrahent_StatusVAT | ([kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiWykazPodatnikowVAT] IS NULL OR [kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVIES] IS NULL) | CHECK |
4 | FK_kh__Kontrahent_kh__Kontrahent | kh_IdOdbiorca->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
5 | FK_kh__Kontrahent_kh__Kontrahent_Nabywca | kh_IdNabywca->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
6 | FK_kh__Kontrahent_kh_Vies | kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVIES->PK_kh_Vies | FOREIGN KEY |
7 | FK_kh__Kontrahent_kh_WeryfikacjaNIP | kh_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVAT->PK_kh_WeryfikacjaNIP | FOREIGN KEY |
8 | FK_kh__Kontrahent_pd_Uzytkownik | kh_IdOpiekun->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
9 | FK_kh__Kontrahent_rb__RachBankowy | kh_DomyslnyRachBankowyId->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
10 | FK_kh__Kontrahent_rb_RachBankowyWirtualny | kh_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
11 | FK_kh__Kontrahent_sl_CrmBranza | kh_IdBranza->PK_sl_CrmBranza | FOREIGN KEY |
12 | FK_kh__Kontrahent_sl_CrmRegion | kh_IdRegion->PK_sl_CrmRegion | FOREIGN KEY |
13 | FK_kh__Kontrahent_sl_CrmZrodloPozyskania | kh_IdPozyskany->PK_sl_crmZrodloPozyskania | FOREIGN KEY |
14 | FK_kh__Kontrahent_sl_FormaPlatnosci | kh_IdFormaP->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
15 | FK_kh__Kontrahent_sl_GrupaKh | kh_IdGrupa->PK_sl_GrupaKh | FOREIGN KEY |
16 | FK_kh__Kontrahent_sl_Kategoria | kh_IdKategoriaKH->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
17 | FK_kh__Kontrahent_sl_Kategoria1 | kh_IdEwVATSpKateg->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
18 | FK_kh__Kontrahent_sl_Kategoria2 | kh_IdEwVATZakKateg->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
19 | FK_kh__Kontrahent_sl_Kategoria3 | kh_IdRachKategPrzychod->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
20 | FK_kh__Kontrahent_sl_Kategoria4 | kh_IdRachKategRozchod->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
21 | FK_kh__Kontrahent_sl_Rabat | kh_IdRabat->PK_sl_Rabat | FOREIGN KEY |
22 | FK_kh__Kontrahent_sl_RodzajKontaktu | kh_IdRodzajKontaktu->PK_rk_RodzajKontaktu | FOREIGN KEY |
23 | FK_kh__Kontrahent_sl_TypEwidVAT | kh_IdEwVATSp->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
24 | FK_kh__Kontrahent_sl_TypEwidVAT1 | kh_IdEwVATZak->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
25 | FK_kh__Kontrahent_sl_Waluta | kh_DomyslnaWaluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
26 | ![]() |
kh_Id | PRIMARY KEY |
Łączniki adresów dostaw dla kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | adk_Id | Identyfikator adresu dostawy | int |
2 | adk_IdKhnt | Identyfikator kontrahenta | int |
3 | adk_IdAdresuHist | Identyfikator adresu historycznego stanowiący wybrany adres dostawy | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_AdresyDostawy_adr_Historia | adk_IdAdresuHist->PK_adr_Historia | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_AdresyDostawy_kh__Kontrahent | adk_IdKhnt->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
adk_Id | PRIMARY KEY |
Relacja kontrahenta i cecha
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ck_Id | Identyfikator cechy kontrahenta | int |
2 | ck_IdKhnt | Identyfikator kontrahenta | int |
3 | ck_IdCecha | Identyfikator cechy ze sl_CechaKh | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_CechaKh_kh__Kontrahent | ck_IdKhnt->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_CechaKh_sl_CechaKh | ck_IdCecha->PK_sl_CechaKh | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ck_Id | PRIMARY KEY |
Cechy pracowników kontrahentów (firm)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cp_Id | Identyfikator | int |
2 | cp_IdPrac | Identyfikator pracownika kontrahenta | int |
3 | cp_IdCecha | Identyfikator cechy z sl_CechaKh | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_CechaPrac_kh_Pracownik | cp_IdPrac->PK_kh_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_CechaPrac_sl_CechaKh | cp_IdCecha->PK_sl_CechaKh | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
cp_Id | PRIMARY KEY |
Biblioteka dokumentów kontrahenta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kdk_Id | Identyfikator | int |
2 | kdk_IdKontrahenta | Identyfikator kontrahenta | int |
3 | kdk_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
4 | kdk_Zablokowany | Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian | bit |
5 | kdk_DataModyfikacji | Data ostatniej modyfikacji | datetime |
6 | kdk_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
7 | kdk_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
8 | kdk_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
9 | kdk_Typ | Typ dokumentu | varchar (255) |
10 | kdk_IdPersonelu | Identyfikator personelu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_Dokument_kh__Kontrahent | kdk_IdKontrahenta->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_Dokument_pd_Uzytkownik | kdk_IdPersonelu->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_kh_Dokument_sl_KategoriaDokumentu | kdk_IdKategorii->PK_sl_KategoriaDokumentu | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
kdk_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Listy klientów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lk_Id | Identyfikator listy | int |
2 | lk_Typ | Typ listy: 1-statyczna, 2-dynamiczna | int |
3 | lk_Nazwa | Nazwa listy | varchar (50) |
4 | lk_Opis | Opis listy | varchar (255) |
5 | lk_IdPersonel | Identyfikator opiekuna | int |
6 | lk_Publiczna | Czy lista publiczna | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_Lista_pd_Uzytkownik | lk_IdPersonel->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
lk_Id | PRIMARY KEY |
Lista klientów dynamiczna - zastosowany filtr
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lkf_Id | Identyfikator | int |
2 | lkf_IdLista | Identyfikator listy dynamicznej | int |
3 | lkf_Filtr | Ustawienia filtra listy dynamicznej | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_ListaFiltr_kh_Lista | lkf_IdLista->PK_kh_Lista | FOREIGN KEY |
2 | IX_kh_ListaFiltr | lkf_IdLista | UNIQUE |
3 | ![]() |
lkf_Id | PRIMARY KEY |
Lista klientów statyczna
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lkk_Id | Identyfikator | int |
2 | lkk_IdLista | Identyfikator listy | int |
3 | lkk_IdKlient | Identyfikator klienta (adr_Id) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_ListaKh_adr__Ewid | lkk_IdKlient->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_ListaKh_kh_Lista | lkk_IdLista->PK_kh_Lista | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
lkk_Id | PRIMARY KEY |
Domyśle oznaczenia JPK VAT dla kontrahentów.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | koj_Id | Klucz główny. | int |
2 | koj_IdObiektu | Identyfikator kontrahenta. | int |
3 | koj_SW | Oznaczenie dla JPK VAT - SW. | bit |
4 | koj_EE | Oznaczenie dla JPK VAT - EE. | bit |
5 | koj_TP | Oznaczenie dla JPK VAT - TP. | bit |
6 | koj_TT_WNT | Oznaczenie dla JPK VAT - TT_WNT. | bit |
7 | koj_TT_D | Oznaczenie dla JPK VAT - TT_D. | bit |
8 | koj_MR_T | Oznaczenie dla JPK VAT - MR_T. | bit |
9 | koj_MR_UZ | Oznaczenie dla JPK VAT - MR_UZ. | bit |
10 | koj_I_42 | Oznaczenie dla JPK VAT - I_42. | bit |
11 | koj_I_63 | Oznaczenie dla JPK VAT - I_63. | bit |
12 | koj_B_SPV | Oznaczenie dla JPK VAT - B_SPV. | bit |
13 | koj_B_SPV_DOSTAWA | Oznaczenie dla JPK VAT - B_SPV_DOSTAWA. | bit |
14 | koj_B_MPV_PROWIZJA | Oznaczenie dla JPK VAT - B_MPV_PROWIZJA. | bit |
15 | koj_GTU1 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU1. | bit |
16 | koj_GTU2 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU2. | bit |
17 | koj_GTU3 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU3. | bit |
18 | koj_GTU4 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU4. | bit |
19 | koj_GTU5 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU5. | bit |
20 | koj_GTU6 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU6. | bit |
21 | koj_GTU7 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU7. | bit |
22 | koj_GTU8 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU8. | bit |
23 | koj_GTU9 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU9. | bit |
24 | koj_GTU10 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU10. | bit |
25 | koj_GTU11 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU11. | bit |
26 | koj_GTU12 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU12. | bit |
27 | koj_GTU13 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU13. | bit |
28 | koj_MPP | Oznaczenie dla JPK VAT - MPP. | bit |
29 | koj_WSTO_EE | Oznaczenie dla JPK VAT - WSTO_EE. | bit |
30 | koj_IED | Oznaczenie dla JPK VAT - IED. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_OznaczeniaJpkVat_kh_OznaczeniaJpkVat | koj_Id->PK_kh_OznaczeniaJpkVat | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
koj_Id | PRIMARY KEY |
3 | UQ__kh_Oznac__348B1725965B03F8 | koj_IdObiektu | UNIQUE |
Parametry sterujące kartoteką kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khp_Id | Identyfikator parametrów kontrahenta | int |
2 | khp_Miejscowosc | Domyślna miejscowość | varchar (40) |
3 | khp_Grupa | Domyślna grupa | int |
4 | khp_IdWojewodztwo | Domyślne województwo | int |
5 | khp_IdPanstwo | Domyślne państwo | int |
6 | khp_IdRabat | Domyślny rabat stosowany przy sprzedaży ze słownika | int |
7 | khp_AnalitykaO | Numery analityk dla kontrahentów jednorazowych będących odbiorcami | varchar (5) |
8 | khp_AnalitykaD | Numery analityk dla kontrahentów jednorazowych będących dostawcami | varchar (5) |
9 | khp_SymbolAuto | Czy nadawać symbol ręcznie czy automatycznie 1 - automatycznie, 0 - ręcznie | bit |
10 | khp_DlugoscAuto | Długość symbolu automatycznego | int |
11 | khp_KolejnyAuto | Kolejny numer automatyczny | int |
12 | khp_KolejnyWolny | Kolejny nowy numer auto | int |
13 | khp_AkcjaLiczba | Akcja wykonywana przy przekroczeniu liczby dokumentów kredytowanych (0-nic nie rób; 1-ostrzegaj; 2-blokuj) | int |
14 | khp_AkcjaJeden | Akcja wykonywana przy przekroczeniu kredytu dla jednego dokumentu (0-nic nie rób; 1-ostrzegaj; 2-blokuj) | int |
15 | khp_AkcjaWszystkie | Akcja wykonywana przy przekroczeniu kredytu dla wszystkich dokumentów (0-nic nie rób; 1-ostrzegaj; 2- blokuj) | int |
16 | khp_AkcjaSpoznienie | Akcja dokonywana przy maksymalnym spóźnienieu z płatnościami (0-nic nie rób; 1-ostrzegaj; 2-blokuj) | int |
17 | khp_ZezwalajOdroczone | Zezwalaj na płatności odroczone | bit |
18 | khp_Cena | Standardowy poziom cen przy sprzedazy | int |
19 | khp_UstawiajZdjecia | Czy ustawiać zdjęcia na głównym widoku edycji kontrahenta | bit |
20 | khp_ProcGotowka | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta gotówka | money |
21 | khp_ProcKarta | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta kartą | money |
22 | khp_ProcKredyt | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta kredytem | money |
23 | khp_ProcPozostalo | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta płatnością odroczoną | money |
24 | khp_IdTermin | Forma płatności w formie płatności odroczonej | int |
25 | khp_KodPocztowy | Domyślny kod pocztowy | varchar (8) |
26 | khp_IdKategoriaKH | Domyślna kategoria w księdze handlowej dla kontrahenta | int |
27 | khp_IdEwVATSp | Ewid.VAT sprz. - domyślna dla kontrahenta | int |
28 | khp_EwVATSpMcOdliczenia | Ewid.VAT sprz. - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0-bieżący 1-6 ile miesięcy do przodu) | int |
29 | khp_IdEwVATSpKateg | Ewid.VAT sprz. - domyślna kategoria dla kontrahenta | int |
30 | khp_IdEwVATZak | Ewid.VAT Zakupu - domyślna dla kontrahenta | int |
31 | khp_EwVATZakRodzaj | Ewid.VAT Zakupu - domyślny rodzaj zakupu dla kontrahenta (0-wszystkie, 1-inwestycyjne, 2-zaopatrzeniowe, 3-kosztowe) | int |
32 | khp_EwVATZakSposobOdliczenia | Ewid VAT zakupu - domyślny sposób odliczenia dla kontrahenta (0-całkowite, 1-proporcjonalne, 2-bez odliczenia) | int |
33 | khp_EwVATZakMcOdliczenia | Ewid.VAT Zakupu - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0-bieżący 1 miesiąc następny) | int |
34 | khp_IdEwVATZakKateg | Ewid.VAT Zakupu - domyślna kategoria dla kontrahenta | int |
35 | khp_IdRachKategPrzychod | id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta dla przychodu | int |
36 | khp_IdRachKategRozchod | id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta dla rozchodu | int |
37 | khp_TransakcjaVATSp | Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT sprzedaży | int |
38 | khp_TransakcjaVATZak | Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT zakupu | int |
39 | khp_Rodzaj | 0-dostawca/odbiorca; 1-dostawca; 2-odbiorca; 3-nijaki (ani odbiorca ani dostawca - użytkownik dodając musi określić) | int |
40 | khp_JednZezwalajOdroczone | Zezwalaj na płatności odroczone kontrahenta jednorazowego | bit |
41 | khp_JednProcKarta | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego kartą | money |
42 | khp_JednProcKredyt | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego kredytem | money |
43 | khp_JednProcGotowka | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego gotówka | money |
44 | khp_JednProcPozostalo | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego płatnością odroczoną | money |
45 | khp_JednIdTermin | Forma płatności w formie płatności odroczonej dla kontrahenta jednorazowego | int |
46 | khp_MaxDokKred | Maksymalna liczba dokumentów na kredyt | int |
47 | khp_MaxWartDokKred | Maksymalna wartość jednego dokumentu na kredyt | money |
48 | khp_MaxWartKred | Maksymalna wartość całego kredytu | money |
49 | khp_MaxDniSp | Maksymalna liczba dni spóźnienia | int |
50 | khp_OdbDet | Czy kontrahent ma być odbiorcą detalicznym | bit |
51 | khp_KontrolaNIP | Sposób kontroli NIP (0-brak kontroli, 1-kontrola pełna, 2-nie kontroluj czy pusty, nie kontroluj detalicznych) | int |
52 | khp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
53 | khp_IdRegion | Domyślny region | int |
54 | khp_Potencjalny | Czy kontrahent ma byc potencjalnym | bit |
55 | khp_ProcPrzelew | Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta płatnością przelewem | money |
56 | khp_JednProcPrzelew | Procent kwoty dokumentu płacony przez kontrahenta jednorazowego płatnością przelewem | money |
57 | khp_Opiekun | Czy ustawiać zalogowanego użytkownika jako opiekuna | bit |
58 | khp_Osoba | Czy kontrahent jest osobą | bit |
59 | khp_OsobaOdbDetal | Zaznaczaj automatycznie odbiorcę detalicznego po ustawieniu kontrahenta jako osobę | bit |
60 | khp_StosujAkcjeDoZK | Czy na zamówieniach od klienta stosować blokady i ostrzeżenia przy przekraczaniu kredytów tak jak dla dokumentów sprzedaży | bit |
61 | khp_StosujAkcjeDoWZ | Czy na wydaniach zewnątrznych stosować blokady i ostrzeżenia przy przekraczaniu kredytów tak jak dla dokumentów sprzedaży | bit |
62 | khp_KontrolaPESEL | Sposób kontroli PESEL (0-brak kontroli, 1-kontrola pełna, 2-nie kontroluj czy pusty 3 -kontroluj tylko detalicznych, 4-blokada pełna, 5-nie blokuj gdy pusty 6 -blokuj tylko detalicznych) | int |
63 | khp_KhUprJakoOdb | Czy dla kontrahenta uproszczonego ustawiać rodzaj zawsze jako odbiorca | bit |
64 | khp_KhUprPustyAdres | Czy dla kontrahenta uproszczonego pomijać wpisywanie domyślnych danych adresowych | bit |
65 | khp_AdresKolejnosc | Kolejność kontrolek adresowych | int |
66 | khp_Lokalizacja1 | Element adresu do map | nvarchar (256) |
67 | khp_Lokalizacja2 | Element adresu do map | nvarchar (256) |
68 | khp_Lokalizacja3 | Element adresu do map | nvarchar (256) |
69 | khp_Lokalizacja4 | Element adresu do map | nvarchar (256) |
70 | khp_Lokalizacja5 | Element adresu do map | nvarchar (256) |
71 | khp_StatusAkcyza | Domyślny status akcyzowy dla kontrahenta: 0 - nieokreślony, 1 - pośredniczący podmiot, 2 - finalny nabywca | int |
72 | khp_KhJednStatusAkcyza | Domyślny status akcyzowy dla kontrahenta jednorazowego: 0 - nieokreślony, 1 - pośredniczący podmiot, 2 - finalny nabywca | int |
73 | khp_CzynnyPodatnikVAT | Zaznaczaj automatycznie firmę (nie osobę) jako czynny podatnik VAT, dla którego można stosować obciążenie odwrotne | bit |
74 | khp_KhJednCzynnyPodatnikVAT | Zaznaczaj automatycznie kontrahenta jednorazowego jako czynny podatnik VAT, dla którego można stosować obciążenie odwrotne | bit |
75 | khp_FormatujDaneGus | Czy formatować dane adresowe pobierane z bazy GUS | bit |
76 | khp_NazwaUzupelnij | Sposób uzupełniania pola nazwa danymi z GUS | int |
77 | khp_PocztaMiejscowoscZamien | Czy zamieniać miejscowość z pocztą jeżeli są różne | bit |
78 | khp_GusNowaWyszukiwarka | Kolumna nieużywana | bit |
79 | khp_GusDaneKontaktowe | Czy wypełniać dane kontaktowe z bazy GUS | bit |
80 | khp_FormatujNazweZGus | Czy formatować nazwę pobraną z bazy GUS | bit |
81 | khp_KlientSklepuInternetowego | Czy jest klientem sklepu internetowego | bit |
82 | khp_StosujRabatWMultistore | Znacznik określający czy stosować rabat kontrahenta w sklepie internetowym | bit |
83 | khp_MalyPojazd | Mały Pojazd (0 - nie dotyczy; 1 - zakup pojazdu z 50% odliczeniem; 2 - zakup paliwa bez odliczenia; 3 - zakup pojazdu z 60% odliczeniem; 4 - eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem) | int |
84 | khp_CelZakupu | Cel zakupu" (0 - gospodarczy; 1 - mieszany) | int |
85 | khp_DrukujZgodyNowy | Czy drukować dokumenty zgód po zapisie nowego kontrahenta. | bit |
86 | khp_DrukujZgodyEdycja | Czy drukować dokumenty zgód po edycji kontrahenta. | bit |
87 | khp_DrukujZgodyWybor | Czy drukować zgody z użyciem listy wyboru. | bit |
88 | khp_PrzypadekSzczegolnyPIT | Przypadek szczególny PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
89 | khp_WartoscNettoCzyBrutto | Wartość z faktury/rachunku netto czy brutto (0 - brutto, 1 - netto) | int |
90 | khp_StosujSzybkaPlatnosc | Parametr do określania czy kontrahenci mają mieć włączoną możliwość szybkiej płatności na kredycie kupieckim. | bit |
91 | khp_SprawdzajStatusVATWPortaluPodatkowym | Parametr umożliwiający przełączenie weryfikacji statusu VAT kontrahentów na Portal Podatkowy. | bit |
92 | khp_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony | Rodzaj ostrzeżenia o przekroczeniu terminu płatności dla nowego kontrahenta. | int |
93 | khp_JednStosujDomyslneOznaczeniaJpk | Czy stosować parametry domyślnych oznaczeń JPK VAT dla kontrahentów jednorazowych. | bit |
94 | khp_SW | Oznaczenie dla JPK VAT - SW. | bit |
95 | khp_EE | Oznaczenie dla JPK VAT - EE. | bit |
96 | khp_TP | Oznaczenie dla JPK VAT - TP. | bit |
97 | khp_TT_WNT | Oznaczenie dla JPK VAT - TT_WNT. | bit |
98 | khp_TT_D | Oznaczenie dla JPK VAT - TT_D. | bit |
99 | khp_MR_T | Oznaczenie dla JPK VAT - MR_T. | bit |
100 | khp_MR_UZ | Oznaczenie dla JPK VAT - MR_UZ. | bit |
101 | khp_I_42 | Oznaczenie dla JPK VAT - I_42. | bit |
102 | khp_I_63 | Oznaczenie dla JPK VAT - I_63. | bit |
103 | khp_B_SPV | Oznaczenie dla JPK VAT - B_SPV. | bit |
104 | khp_B_SPV_DOSTAWA | Oznaczenie dla JPK VAT - B_SPV_DOSTAWA. | bit |
105 | khp_B_MPV_PROWIZJA | Oznaczenie dla JPK VAT - B_MPV_PROWIZJA. | bit |
106 | khp_GTU1 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU1. | bit |
107 | khp_GTU2 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU2. | bit |
108 | khp_GTU3 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU3. | bit |
109 | khp_GTU4 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU4. | bit |
110 | khp_GTU5 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU5. | bit |
111 | khp_GTU6 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU6. | bit |
112 | khp_GTU7 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU7. | bit |
113 | khp_GTU8 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU8. | bit |
114 | khp_GTU9 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU9. | bit |
115 | khp_GTU10 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU10. | bit |
116 | khp_GTU11 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU11. | bit |
117 | khp_GTU12 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU12. | bit |
118 | khp_GTU13 | Oznaczenie dla JPK VAT - GTU13. | bit |
119 | khp_PodatekCukrowyNaliczaj | Status naliczania podatku cukrowego na dokumencie (0 - nie naliczaj, 1 - naliczaj) | int |
120 | khp_KhJednPodatekCukrowyNaliczaj | Status naliczania podatku cukrowego na dokumencie dla kontrahenta jednorazowego (0 - nie naliczaj, 1 - naliczaj) | int |
121 | khp_WSTO_EE | Oznaczenie dla JPK VAT - WSTO_EE. | bit |
122 | khp_IED | Oznaczenie dla JPK VAT - IED. | bit |
123 | khp_StosujAkcjeWliczajNiepowiazaneWZ | Parametr umożliwiający włączenie niepowiązanych WZ do należności kontrahenta | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_kh_Parametr_khp_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony | ((0)<=[khp_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony] AND (2)>=[khp_OstrzezenieTerminPlatnosciPrzekroczony]) | CHECK |
2 | FK_kh_Parametr_kh_Parametr | khp_Id->PK_kh_Parametr | FOREIGN KEY |
3 | FK_kh_Parametr_par__Ewid | khp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
4 | FK_kh_Parametr_sl_CrmRegion | khp_IdRegion->PK_sl_CrmRegion | FOREIGN KEY |
5 | FK_kh_Parametr_sl_FormaPlatnosci2 | khp_IdTermin->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
6 | FK_kh_Parametr_sl_Kategoria | khp_IdKategoriaKH->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
7 | FK_kh_Parametr_sl_Kategoria1 | khp_IdEwVATSpKateg->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
8 | FK_kh_Parametr_sl_Kategoria2 | khp_IdEwVATZakKateg->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
9 | FK_kh_Parametr_sl_Kategoria3 | khp_IdRachKategPrzychod->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
10 | FK_kh_Parametr_sl_Kategoria4 | khp_IdRachKategRozchod->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
11 | FK_kh_Parametr_sl_Panstwo | khp_IdPanstwo->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
12 | FK_kh_Parametr_sl_Rabat | khp_IdRabat->PK_sl_Rabat | FOREIGN KEY |
13 | FK_kh_Parametr_sl_TypEwidVAT | khp_IdEwVATZak->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
14 | FK_kh_Parametr_sl_TypEwidVAT1 | khp_IdEwVATSp->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
15 | FK_kh_Parametr_sl_Wojewodztwo | khp_IdWojewodztwo->PK_sl_Wojewodztwo | FOREIGN KEY |
16 | IX_kh_Parametr | khp_ParamEwidId | UNIQUE |
17 | ![]() |
khp_Id | PRIMARY KEY |
Globalne parametry kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khp_Id | Identyfikator parametrów globalnych kontrahentów (na teraz zawsze 1) | int |
2 | khp_Nazwa1 | Nazwa pola definiowanego 1 | varchar (20) |
3 | khp_Nazwa2 | Nazwa pola definiowanego 2 | varchar (20) |
4 | khp_Nazwa3 | Nazwa pola definiowanego 3 | varchar (20) |
5 | khp_Nazwa4 | Nazwa pola definiowanego 4 | varchar (20) |
6 | khp_Nazwa5 | Nazwa pola definiowanego 5 | varchar (20) |
7 | khp_Nazwa6 | Nazwa pola definiowanego 6 | varchar (20) |
8 | khp_Nazwa7 | Nazwa pola definiowanego 7 | varchar (20) |
9 | khp_Nazwa8 | Nazwa pola definiowanego 8 | varchar (20) |
10 | khp_AnalitykiObsluga | Obsługa analityk 0-oddzielne analityki dla dostawców i odbiorców, 1-wspólne analityki dla dostawców i odbiorców | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
khp_Id | PRIMARY KEY |
Pracownicy kontrahenta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pk_Id | Identyfikator pracownika kontrahenta | int |
2 | pk_IdKh | Identyfikator kontrahenta u którego pracownik pracuje | int |
3 | pk_Imie | Imię | varchar (20) |
4 | pk_Nazwisko | Nazwisko | varchar (30) |
5 | pk_EMail | Adres e-mail | varchar (100) |
6 | pk_Telefon | Telefon stacjonarny pracownika | varchar (35) |
7 | pk_TelKomorka | Telefon komórkowy pracownika | varchar (35) |
8 | pk_Podstaw | Czy pracownik jest podstawowy | bit |
9 | pk_Stanowisko | Stanowisko pracownika | varchar (50) |
10 | pk_Zablokowany | Czy kontrahent jest zablokowany | bit |
11 | pk_IdGrupa | Grupa - słownik sl_GrupaKh | int |
12 | pk_ZgodaDO | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych | bit |
13 | pk_ZgodaMark | Zgoda na przetwazanie w celach marketingowych | bit |
14 | pk_ZgodaEMail | Zgoda na otrzymywanie e-maili | bit |
15 | pk_Grafika | Zdjęcie | image (2147483647) |
16 | pk_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
17 | pk_GaduGadu | GaduGadu | varchar (20) |
18 | pk_Skype | Skype | varchar (255) |
19 | pk_AdresKoresp | Czy aktywny adres korespondencyjny | bit |
20 | pk_AdresDostawy | Czy aktywny adres dostawy | bit |
21 | pk_Powitanie | Powitanie | varchar (255) |
22 | pk_IdRodzajKontaktu | Preferowany kontakt - słownik sl_RodzajKontaktu | int |
23 | pk_IdPozyskany | Źródło pozyskania - słownik sl_CrmZrodloPozyskani | int |
24 | pk_IdBranza | Branża - słownik sl_CrmBranza | int |
25 | pk_IdRegion | Region - słownik sl_CrmRegion | int |
26 | pk_IdDzial | Dział - słownik sl_CrmDzial | int |
27 | pk_IdOpiekun | Opiekun - słownik pd_Uzytkownik | int |
28 | pk_IdDodal | Użytkownik, który dodał pracownika kontrahenta - słownik pd_Uzytkownik | int |
29 | pk_IdZmienil | Użytkownik, który ostatnio edytował pracownika kontrahenta - słownik pd_Uzytkownik | int |
30 | pk_DataDodania | Data dodania | datetime |
31 | pk_DataZmiany | Data ostatniej edycji | datetime |
32 | pk_DataOkolicznosciowa | Data urodzenia | datetime |
33 | pk_Domena | Domena pocztowa pracownika | varchar (50) |
34 | pk_Lokalizacja | Lokalizacja klienta | nvarchar (256) |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_Pracownik_kh__Kontrahent | pk_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_Pracownik_pd_Uzytkownik | pk_IdOpiekun->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_kh_Pracownik_sl_CrmBranza | pk_IdBranza->PK_sl_CrmBranza | FOREIGN KEY |
4 | FK_kh_Pracownik_sl_CrmDzial | pk_IdDzial->PK_sl_CrmDzial | FOREIGN KEY |
5 | FK_kh_Pracownik_sl_CrmRegion | pk_IdRegion->PK_sl_CrmRegion | FOREIGN KEY |
6 | FK_kh_Pracownik_sl_CrmZrodloPozyskania | pk_IdPozyskany->PK_sl_crmZrodloPozyskania | FOREIGN KEY |
7 | FK_kh_Pracownik_sl_GrupaKh | pk_IdGrupa->PK_sl_GrupaKh | FOREIGN KEY |
8 | FK_kh_Pracownik_sl_RodzajKontaktu | pk_IdRodzajKontaktu->PK_rk_RodzajKontaktu | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
pk_Id | PRIMARY KEY |
Historia weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT Ministerstwa F
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khr_Id | Klucz główny. | int |
2 | khr_NumerRachunku | Numer rachunku bankowego. | varchar (50) |
3 | khr_IdRachunek | Identyfikator rachunku bankowego kontrahenta. | int |
4 | khr_NIP | NIP kontrahenta. | varchar (20) |
5 | khr_DataWeryfikacji | Data weryfikacji na białej liście. | datetime |
6 | khr_NaBialejLiscie | Czy rachunek znajdował się na białej liście w dniu weryfikacji. | bit |
7 | khr_IdUzytkownik | Identyfikator użytkownika programu, który uruchomił funkcję weryfikacji. | int |
8 | khr_IdentyfikatorZapytania | Identyfikator zapytania zwrócony przez serwis Ministerstwa Finansów. | varchar (50) |
9 | khr_IdKontrahent | Identyfikator kontrahenta. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_RachunkiBankoweHistoriaWeryfikacjiBialaLista_kh__Kontrahent | khr_IdKontrahent->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_RachunkiBankoweHistoriaWeryfikacjiBialaLista_pd_Uzytkownik | khr_IdUzytkownik->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_kh_RachunkiBankoweHistoriaWeryfikacjiBialaLista_rb__RachBankowy | khr_IdRachunek->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
khr_Id | PRIMARY KEY |
Parametry transakcji jednolitych dla kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ktj_Id | Identyfikator transakcji jednolitej | int |
2 | ktj_IdKontrahenta | Identyfikator kontrahenta | int |
3 | ktj_Aktywna | Czy transakcja jednolita jest aktywna | bit |
4 | ktj_WartPrzewidywana | Przewidywana wartość jednolitej transakcji gospodarczej w PLN | money |
5 | ktj_Numer | Numer transakcji jednolitej | varchar (30) |
6 | ktj_Nazwa | Nazwa transakcji jednolitej | varchar (255) |
7 | ktj_Opis | Opis transakcji jednolitej | varchar (1000) |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_TransakcjaJednolita_kh__Kontrahent | ktj_IdKontrahenta->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ktj_Id | PRIMARY KEY |
Aktywność kontrahentow jako płatników VAT (Vies)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khv_Id | Identyfikator zapytania do systemu VIES | int |
2 | khv_IdKh | Identyfikator kontrahenta, którego dotyczyło to zapytanie | int |
3 | khv_IdUz | Identyfikator użytkownika, który wysłał to zapytanie do systemu VIES | int |
4 | khv_Aktywnosc | Aktywność podmiotu, jaką otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | bit |
5 | khv_Nazwa | Nazwa podmiotu, jaką otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | varchar (255) |
6 | khv_PanstwoCzlonkowskie | Państwo członkowskie, jakie otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | varchar (10) |
7 | khv_NumerVat | Numer VAT, jaki otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | varchar (50) |
8 | khv_DataZapytania | Data zapytania, jaką otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | datetime |
9 | khv_Adres | Adres, jaki otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | varchar (255) |
10 | khv_IdentyfikatorZapytania | Identyfikator zapytania, jaki otrzymano w odpowiedzi z systemu VIES | varchar (50) |
11 | khv_Zapytanie | Zapytanie, jakie wysłano do systemu VIES | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_Vies_kh__Kontrahent | khv_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_kh_Vies_pd_Uzytkownik | khv_IdUz->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
khv_Id | PRIMARY KEY |
Aktywność kontrahentów jako podatników VAT (portal podatkowy).
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khwn_Id | Identyfikator zapytania do portalu podatkowego. | int |
2 | khwn_IdKh | Identyfikator kontrahenta, którego dotyczyło zapytanie. | int |
3 | khwn_IdUz | Identyfikator użytkownika, który wysłał zapytanie. | int |
4 | khwn_Aktywnosc | Aktywność podatnika VAT. Końcowy wynik uwzględniający odpowiedź Portalu Podatkowego i wykazu podmiotów wykreślonych lub przywróconych. 0 - nie zarejestrowany, 1 - zarejestrowany, 2 - zarejestrowany jako zwolniony | int |
5 | khwn_NumerNIP | Numer NIP przesłany w zapytaniu. | varchar (20) |
6 | khwn_DataZapytania | Data wysłania zapytania do Portalu Podatkowego | datetime |
7 | khwn_AktywnoscPortalPodatkowy | Status sprawdzenia w Portalu Podatkowym | int |
8 | khwn_ZnalezionoWWykazieWykreslonych | Czy znaleziono NIP w wykazie podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych | bit |
9 | khwn_DataZapytaniaWykazWykreslonych | Data wysłania zapytania do wykazu podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych | datetime |
10 | khwn_ZnalezionoWWykaziePrzywroconych | Czy znaleziono NIP w wykazie podmiotów przywróconych | bit |
11 | khwn_DataZapytaniaWykazPrzywroconych | Data wysłania zapytania do wykazu podmiotów przywróconych | datetime |
12 | khwn_GdzieSprawdzono | Gdzie dokonane zostało sprawdzenie (0 - Portal Podatkowy, 1 - Wykaz Podatników VAT) | int |
Założenia: | |||
1 | DF_kh_WeryfikacjaNIP_khwn_RodzajAktywnosci | ((0)<=[khwn_Aktywnosc] AND (2)>=[khwn_Aktywnosc]) | CHECK |
2 | DF_kh_WeryfikacjaNIP_khwn_RodzajAktywnosciPortalPodatkowy | ((0)<=[khwn_AktywnoscPortalPodatkowy] AND (2)>=[khwn_AktywnoscPortalPodatkowy]) | CHECK |
3 | FK_kh_WeryfikacjaNIP_kh__Kontrahent | khwn_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
4 | FK_kh_WeryfikacjaNIP_pd_Uzytkownik | khwn_IdUz->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
khwn_Id | PRIMARY KEY |
Weryfikacja statusów kontrahentów w Wykazie podatników VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khwp_Id | Identyfikator główny. | int |
2 | khwp_IdUz | Identyfikator użytkownika, który wysłał zapytanie. | int |
3 | khwp_IdKh | Identyfikator kontrahenta, dla którego dokonano sprawdzenia. | int |
4 | khwp_NumerNIP | Numer NIP przesłany w zapytaniu. | varchar (20) |
5 | khwp_Aktywnosc | Aktywność podatnika VAT, jaką otrzymano w odpowiedzi na zapytanie. 0 - niezarejestrowany, 1 - zarejestrowany, 2 - zarejestrowany jako zwolniony | int |
6 | khwp_DataZapytania | Data wysłania zapytania. | datetime |
7 | khwp_IdentyfikatorZapytania | Indentyfikator zapytania otrzymany z systemu weryfikacji podatników VAT. | varchar (50) |
8 | khwp_DataWeryfikacji | Data, na którą sprawdzana była aktywność podatnika. | datetime |
9 | khwp_DataRejestracji | Data rejestracji jako podatnika VAT. | datetime |
10 | khwp_DataOdmowyRejestracji | Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT. | datetime |
11 | khwp_PowodOdmowyRejestracji | Podstawa prawna odmowy rejestracji. | varchar (255) |
12 | khwp_DataWykreslenia | Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT. | datetime |
13 | khwp_PowodWykreslenia | Podstawa prawna wykreślenia. | varchar (255) |
14 | khwp_DataPrzywrocenia | Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT. | datetime |
15 | khwp_PowodPrzywrocenia | Podstawa prawna przywrócenia. | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_WeryfikacjaWykazPodatnikowVAT_kh__Kontrahent | khwp_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
khwp_Id | PRIMARY KEY |
Zgody
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zg_Id | Klucz główny | int |
2 | zg_IdObiektu | Id powiązanego obiektu | int |
3 | zg_TypObiektu | Typ powiązanego obiektu (1-Kontrahent, 2-Pracownik kontrahenta) | int |
4 | zg_IdCelu | Id celu przetwarzania | int |
5 | zg_Status | Status zgody(0-oczekuje, 1-wyrażono, 2-wygasła, 3-wycofana, 4-nieokreślony) | int |
6 | zg_DataZgody | Data wyrażenia zgody | datetime |
7 | zg_DataWycofania | Data wycofania zgody | datetime |
8 | zg_DataWygasniecia | Data wygaśnięcia zgody | datetime |
9 | zg_StatusWyliczony | Status zgody wyliczany na podstawie daty wygaśnięcia | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kh_Zgody_cp__CelPrzetwarzania | zg_IdCelu->PK_cp__CelPrzetwarzania | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zg_Id | PRIMARY KEY |
Parametry klawiaturowych czytników kodów kreskowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kkpk_Id | Identyfikator | int |
2 | kkpk_KodyZmienne | Czy interpretować zmienne kody kreskowe | bit |
3 | kkpk_Prefix | Prefiks, który zostanie wycięty z kodu kreskowego | varchar (255) |
4 | kkpk_Suffix | Sufiks, który zostanie wycięty z kodu kreskowego | varchar (255) |
5 | kkpk_UsunPoczatkoweZera | Czy usuwać początkowe zera w kodzie towaru | bit |
6 | kkpk_DodatkowaCyfraKontrolna | Czy dołączać do kodu towaru cyfrę kontrolną | bit |
7 | kkpk_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kk_KodKreskowyParam_par__Ewid | kkpk_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
kkpk_Id | PRIMARY KEY |
Formaty i dane na temat eksportu komunikacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fpr_Id | Identyfikator | int |
2 | fpr_Format | Pole niewykorzystywane | int |
3 | fpr_DTS | Czy wpis jest związany z uruchamianiem pakietu DTS. | bit |
4 | fpr_Sciezka | Nazwa pakietu DTS | varchar (255) |
5 | fpr_Rozszerzenie | Domyślne rozszerzenie pliku definiowanego formatu | varchar (50) |
6 | fpr_Typ | Typ elementów definiowanego formatu 3-kontrahenci, 4- towary | int |
7 | fpr_Nazwa | Nazwa definiowanego formatu | varchar (50) |
8 | fpr_KolumnaId | Nazwa kolumny identyfikatora tabeli głównej elementów. | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
fpr_Id | PRIMARY KEY |
Log przeprowadzonych komunikacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | odk_Id | Identyfikator logu | int |
2 | odk_Data | Data wykonania komunikacji | datetime |
3 | odk_DataOd | Zakres dokumentów do wysłania (od dnia) | datetime |
4 | odk_DataDo | Zakres dokumentów do wysłania (do dnia) | datetime |
5 | odk_IdMagazyn | Magazyn. z którego.do którego następiła komunikacja. | int |
6 | odk_TypKom | Rodzaj komunikacji (1-wysyłanie do oddziału, 2-wysyłanie do centrali, 3-odbieranie z centrali, 4-odbieranie z oddziału, 5-wysyłanie do biura rachunkowego, 6-wysyłanie do Gratyfikanta) | int |
7 | odk_LiczbaOK | Liczba dokumentów wysłanych/odebranych z sukcesem | int |
8 | odk_LiczbaWszystko | Liczba wszystkich dokumentów (-1 w przypadku kiedy komunikacja się nie udała) | int |
9 | odk_LiczbaNieOK | Liczba dokumentów wyslanych/odebranych z błędem. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
odk_Id | PRIMARY KEY |
Log elementów przeprowadzonych komunikacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lk_Id | Identyfikator | int |
2 | lk_IdKomunikacji | Klucz obcy do kom_KomunikacjaPrzeprowadzona | int |
3 | lk_TypDok | Typ dokumentu wysłanego/odebranego | varchar (3) |
4 | lk_Dokument | Numer dokumentu wysłanego/odebranego | varchar (50) |
5 | lk_Blad | Komunikat błędu | varchar (255) |
6 | lk_Uwagi | Uwagi | varchar (255) |
7 | lk_NrBledu | Nr błędu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_kom_KomunikacjaLog_kom_KomPrzeprowadzona | lk_IdKomunikacji->PK_kom_KomPrzeprowadzona | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
lk_Id | PRIMARY KEY |
Parametry komunikacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kom_Id | Identyfikator parametru | int |
2 | kom_TypPodmiotu | Typ podmiotu ( 0-nie ustalony, 1 - centrala, 2 -oddział ) | int |
3 | kom_IdMagazyn | Magazyn będący centralą w przypadku gdy podmiot jest centralą lub główny magazyn oddziału w przypadku gdy podmiot jest oddziałem | int |
4 | kom_CenyZakupu | Wysyłaj wszystkie ceny zakupu ( 0- nie wysyłaj, 1 -wysyłaj) | bit |
5 | kom_KhAktualizuj | Aktualizuj kartotekę kontrahentów ( 0 - nie aktualizuj, 1 - aktualizuj ) | bit |
6 | kom_TwAktualizuj | Aktualizuj kartotekę towarów ( 0 nie aktualizuj, 1 - aktualizuj ) | bit |
7 | kom_Odbior | Odbieranie danych z oddziału: jeśli numer dokumentu się powiela to 0 - nie odbieraj tego dokumenty, 1 - nadaj nowy numer i wykonaj, 2 - nadaj nowy numer i odłóż | int |
8 | kom_DoBiuraWszyscyKh | Czy wysyłać do biura rachunkowego wszystkich kontrahentów. | bit |
9 | kom_DoBiuraOpGotowkowe | Czy wysyłać do biura operacje gotówkowe. | bit |
10 | kom_DoBiuraOpBezKh | Czy wysyłać do biura operacje bez kontrahenta | bit |
11 | kom_BiuroKhNIP | Synchronizacja kontrahentów w biurze po NIPie - 1, po symbolu - 0 | bit |
12 | kom_BiuroKhDodaj | Czy przy imporcie do biura dodawać tylko kontrahentów czy też modyfikuj i dodawaj. | bit |
13 | kom_Symbol | Symbol podmiotu dla komunikacji | varchar (20) |
14 | kom_Nr | Numer kolejnej komunikacji | int |
15 | kom_DoBiuraMagazynoweKhWirtual | Przesyłaj do biura rachunkowego dokumenty WZ bez kontrahenta z kontrahentem wirtualnym | bit |
16 | kom_KhTypAktualizacji | Typ aktualizacji kontrahentów (0-po symbolu, 1-po NIPie) | int |
17 | kom_TwTypAktualizacji | Typ aktualizacji towarów (0-po symbolu, 1-po symbolu u dostawcy, 2-po kodzie kreskowym) | int |
18 | kom_BiuroPrDodaj | Czy przy imporcie do biura dodawać tylko pracowników czy też modyfikuj i dodawaj. | bit |
19 | kom_PrAktualizuj | Aktualizuj kartotekę pracowników ( 0 nie aktualizuj, 1 - aktualizuj ) | bit |
20 | kom_NieMarzaZyskKoszt | Nie wysyłaj marży, zysku i kosztu w plikach EPP | bit |
21 | kom_OchronaDanychOsobowych | Poziom ochrony danych osobowych pracowników (0-wysyłanie pełnych danych, 1-wysyłanie bez danych kartotekowych, 2-wysyłanie bez danych pracowników) | int |
22 | kom_SzyfrujPlikiEDIPP | Domyślnie szyfruj pliki eksportu EDI++ | bit |
23 | kom_HasloEDIPPEksport | Domyślne hasło dla eksportu plików EDI++ | varchar (100) |
24 | kom_HasloEDIPPImport | Domyślne hasło dla importu plików EDI++ | varchar (100) |
25 | kom_SzyfrujPlikiEBISXML | Domyślnie szyfruj pliki eksportu eBIS-XML | bit |
26 | kom_HasloEBISXMLEksport | Domyślne hasło dla eksportu plików eBIS-XML | varchar (100) |
27 | kom_HasloEBISXMLImport | Domyślne hasło dla importu plików eBIS-XML | varchar (100) |
28 | kom_SzyfrujPlikiKadryPlaceXMLEksport | Domyślnie szyfruj pliki eksportu kadr-płac | bit |
29 | kom_SzyfrujPlikiKadryPlaceXMLImport | Domyślnie szyfruj pliki importu kadr-płac | bit |
30 | kom_HasloKadryPlaceXMLEksport | Domyślne hasło dla eksportu plików kadrowo-płacowych | varchar (100) |
31 | kom_HasloKadryPlaceXMLImport | Domyślne hasło dla importu plików kadrowo-płacowych | varchar (100) |
32 | kom_NieWysylajDanychWrazliwychEDIPP | Nie wysyłaj danych wrażliwych (RODO) do plików EDI++ | bit |
33 | kom_NieWysylajDanychWrazliwychEBISXML | Nie wysyłaj danych wrażliwych (RODO) do plików eBIS-XML | bit |
34 | kom_NieWysylajDanychWrazliwychPozostale | Nie wysyłaj danych wrażliwych (RODO) do plików w pozostałych formatach | bit |
35 | kom_DoBiuraDataSprzedaz | Przesyłaj do biura dokumenty sprzedaży wg daty: (0 - wystawienia, 1 - zakończenia dostawy) | int |
36 | kom_DoBiuraDataSprzedazKorekta | Przesyłaj do biura karekty dokumentów sprzedaży wg daty: (0 - wystawienia, 1 - zakończenia dostawy) | int |
37 | kom_DoBiuraDataZakup | Przesyłaj do biura dokumenty zakupu wg daty: (0 - wystawienia, 1 - zakończenia dostawy, 2 - otrzymania) | int |
38 | kom_DoBiuraDataZakupKorekta | Przesyłaj do biura dokumenty korekty zakupu wg daty: (0 - wystawienia, 1 - zakończenia dostawy, 2 - otrzymania) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kom_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera nagłówki korekt kosztów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kkn_Id | Identyfikator korekty kosztów | int |
2 | kkn_Typ | Typ korekty kosztów (54-KK) | int |
3 | kkn_Podtyp | Podtyp korekty kosztów {1-KKH, 2-KKM} | int |
4 | kkn_MagId | Identyfikator magazynu | int |
5 | kkn_Nr | Numer korekty kosztów | int |
6 | kkn_NrRoz | Rozszerzenie numeru | char (3) |
7 | kkn_NrPelny | Pełny numer korekty kosztów | varchar (30) |
8 | kkn_MscWyst | Miejsce wystawienia dokumentu. | varchar (40) |
9 | kkn_DataWyst | Data wystawienia korekty kosztów | datetime |
10 | kkn_DataOd | Początek okresu, za który wystawiono korektę kosztów | datetime |
11 | kkn_DataDo | Koniec okresu, za który wystawiono korektę kosztów | datetime |
12 | kkn_WartKKHz | Wartość sumaryczna korekt zakupu | money |
13 | kkn_WartKKHs | Wartość sumaryczna korekt sprzedaży | money |
14 | kkn_WartKKMp | Wartość sumaryczna korekt przyjęć magazynowych | money |
15 | kkn_WartKKMw | Wartość sumaryczna korekt wydań magazynowych | money |
16 | kkn_WartKKMwop | Wartość sumaryczna korekt wydań magazynowych okresów poprzednich | money |
17 | kkn_WartKKMwob | Wartość sumaryczna korekt wydań magazynowych okresu bieżącego | money |
18 | kkn_WartWZhan | Wartość sumaryczna korekt WZ powiązanych ze sprzedażą | money |
19 | kkn_WartWZmag | Wartość sumaryczna korekt WZ niepowiązanych ze sprzedażą | money |
20 | kkn_WartRW | Wartość sumaryczna korekt RW | money |
21 | kkn_WartPZ | Wartość sumaryczna korekt PZ | money |
22 | kkn_WartMMP | Wartość sumaryczna korekt MMp | money |
23 | kkn_WartMMW | Wartość sumaryczna korekt MMw | money |
24 | kkn_Wystawil | Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. | varchar (40) |
25 | kkn_PersonelId | Identyfikator osoby wystawiającej korektę kosztów | int |
26 | kkn_Status | Status korekty (0-aktualna, 1-wymaga przeliczenia) | int |
27 | kkn_StatusKsieg | Status księgowy - patrz pole dok_StatusKsieg w tabeli dok__Dokument | int |
28 | kkn_KatId | Kategoria dokumentu. | int |
29 | kkn_Uwagi | Uwagi do dokumentu. | varchar (500) |
30 | kkn_Tytul | Tytuł dokumentu. | varchar (50) |
31 | kkn_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_kor__KorektaKosztow_sl_Kategoria | kkn_KatId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
kkn_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera dokumenty (faktury, wydania) podlegające korekcie kosztów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kkp_Id | Identyfikator pozycji korekty kosztów | int |
2 | kkp_IdKorKoszt | Identyfikator korekty kosztów | int |
3 | kkp_TypPozycji | Typ pozycji korekty kosztów (1-Zak, 2-Spr, 3-Prz, 4-Wyd) | int |
4 | kkp_TypOkresu | Typ okresu (0 - bieżący, 1- poprzedni) | int |
5 | kkp_DokId | Identyfikator dokumentu źródłowego podlegającego korekcie kosztów | int |
6 | kkp_DokDataWyst | Data wystawienia dokumentu źródłowego podlegającego korekcie kosztów | datetime |
7 | kkp_DokNrPelny | Numer pełny dokumentu źródłowego podlegającego korekcie kosztów | varchar (255) |
8 | kkp_KorId | Identyfikator dokumentu generującego korektę kosztów | int |
9 | kkp_KorDataWyst | Data wystawienia dokumentu generującego korektę kosztów | datetime |
10 | kkp_KorNrPelny | Numer pełny dokumentu generującego korektę kosztów | varchar (255) |
11 | kkp_WartPrzedKor | Koszt dokumentu źródłowego przed korektą kosztów | money |
12 | kkp_WartKorekty | Wartość korekty kosztów na dokumencie źródłowym | money |
13 | kkp_WartPoKor | Koszt dokumentu źródłowego po korekcie kosztów | money |
Założenia: | |||
1 | FK_kor_Pozycja_dok__Dokument | kkp_DokId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_kor_Pozycja_kor__KorektaKosztow | kkp_IdKorKoszt->PK_kor__KorektaKosztow | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
kkp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja akordów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ak_Id | ID wpisu akordowego | int |
2 | ak_Status | Status rozliczenia (0 - nierozliczony, 1 rozliczony) | int |
3 | ak_SposobRozliczenia | Sposób rozliczenia akordu (0-automatycznie, 1-ręcznie) | int |
4 | ak_Data | Data akordu | datetime |
5 | ak_IdUmowyOPrace | Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano akord | int |
6 | ak_IdUmowyCywilnoprawnej | Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano akord | int |
7 | ak_IdStawkiAkordowej | Id. stawki akordowej (ze słownika stawek akordowych) | int |
8 | ak_Ilosc | Ilość wytworzona w ramach akordu | money |
9 | ak_Wartosc | Wartość wypracowanego akordu | money |
10 | ak_IdDokRozlWyplata | Id. wypłaty rozliczającej akord | int |
11 | ak_IdDokRozlRachunek | Id. rachunku rozliczającego akord | int |
12 | ak_DokumentRozliczajacyOpis | Numer dokumentu rozliczającego akord (dostępne gdy ak_SposobRozliczenia=ręczny (1)) | varchar (30) |
13 | ak_Opis | Opis akordu | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | CK_kp_Akord_ak_IdDokRozl | ([ak_IdDokRozlWyplata]=NULL OR [ak_IdDokRozlRachunek]=NULL) | CHECK |
2 | CK_kp_Akord_ak_IdUmowy | ([ak_IdUmowyOPrace]<>NULL AND [ak_IdUmowyCywilnoprawnej]=NULL OR [ak_IdUmowyOPrace]=NULL AND [ak_IdUmowyCywilnoprawnej]<>NULL) | CHECK |
3 | CK_kp_Akord_ak_Ilosc | ([ak_Ilosc]<>(0)) | CHECK |
4 | CK_kp_Akord_ak_SposobRozliczenia | ([ak_SposobRozliczenia]=(0) OR [ak_SposobRozliczenia]=(1)) | CHECK |
5 | CK_kp_Akord_ak_Status | ([ak_Status]=(0) OR [ak_Status]=(1)) | CHECK |
6 | FK_kp_Akord_plb_Umowa | ak_IdUmowyOPrace->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
7 | FK_kp_Akord_plb_UmowaCP | ak_IdUmowyCywilnoprawnej->PK_plb_UmowaCP | FOREIGN KEY |
8 | FK_kp_Akord_sl_StawkaAkordowa | ak_IdStawkiAkordowej->PK_sl_StawkaAkordowa | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
ak_Id | PRIMARY KEY |
Definicje pożyczek komorniczych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kp_Id | Identyfikator potrącenia komorniczego | int |
2 | kp_IdPracownika | Identyfikator pracownika dla którego powstało potrącenie | int |
3 | kp_IdSkladnika | Składnik jaki będzie generowany na wypłacie (zaleca się do każdej definicji dodawać oddzielny składnik, żeby definicje nie miały wspolnego) | int |
4 | kp_Nazwa | Nazwa potrącenia komorniczego | varchar (50) |
5 | kp_SygnaturaSprawy | Dodatkowy opis | varchar (255) |
6 | kp_Rodzaj | 0 - tytuł wyk. alimentacyjny 1 - tytuł wyk. inny 2 - spłata zaliczki 3 - kara pieniężna 4 - inne | int |
7 | kp_SposobPotracania | 0 - do wyzerowania salda; 1 stała rata | int |
8 | kp_ProcentWynagrodzeniaPotracany | Ile procent wynagrodzenia będzie potrącone (tylko dla 'kp_Sposob potracania'=0, czyli dla do wyzerowania salda) | money |
9 | kp_SumaPotracenia | Ile ostatecznie chcemy potrącić (tylko dla 'kp_Sposob potracania'=0, czyli dla do wyzerowania salda) | money |
10 | kp_DataOd | Moment rozpoczęcia potrącania | datetime |
11 | kp_DataDo | Moment zakończenia potrącania (dla 'sposobu potrącania' = 'stała rata') | datetime |
12 | kp_KwotaPotraceniaMiesiecznego | Wartosc potracana miesięcznie (dla 'sposób potrącania' = 'stała rata') | money |
13 | kp_ProcentOchronyWynagrodzenia | To jaki procent wynagrodzenia minimalnego zostaje pracownikowi (0 - 100) | money |
14 | kp_CzestotliwoscPotracania | Co ile miesięcy potrącamy, zaczynając od DataOd włącznie (1-12) | int |
15 | kp_PriorytetPotracenia | Określa kolejność potrącania, powinna być unikalna dla potrąceń danego pracownika | int |
16 | kp_ZawieszenieDataOd | Data od której zawieszamy/anulujemy potrącenia (jeśli NULL to nie ma zawieszenia/anulowania) | datetime |
17 | kp_ZawieszenieDataDo | Data do której zawieszamy potrącenia (jeśli NULL to nie ma zawieszenia (kp_ZawieszenieDataOd równe NULL) lub jest anulowanie (kp_ZawieszenieDataOd różne od NULL)) | datetime |
18 | kp_CzyNaSwiadectwiePracy | Czy potrącenie będzie uwzględniane na świadectwie pracy. | bit |
19 | kp_Komornik | Nazwa komornika, któremu płacimy potrącenie | varchar (255) |
20 | kp_PrzyczynaAnulowania | Przyczyna anulowania (dla kp_ZawieszenieDataOd różne od NULL i kp_ZawieszenieDataDo równe NULL) | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_kp_KomornikPozyczkaDefinicja_plb_Skladnik | kp_IdSkladnika->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_kp_KomornikPozyczkaDefinicja_pr_Pracownik | kp_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
kp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja naliczeń i potrąceń
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nalp_Id | Id naliczenia, potrącenia | int |
2 | nalp_Status | Status rozliczenia (0 - nierozliczony, 1 rozliczony) | int |
3 | nalp_SposobRozliczenia | Sposób rozliczenia akordu (0-automatycznie, 1-ręcznie) | int |
4 | nalp_Typ | Typ wpisu (0-naliczenie, 1-potrącenie) | int |
5 | nalp_Data | Data naliczenia/potrącenia | datetime |
6 | nalp_IdUmowy | Id. umowy o pracę, której dotyczy naliczenie/potrącenie | int |
7 | nalp_IdSkladnika | Składnik płacowy, związany z naliczeniem/potrąceniem | int |
8 | nalp_Wartosc | Wartość naliczenia/potrącenia | money |
9 | nalp_IdDokRozliczajacego | Id. dokumentu rozliczającego (wypłata) | int |
10 | nalp_DokumentRozliczajacyOpis | Numer dokumentu rozliczającego (dosępne gdy rozliczanie ręczne (nalp_SposobRozliczenia=1) | varchar (30) |
11 | nalp_Opis | Opis naliczenia/potrącenia | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | CK_kp_NaliczeniePotracenie_nalp_Status | ([nalp_Status]=(0) OR [nalp_Status]=(1)) | CHECK |
2 | CK_kp_NaliczeniePotracenie_nalp_Typ | ([nalp_Typ]=(0) OR [nalp_Typ]=(1) OR [nalp_Typ]=(2)) | CHECK |
3 | FK_kp_NaliczeniePotracenie_plb_Umowa | nalp_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
nalp_Id | PRIMARY KEY |
Pojedyńcza spłata pożyczki komorniczej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kpp_Id | Identyfikator pojedyńczej spłaty | int |
2 | kpp_IdDefinicji | Którego nagłówka dotyczy dana pozycja | int |
3 | kpp_Opis | Opis | varchar (255) |
4 | kpp_Data | Data opłacenia potrącenia | datetime |
5 | kpp_KwotaWyliczona | Kwota która ma być potrącona (wynikająca z wyliczeń) | money |
6 | kpp_KwotaPotracona | Kwota jaką udało się potrącić łącznie z wynagrodzenia i zasiłków. | money |
7 | kpp_SposobRozliczenia | 0 - automatycznie (przez wypłate), 1 - ręcznie | bit |
8 | kpp_DokumentRozliczajacy | Nazwa dokumentu rozliczającego dane potrącenie | varchar (30) |
9 | kpp_IdDokumentRozliczajacy | Identyfikator dokumentu rozliczającego (tylko wypłata) | int |
10 | kpp_KwotaPotraconaZZasilkow | Kwota jaką udało się potrącić z zasilków. | money |
Założenia: | |||
1 | FK_kp_PozycjaDefinicji_kp_KomornikPozyczkaDefinicja | kpp_IdDefinicji->PK_kp_KomornikPozyczka | FOREIGN KEY |
2 | FK_kp_PozycjaDefinicji_plb_Wyplata1 | kpp_IdDokumentRozliczajacy->PK_pl_WyplataGt | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
kpp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja prowizji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pr_Id | ID wpsiu prowizjowego | int |
2 | pr_Status | Status rozliczenia (0 - nierozliczony, 1 rozliczony) | int |
3 | pr_SposobRozliczenia | Sposób rozliczenia akordu (0-automatycznie, 1-ręcznie) | int |
4 | pr_Data | Data prowizji | datetime |
5 | pr_IdUmowyOPrace | Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano prowizja | int |
6 | pr_IdUmowyCywilnoprawnej | Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano prowizja | int |
7 | pr_IdStawkiProwizyjnej | Identyfikator stawki prowizyjnej (w ramach której wypracowano prowizję) ze sl_StawkaProwizyjna | int |
8 | pr_Ilosc | Ilość wytworzona w ramach prowizji | money |
9 | pr_Wartosc | Wartość wypracowanej prowizji | money |
10 | pr_IdDokRozlWyplata | Id. wypłaty rozliczającej prowizję | int |
11 | pr_IdDokRozlRachunek | Id. rachunku rozliczającego prowizję | int |
12 | pr_DokumentRozliczajacyOpis | Numer dokumentu rozliczającego prowizję (dostępny gdy pr_SposobRozliczenia=ręczny (1)) | varchar (30) |
13 | pr_Opis | Opis prowizji | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | CK_kp_Prowizja_pr_IdDokRozl | ([pr_IdDokRozlWyplata]=NULL OR [pr_IdDokRozlRachunek]=NULL) | CHECK |
2 | CK_kp_Prowizja_pr_IdUmowy | ([pr_IdUmowyOPrace]<>NULL AND [pr_IdUmowyCywilnoprawnej]=NULL OR [pr_IdUmowyOPrace]=NULL AND [pr_IdUmowyCywilnoprawnej]<>NULL) | CHECK |
3 | CK_kp_Prowizja_pr_Ilosc | ([pr_Ilosc]<>(0)) | CHECK |
4 | CK_kp_Prowizja_pr_Status | ([pr_Status]=(0) OR [pr_Status]=(1)) | CHECK |
5 | FK_kp_Prowizja_plb_Umowa | pr_IdUmowyOPrace->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
6 | FK_kp_Prowizja_plb_UmowaCP | pr_IdUmowyCywilnoprawnej->PK_plb_UmowaCP | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
pr_Id | PRIMARY KEY |
Dane KPiR
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kpr_Id | Identyfikator wpisu w tabeli | int |
2 | kpr_NrDokumentu | Numer dowódu księgowego - kolumna 3 w księdze | varchar (50) |
3 | kpr_DataZdarzenia | Data wpisu do KPiR | datetime |
4 | kpr_Rodzaj | Rodzaj wpisu (0 - Przychód; 1-Sprzedaż nieudokumentowana; 2 - Wydatek) | int |
5 | kpr_IdKh | Identyfikator kontrahenta | int |
6 | kpr_NazwaKh | Nazwa kontrahenta | varchar (50) |
7 | kpr_NazwaPelnaKh | Nazwa pełna kontrahenta | varchar (255) |
8 | kpr_UlicaKh | Ulica kontrahenta | varchar (60) |
9 | kpr_MiastoKh | Miejscowość kontrahenta | varchar (40) |
10 | kpr_KodPocztowyKh | Kod pocztowy kontrahenta | varchar (8) |
11 | kpr_NIPKh | NIP kontrahenta | varchar (20) |
12 | kpr_IdKategorii | Identyfikator kategorii ze słownika kategorii | int |
13 | kpr_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
14 | kpr_KolPrzychSpTowUsl | Wartość przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. | money |
15 | kpr_KolPrzychPozostale | Wartość pozostałych przychodów. | money |
16 | kpr_KolPrzychRazem | Suma kolumn 7 i 8. | money |
17 | kpr_KolZakTowarow | Wartość zakupu materiałów lub towarów handlowych wg cen zakupu. | money |
18 | kpr_KolZakKosztyUbocz | Koszty uboczne związane z zakupem. | money |
19 | kpr_KolWydReprRekl | Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem. | money |
20 | kpr_KolWydWynagr | Wartość wynagrodzeń brutto pracowników w gotówce i w naturze. | money |
21 | kpr_KolWydPozostale | Koszty związane z uzyskaniem przychodu, a nie ujęte w innych kolumnach. | money |
22 | kpr_KolWydRazem | Suma kolumn 12 - 14. | money |
23 | kpr_KolInne | Inne zaszłości gospodarcze. | money |
24 | kpr_KolUwagi | Uwagi dotyczące zapisów w kolumnach 2-16. | varchar (500) |
25 | kpr_Zakupy | Wartość zakupów jako suma kolumn 10 i 11. | money |
26 | kpr_ZakupyWydatki | Suma kolumn 10 - 14 | money |
27 | kpr_Dochod | przychód-(zakupy+wydatki) | money |
28 | kpr_Uniewazniony | Czy dokument jest unieważniony. | bit |
29 | kpr_TypObiektu | Typ obiektu, z którym powiazany jest zapis w księdze: 0-nie jest powiązany; 3-dok. VAT sprzedaży, księgowanie pojedyncze; 4-dok. VAT sprzedaży, księgowanie zbiorcze z dnia; 5-dok. VAT sprzedaży, księgowanie zbiorcze całej ewidencji; 6-dok. VAT zakupu; 7-rachunek za przejazd; 8-remanent; 9-amortyzacja środka stałego; 10-składka ZUS właściciela; 18-dok. VAT-OSS, księgowanie pojedyncze; 19-dok. VAT sprzedaży i VAT-OSS, księgowanie pojedyncze; | int |
30 | kpr_IdObiektu | Identyfikator powiazanego obiektu | int |
31 | kpr_Importowany | Czy dokument pochodzi z importu z innych programów | bit |
32 | kpr_KorektaSN | Czy dokument jest zwiazany z korekta VAT z SN | bit |
33 | kpr_IdDokImport | Identyfikator dokumentu źródłowego (dla importu) | int |
34 | kpr_TypDokImport | Typ dokumentu, z którego dokonano import. Dla dokumentów handlowo-magazynowych jest to wartość przenoszona z pola dok_typ w tabeli dok__Dokument. Dla pozostałych dokumentów: 106 - Lista płac; 111 - Składki z listy płac; 545 - Zaliczka z listy płac; 104 - Rachunek do umowy; 112 - Składki z rachunku do umowy; 547 - Zaliczka z rachunku do umowy | int |
35 | kpr_IdOkresu | Identyfikator okresu obrachunkowego | int |
36 | kpr_DataZdarzeniaGospodarczego | Data zdarzenia gospodarczego | datetime |
37 | kpr_KorektaKUPTyp | Typ korekty KUP (0 - zwykły, 1 - korygujący, 2 - po korekcie) | int |
38 | kpr_KorektaKUPTerminPlatnosci | Termin płatności | datetime |
39 | kpr_KorektaKUPDataPlatnosci | Data płatności | datetime |
40 | kpr_KorektaKUPTerminKorekty | Termin płatności korekty | datetime |
41 | kpr_KorektaKUPIdDokKorygowany | Identyfikator dokumentu korygowanego (dla korekty KUP) | int |
42 | kpr_KorektaKUPPlatnoscCzesciowa | Czy dokonana częściowa płatność | bit |
43 | kpr_KorektaKUPNrDokKorygowany | Numer dokumentu korygowanego (dla korekty KUP) | varchar (30) |
44 | kpr_WlaczKorygowanieKUP | Czy włączona obsługa korekty KUP dla dokumentu | bit |
45 | kpr_KorektaKUPDowodZaplaty | Dowód zapłaty dla ponownego zaliczenia do KUP | varchar (30) |
46 | kpr_MalyPojazd | Czy przenoszona kwota dotyczy "małego pojazdu" (0 - nie dotyczy; 1 - zakup pojazdu z 50% odliczeniem; 2 - zakup paliwa bez odliczenia; 3 - zakup pojazdu z 60% odliczeniem; 4 - eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem) | int |
47 | kpr_StawkaVAT | Stawka z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
48 | kpr_WersjaKPiR | Wersja księgi przychodów i rozchodów (0 - wersja 17 kolumnowa, 1-wersja 16 kolumnowa, 2-wersja 17 kolumnowa od 2016r.) | int |
49 | kpr_KolBadaniaRozwoj | Koszty działalności badawczo-rozwojowej | money |
50 | kpr_TypOpisuKolBadaniaRozwoj | Typ opisu z combo kosztów działalności badawczo-rozwojowej, | int |
51 | kpr_OpisKolBadaniaRozwoj | Opis kosztów działalności badawczo-rozwojowej, | varchar (255) |
52 | kpr_PrzypadekSzczegolnyPIT | Przypadek szczególny PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
53 | kpr_NettoBrutto | Typ wartości z faktury potrzebnej do wyliczania kosztu z uwzględnieniem przypadków szczególnych VAT/PIT(0 - brutto, 1 - netto) | int |
54 | kpr_WartoscZFaktury | Wartość z faktury potrzebna do wyliczania kosztu z uwzględnieniem przypadków szczególnych VAT/PIT | money |
55 | kpr_IdPanstwaKonsumpcji | Państwo konsumenta (z tabeli sl_Panstwo) | int |
56 | kpr_StawkaVatOss | Stawka, z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
57 | kpr_IdObiektuVATOss | Identyfikator obiektu powiązanego - VAT-OSS | int |
58 | kpr_SymbolKh | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | CK_kpr__Ksiega | (([kpr_Rodzaj]=(2) OR [kpr_Rodzaj]=(1) OR [kpr_Rodzaj]=(0)) AND ([kpr_TypObiektu]=(0) OR [kpr_TypObiektu]>=(3) AND [kpr_TypObiektu]<=(10) OR [kpr_TypObiektu]=(13) OR [kpr_TypObiektu]=(14) OR [kpr_TypObiektu]=(18) OR [kpr_TypObiektu]=(19) OR [kpr_TypObiektu]=(20) OR [kpr_TypObiektu]=(21))) | CHECK |
2 | FK_kpr__Ksiega_kh__Kontrahent | kpr_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
3 | FK_kpr__Ksiega_kpr__Ksiega | kpr_KorektaKUPIdDokKorygowany->PK_kpr__Ksiega | FOREIGN KEY |
4 | FK_kpr__Ksiega_pd_Okres | kpr_IdOkresu->PK_pd_Okres | FOREIGN KEY |
5 | FK_kpr__Ksiega_sl_Kategoria | kpr_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
6 | FK_kpr__Ksiega_sl_Panstwo | kpr_IdPanstwaKonsumpcji->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
kpr_Id | PRIMARY KEY |
Parametry księgi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kprp_Id | Identyfikator | int |
2 | kprp_IdKategoriiPrz | Identyfikator domyślnej kategorii dla przychodu | int |
3 | kprp_IdKategoriiZak | Identyfikator domyślnej kategorii dla wydatku | int |
4 | kprp_IdKategoriiSN | Identyfikator domyślnej kategorii dla sprzedaży nieudokumentowanej | int |
5 | kprp_PrzepisywanieDtZdarzenia | Czy przepisywać datę zapisu | bit |
6 | kprp_PrzepisywanieKategorii | Czy przepisywać kategorię | bit |
7 | kprp_PrzepisywanieOpisu | Czy przepisywać opis | bit |
8 | kprp_PrzepisywanieKh | Czy przepisywać kontrahenta | bit |
9 | kprp_KontrolaUniqNrDokumentu | Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu | bit |
10 | kprp_PrzepisywanieVAT | Czy przepisywać dane VAT | bit |
11 | kprp_WersjaKPiR | Wersja księgi przychodów i rozchodów (0 - wersja 17 kolumnowa, 1-wersja 16 kolumnowa, 2-wersja 17 kolumnowa od 2016r.) | int |
12 | kprp_WersjaKPiRInfo | Czy pokazywać informacje o nowej wersji księgi ( 0x00-zawsze 0x01-nie pokazywać w 2007, 0x02-nie pokazywać w 2008, 0x03-nie pokazywać nigdy) | int |
13 | kprp_PrzepisywanieDtZdarzeniaGospodarczego | Czy przepisywać datę zapisu | bit |
14 | kprp_KosztyUzupelnianieDblClck | Parametr decydujący o autouzupełnianiu kolumn "data płatności" i "płatność częściowa" na gridzie w oknie kosztów do korekty w KPiR | bit |
15 | kprp_PrzepisywanieKorektyKUP | Czy przepisywać korygowanie KUP | bit |
16 | kprp_KorygowanieKUP | Czy włączyć korygowanie KUP | bit |
17 | kprp_PrzepisywanieDatyZaplaty | Czy przepisywać datę zapłaty | bit |
18 | kprp_BrakKontrahenta | Czy ukrywać powiadomienie o braku wskazanego kontrahenta w kartotece (0 - nie ukrywać, 1 - ukrywać) | bit |
19 | kprp_KUPMsgBox | Czy ukrywać powiadomienie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie KUP (0 - nie ukrywać, 1 - ukrywać) | bit |
20 | kprp_DomyslnaStawkaVATPrzychod | Domyślna stawka VAT dla przepisywania danych do VAT z przychodu | int |
21 | kprp_DomyslnaStawkaVATWydatek | Domyślna stawka VAT dla przepisywania danych do VAT z wydatku | int |
22 | kprp_PrzepisywaniePrzypadek | Czy przepisywać przypdadek szczególny wydatku na pojazd | bit |
23 | kprp_PrzepisywanieStawkaVat | Czy przepisywać stawkę VAT | bit |
24 | kprp_PrzepisywanieTypOpisuBr | Czy przepisywać typ opisu kolumny 16 (BR) | bit |
25 | kprp_PrzepisywanieOpisBr | Czy przepisywać opis kolumny 16 (BR) | bit |
26 | kprp_PrzepisywanieVatOss | Czy przepisywać dane VAT | bit |
27 | kprp_PrzepisywaniePanstwoKonsumpcji | Czy przepisywać państwo konsumpcji | bit |
28 | kprp_PrzepisywanieStawkaVatOss | Czy przepisywać stawkę VAT-OSS | bit |
29 | kprp_UkryjVATOss | Czy ukrywać sekcję VAT-OSS | bit |
30 | kprp_InfoSklUbezpKsiegZaliczka | Informuj o jednoczesnym ustawieniu księgowania i pobierania do zaliczki PIT składek społecznych | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_kpr_Parametry | ([kprp_Id]=(1)) | CHECK |
2 | FK_kpr_Parametr_sl_Kategoria | kprp_IdKategoriiPrz->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_kpr_Parametr_sl_Kategoria2 | kprp_IdKategoriiZak->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | FK_kpr_Parametr_sl_Kategoria4 | kprp_IdKategoriiSN->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
kprp_Id | PRIMARY KEY |
Klasyfikatory obiektów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksk_Id | Identyfikator wpisu klasyfikatora | int |
2 | ksk_TypObiektu | Typ obiektu (z gt__Obiekt) do którego stosuje się klasyfikator | int |
3 | ksk_IdSlownika | Id słownika (z sl__Slownik) na podstawie którego jest zbudowany klasyfikator | int |
4 | ksk_Nazwa | Nazwa klasyfikatora | varchar (255) |
5 | ksk_Opis | Opis klasyfikatora | varchar (255) |
6 | ksk_Tryb | Dodatkowy tryb klasyfikatora: 0 - brak, 1 - lejek, 2 - patrz w dol | int |
Założenia: | |||
1 | FK__ks_Klasyf__ksk_I__019FD234 | ksk_TypObiektu->PK_gt__Obiekt | FOREIGN KEY |
2 | FK__ks_Klasyf__ksk_I__0293F66D | ksk_IdSlownika->PK_sl__Slownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ksk_Id | PRIMARY KEY |
Układy klasyfikatorów obiektów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksu_Id | Identyfikator węzełka w drzewie klasyfikatora | int |
2 | ksu_IdRodzica | Identyfikator rodzica węzełka w drzewie klasyfikatora (0 jeśli bazowy) | int |
3 | ksu_IdKlasyfikacji | Identyfikator klasyfikatora (z ks_Klasyfikatory) do którego należy ten węzełek | int |
4 | ksu_Pozycja | Pozycja (1 lub wyżej) wśród węzełków o tym samym rodzicu | int |
5 | ksu_Nazwa | Nazwa węzełka | varchar (50) |
6 | ksu_Rozwinieta | Czy węzełek jest rozwinięty (jeśli ma jakieś dzieci) | bit |
7 | ksu_IdWpisu | Identyfikator wpisu ze słownika przypisanego do tego węzełka | int |
Założenia: | |||
1 | FK__ks_Klasyf__ksu_I__0A351835 | ksu_IdKlasyfikacji->PK__ks_Klasy__BAC7ABDE7FB789C2 | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ksu_Id | PRIMARY KEY |
Przypisania wartości słowników własnych do obiektów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kspw_Id | Identyfikator przypisania wpisu słownika własnego do obiektu | int |
2 | kspw_TypObiektu | Typ obiektu (z gt__Obiekt) do którego jest przypisanie | int |
3 | kspw_IdObiektu | Id obiektu do którego jest przypisanie | int |
4 | kspw_IdWpisu | Id wpisu słownika własnego (z sl_Wlasny) | int |
Założenia: | |||
1 | FK__ks_Przyp__kspw_I__15A6CAE1 | kspw_IdWpisu->PK__sl_Wlasny | FOREIGN KEY |
2 | FK__ks_Przyp__kspw_T__14B2A6A8 | kspw_TypObiektu->PK_gt__Obiekt | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
kspw_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja plików XML z e-Fakturami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksef_Id | Identyfikator faktury | int |
2 | ksef_DataPobrania | Data zapisania w bazie pliku XML z fakturą (z dysku luz pobranej z systemu KSeF) | datetime |
3 | ksef_DataWystawienia | Data wystawienia faktury | datetime |
4 | ksef_Numer | Numer faktury | varchar (255) |
5 | ksef_NumerKSeF | Identyfikator nadany fakturze w systemie KSeF | varchar (-1) |
6 | ksef_DataNumeruKSeF | Data nadania identyfikatora w systemie KSeF | datetime |
7 | ksef_NIP | NIP kontrahenta | varchar (20) |
8 | ksef_Kontrahent | Nazwa pełna kontrahenta | varchar (255) |
9 | ksef_WartoscBrutto | Wartość brutto faktury | money |
10 | ksef_Waluta | Waluta dokumentu | char (3) |
11 | ksef_StatusPrzetworzenia | Status pliku XML (pobrany/zapisany jako FZ/...) | int |
12 | ksef_IdDokumentu | Identyfikator zapisanego dokumentu z tabeli dok__Dokument | int |
13 | ksef_IdPlik | Klucz obcy do pliku xml z fakturą. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_ksef_Faktury_dok__Dokument | ksef_IdDokumentu->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_ksef_Faktury_ksef_Pliki | ksef_IdPlik->PK_ksef_Pliki | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ksef_Id | PRIMARY KEY |
Parametry KSeF
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksefp_Id | Klucz główny. | int |
2 | ksefp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów. | int |
3 | ksefp_ZapisujDokumentyWBazie | Czy zapisywać wygenerowane e-Faktury w bazie danych. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_ksef_Parametry_par__Ewid | ksefp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ksefp_Id | PRIMARY KEY |
Pliki XML KSeF
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksefx_Id | Klucz główny. | int |
2 | ksefx_XML | Plik XML. | nvarchar (-1) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ksefx_Id | PRIMARY KEY |
Sesje KSeF
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksefs_Id | Identyfikator wiersza | int |
2 | ksefs_UzytkId | Identyfikator użytkownika (uz_Id z pd_Uzytkownik) | int |
3 | ksefs_SessionId | Identyfikator sesji KSeF | varchar (-1) |
4 | ksefs_SessionToken | Token sesji KSeF | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ksefs_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja kart kosztów wynagrodzeń
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kkw_Id | Identyfikator karty | int |
2 | kkw_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | kkw_Miesiac | Miesiąc obowiązywania karty | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_kw__Karta_pr_Pracownik | kkw_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
kkw_Id | PRIMARY KEY |
Parametry kosztów pól stałych wypłaty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kwpr_Id | Identyfikator | int |
2 | kwpr_Nazwa1 | Nazwa wspołczynnika 1 | varchar (50) |
3 | kwpr_Nazwa2 | Nazwa wspołczynnika 2 | varchar (50) |
4 | kwpr_Nazwa3 | Nazwa wspołczynnika 3 | varchar (50) |
5 | kwpr_Nazwa4 | Nazwa wspołczynnika 4 | varchar (50) |
6 | kwpr_Nazwa5 | Nazwa wspołczynnika 5 | varchar (50) |
7 | kwpr_Nazwa6 | Nazwa wspołczynnika 6 | varchar (50) |
8 | kwpr_Nazwa7 | Nazwa wspołczynnika 7 | varchar (50) |
9 | kwpr_Nazwa8 | Nazwa wspołczynnika 8 | varchar (50) |
10 | kwpr_Nazwa9 | Nazwa wspołczynnika 9 | varchar (50) |
11 | kwpr_Nazwa10 | Nazwa wspołczynnika 10 | varchar (50) |
12 | kwpr_Format1 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 1 | int |
13 | kwpr_Format2 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 2 | int |
14 | kwpr_Format3 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 3 | int |
15 | kwpr_Format4 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 4 | int |
16 | kwpr_Format5 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 5 | int |
17 | kwpr_Format6 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 6 | int |
18 | kwpr_Format7 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 7 | int |
19 | kwpr_Format8 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 8 | int |
20 | kwpr_Format9 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 9 | int |
21 | kwpr_Format10 | Ilość miejsc po przecinku współczynnika 10 | int |
22 | kwpr_BruttoDuze | Współczynnik dla brutto dużego | int |
23 | kwpr_BruttoMale | Współczynnik dla brutto małego | int |
24 | kwpr_KUPRyczaltowe | Współczynnik dla kosztów uzyskania przychodu ryczałtowych | int |
25 | kwpr_KUPSkladniki | Współczynnik dla kosztów uzyskania przychodu ze składników | int |
26 | kwpr_PodatekNaliczony | Współczynnik dla podatku naliczonego | int |
27 | kwpr_ZaliczkaNaPodatek | Współczynnik dla zaliczki na podatek | int |
28 | kwpr_Netto | Współczynnik dla netto | int |
29 | kwpr_SklZdrOdliczana | Współczynnik dla składki zdrowotnej odliczanej od podatku | int |
30 | kwpr_SklZdrNieodliczana | Współczynnik dla składki zdrowotnej nieodliczanej od podatku | int |
31 | kwpr_SklEmPracIFilar | Współczynnik dla składki emerytalnej pracownika I filar | int |
32 | kwpr_SklEmPracIIFilar | Współczynnik dla składki emerytalnej pracownika II filar | int |
33 | kwpr_SklRentPrac | Współczynnik dla składki rantowej pracownika | int |
34 | kwpr_SklEmFirmy | Współczynnik dla składki emerytalnej firmy | int |
35 | kwpr_SklRentFirmy | Współczynnik dla składki rentowej firmy | int |
36 | kwpr_SklChorobowa | Współczynnik dla składki chorobowej | int |
37 | kwpr_SklWypadkowa | Współczynnik dla składki wypadkowej | int |
38 | kwpr_FP | Współczynnik dla FP | int |
39 | kwpr_FGSP | Współczynnik dla FGŚP | int |
40 | kwpr_PotraceniaNieopodatkowane | Współczynnik dla potrąceń nieopodatkowanych | int |
41 | kwpr_DodatkiNieopodatkowane | Współczynnik dla dodatków nieopodatkowanych | int |
42 | kwpr_DoWyplatyRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty wypłaty | int |
43 | kwpr_DoWyplatyPrzelewem | Współczynnik dla kwoty do wypłaty przelewem | int |
44 | kwpr_DoWyplatyGotowka | Współczynnik dla kwoty do wypłaty gotówką | int |
45 | kwpr_SkladkiZUSRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty składek ZUS | int |
46 | kwpr_ZasilkiZUSRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty zasiłków | int |
47 | kwpr_ZasilkiZUSOpodatkowane | Współczynnik dla zasiłków opodatkowanych | int |
48 | kwpr_ZasilkiZUSNieopodatkowane | Współczynnik dla zasiłków nieopodatkowanych | int |
49 | kwpr_SklZUSPoOdlZasilkow | Współczynnik dla składek ZUS po odliczeniu zasiłków | int |
50 | kwpr_SklZdrowotneRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty składek zdrowotnych | int |
51 | kwpr_SklPracRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty składek pracownika | int |
52 | kwpr_SklFirmaRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty składek pracodawcy | int |
53 | kwpr_FEP | Współczynnik dla FEP | int |
54 | kwpr_ZdrowotneZUSRazem | Współczynnik dla całkowitej kwoty składek pracodawcy i składek ZUS | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kwpr_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje występujące na kartach kosztów wynagrodzeń
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kkwp_Id | Identyfikator | int |
2 | kkwp_IdKarty | Identyfikator karty | int |
3 | kkwp_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
4 | kkwp_MPK | Identyfikator MPK z tabeli st_MPK | int |
5 | kkwp_Zlecenie | Identyfikator zlecenia z tabeli zlp__Zlecenie | int |
6 | kkwp_Wsp1 | Wartość dla współczynnika 1 | money |
7 | kkwp_Wsp2 | Wartość dla współczynnika 2 | money |
8 | kkwp_Wsp3 | Wartość dla współczynnika 3 | money |
9 | kkwp_Wsp4 | Wartość dla współczynnika 4 | money |
10 | kkwp_Wsp5 | Wartość dla współczynnika 5 | money |
11 | kkwp_Wsp6 | Wartość dla współczynnika 6 | money |
12 | kkwp_Wsp7 | Wartość dla współczynnika 7 | money |
13 | kkwp_Wsp8 | Wartość dla współczynnika 8 | money |
14 | kkwp_Wsp9 | Wartość dla współczynnika 9 | money |
15 | kkwp_Wsp10 | Wartość dla współczynnika 10 | money |
Założenia: | |||
1 | CK_kw_Pozycja_MPK_Zlecenie | ([kkwp_MPK] IS NOT NULL OR [kkwp_Zlecenie] IS NOT NULL) | CHECK |
2 | FK_kw_Pozycja_kw__Karta | kkwp_IdKarty->PK_kw__Karta | FOREIGN KEY |
3 | FK_kw_Pozycja_st_MPK | kkwp_MPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
4 | FK_kw_Pozycja_zlp__Zlecenie | kkwp_Zlecenie->PK_zlp__Zlecenie | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
kkwp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry laboratorium.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | plab_Id | Identyfikator. | int |
2 | plab_Regulamin | Akceptacja regulaminu laboratorium. | bit |
3 | plab_PortalBiuraRaport | Funkcja: Portal Biura - raporty. | bit |
4 | plab_PortalBiuraDokument | Funkcja: Portal Biura - dokumenty. | bit |
5 | plab_WydrukiNiefiskalne | bit | |
6 | plab_SesjeKasowe | Funkcja: Sesje kasowe. | bit |
7 | plab_PortalBiuraDokOCR | Funkcja: Portal Biura - OCR dla dokumentów. | bit |
8 | plab_DokumentyPlus | Funkcja DokumentyPlus | bit |
9 | plab_InsAIDokPlus | bit | |
10 | plab_PortalBiuraPrzeslijPliki | bit | |
11 | plab_KSeF | Funkcja: Krajowy System e-Faktururowania. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
plab_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Linki i statusy szybkich płatności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lsp_Id | Identyfikator główny. | int |
2 | lsp_IdAPI | Identyfikator otrzymany od serwisu InsERT szybkie płatności. | varchar (255) |
3 | lsp_Status | Status płatności (0 - zapłacono, 1 - nie zapłacono) | int |
4 | lsp_IdPlatnosci | Rzeczywisty identyfikator transakcji otrzymany od dostawcy Szybkich płatności. | varchar (255) |
5 | lsp_Link | Link do serwisu InsERT szybkie płatności. | varchar (255) |
6 | lsp_Kwota | Kwota, na którą została wygenerowana transakcja szybkiej płatności. | money |
7 | lsp_NumerDokumentu | Numer dokumentu, do którego została wygenerowana Szybka płatność. | varchar (30) |
8 | lsp_IdKonfiguracjiSP | Identyfikator konfiguracji dostawcy Szybkich płatności (z sl_SzybkiePlatnosci). | int |
9 | lsp_IdDokumentu | Identyfikator dokumentu, dla którego została wygenerowana transakcja szybkiej płatności. | int |
10 | lsp_IdCesji | Identyfikator cesji utworzonej po opłaceniu należności z wygenerowanego linku do Szybkiej płatności. | int |
11 | lsp_IdKontrahenta | Identyfikator kontrahenta, na którego został wygenerowany link do Szybkiej płatności. | int |
12 | lsp_DataZaplaty | Data zapłaty przez wygenerowany link do szybkiej płatności | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_lsp__LinkDoSzybkiejPlatnosci_dok__Dokument | lsp_IdDokumentu->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_lsp__LinkDoSzybkiejPlatnosci_kh__Kontrahent | lsp_IdKontrahenta->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
3 | FK_lsp__LinkDoSzybkiejPlatnosci_nz_Cesja | lsp_IdCesji->PK_nz_Cesja | FOREIGN KEY |
4 | FK_lsp__LinkDoSzybkiejPlatnosci_sl_SzybkiePlatnosci | lsp_IdKonfiguracjiSP->PK_sl_SzybkiePlatnosci | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
lsp_Id | PRIMARY KEY |
Lista kontrahentów nieobsługiwanych poprzez Market InsERT (USZ)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mikp_Id | Identyfikator | int |
2 | mikp_IdParametr | Id parametrów Marketu InsERT | int |
3 | mikp_IdKontrahent | Id nieobsługiwanego kontrahenta | int |
Założenia: | |||
1 | FK__mi_KhPomijany_kh__Kontrahent | mikp_IdKontrahent->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK__mi_KhPomijany_mi_SprzedazParametr | mikp_IdParametr->PK__mi_SprzedazParametr | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
mikp_Id | PRIMARY KEY |
Mapowanie produktów z Marketu InsERT (USZ) do kartoteki towarowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mim_Id | Identyfikator | int |
2 | mim_IdParametru | Id parametrów Marketu InsERT | int |
3 | mim_IdProduktu | GUID produktu z Marketu InsERT | varchar (255) |
4 | mim_OpisProduktu | Opis produktu z Marketu InsERT | varchar (255) |
5 | mim_IdTowaru | Id obiektu z kartoteki przypisanego do towaru Marketu InsERT | int |
6 | mim_CenaNetto | Cena netto towaru | money |
7 | mim_IdTowaruPromocyjnego | int | |
Założenia: | |||
1 | FK__mi_MapaAsortyment_mi_SprzedazParametr | mim_IdParametru->PK__mi_SprzedazParametr | FOREIGN KEY |
2 | FK__mi_MapaAsortyment_tw__Towar | mim_IdTowaru->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
3 | FK__mi_MapaAsortyment_tw__Towar_Promocyjny | mim_IdTowaruPromocyjnego->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
mim_Id | PRIMARY KEY |
Pakiety z danymi o sprzedaży poprzez Market InsERT (USZ)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mis_Id | Identyfikator | int |
2 | mis_IdPartnera | Id partnera otrzymującego zamówienie | int |
3 | mis_IdZamowienia | Id zamówienia z Marketu InsERT | int |
4 | mis_DataUtworzenia | Data utworzenia zamówienia | datetime |
5 | mis_DataPlatnosci | Data zakończenia płatności | datetime |
6 | mis_DataRozdzielenia | Data rozdzielenia płatności | datetime |
7 | mis_DataModyfikacji | Data ostatniej modyfikacji statusu w serwisie | datetime |
8 | mis_IdPlatnosci | Id szybkiej płatności | nvarchar (128) |
9 | mis_WartoscBrutto | Łączna wartość zamówienia brutto | money |
10 | mis_Opis | Opis zamówienia (na podstawie pozycji) | varchar (255) |
11 | mis_KhTypIdentyfikatora | Typ identyfikatora klienta - "NIP" lub "VATIN" | varchar (255) |
12 | mis_KhIdentyfikator | Identyfikator klienta (NIP lub VATIN) | varchar (30) |
13 | mis_KhEmail | Adres email klienta dla wysyłki elektronicznej faktury | varchar (100) |
14 | mis_KhIdAdresu | Id wpisu danych adresowych klienta | int |
15 | mis_KhIdPowiazania | Id powiązanego klienta w kartotece, NULL jeśli nie wybrano | int |
16 | mis_DokIdPowiazania | Id powiązanej faktury sprzedaży, NULL jeśli brak lub dokument zewnętrzny | int |
17 | mis_DokPapierowyIdAdresu | Id wpisu danych adresowych dla wysyłki papierowej faktury, NULL jeśli nie dotyczy | int |
18 | mis_DokIdMaila | int | |
19 | mis_DokPrzyjeciaIdPowiazania | int | |
20 | mis_StatusMapowania | Status mapowania pozycji na zamówieniu: 0 - OK, 1 - brak conajmniej jednego mapowania | int |
21 | mis_StatusKontrahenta | Status powiązania kontrahenta z kartoteki: 0 - OK, 1 - niezgodne dane adresowe, 2 - wielu o danym numerze NIP, 3 - brak o danym numerze NIP | int |
22 | mis_StatusPrzetworzenia | Status przetworzenia zamówienia: 0 - oczekuje, 1 - wystawiony dokument, 2 - wysłany dokument, 3 - klient nieobsługiwany | int |
23 | mis_StatusObsluzeniaSerwisu | bit | |
24 | mis_DataPobrania | Data pobrania zamówienia z serwisu | datetime |
25 | mis_WersjaPobrania | varchar (20) | |
Założenia: | |||
1 | FK__mi_Sprzedaz_kh__Kontrahent | mis_KhIdPowiazania->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK__mi_Sprzedaz_mi_SprzedazAdres | mis_KhIdAdresu->PK__mi_SprzedazAdres | FOREIGN KEY |
3 | FK__mi_Sprzedaz_mi_SprzedazAdres_Dok | mis_DokPapierowyIdAdresu->PK__mi_SprzedazAdres | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
mis_Id | PRIMARY KEY |
Dane adresowe dla sprzedaży w Markecie InsERT (USZ)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mia_Id | Identyfikator | int |
2 | mia_Nazwa | Nazwa | varchar (255) |
3 | mia_Ulica | Ulica z numerem lokalu | varchar (60) |
4 | mia_KodPocztowy | Kod pocztowy | varchar (6) |
5 | mia_Miejscowosc | Miejscowość | varchar (82) |
6 | mia_Panstwo | Państwo (pełna nazwa) | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mia_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Marketu InsERT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | misp_Id | Identyfikator | int |
2 | misp_AutoPobieranie | Czy zamówienia z Marketu InsERT mają być okresowo pobierane w tle | bit |
3 | misp_AutoPobieranieCzest | Częstotliwość pobierania zamówień w tle (w minutach) | int |
4 | misp_TworzKh | Czy po pobraniu zamówienia kontrahent ma być tworzony jeśli nie został odnaleziony w kartotece | bit |
5 | misp_TrybDopasowaniaKh | Tryb traktowania niezgodności adresowych w danych kontrahenta: 0 - nie wystawiaj dokumentu, 1 - użyj danych z kartoteki | int |
6 | misp_NieznaneJakoUJ | Czy zapisywać niezmapowane pozycje zamówienia jako usługi jednorazowe | bit |
7 | misp_IdMagazynZrodlowy | Id magazynu z którego maja być wystawiane faktury sprzedaży, NULL jeśli z kontekstu | int |
8 | misp_TrybPlatnosci | Typ płatności ustawiany na fakturze sprzedaży: 0 - karta, 1 - przelew, 2 - gotówka, 3 - kredyt, 4 - kredyt kupiecki | int |
9 | misp_IdKarta | Id karty dla płatności kartą | int |
10 | misp_IdTerminKredytu | Id terminu dla płatności kredytem kupieckim | int |
11 | misp_IdKredyt | Id terminu dla płatności kredytem | int |
12 | misp_IdKatDokSprzedazy | int | |
13 | misp_TworzDokPrzyjecia | bit | |
14 | misp_IdKatDokPrzyjecia | int | |
15 | misp_IdDostawcyPrzyjecia | int | |
Założenia: | |||
1 | FK__mi_SprzedazParametr_kh__Kontrahent | misp_IdDostawcyPrzyjecia->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK__mi_SprzedazParametr_sl_Kategoria_DokPrzyjecia | misp_IdKatDokPrzyjecia->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK__mi_SprzedazParametr_sl_Kategoria_DokSprzedazy | misp_IdKatDokSprzedazy->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | FK__mi_SprzedazParametr_sl_Magazyn | misp_IdMagazynZrodlowy->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
misp_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje na pakiecie sprzedaży poprzez Market InsERT (USZ)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mip_Id | Identyfikator | int |
2 | mip_IdSprzedazy | Id zamówienia na którym jest dana pozycja | int |
3 | mip_IdProduktu | GUID produktu z Marketu InsERT | varchar (255) |
4 | mip_OpisProduktu | Opis produktu z Marketu InsERT | varchar (255) |
5 | mip_CenaNetto | Cena netto pozycji na zamówieniu | money |
6 | mip_CenaNettoPartnera | money | |
7 | mip_CzyCenaPromocyjna | bit | |
8 | mip_IloscJednostek | int | |
9 | mip_TypJednostek | int | |
10 | mip_KodLicencji | Kod licencji produktu | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK__mi_SprzedazPozycja_mi_Sprzedaz | mip_IdSprzedazy->PK__mi_Sprzedaz | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
mip_Id | PRIMARY KEY |
Korekty międzyokresowych kosztów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kmk_Id | int | |
2 | kmk_IdKoszt | int | |
3 | kmk_Numer | varchar (30) | |
4 | kmk_Data | datetime | |
5 | kmk_KwotaPrzedKorekta | money | |
6 | kmk_Kwota | money | |
7 | kmk_KwotaPoKorekcie | money | |
8 | kmk_StatusKsiegowy | int | |
9 | kmk_IdKategoria | int | |
10 | kmk_Opis | varchar (255) | |
Założenia: | |||
1 | FK_mk_Korekta_mk_Koszt | kmk_IdKoszt->PK_rmk_Koszt | FOREIGN KEY |
2 | FK_mk_Korekta_sl_Kategoria | kmk_IdKategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
kmk_Id | PRIMARY KEY |
Międzyokresowe koszty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mk_Id | int | |
2 | mk_Numer | varchar (17) | |
3 | mk_Nazwa | varchar (50) | |
4 | mk_Data | datetime | |
5 | mk_Opis | varchar (255) | |
6 | mk_DokZrodlowy | varchar (30) | |
7 | mk_KwotaDokZrodl | money | |
8 | mk_Kwota | money | |
9 | mk_KwotaPoKorektach | money | |
10 | mk_OkresOd | datetime | |
11 | mk_OkresDo | datetime | |
12 | mk_Interwal | int | |
13 | mk_LiczbaRat | int | |
14 | mk_IdKategoria | int | |
15 | mk_IdMPK | int | |
16 | mk_StatusKsiegowy | int | |
17 | mk_NrAnalityka | varchar (5) | |
18 | mk_PlanRozliczenia | bit | |
19 | mk_Status | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_mk_Koszt_sl_Kategoria | mk_IdKategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | FK_mk_Koszt_st_MPK | mk_IdMPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
mk_Id | PRIMARY KEY |
Przesunięcia międzyokresowych kosztów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pmk_Id | Identyfikator objektu Przesunięcie | int |
2 | pmk_IdKoszt | Identyfikator powiązanego kosztu | int |
3 | pmk_Numer | Numer dokumentu | varchar (30) |
4 | pmk_Data | Data powstania dokumentu | datetime |
5 | pmk_IdMPK | Identyfikator nowego miejsca powstawania kosztu | int |
6 | pmk_IdKategoria | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
7 | pmk_Opis | Opis dokumenu | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_mk_Przesuniecie_mk_Koszt | pmk_IdKoszt->PK_rmk_Koszt | FOREIGN KEY |
2 | FK_mk_Przesuniecie_sl_Kategoria | pmk_IdKategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_mk_Przesuniecie_st_MPK | pmk_IdMPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
pmk_Id | PRIMARY KEY |
Raty międzyokresowych kosztów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rmk_Id | int | |
2 | rmk_IdKoszt | int | |
3 | rmk_Numer | varchar (30) | |
4 | rmk_Typ | int | |
5 | rmk_Data | datetime | |
6 | rmk_Kwota | money | |
7 | rmk_IdKategoria | int | |
8 | rmk_StatusKsiegowy | int | |
9 | rmk_Opis | varchar (255) | |
Założenia: | |||
1 | FK_mk_Rata_mk_Koszt | rmk_IdKoszt->PK_rmk_Koszt | FOREIGN KEY |
2 | FK_mk_Rata_sl_Kategoria | rmk_IdKategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rmk_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Aktualny stan InsNETa
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nei_Id | Identyfikator | int |
2 | nei_OstatniePolaczenie | Czas ostatniego połączenia z serwerem | datetime |
3 | nei_WersjaProgramuNr | Wersja programu na serwerze | varchar (50) |
4 | nei_WersjaProgramuNazwa | Wersja marketingowa programu na serwerze | varchar (50) |
5 | nei_WersjaProgramuPlatnaNr | Wersja programu na serwerze (ostatnia płatna) | varchar (50) |
6 | nei_WersjaProgramuPlatnaNazwa | Wersja marketingowa programu na serwerze (ostatnia płatna) | varchar (50) |
7 | nei_KursyData | Data kursów na serwerze | datetime |
8 | nei_KursyUdane | Data ostatniego ściągnięcia kursów | datetime |
9 | nei_WersjaParametrow | Wersja parametrów na serwerze | varchar (50) |
10 | nei_Lic | Dane licencyjne | text (2147483647) |
11 | nei_IdOstatniejWiadomosci | Identyfikator ostatniej ściągniętej wiadomości | int |
12 | nei_ZnanyNIP | Czy klient jest znany InsERTowi (zarejestrowany) | bit |
13 | nei_OstatnieUdanePolaczenie | Czas ostatniego udanego połączenia z serwerem | datetime |
14 | nei_OstatnieUdaneKomputer | Komputer, z którego wykonano ostatnie udane połączenie z serwerem | varchar (50) |
15 | nei_OstatnieNieudanePolaczenie | Czas ostatniego nieudanego połączenia z serwerem | datetime |
16 | nei_OstatnieNieudaneKomputer | Komputer, z którego wykonano ostatnie nieudane połączenie z serwerem | varchar (50) |
17 | nei_LicInne | Dane licencyjne | text (2147483647) |
18 | nei_ExtReportData | Dane o statusie rozszerzeń | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nei_Id | PRIMARY KEY |
Parametry InsNETa (globalne)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nep_Id | Identyfikator | int |
2 | nep_Zainicjowane | Czy opcje zostały chociaż raz zapisane | bit |
3 | nep_AutoAktualizacja | Czy automatycznie aktualizować dane | bit |
4 | nep_Odstep | Odstęp pomiędzy kolejnymi pingami do serwera (sekundy) | int |
5 | nep_Zgoda | Czy użytkownik wyraził zgodę na użytkowanie funckjonalności internetowych | bit |
6 | nep_OdswiezLicencje | Czy pobrać informacje o licencjach przy następnym połaczeniu z serwerem | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nep_Id | PRIMARY KEY |
Parametry InsNETa (indywidualne)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nep_Id | Identyfikator | int |
2 | nep_PowiadomWersjaProgramu | Czy powiadamiać o wersji programu | bit |
3 | nep_PowiadomWersjaParametrow | Czy powiadamiać o wersji parametrów | bit |
4 | nep_PowiadomKursy | Czy powiadamiać o nowych kursach | bit |
5 | nep_PowiadomLicWygasanie | Czy powiadamiać o wygasających licencjach | bit |
6 | nep_PowiadomLicRozbieznosci | Czy powiadamiać o rozbieżnościach licencyjnych | bit |
7 | nep_InfoTechniczne | Czy pokazywać informacje techniczne od InsERTu | bit |
8 | nep_InfoMerytoryczne | Czy pokazywać informacje merytoryczne od InsERTu | bit |
9 | nep_InfoMarketingowe | Czy pokazywać informacje marketingowe od InsERTu | bit |
10 | nep_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
11 | nep_PokazujWiadomosciPrzez | Pokazuje wiadomości nie starsze niż N dni (-1 oznacza "pokazuj wszystkie") | int |
Założenia: | |||
1 | FK_net_ParametrInd_par__Ewid | nep_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_net_ParametrInd | nep_ParamEwidId | UNIQUE |
3 | ![]() |
nep_Id | PRIMARY KEY |
Ustawienia aktualizacji programu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | npi_Id | Identyfikator | int |
2 | npi_PobierajAutomatycznie | Czy pobierać automatycznie nową wersję programu | bit |
3 | npi_ProponujInstalacje | Czy proponować zainstalowanie pobranej wersji podczas zamykania programu | bit |
4 | npi_InstalacjaSieciowa | Instalacja sieciowa - pliki pobierane do lokalizacji npi_Sciezka | bit |
5 | npi_UsuwajZainstalowane | Czy usuwać pliki instalacyjne starszych wersji (tylko dla instalacji lokalnej) | bit |
6 | npi_Sciezka | Lokalizacja plików instalacyjnych (tylko dla instalacji sieciowej) | varchar (512) |
7 | npi_WybranyKomputer | Czy pobierać tylko na wybranym komputerze (tylko dla instalacji sieciowej) | bit |
8 | npi_Komputer | Komputer odpowiedzialny za pobieranie (tylko dla instalacji sieciowej) | varchar (50) |
9 | npi_NieProponujWersji | Nazwa wersji programu, której instalacja nie będzie proponowana | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
npi_Id | PRIMARY KEY |
Ustawienia aktualizacji programu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | npk_Komputer | Nazwa komputera | varchar (128) |
2 | npk_Lokalnie | Czy na tym stanowisku aktualizacje pobierane będą lokalnie (przy wybranej lokalizacji sieciowej) | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
npk_Komputer | PRIMARY KEY |
Parametry InsMAILa na stanowisku
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nko_Komputer | Nazwa komputera | varchar (50) |
2 | nko_AutoAktualizacja | Czy na tym stanowisku automatycznie aktualizować dane | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nko_Komputer | PRIMARY KEY |
Wiadomości dla użytkowników podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | new_Id | Identyfikator | int |
2 | new_ZrodloTyp | Typ źródła wiadomości (0 - InsERT, 1 - System) | int |
3 | new_ZrodloNIP | NIP źródła wiadomości | varchar (50) |
4 | new_ZrodloUzytkownik | Użytkownik źródła wiadomości | varchar (50) |
5 | new_Adresaci | Adresaci | varchar (50) |
6 | new_Typ | Typ wiadomości (2 - wersja programu, 3 - kursy walut, 4 - parametry, 11 - techniczna, 12 - merytoryczna, 13 - marketingowa, 1000 - powitalna, 1001 - wygasające licencje, 1002 - rozbieżności w licencjach) | int |
7 | new_Tytul | Tytuł wiadomości | varchar (255) |
8 | new_Tresc | Treść | varchar (7000) |
9 | new_Data | Data wiadomości | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
new_Id | PRIMARY KEY |
Bufor InsWiadomosci
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | neb_Id | Identyfikator wiadomości | int |
2 | neb_Data | Data pokazania wiadomości | datetime |
3 | neb_WersjaMin | Minimalna wersja programu, której wiadomość dotyczy | varchar (50) |
4 | neb_WersjaMax | Maksymalna wersja programu, której wiadomość dotyczy | varchar (50) |
5 | neb_Wiadomosc | Zawartość wiadomości | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
neb_Id | PRIMARY KEY |
Bufor dla wiadomości generowanych przez program
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nec_Id | Identyfikator | int |
2 | nec_Typ | Podtyp wiadomości generowanej przez program | int |
3 | nec_Program | Program, którego dotyczy wiadomość | int |
4 | nec_Extra1 | Parametry dodatkowe 1 | int |
5 | nec_Extra2 | Parametry dodatkowe 2 | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nec_Id | PRIMARY KEY |
Flagi przeczytania wiadomości
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nef_Id | Identyfikator | int |
2 | nef_IdWiadomosci | Identyfikator wiadomości | int |
3 | nef_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
4 | nef_DataPrzypomnienia | Data przypomnienia wiadomości | datetime |
5 | nef_WersjaOdczytania | Wersja bazy danych w której wiadomość została odczytana | varchar (20) |
6 | nef_Pobrano | Czy okno wyświetliło informacje o pobraniu nowej wersji | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nef_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o wersji InsWiadomosci
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nev_Id | Identyfikator wiadomości | int |
2 | nev_Numer | Numer wersji programu, której wiadomość dotyczy | varchar (50) |
3 | nev_Nazwa | Nazwa wersji programu, której wiadomość dotyczy | varchar (50) |
4 | nev_Typ | Typ wersji (1 - Beta, 2 - Duża, 3 - HF, 4 - SP) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nev_Id | PRIMARY KEY |
Załączniki do wiadomości
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nez_Id | Identyfikator | int |
2 | nez_IdWiadomosci | Identyfikator wiadomości | int |
3 | nez_Nazwa | Nazwa załącznika | varchar (50) |
4 | nez_URL | URL załącznika | varchar (1000) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nez_Id | PRIMARY KEY |
Pola naklejek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nd_Id | Identyfikator | int |
2 | nd_NazwaPolaDanych | Nazwa pola danych | varchar (50) |
3 | nd_IdSzablonu | Identyfikator szablonu | int |
4 | nd_Opis | Opis (na naklejce PRZED zawartością pola) | varchar (100) |
5 | nd_OpisPo | Opis wyświetlany po zawartości pola (np. jednostka) | varchar (100) |
6 | nd_Czcionka | Czcionka | varchar (70) |
7 | nd_x | Współrzędna położenia x | int |
8 | nd_y | Współrzędna położenia y | int |
9 | nd_Szer | Szerokośc pola naklejki | int |
10 | nd_Wys | Wysokośc pola naklejki | int |
11 | nd_CzyNumer | Czy pole numeryczne | bit |
12 | nd_CzyUsuwacZera | Czy usuwać zera nieznaczące | bit |
13 | nd_CzyZaokr | Czy zaokrąglać | bit |
14 | nd_IlePoPrzec | Do ilu miejsc po przecinku zaokrągląć | int |
15 | nd_CzyDuzaJM | Jednostka miary ceny (0- podstawowa; 1- porównawcza; 2- kg; 3- l) | int |
16 | nd_Wyrownanie | (0- do lewej; 1- środek; 2- do prawej) | int |
17 | nd_Slownie | 1 - jeśli wartość pola jest kwotowa to zostanie ona wydrukowana słownie | bit |
18 | nd_CzyCenaPoPromo | True jeśli został zaznaczony checkbox cena po promocji | bit |
19 | nd_PoziomCeny | Poziom ceny w polu | int |
20 | nd_IdPromocja | Identyfikator wybranej promocji | int |
21 | nd_CzyCenaPoprzedniaLubZ30Dni | Czy pole z ceną poprzednią lub ceną najniższą z 30 dni | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_nk_PoleSzablonu_nk_Szablon | nd_IdSzablonu->PK_nk_UkladStrony | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
nd_Id | PRIMARY KEY |
Szablony naklejek (układ i zawartość)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nu_Id | Identyfikator | int |
2 | nu_IdZrodlaDanych | Id źródła danych, do którego odnosi się szablon | int |
3 | nu_IdWzorca | (NULL - układ użytkownika; > 0 - id układu wzorcowego strony) | int |
4 | nu_Nazwa | Nazwa szablonu | varchar (50) |
5 | nu_SzerStrony | Szerokość strony w dziesiątych milimetra | int |
6 | nu_WysStrony | Wysokość strony | int |
7 | nu_MargLewy | Margines lewy | int |
8 | nu_MargGorny | Margines górny | int |
9 | nu_SzerNakl | Szerokość naklejki | int |
10 | nu_WysNakl | Wysokość naklejki | int |
11 | nu_SzerOdstep | Szerokość odstępu między naklejkami | int |
12 | nu_WysOdstep | Wysokość odstępu miedzy naklejkami | int |
13 | nu_Kolumny | Liczba naklejek w poziomie | int |
14 | nu_Wiersze | Liczba naklejek w pionie | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nk_Szablon_nk_UkladWzorcowy | nu_IdWzorca->PK_nk_UkladWzorcowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_nk_Szablon_nk_ZrodloDanych | nu_IdZrodlaDanych->PK_nk_ZrodloDanych | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nu_Id | PRIMARY KEY |
Wzorcowe szablony naklejek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nuw_Id | Id | int |
2 | nuw_Nazwa | Nazwa układu wzorcowego | char (50) |
3 | nuw_SzerStrony | Szerokość strony w dziesiątych milimetra | int |
4 | nuw_WysStrony | Wysokość strony | int |
5 | nuw_MargLewy | Margines lewy | int |
6 | nuw_MargGorny | Margines górny | int |
7 | nuw_SzerNakl | Szerokość naklejki | int |
8 | nuw_WysNakl | Wysokość naklejki | int |
9 | nuw_SzerOdstep | Szerokość odstępu między naklejkami | int |
10 | nuw_WysOdstep | Wysokość odstępu miedzy naklejkami | int |
11 | nuw_Kolumny | Liczba naklejek w poziomie | int |
12 | nuw_Wiersze | Liczba naklejek w pionie | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nuw_Id | PRIMARY KEY |
Elementy źródeł danych kierowane do wydruku
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzw_Id | Identyfikator | int |
2 | nzw_IdZrodlaDanych | Id źródła danych, którego dotyczy dany zestaw | int |
3 | nzw_Nazwa | Nazwa zestawu danych | varchar (50) |
4 | nzw_Kontrolki | Wartość filtra wybrana przez użytkownika | varchar (2000) |
5 | nzw_Lista | Znacznik zapisu konfiguracji grida | bit |
6 | nzw_BinListInfo | Dane o ogólnych ustawieniach grida | image (2147483647) |
7 | nzw_BinColumns | Dane o parametrach kolumn grida | image (2147483647) |
8 | nzw_BinTables | Dane o tabelkach z których pobierane są dane do grida | image (2147483647) |
9 | nzw_BinVisibility | Dane o widoczności i kolejności kolumn w gridzie | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_nk_ZestawDanych_nk_ZrodloDanych | nzw_IdZrodlaDanych->PK_nk_ZrodloDanych | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
nzw_Id | PRIMARY KEY |
Źródła danych naklejek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzr_Id | Identyfikator | int |
2 | nzr_Nazwa | Nazwa źródła danych | varchar (50) |
3 | nzr_Select | Wyrażenie SQL definiujące źródło danych | varchar (8000) |
4 | nzr_Widoczne | Kolumny widoczne przy prezentowaniu źródła na ekranie | varchar (200) |
5 | nzr_Subiekt | Flaga określająca dostępność źródła w danym programie | bit |
6 | nzr_Rewizor | Flaga określająca dostępność źródła w danym programie | bit |
7 | nzr_Rachmistrz | Flaga określająca dostępność źródła w danym programie | bit |
8 | nzr_Gratyfikant | Flaga określająca dostępność źródła w danym programie | bit |
9 | nzr_Gestor | Flaga określająca dostępność źródła w danym programie | bit |
10 | nzr_OrderBy | Kolumna, po której odbywa się sortowanie | varchar (50) |
11 | nzr_Sort | Lista pól, które można wybrać do sortowania naklejek przy wydruku | varchar (1000) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nzr_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja notatek kontrahenta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nt_Id | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Identyfikator notatki | int |
2 | nt_IdObiektu | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Id obiektu - właściciela notatki | int |
3 | nt_TypObiektu | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Typ obiektu (1-kontrahent, 2-pracownik) | int |
4 | nt_Data | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Data powstania notatki | datetime |
5 | nt_Tresc | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Treść notatki | varchar (255) |
6 | nt_Osoba | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Pracownik podmiotu wpisujący notatkę | varchar (50) |
7 | nt_Tytul | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Tytuł notatki | varchar (50) |
8 | nt_TrescRTF | TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd__Zadanie - Treść notatki w formacie RTF | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nt_Id | PRIMARY KEY |
Numery zarezerwowane
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rez_Id | Identyfikator | int |
2 | rez_RejId | Identyfikator rejestru (magazyn, kasa, rok obrotowy...) | int |
3 | rez_Typ | Typ dokumentu | int |
4 | rez_Roz | Rozszerzenie numeru dokumentu | char (3) |
5 | rez_DataWyst | Data wystawienia dokumentu | datetime |
6 | rez_Nr | Numer dokumentu nadany przez użytkownika | int |
7 | rez_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rez_Id | PRIMARY KEY |
Numery początkowe dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ns_Id | Identyfikator | int |
2 | ns_Typ | Typ dokumentu; Wartości takie jak w polu dok_typ z tabeli dok__Dokument; 17 - KP; 18 - KW; 19 - BP; 20 - BW; 44 - Kompensata | int |
3 | ns_Rok | Rok | int |
4 | ns_Miesiac | Miesiąc | int |
5 | ns_IdRokuObr | Identyfikator roku obrotowego | int |
6 | ns_RejId | Identyfikator rejestru (magazyn, kasa, rok obrotowy...) | int |
7 | ns_Granica | Granica od jakiej zaczyna się numeracja | int |
8 | ns_Rodzaj | Rodzaj numeracji (0-roczna, 1-miesięczna, 2-w roku obrotowym) | int |
9 | ns_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ns_Id | PRIMARY KEY |
Numery początkowe dekretów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nsd_Id | Identyfikator | int |
2 | nsd_Rok | Rok | int |
3 | nsd_Miesiac | Miesiąc | int |
4 | nsd_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
5 | nsd_IdRejestru | Identyfikator rejestru | int |
6 | nsd_Granica | Granica od jakiej zaczyna się numeracja | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nr_NrStartDkr_nr_ParametrDkr | nsd_IdRoku->PK_nr_ParametrDkr_1 | FOREIGN KEY |
2 | FK_nr_NrStartDkr_sl_RejestrKsiegowy | nsd_IdRejestru->PK_sl_RejestrKsiegowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nsd_Id | PRIMARY KEY |
Numer startowy dla rejestru księgowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nsrk_Id | Identyfikator | int |
2 | nsrk_IdNrStart | Identyfikator wpisu z tabeli nr_NrStart | int |
3 | nsrk_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
4 | nsrk_IdRejestru | Identyfikator rejestru księgowego | int |
5 | nsrk_Granica | Granica od jakiej zaczyna się numeracja | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nr_NrStartRK_nr_NrStart | nsrk_IdNrStart->PK_nr_NrStart | FOREIGN KEY |
2 | FK_nr_NrStartRK_sl_RejestrKsiegowy | nsrk_IdRejestru->PK_sl_RejestrKsiegowy | FOREIGN KEY |
3 | IX_nr_NrStartRK | nsrk_IdRoku; nsrk_IdRejestru | UNIQUE |
4 | ![]() |
nsrk_Id | PRIMARY KEY |
Parametry numeracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | np_Typ | Typ dokumentu | int |
2 | np_NrRoz | Czy numer ma być łamany przez rozszerzenie (tylko dla magazynowych) | bit |
3 | np_NrSymbolRej | Czy numer jest łamany przez symbol rejestru (magazynu/kasy) | bit |
4 | np_NrMiesiac | Czy numer ma być łamany przez symbol miesiąca | bit |
5 | np_NrRok | Czy numer ma być łamany przez rok (wg daty wystawienia) | bit |
6 | np_NrLuka | Sposób wypełniania luk w numeracji (0 - nie wypełniaj; 1 - wypełniaj w obrębie dnia; 2 - wypełniaj bez względu na datę) | int |
7 | np_NrRodzaj | Rodzaj numeracji (0-roczna, 1-miesięczna, 2-w roku obrotowym) | int |
8 | np_NrSymbolUzyt | Czy umieszczać identyfikator użytkownika w rozszerzeniu numeru | bit |
9 | np_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
10 | np_NrDzien | Czy numer ma być łamany przez dzień miesiąca | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
np_Typ; np_DefiniowalnyId | PRIMARY KEY |
Parametry numeracji dekretów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | npd_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
2 | npd_NrMiesiac | Czy numer ma być łamany przez miesiąc | bit |
3 | npd_NrRok | Czy numer ma być łamany przez rok | bit |
4 | npd_NrLuka | posób wypełniania luk w numeracji (0 - nie wypełniaj; 1 - wypełniaj w obrębie dnia; 2 - wypełniaj bez względu na datę) | int |
5 | npd_NrRodzaj | Rodzaj numeracji (0-roczna, 1-miesięczna) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nr_ParametrDkr_pd_RokObrotowy | npd_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
npd_IdRoku | PRIMARY KEY |
Główna tabela dokumentów finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzf_Id | Idetyfikator dokumentu finansowego | int |
2 | nzf_Data | Data dokumentu | datetime |
3 | nzf_TerminPlatnosci | Termin płatności | datetime |
4 | nzf_Typ | Typ dokumentu finansowego (17-Kasa przyjmie; 18-Kasa wyda; 19-Bank przyjmie; 20-Bank wyda; 37-BO dla kasy; 38-BO dla rachunku; 39-Naleznosc; 40-Zobowiazanie; 41-Spłata należności; 42-Spłata zobowiązania; 43-Sesja rozliczeniowa; 44-Kompensata; 45-Roznica kursowa dodatnia; 46-Roznica kursowa ujemna; 74-KP oczekujace) | int |
5 | nzf_WartoscPierwotna | Pierwotna wartość dokumentu przeliczona na złotówki | money |
6 | nzf_WartoscPierwotnaWaluta | Pierwotna wartość w walucie | money |
7 | nzf_Wartosc | Wartość pozostała do zapłacenia lub wykorzystania przeliczona na złotówki | money |
8 | nzf_WartoscWaluta | Wartość pozostała w walucie | money |
9 | nzf_Splata | Wartość spłat | money |
10 | nzf_SplataWaluta | Wartość spłat w walucie | money |
11 | nzf_IdWaluty | Waluta dokumentu | char (3) |
12 | nzf_Kurs | Kurs waluty | money |
13 | nzf_RodzajKursu | Rozdzaj kursu - 0 - zakupu, 1 - średni, 2 - sprzedaży | int |
14 | nzf_Tytulem | Tytułem dokumentu | varchar (144) |
15 | nzf_TypOdsetek | Typ odsetek, 1 - ustawowe, 2 - własne, 3 - kwotowe | int |
16 | nzf_StopaOdsetek | Stopa procentowa odsetek | money |
17 | nzf_DataOstatniejSplaty | Data ostatniej spłaty rozrachunku | datetime |
18 | nzf_IdDokumentAuto | Identyfikator dokumentu źródłowego (handlowego) | int |
19 | nzf_IdAdresu | Identyfikator danych adresowych | int |
20 | nzf_IdHistoriiAdresu | Identyfikator danych historycznych | int |
21 | nzf_IdObiektu | Identyfikator powiązanego obiektu | int |
22 | nzf_TypObiektu | Typ powiązanego obiektu (0-podmiot; 1-kontrahent; 2-pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) | int |
23 | nzf_Status | Status dokumentu (rozrachunek: 0-dowolny; 1-zwykły; 2-nieściągalny; spłata: 0-odłożony; 1-wykonany; 2-unieważniony; operacja bankowa: 1-do uzgodnienia, 2-zgodna, 3-niezgodna) | int |
24 | nzf_PRB | Numer sprawy w publicznym rejestrze długów (np. KRD) | varchar (50) |
25 | nzf_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
26 | nzf_IdWystawil | Identyfikator osoby wpisującej rozrachunek (zalogowanej do programu) | int |
27 | nzf_Odebral | Osoba odbierająca | varchar (255) |
28 | nzf_Wystawil | Osoba wystawiająca | varchar (40) |
29 | nzf_Przeniesiony | Czy rozrachunek powstał w wyniku płatności kartą | bit |
30 | nzf_Nota | Czy rozrachunek jest wynikiem wystawienia noty odsetkowej | bit |
31 | nzf_Podtyp | Podtyp rozrachunku. Przyjmuje wartości różne od NULL dla rozrachunków automatycznych utworzonych przez: 1-dokument Subiekta (z formą płatnosci "przelew", "gotówka" oraz "kredyt kupiecki"), lub poprzez dekret; 4-dokument płatny kartą płatniczą; 5-dokument płatny kredytem ratalnym; 7 - dokument płatny przez Szybką płatność; 2,3-niewykorzystywane. | int |
32 | nzf_Zrodlo | Źródło (1-BO;2-Dekret;3-Dok.Subiekta;4-Płatn.gotówkowa;5-KP;6-KW;7-Wpłata bankowa;8-Wypłata bankowa;9-Kompensata; 10-Komunikacja;11-Płatn.kartą;12-Płatn.kredytem ratalnym;13-Wp.ręcznie;14-Płace;15-Przeniesienie danych;NULL-stan początkowy kasy/rachunku) | int |
33 | nzf_Program | Program, który utworzył rozrachunek (8-Subiekt, 19-Rewizor, 20-Gratyfikant) | int |
34 | nzf_IdRozrachunku | Identyfikator rozrachunku głównego dla automatycznie generowanej spłaty poprzez realizację kompensaty | int |
35 | nzf_Powiazanie | Powiązanie z zapisem na kontach | bit |
36 | nzf_Korekta | Czy rozrachunek jest korektą | bit |
37 | nzf_Transakcja | Numer transakcji | varchar (144) |
38 | nzf_IdKasy | Identyfikator kasy dla dokumentów kasowych | int |
39 | nzf_Numer | Numer dokumentu kasowego | int |
40 | nzf_NumerPelny | Pełny numer dokumentu | varchar (144) |
41 | nzf_Import | Status importu dokumentu (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-nie podlega księgowaniu) | int |
42 | nzf_Opis | Opis | varchar (255) |
43 | nzf_GenerujTytulem | Czy generować pole tytułem | bit |
44 | nzf_Zaliczka | Czy dokument jest zaliczką | bit |
45 | nzf_DlaNieznany | Czy dokument dla kontrahenta nieznanego | bit |
46 | nzf_IdRachunku | Identyfikator rachunku dla operacji bankowych | int |
47 | nzf_IdRachunkuHist | Identyfikator historyczny rachunku | int |
48 | nzf_NumerWyciagu | Numer wyciągu bankowego | varchar (50) |
49 | nzf_DataUzgodnienia | Data uzgodnienia z wyciągiem | datetime |
50 | nzf_WyslanaHB | Czy operacja wysłana do homebankingu | bit |
51 | nzf_Wydrukowana | Czy operacja wydrukowana | bit |
52 | nzf_ObslugaRachunku | Operacja będąca prowizją | bit |
53 | nzf_Gotowkowa | Operacja gotówkowa | bit |
54 | nzf_IdRachObiekt | Identyfikator rachunku obiektu | int |
55 | nzf_IdRachObiektHist | Identyfikator historii rachunku obiektu | int |
56 | nzf_TypPrzelewu | Typ przelewu dla operacji: N - normalny, Z - ZUS, P - podatek | char (1) |
57 | nzf_ZUSPodIdentyfikator | Identyfikator uzupełniający | char (14) |
58 | nzf_ZUSPodTypIdentyfikatora | Typ identyfikatora R-regon, P-PESEL, 1-doówd, 2-paszport | char (1) |
59 | nzf_ZUSTypWplaty | Typ wpłaty: S-składka za 1 mc, M-składka dłuższa niż mc, U-układ ratalny, T-odroczenie terminu, D-opłata dodatkowa, E-egzekucja, K-przypisy kontrolne | char (1) |
60 | nzf_ZUSDeklaracja | Rok i miesiąc deklaracji RRRRMM | char (6) |
61 | nzf_ZUSNrDeklaracji | Numer deklaracji | char (2) |
62 | nzf_PodSymbol | Symbol podatkowy | char (6) |
63 | nzf_PodIdentyfikacjaZobowiazania | Identyfikator zobowiązania | varchar (25) |
64 | nzf_PodOkres | Okres | char (7) |
65 | nzf_Transfer | Czy jest to transfer bankowy | bit |
66 | nzf_ZUSNrDecyzji | Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego | varchar (50) |
67 | nzf_IdRozliczenia | Id rozliczenia do którego zapis jest różnicą kursową | int |
68 | nzf_Flaga | Identyfikator flagi przypisanej do rozrachunku lub spłaty | int |
69 | nzf_FlagaZmianaPersonelId | Identyfikator osoby, która ustawiła ostatnią flagę | int |
70 | nzf_FlagaZmianaCzas | Czas ostatniej zmiany flagi | datetime |
71 | nzf_DataKursu | Data kursu waluty | datetime |
72 | nzf_IdBanku | Identyfikator banku dostarczającego kurs | int |
73 | nzf_LiczbaJednostek | Liczba jednostek waluty | int |
74 | nzf_RodzajSplaty | Rodzaj spłaty rozrachunku (0-gotówka, 1-przelew) | int |
75 | nzf_IdRachunkuWirtualnego | Id rachunku wirtualnego | int |
76 | nzf_TypKorekty | Typ korekty dla różnicy kursowej: 0 - kosztowa, 1 - przychodowa | int |
77 | nzf_MetodaKasowa | Czy rozrachunek związany z metodą kasową | bit |
78 | nzf_IdTransakcjiVat | Identyfikator rodzaju transakcji VAT powiązanej faktury | int |
79 | nzf_IzbaCelna | Znacznik "Przelew na rachunek izby celnej" | bit |
80 | nzf_TermPlatStatus | Status operacji z użyciem terminala płatniczego (0-stan operacji nieznany, 1-operacja oczekująca, 2-operacja przerwana, 3-operacja zaakceptowana, 4-operacja odrzucona, 5-błąd operacji) | int |
81 | nzf_TermPlatTransId | Identyfikator transakcji z użyciem terminala płatniczego lub szybkiej płatności | nvarchar (128) |
82 | nzf_PodtypPP | Znacznik "Typ operacji podzielonej płatności (0 - nie dotyczy, 1 - operacja PP, 2 - operacja techniczna na rachunek VAT)" | int |
83 | nzf_VATPierwotnyWaluta | Znacznik "Pierwotna wartość VATu dokumentu w walucie" | money |
84 | nzf_VATPierwotny | Znacznik "Pierwotna wartość VATu dokumentu przeliczona na złotówki" | money |
85 | nzf_VATPozostaloWaluta | Znacznik "Pozostała wartość VATu dokumentu w walucie" | money |
86 | nzf_VATPozostalo | Znacznik "Pozostała wartość VATu dokumentu przeliczona na złotówki" | money |
87 | nzf_NrFaktury | Znacznik "Numer faktury z przelewu PP" | varchar (35) |
88 | nzf_KwotaRachunkuVAT | Znacznik "Część VATu która zostanie przelana na lub z rachunku VAT (dotyczy tylko operacji PP)" | money |
89 | nzf_MechanizmPodzielonejPlatnosci | Czy rozrachunek powienien być rozliczony przez podzieloną płatność. | bit |
90 | nzf_IdSesjiKasowej | Identyfikator sesji kasowej dokumentu | int |
91 | nzf_IdSyncDivision | Id oddziału, na którym został utworzony dokument. | int |
92 | nzf_PrzedplataOddzial | Przedpłata dodana w oddziale | bit |
93 | nzf_IdKarta | Id karty płatniczej | int |
94 | nzf_PlatnoscKartaWOddziale | Czy płatność kartą powstała na oddziale | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_nz__Finanse_Adresy | ([nzf_TypObiektu]=(0) OR [nzf_IdObiektu] IS NOT NULL AND [nzf_IdAdresu] IS NOT NULL AND [nzf_IdHistoriiAdresu] IS NOT NULL) | CHECK |
2 | CK_nz__Finanse_Kurs | ([nzf_LiczbaJednostek]>(0) AND [nzf_Kurs]>(0)) | CHECK |
3 | CK_nz__Finanse_Kurs_PLN | ([nzf_IdWaluty]<>'PLN' OR [nzf_Kurs]=(1) AND [nzf_LiczbaJednostek]=(1)) | CHECK |
4 | CK_nz__Finanse_Odsetki | ([nzf_TypOdsetek]=(3) OR [nzf_TypOdsetek]=(2) OR [nzf_TypOdsetek]=(1)) | CHECK |
5 | CK_nz__Finanse_Typ | ([nzf_typ]=(42) OR [nzf_typ]=(41) OR [nzf_typ]=(40) OR [nzf_typ]=(39) OR [nzf_typ]=(17) OR [nzf_typ]=(18) OR [nzf_typ]=(19) OR [nzf_typ]=(20) OR [nzf_typ]=(37) OR [nzf_typ]=(38) OR [nzf_typ]=(45) OR [nzf_typ]=(46) OR [nzf_Typ]=(74)) | CHECK |
6 | CK_nz__Finanse_WartoscRoznicyKursowej | (NOT [nzf_Typ]=(46) AND NOT [nzf_Typ]=(45) OR [nzf_WartoscPierwotna]=(0) AND [nzf_WartoscPierwotnaWaluta]=(0) AND [nzf_Wartosc]>=(0) AND [nzf_WartoscWaluta]>(0)) | CHECK |
7 | CK_nz__Finanse_WartoscRozrachunku | (NOT [nzf_Typ]=(40) AND NOT [nzf_Typ]=(39) OR [nzf_WartoscWaluta]>=(0) AND [nzf_WartoscPierwotnaWaluta]>(0) AND [nzf_Wartosc]>=(0) AND [nzf_WartoscPierwotna]>=(0) AND [nzf_WartoscWaluta]<=[nzf_WartoscPierwotnaWaluta] AND [nzf_Wartosc]<=[nzf_WartoscPierwotna] AND [nzf_Splata]=(0) AND [nzf_SplataWaluta]=(0)) | CHECK |
8 | CK_nz__Finanse_WartoscSplaty | (NOT [nzf_Typ]=(42) AND NOT [nzf_Typ]=(41) AND NOT [nzf_Typ]=(20) AND NOT [nzf_Typ]=(19) AND NOT [nzf_Typ]=(18) AND NOT [nzf_Typ]=(17) OR [nzf_WartoscWaluta]>(0) AND [nzf_Wartosc]>=(0) AND [nzf_SplataWaluta]<=[nzf_WartoscWaluta] AND [nzf_Splata]<=[nzf_Wartosc] AND [nzf_WartoscPierwotna]=(0) AND [nzf_WartoscPierwotnaWaluta]=(0)) | CHECK |
9 | FK__nz__Finanse_sk_Sesja | nzf_IdSesjiKasowej->PK__sk_Sesja | FOREIGN KEY |
10 | FK_nz__Finanse_adr__Ewid | nzf_IdAdresu->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
11 | FK_nz__Finanse_adr_Historia | nzf_IdHistoriiAdresu->PK_adr_Historia | FOREIGN KEY |
12 | FK_nz__Finanse_dks_Kasa | nzf_IdKasy->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
13 | FK_nz__Finanse_dok__Dokument | nzf_IdDokumentAuto->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
14 | FK_nz__Finanse_nz__Finanse | nzf_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
15 | FK_nz__Finanse_pd_Uzytkownik | nzf_FlagaZmianaPersonelId->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
16 | FK_nz__Finanse_rb__RachBankowy | nzf_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
17 | FK_nz__Finanse_rb_RachBankowyHistoria | nzf_IdRachunkuHist->PK_rb_RachBankowyHistoria | FOREIGN KEY |
18 | FK_nz__Finanse_rb_RachBankowyWirtualny | nzf_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
19 | FK_nz__Finanse_sl_Kategoria | nzf_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
20 | FK_nz__Finanse_sl_Waluta | nzf_IdWaluty->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
21 | FK_nz__Finanse_sl_WalutaBank | nzf_IdBanku->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
22 | ![]() |
nzf_Id | PRIMARY KEY |
Cesje
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzc_Id | Identyfikator | int |
2 | nzc_Rodzaj | Rodzaj: 0 - płatność kartą, 1 - cesja, 2 - szybka płatność | int |
3 | nzc_Typ | Typ dokumentu: 0 - cesja należności, 1 - cesja zobowiązania | int |
4 | nzc_Numer | Numer | varchar (30) |
5 | nzc_IdSplata | Identyfikator spłaty | int |
6 | nzc_IdCesyjny | Identyfikator rozrachunku | int |
7 | nzc_StatusKsieg | Status księgowy | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_Cesja_nz__Finanse | nzc_IdSplata->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_Cesja_nz__Finanse_1 | nzc_IdCesyjny->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nzc_Id | PRIMARY KEY |
Parametry cesji - płatność kartą
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cpa_Id | Identyfikator | int |
2 | cpa_FormatNumId | Identyfikator formatu numeracji | int |
3 | cpa_DokHandlAuto | Twórz obiekt cesji dla dokumentu handlowego | bit |
4 | cpa_DokHandlNPK | Ustaw cesje tworzone dla dokumentu handlowego jako niepodlegające księgowaniu | bit |
5 | cpa_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru | int |
6 | cpa_TerminalPlatniczy | Realizuj płatność kartą z użyciem terminala płatniczego | bit |
7 | cpa_TerminalPlatniczyAuto | Realizuj płatność kartą automatycznie | bit |
8 | cpa_IdKategorii | Identyfikator kategorii (-1 - przepisuj z dokumentu źródłowego) | int |
9 | cpa_NrRozZDok | Pobieraj numer rozrachunku z dokumentu źródłowego | bit |
10 | cpa_DrukujPoZapisie | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_CesjaParametr_sl_FormatNumeracji | cpa_FormatNumId->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
cpa_Id | PRIMARY KEY |
Parametry terminala płatniczego dla cesji - karta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cptp_Id | Identyfikator | int |
2 | cptp_TypDok | Typ dokumentu, dla którego wybrany jest terminal płatniczy. | int |
3 | cptp_TerminalId | Identyfikator terminala płatniczego. | int |
4 | cptp_Komputer | Nazwa komputera, na którym jest wybrany terminal płatniczy. | varchar (128) |
5 | cptp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) | int |
6 | cptp_DefiniowalnyId | Identyfikator dokumentu definiowalnego | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_CesjaParametrTP_par__Ewid | cptp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_nz_CesjaParametrTP | cptp_TypDok; cptp_ParamEwidId; cptp_Komputer; cptp_DefiniowalnyId | UNIQUE |
Parametry cesji tworzonych przez szybkie płatności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cpsp_Id | Identyfikator główny | int |
2 | cpsp_FormatNumId | Identyfikator formatu numeracji | int |
3 | cpsp_NrRozZDok | Pobieraj numer rozrachunku z dokumentu źródłowego | bit |
4 | cpsp_IdKategorii | Identyfikator kategorii (-1 - przepisuj z dokumentu źródłowego) | int |
5 | cpsp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_CesjaParametrySzybkiePlatnosci_par__Ewid | cpsp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_CesjaParametrySzybkiePlatnosci_sl_FormatNumeracji | cpsp_FormatNumId->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
cpsp_Id | PRIMARY KEY |
Historia windykacji - tabela nieużywana od wersji 1.29
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hw_Id | Identyfikator zapisu historii | int |
2 | hw_Data | Data wykonanej operacji | datetime |
3 | hw_IdRozrachunku | Identyfikator rozrachunku | int |
4 | hw_Opis | Opis zdarzenia windykacyjnego | varchar (4000) |
5 | hw_Typ | Klucz obcy do tabeli nz_TypZdarzeniaWindykacyjnego | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_FinanseHistoriaWindykacji_nz__Finanse | hw_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_FinanseHistoriaWindykacji_nz_TypZdarzeniaWindykacyjnego | hw_Typ->PK_nz_TypZdarzeniaWindykacyjnego | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
hw_Id | PRIMARY KEY |
Noty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | no_Id | Identyfikator | int |
2 | no_IdRozrachunku | Identyfikator rozrachunku do którego odnosi się nota | int |
3 | no_IdNoty | Identyfikator rozrachunku stworzonego przez notę | int |
4 | no_WartoscWalutaOdsetek | Wartość odsetek | money |
5 | no_Opis | Opis noty | varchar (2048) |
6 | no_Data | Data noty | datetime |
7 | no_StatusKsiegowy | Status importu raportu kasowego (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
8 | no_IdKategorii | Identyfikator kategorii noty (sl_Kategoria|kat_Id) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_nz_FinanseNota_no_StatusKsiegowy | ([no_StatusKsiegowy]>=(0) AND [no_StatusKsiegowy]<=(5)) | CHECK |
2 | FK_nz_FinanseNota_nz__Finanse | no_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
3 | FK_nz_FinanseNota_nz__Finanse1 | no_IdNoty->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
4 | FK_nz_FinanseNota_sl_Kategoria | no_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
no_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje noty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzt_Id | Identyfikator | int |
2 | nzt_DataOd | Data początkowa naliczania | datetime |
3 | nzt_DataDo | Data końcowa naliczania | datetime |
4 | nzt_WartoscRozrachunku | Wartość rozrachunku | money |
5 | nzt_LiczbaDni | Liczba dni spóźnienia | int |
6 | nzt_Stopa | Stopa odsetek | money |
7 | nzt_Odsetki | Wartość odsetek | money |
8 | nzt_IdNoty | Identyfikator nagłówka noty | int |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_FinanseNotaPozycja_nz__Finanse | nzt_IdNoty->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
nzt_Id | PRIMARY KEY |
Powiązania dokumentów finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzs_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | nzs_IdSplaty | Identyfikator zapisu z tabeli nz__Finanse | int |
3 | nzs_IdDlugu | Identyfikator zapisu z tabeli nz__Finanse | int |
4 | nzs_WartoscWaluta | Wartość spłaty | money |
5 | nzs_IdWaluty | Waluta spłaty | char (3) |
6 | nzs_Data | Data spłaty | datetime |
7 | nzs_Typ | Typ spłaty: 0 - nieznany, 1 - skojarzenie (należności i spłaty), 2 - cesja (karta płatnicza), 3 - cesja (kredyt), 4 - kompensata należności i zobowiązań, 6 - korekta, 7 - cesja, 8 - cesja (szybka płatność) | int |
8 | nzs_IdKompensaty | Identyfikator powiązanej kompensaty | int |
9 | nzs_Auto | Czy spłata automatyczna (przy wystawianiu dokumentu) | bit |
10 | nzs_Przedplata | Czy jest to rozliczenie powstałe poprzez podpięcie przedpłaty przy wystawianiu dokumentu. | bit |
11 | nzs_WartoscWalutaDlugu | Wartość długu | money |
12 | nzs_IdWalutyDlugu | Waluta długu | char (3) |
13 | nzs_WartoscSplatyPLN | Wartość spłaty w PLN | money |
14 | nzs_WartoscDluguPLN | Wartość długu w PLN | money |
15 | nzs_WylaczBadanieZgodnosci | Czy spłata była wykonana z wykorzystaniem opcji "popraw rozliczenia"? | bit |
16 | nzs_MetodaKasowa | Rozliczenie związane z metodą kasową | bit |
17 | nzs_Rodzaj | 0 - rozliczenie sprzedaży, 1 - rozliczenie zakupu | int |
18 | nzs_AutoPrzeliczanie | Automatyczne przeliczanie kwot netto/vat/brutto w tabeli VAT | bit |
19 | nzs_StatusKsieg | Status księgowy {0-nowy, 1-zaimportowany, 2-zmieniony, 3-zaksięgowany, 5-NPK} | int |
20 | nzs_BrakKontroliSumy | Kontrola sumy kwot brutto w tabeli VAT | bit |
21 | nzs_IdTransakcjiVat | Identyfikator rodzaju transakcji VAT | int |
22 | nzs_IdKategorii | Identyfikator kategorii rozliczenia | int |
23 | nzs_VATDluguWaluta | Wartość spłaconego VATu długu w walucie | money |
24 | nzs_VATSplatyWaluta | Wartość spłaconego VATu spłaty w walucie | money |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_FinanseSplata_nz__Finanse | nzs_IdSplaty->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_FinanseSplata_nz__Finanse1 | nzs_IdDlugu->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
3 | FK_nz_FinanseSplata_sl_Kategoria | nzs_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
nzs_Id | PRIMARY KEY |
Dane VAT dla pozycji z tabeli nz_FinanseSplata
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzv_Id | Identyfikator | int |
2 | nzv_IdFinSplata | Identyfikator pozycji w tabeli nz_FinanseSplata, której dotyczą dane VAT | int |
3 | nzv_IdStawkiVAT | Stawka VAT ze słownika stawek - tabela sl_StawkiVAT | int |
4 | nzv_Netto | Kwota netto | money |
5 | nzv_KwotaVAT | Kwota VAT | money |
6 | nzv_Brutto | Kwota brutto | money |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_FinanseSplataVat_nz_FinanseSplata | nzv_IdFinSplata->PK_nz_FinanseSplata | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_FinanseSplataVat_sl_StawkaVAT | nzv_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nzv_Id | PRIMARY KEY |
Kompensaty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzk_Id | Identyfikator kompensaty | int |
2 | nzk_Status | Status kompensaty (1-Propozycja;2-Zrealizowana;3-Odrzucona) | int |
3 | nzk_DataWystawienia | Data wystawienia kompensaty | datetime |
4 | nzk_DataRealizacji | Data realizacji kompensaty | datetime |
5 | nzk_Numer | Numer kompensaty | int |
6 | nzk_NrPelny | Numer pełny kompensaty (np. łamany przez rok) | varchar (50) |
7 | nzk_IdObiektu | Identyfikator kontrahenta | int |
8 | nzk_TypObiektu | Typ kontrahenta (1-firma;2-pracownik;3-instytucja) | int |
9 | nzk_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
10 | nzk_IdHistoriiAdresu | Identyfikator historii adresu | int |
11 | nzk_Wartosc | Wartość kompensaty w złotówkach | money |
12 | nzk_WartoscWaluta | Wartość kompensaty w walucie | money |
13 | nzk_Waluta | Symbol waluty (zgodny z walutą rozliczanych rozrachunków) | char (3) |
14 | nzk_IdPersonelu | Identyfikator osoby wystawiającej kompensatę | int |
15 | nzk_Import | Status importu dokumentu (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-nie podlega księgowaniu) | int |
16 | nzk_Program | Program, w którym wystawiono kompensatę (1-Subiekt;2-Rewizor) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nzk_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje kompensat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzp_Id | Identyfikator pozycji kompensaty | int |
2 | nzp_IdKompensaty | Identyfikator kompensaty | int |
3 | nzp_IdRozrachunku | Identyfikator rozrachunku | int |
4 | nzp_Kwota | Wartość pozycji w walucie | money |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_KompensataPozycja_nz__Finanse | nzp_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_KompensataPozycja_nz_Kompensata | nzp_IdKompensaty->PK_nz_Kompensata | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nzp_Id | PRIMARY KEY |
Rozrachunki - korekty PIT/CIT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nkp_Id | int | |
2 | nkp_IdRozrachunku | int | |
3 | nkp_Status | int | |
4 | nkp_Data | datetime | |
5 | nkp_Miesiac | datetime | |
6 | nkp_Kwota | money | |
7 | nkp_SumaSplat | money | |
8 | nkp_KwotaSplat | money | |
9 | nkp_Pozostaje | money | |
10 | nkp_Uwagi | varchar (255) | |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_KorektaPIT_nz__Finanse | nkp_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
nkp_Id | PRIMARY KEY |
Rozrachunki - ponowne zaliczenia PIT/CIT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nkz_Id | int | |
2 | nkz_IdKorekta | int | |
3 | nkz_NieZaliczaj | bit | |
4 | nkz_Data | datetime | |
5 | nkz_Miesiac | datetime | |
6 | nkz_DataSplaty | datetime | |
7 | nkz_SumaSplat | money | |
8 | nkz_Kwota | money | |
9 | nkz_Uwagi | varchar (255) | |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_KorektaZaliczenie_nz_KorektaPIT | nkz_IdKorekta->PK_nz_KorektaPIT | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
nkz_Id | PRIMARY KEY |
Tabela odsetek karnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | os_Id | Identyfikator odsetek | int |
2 | os_DataOd | Data od której obowiązuje dana stopa odsetek | datetime |
3 | os_Stopa | Stopa odsetek w procentach (w skali roku) | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
os_Id | PRIMARY KEY |
Tabela powiązań między operacją bankową PP a operacjami automatycznymi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzp_IdGlownyPP | int | |
2 | nzp_IdTechnicznyVAT | int | |
3 | nzp_TypPowiazania | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_PowiaznaniePP_nzp_IdGlownyPP | nzp_IdGlownyPP->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_PowiaznaniePP_nzp_IdTechnicznyVAT | nzp_IdTechnicznyVAT->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nzp_IdGlownyPP; nzp_IdTechnicznyVAT | PRIMARY KEY |
?
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rk_Id | Identyfikator raportu kasowego | int |
2 | rk_IdKasy | Identyfikator kasy (dks_Kasa|ks_Id) | int |
3 | rk_Program | Program, ktory utworzyl raport kasowy (8-Subiekt, 19-Rewizor/Navireo, 20-Gratyfikant) | int |
4 | rk_IdUtworzyl | Identyfikator tworzącego raport kasowy (pd_Uzytkownik|uz_Id) | int |
5 | rk_Nr | Numer raportu kasowego | varchar (30) |
6 | rk_Zatwierdzony | Czy raport jest zatwierdzony | bit |
7 | rk_IdZatwierdzil | Identyfikator osoby zatwerdzającej raport (pd_Uzytkownik|uz_id) | int |
8 | rk_DataZatwierdzenia | Data zatwierdzenia raportu | datetime |
9 | rk_StatusKsiegowy | Status importu raportu kasowego (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
10 | rk_Data | Data utworzenia raportu | datetime |
11 | rk_OkresOd | Początek okresu raportu kasowego | datetime |
12 | rk_OkresDo | Koniec okresu raportu kasowego | datetime |
13 | rk_IdKategorii | Identyfikator kategorii raportu kasowego (sl_Kategoria|kat_id) | int |
14 | rk_Uwagi | Krótki opis raportu | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | CK_nz_RaportKasowy_rk_Nr | (len(ltrim(rtrim([rk_Nr])))>(0)) | CHECK |
2 | CK_nz_RaportKasowy_rk_OkresOd_rk_OkresDo | ([rk_OkresOd]<=[rk_OkresOd]) | CHECK |
3 | CK_nz_RaportKasowy_rk_StatusKsiegowy | ([rk_StatusKsiegowy]>=(0) AND [rk_StatusKsiegowy]<=(5)) | CHECK |
4 | CK_nz_RaportKasowy_rk_Zatwierdzony | ((0)=[rk_Zatwierdzony] OR [rk_IdZatwierdzil] IS NOT NULL AND [rk_DataZatwierdzenia] IS NOT NULL) | CHECK |
5 | FK_nz_RaportKasowy_dks_Kasa | rk_IdKasy->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
6 | FK_nz_RaportKasowy_pd_Uzytkownik_Utworzyl | rk_IdUtworzyl->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
7 | FK_nz_RaportKasowy_pd_Uzytkownik_Zatwierdzil | rk_IdZatwierdzil->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
8 | FK_nz_RaportKasowy_sl_Kategoria | rk_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
rk_Id | PRIMARY KEY |
?
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rkd_Id | PK tabeli łączącej raport kasowy z dokumentami kasowymi (wymagane ze względów technicznych) | int |
2 | rkd_IdRK | Identyfikator raportu kasowego (nz_RaportKasowy:rk_Id) | int |
3 | rkd_IdDK | Identyfikator dokumentu kasoweg (nz__Finananse:nzf_Id) | int |
4 | rkd_Korekta | czy operacja stanowi korektę stanu w wyniku niedoboru lub superaty (1-operacja korygująca, 0-"zwykły" dok.kasowy) | bit |
5 | rkd_Tytulem | varchar (144) | |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_RaportKasowyDokumentKasowy_nz__Finanse | rkd_IdDK->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_RaportKasowyDokumentKasowy_nz_RaportKasowy | rkd_IdRK->PK_nz_RaportKasowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rkd_Id | PRIMARY KEY |
?
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rks_Id | id.informacji o stanie początkowym i końcowym waluty | int |
2 | rks_IdRaportu | id.raportu kasowego | int |
3 | rks_Waluta | Waluta, której stan dotyczy (sl_Waluta|wl_Symbol) | char (3) |
4 | rks_StanPoczatkowy | money | |
5 | rks_Saldo | money | |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_RaportKasowyStan_nz_RaportKasowy | rks_IdRaportu->PK_nz_RaportKasowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_RaportKasowyStan_sl_Waluta_Symbol | rks_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rks_Id | PRIMARY KEY |
Powiazanie rozrachunkow i dekretow
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzd_IdDekretu | Identyfikator dekretu z tabeli dkr_Pozycja | int |
2 | nzd_IdRozrachunku | Identyfikator rozrachunku z tabeli nz__Finanse | int |
3 | nzd_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
4 | nzd_Status | Status zapisu - czy powiązanie rozrachunku z zapisem czy z BO (1-z zapisem; 5 - z BO) | int |
5 | nzd_Pomniejsza | Znacznik wykorystywany w powiązaniach rozrachunków z zapisami w BO. Określa czy powiązany rozrachunek pomniejsza sumę na koncie w BO | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_RozDekret_dkr_Pozycja | nzd_IdDekretu->PK_dkr_Pozycja | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_RozDekret_nz__Finanse | nzd_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
nzd_IdDekretu; nzd_IdRozrachunku; nzd_IdRoku; nzd_Status | PRIMARY KEY |
Log roznic kursowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rkl_Id | Identyfikator | int |
2 | rkl_DataOd | Data początkowa | datetime |
3 | rkl_DataDo | Data końcowa | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rkl_Id | PRIMARY KEY |
Pomocnicza tabela do naliczania odsetek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sr_DataOd | Data od | datetime |
2 | sr_DataDo | Data do | datetime |
3 | sr_WartoscRozrachunku | Wartość rozrachunku | money |
4 | sr_LiczbaDni | Liczba dni | int |
5 | sr_Stopa | Stopa procentowa | money |
6 | sr_Odsetki | Wartość naliczonych odsetek | money |
7 | sr_IdRozrachunku | Identyfikator rozrachunku | int |
Historia rozliczenia dokumentu na centrali
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzf_Data | datetime | |
2 | nzf_TerminPlatnosci | datetime | |
3 | nzf_Typ | int | |
4 | nzf_WartoscPierwotna | money | |
5 | nzf_WartoscPierwotnaWaluta | money | |
6 | nzf_Wartosc | money | |
7 | nzf_WartoscWaluta | money | |
8 | nzf_Splata | money | |
9 | nzf_SplataWaluta | money | |
10 | nzf_IdWaluty | char (3) | |
11 | nzf_Kurs | money | |
12 | nzf_Tytulem | varchar (144) | |
13 | nzf_DataOstatniejSplaty | datetime | |
14 | nzf_IdDokumentAuto | int | |
15 | nzf_Status | int | |
16 | nzf_IdKategorii | int | |
17 | nzf_Nota | bit | |
18 | nzf_Podtyp | int | |
19 | nzf_Zrodlo | int | |
20 | nzf_Program | int | |
21 | nzf_Powiazanie | bit | |
22 | nzf_Korekta | bit | |
23 | nzf_Transakcja | varchar (144) | |
24 | nzf_NumerPelny | varchar (144) | |
25 | DniSpoznienia | int | |
26 | WartoscPierwotna | money | |
27 | WartoscPierwotnaWaluta | money | |
28 | Wartosc | money | |
29 | WartoscWaluta | money | |
30 | Rozliczenie | int | |
31 | dok_Typ | int | |
32 | nzf_Wystawil | varchar (40) | |
33 | nzf_LiczbaJednostek | int | |
34 | RodzajSplaty | int | |
35 | nzf_DlaNieznany | bit | |
36 | dok_MagId | int | |
37 | nzf_MetodaKasowa | bit | |
38 | nzs_WartoscWaluta | money | |
39 | nzs_IdWaluty | char (3) | |
40 | nzs_Data | datetime | |
41 | nzs_Typ | int | |
42 | nzs_Auto | bit | |
43 | nzs_Przedplata | bit | |
44 | nzs_WartoscWalutaDlugu | money | |
45 | nzs_IdWalutyDlugu | char (3) | |
46 | nzs_WartoscSplatyPLN | money | |
47 | nzs_WartoscDluguPLN | money | |
48 | nzs_WylaczBadanieZgodnosci | bit | |
49 | nzs_MetodaKasowa | bit | |
50 | nzs_IdSplaty | int | |
51 | nzs_IdDlugu | int | |
52 | nzs_Rodzaj | int | |
53 | nzs_AutoPrzeliczanie | bit | |
54 | nzs_StatusKsieg | int | |
55 | nzs_BrakKontroliSumy | bit | |
56 | nzs_IdTransakcjiVat | int | |
57 | nzs_IdKategorii | int | |
58 | nzs_VATDluguWaluta | money | |
59 | nzs_VATSplatyWaluta | money | |
60 | nzs_Wartosc | money | |
61 | IdWalutyRozRozliczanego | char (3) | |
62 | IdWalutyDokRozliczajacego | char (3) | |
63 | TypDlugu | int |
Wartość niespłacona rozrachunku na centrali
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzshrp_RozrachId | int | |
2 | nzshrp_IdDokumentAuto | int | |
3 | nzshrp_WartoscPLN | money | |
4 | nzshrp_Wartosc | money | |
5 | nzshrp_Waluta | char (3) |
Historia wiarygodności płatniczej na cantrali
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzshwp_KontrahentId | int | |
2 | nzshwp_Data | datetime | |
3 | nzshwp_NumerPelny | varchar (255) | |
4 | nzshwp_TerminPlatnosci | datetime | |
5 | nzshwp_DataOstatniejSplaty | datetime | |
6 | nzshwp_DniSpoznienia | money | |
7 | nzshwp_WartoscPierwotnaWaluta | money | |
8 | nzshwp_WartoscWaluta | money | |
9 | nzshwp_IdWaluty | char (3) | |
10 | nzshwp_Kurs | money | |
11 | nzshwp_WartoscPierwotna | money | |
12 | nzshwp_Wartosc | money |
Typy zdarzeń windykacyjnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wt_Id | Idetyfikator typu zdarzenia windykacyjnego | int |
2 | wt_Nazwa | Nazwa typu zdarzenia windykacyjnego | varchar (100) |
3 | wt_Ponaglenie | Czy zdażenie windykacyjne jest ponagleniem | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wt_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o statusie przypomnienia o ustawieniu kwoty VAT rozrachunków dla mech
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | nzpp_Id | Klucz główny | int |
2 | nzpp_PrzypomnijPP | Czy przypominać | bit |
3 | nzpp_PrzypomnijPPData | Data przypomnienia | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
nzpp_Id | PRIMARY KEY |
?
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wb_Id | Indentyfikator wyciągu bankowego | int |
2 | wb_IdRachunku | Rachnek bankowy, z którym związany jest wyciąg bankowy | int |
3 | wb_Program | Program, ktory utworzyl raport kasowy (8-Subiekt, 19-Rewizor/Navireo, 20-Gratyfikant) | int |
4 | wb_IdUtworzyl | Id. użytkownika, który utworzył wyciąg (pd_Uzytkownik::uz_Id) | int |
5 | wb_Nr | Numer wyciągu bankowego | varchar (30) |
6 | wb_Zatwierdzony | Status zatwierdzenia wyciągu (1-zatwierdzony, 0-niezatwierdzony - mozna edytowac) | bit |
7 | wb_IdZatwierdzil | Id. użytkownika, który zatwierdził wyciąg (pd_Uzytkownik::uz_Id) | int |
8 | wb_DataZatwierdzenia | Data zatwierdzenia wyciągu | datetime |
9 | wb_StatusKsiegowy | Status importu wyciągu bankowego (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
10 | wb_Data | Data wyciągu (z kiedy) | datetime |
11 | wb_OkresOd | Początek okresu, z któego pochodzą operacje bankowe wyciągu. | datetime |
12 | wb_OkresDo | Koniec okresu, z któego pochodzą operacje bankowe wyciągu. | datetime |
13 | wb_IdKategorii | Id.kategorii (z sl_Kategoria) | int |
14 | wb_Uwagi | Uwagi | varchar (255) |
15 | wb_SaldoPoczatkowe | Saldo początkowe wyciągu | money |
16 | wb_SaldoKoncowe | Saldo końcowe wyciągu bankowego | money |
17 | wb_IdWyciaguHB | Id. homebankingowego wyciągu źródłowego (hb_NaglowekIStopka:hb_IdNaglowek) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_nz_WyciagBankowy_wb_StatusKsiegowy | ([wb_StatusKsiegowy]>=(0) AND [wb_StatusKsiegowy]<=(5)) | CHECK |
2 | CK_nz_WyciagBankowy_Zatwierdzenie | ([wb_Zatwierdzony]=(0) AND [wb_IdZatwierdzil] IS NULL AND [wb_DataZatwierdzenia] IS NULL OR [wb_Zatwierdzony]<>(0) AND [wb_IdZatwierdzil] IS NOT NULL AND [wb_DataZatwierdzenia] IS NOT NULL) | CHECK |
3 | FK_nz_WyciagBankowy_hb_NaglowekIStopka | wb_IdWyciaguHB->PK_hb_NaglowekIStopka | FOREIGN KEY |
4 | FK_nz_WyciagBankowy_pd_Uzytkownik_Utworzyl | wb_IdUtworzyl->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
5 | FK_nz_WyciagBankowy_pd_Uzytkownik_Zatwierdzil | wb_IdZatwierdzil->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
6 | FK_nz_WyciagBankowy_rb__RachBankowy | wb_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
7 | FK_nz_WyciagBankowy_sl_Kategoria | wb_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
8 | ![]() |
wb_Id | PRIMARY KEY |
?
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wbo_Id | PK tabeli łączącej wyciąg bankowy z operacjami bankowymi (wymagane ze względów technicznych) | int |
2 | wbo_IdWB | Id.wyciągu bankowego (nz_WyciagBankowy:wb_Id) | int |
3 | wbo_IdOB | Id operacji bankowej (nz__Finananse:nzf_Id) | int |
4 | wbo_Tytulem | Kopia pola tytułem op.bankowej po zatwierdzeniu wyciągu | varchar (144) |
Założenia: | |||
1 | FK_nz_WyciagBankowyOperacjaBankowa_nz__Finanse | wbo_IdOB->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_nz_WyciagBankowyOperacjaBankowa_nz_WyciagBankowy | wbo_IdWB->PK_nz_WyciagBankowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
wbo_Id | PRIMARY KEY |
Obiekty powiązane
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | op_Id | Id | int |
2 | op_TypWskazywanego | Typ obiektu: 151 kontrahent, 249 pracownik kontrahenta, 801 działanie, 802 szansa sprzedaży, 812 personel, 813 klient, 818 email, 820 firma, 821 osoba, 828 email odebrany, 829 email wysłany, 830 email roboczy, 831 email do wysłania, 901 FS, 902 FSd, 903 FSz, 904 FSzal, 905 FSzc, 906 FSzk, 907 FZ, 908 FRz, 909 FZz, 910 KFZ, 911 KFZn, 912 KFS, 913 KFSn, 914 KFSz, 915 PAi, 916 PZ, 917 PZv, 918 WZ, 919 WZv, 920 MM, 921 ZK, 922 ZKzal, 923 ZD, 924 ZWZ, 925 ZPZ, 926 PA | int |
3 | op_OpisTypuWskazywanego | Opis typu | varchar (50) |
4 | op_IdWskazywanego | Id obiektu | int |
5 | op_OpisObiektu | Opis obiektu | varchar (1000) |
6 | op_TypOb | Typ obiektu: 151 kontrahent, 249 pracownik kontrahenta, 801 działanie, 802 szansa sprzedaży, 812 personel, 813 klient, 818 email, 820 firma, 821 osoba, 828 email odebrany, 829 email wysłany, 830 email roboczy, 831 email do wysłania, 901 FS, 902 FSd, 903 FSz, 904 FSzal, 905 FSzc, 906 FSzk, 907 FZ, 908 FRz, 909 FZz, 910 KFZ, 911 KFZn, 912 KFS, 913 KFSn, 914 KFSz, 915 PAi, 916 PZ, 917 PZv, 918 WZ, 919 WZv, 920 MM, 921 ZK, 922 ZKzal, 923 ZD, 924 ZWZ, 925 ZPZ, 926 PA | int |
7 | op_OpisTypuOb | Opis typu | varchar (50) |
8 | op_IdOb | Id obiektu | int |
9 | op_OpisOb | Opis obiektu | varchar (1000) |
10 | op_OpisPowiazania | Opis powiązania | nvarchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
op_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera szablony operacji odłóż/wykonaj
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | odw_Id | Identyfikator szablonu | int |
2 | odw_Nazwa | Nazwa szablonu | varchar (50) |
3 | odw_Opis | Opis szablonu | varchar (255) |
4 | odw_Uwagi | Uwagi do definicji szablonu | varchar (255) |
5 | odw_ZapytanieSQL | Zapytanie SQL tworzące dokumenty dla szablonu | text (2147483647) |
6 | odw_TypOdWyk | Typ operacji odłóż/wykonaj (0-brak,1-odłóż,2-wykonaj,3-odłóż i wykonaj) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
odw_Id | PRIMARY KEY |
Tabela na tymczasowe obiekty dokumentów dla operacji odłóż/wykonaj
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | odwt_Id | Identyfikator | int |
2 | odwt_DokId | Identyfikator dokumentu | int |
3 | odwt_Opis | Opis operacji odłóż/wykonaj | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
odwt_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja VAT-OSS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | oe_Id | Identyfikator | int |
2 | oe_NrDokumentu | Numer dokumentu księgowego | varchar (50) |
3 | oe_IdKh | Identyfikator kontrahenta (z tabeli kh__Kontrahent) | int |
4 | oe_SymbolKh | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
5 | oe_NazwaKh | Nazwa (lub imię i nazwisko) kontrahenta | varchar (50) |
6 | oe_NazwaPelnaKh | Nazwa pełna kontrahenta | varchar (255) |
7 | oe_UlicaKh | Ulica kontrahenta | varchar (60) |
8 | oe_MiastoKh | Miejscowość kontrahenta | varchar (40) |
9 | oe_KodPocztowyKh | Kod pocztowy kontrahenta | varchar (8) |
10 | oe_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
11 | oe_DataWpisu | Data wystawienia | datetime |
12 | oe_DataZakDostawy | Data zakończenia dostawy | datetime |
13 | oe_MiesiacOdliczVAT | Miesiąc rozliczania podatku VAT | datetime |
14 | oe_IdTerminPlatnosci | Id formy płatności | int |
15 | oe_TerminPlatnosci | Termin płatności | datetime |
16 | oe_IdTypuEwidVAT | Identyfikator ewidencji VAT-OSS ze słownika ewidencji VAT-OSS - tabela sl_EwidVatOss | int |
17 | oe_TransakcjaVAT | Rodzaj transakcji VAT: 0 - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO-SK, 1 - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO-OSS | int |
18 | oe_IdKategorii | Identyfikator kategorii (z tabeli sl_Kategorie) | int |
19 | oe_IdPanstwaKonsumpcji | Państwo konsumpcji (z tabeli sl_Panstwo) | int |
20 | oe_IdPanstwaRozpWysylki | Państwo rozpoczęcia wysyłki (z tabeli sl_Panstwo) | int |
21 | oe_InfoDodatkowe | Informacje wykorzystywane do określenia państwa konsumenta oraz miejsca rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów | varchar (255) |
22 | oe_WalutaDokumentu | Waluta dokumentu (PLN lub EUR) | char (3) |
23 | oe_WalutaZaliczki | Waluta zaliczki (PLN lub EUR) | char (3) |
24 | oe_WalutaZaplaty | Waluta zapłaty (PLN lub EUR) | char (3) |
25 | oe_KwotaZaliczki | Kwota zaliczki | money |
26 | oe_KwotaZaplaty | Kwota zaliczki | money |
27 | oe_DataZaliczki | Data zaliczki | datetime |
28 | oe_DataZaplaty | Data zapłaty | datetime |
29 | oe_KursDeklaracjaVAT | Kurs do deklaracji VAT | money |
30 | oe_KursKsiegowanie | Kurs do księgowania | money |
31 | oe_LiczbaJednostekDeklaracjaVAT | Liczba jednostek waluty do deklaracji VAT | int |
32 | oe_LiczbaJednostekKsiegowanie | Liczba jednostek waluty do księgowania | int |
33 | oe_RodzajKursuDeklaracjaVAT | Rodzaj kursu (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) do deklaracji VAT | int |
34 | oe_RodzajKursuKsiegowanie | Rodzaj kursu (0 - zakupu; 1 - średni; 2 - sprzedaży) do księgowania | int |
35 | oe_DataKursuDeklaracjaVAT | Data kursu do deklaracji VAT | datetime |
36 | oe_DataKursuKsiegowanie | Data kursu do księgowania | datetime |
37 | oe_IdBankuDeklaracjaVAT | Identyfikator banku do deklaracji VAT | int |
38 | oe_IdBankuKsiegowanie | Identyfikator banku do księgowania | int |
39 | oe_Uwagi | Uwagi do dokumentu | varchar (500) |
40 | oe_NIPKh | NIP kontrahenta | varchar (20) |
41 | oe_AutoPrzeliczajVAT | Automatyczne przeliczanie tabeli VAT | bit |
42 | oe_NieWliczanyDoPB | Czy wpis nie jest wliczany do Proporcji Bazowej | bit |
43 | oe_NettoPLN | Kwota netto w PLN | money |
44 | oe_VatPLN | Kwota VAT w PLN | money |
45 | oe_BruttoPLN | Kwota brutto w PLN | money |
46 | oe_NettoEUR | Kwota netto w EUR | money |
47 | oe_VatEUR | Kwota VAT w EUR | money |
48 | oe_BruttoEUR | Kwota brutto w EUR | money |
49 | oe_TypObiektu | Typ obiektu powiązanego (0 - brak powiązania; 1 - obiekt w Księdze Przychodów i Rozchodów; 11 - dekret; 12 - dekret zaksięgowany) | int |
50 | oe_IdObiektu | Id rekordu z tabeli kpr__Ksiega | int |
51 | oe_Ksiegowany | Czy pozycja podlega ksiegowaniu | bit |
52 | oe_ImportPochodzenie | Z którego źródła nastąpił import (0-brak; ) | int |
53 | oe_IdDokImport | Identyfikator zaimportowanego dokumentu. | int |
54 | oe_TypDokImport | Typ zaimportowanego dokumentu. | int |
55 | oe_Korekta | Czy dokument korygujący | bit |
56 | oe_KwartalKorekty | Kwartał, którego dotyczy dokument korygujący | int |
57 | oe_RokKorekty | Rok, którego dotyczy dokument korygujący | int |
Założenia: | |||
1 | CK_oss__Ewid_1 | ([oe_TypObiektu]=(0) OR [oe_TypObiektu]=(1) OR [oe_TypObiektu]=(2) OR [oe_TypObiektu]=(11) OR [oe_TypObiektu]=(12)) | CHECK |
2 | FK_oss__Ewid_kh__Kontrahent | oe_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
3 | FK_oss__Ewid_sl_EwidVatOss | oe_IdTypuEwidVAT->PK_sl_EwidVatOss | FOREIGN KEY |
4 | FK_oss__Ewid_sl_FormaPlatnosci | oe_IdTerminPlatnosci->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
5 | FK_oss__Ewid_sl_Kategorie | oe_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
6 | FK_oss__Ewid_sl_Panstwo_1 | oe_IdPanstwaKonsumpcji->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
7 | FK_oss__Ewid_sl_Panstwo_2 | oe_IdPanstwaRozpWysylki->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
8 | FK_oss__Ewid_sl_WalutaBank_1 | oe_IdBankuDeklaracjaVAT->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
9 | FK_oss__Ewid_sl_WalutaBank_2 | oe_IdBankuKsiegowanie->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
10 | ![]() |
oe_Id | PRIMARY KEY |
Dane VAT dla pozycji z tabeli oss__Ewid
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ov_Id | Identyfikator | int |
2 | ov_IdEwid | Identyfikator pozycji w tabeli oss__Ewid, której dotyczą dane VAT | int |
3 | ov_IdStawkiVAT | Identyfikator stawki VAT ze słownika stawek - tabela sl_StawkiVAT | int |
4 | ov_NettoPLN | Kwota netto w PLN | money |
5 | ov_VatPLN | Kwota VAT w PLN | money |
6 | ov_BruttoPLN | Kwota brutto w PLN | money |
7 | ov_NettoEUR | Kwota netto w EUR | money |
8 | ov_VatEUR | Kwota VAT w EUR | money |
9 | ov_BruttoEUR | Kwota brutto w EUR | money |
Założenia: | |||
1 | FK_oss_DaneVAT_oss__Ewid | ov_IdEwid->PK_oss__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_oss_DaneVAT_sl_StawkaVAT | ov_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ov_Id | PRIMARY KEY |
Parametry ewidencji VAT-OSS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ossp_Id | Identyfikator | int |
2 | ossp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | ossp_KsKolumna | Kolumna, do której księgowana jest sprzedaż OSS | int |
4 | ossp_KsDataWpisu | Data ujęcia w KPiR przy księgowaniu sprzedaży OSS | int |
5 | ossp_KsDataZdGosp | Data zdarzenia gospodarczego przy księgowaniu sprzedaży OSS | int |
6 | ossp_KsWgParam | Księgowanie sprzedaży OSS wg parametrów, bez pytania o kolumny i daty | bit |
7 | ossp_PrzepisywanieKh | Czy przepisywać kontrahenta | bit |
8 | ossp_PrzepisywanieOpisu | Czy przepisywać opis | bit |
9 | ossp_PrzepisywanieKategorii | Czy przepisywać kategorię | bit |
10 | ossp_PrzepisywaniePanstwaKonsumpcji | Czy przepisywać państwo konsumpcji | bit |
11 | ossp_PrzepisywaniePanstwaRozpWysylki | Czy przepisywać państwo rozpoczęcia wysyłki | bit |
12 | ossp_PrzepisywanieInformacjiDodatkowych | Czy przepisywać informacje dodatkowe | bit |
13 | ossp_PrzepisywanieTransakcjiVAT | Czy przepisywać transakcję VAT | bit |
14 | ossp_PrzepisywanieWalutyDokumentu | Czy przepisywać walutę dokumentu | bit |
15 | ossp_PrzepisywanieDatyWystawienia | Czy przepisywać datę wystawienia | bit |
16 | ossp_PrzepisywanieDatyZakDostawy | Czy przepisywać datę zakończenia dostawy | bit |
17 | ossp_PrzepisywanieMiesiacaNaliczenia | Czy przepisywać miesiąc naliczenia | bit |
18 | ossp_PrzepisywanieTerminuPlatnosci | Czy przepisywać termin płatności | bit |
19 | ossp_KontrolaUniqNrDokumentu | Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu | bit |
20 | ossp_OstrzegajBrakKontrahentaWKartotece | Czy nie ostrzegać o braku kontrahenta w kartotece | bit |
21 | ossp_OstrzegajBrakKontrahentaNaDokumencie | Czy nie ostrzegać o braku kontrahenta na dokumencie | bit |
22 | ossp_PrzeniesienieDatyWystawienia | Czy przenieść datę wystawienia na datę zakończenie dostawy | bit |
23 | ossp_PrzeniesienieWartosciBrutto | Czy przenieść wartość brutto do kwoty zapłaty | bit |
24 | ossp_UzupelnienieDatyZaplaty | Czy uzupełnić datę zapłaty | bit |
25 | ossp_DataZaplatyWgPola | Pole z datą na podstawie, którego uzupełniana jest data zapłaty | int |
26 | ossp_PrzepisywanieEwidVAT | Czy przepisywać ewidencję VAT | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_oss_Parametr_par__Ewid | ossp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_oss_Parametr | ossp_ParamEwidId | UNIQUE |
3 | ![]() |
ossp_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera pozycje z ewidencji VAT-OSS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | oep_Id | Identyfikator pozycji dokumentu | int |
2 | oep_IdEwVat | Identyfikator dokumentu | int |
3 | oep_Nazwa | Nazwa pozycji | varchar (50) |
4 | oep_Ilosc | Ilość towaru na pozycji | money |
5 | oep_JednostkaMiary | Jednostka miary dla towaru na pozycji | varchar (10) |
6 | oep_WartoscNetto | Wartość netto pozycji | money |
Założenia: | |||
1 | FK_oss_Pozycja_oss__Ewid | oep_IdEwVat->PK_oss__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
oep_Id | PRIMARY KEY |
Wykaz instancji (konkretnych zestawów) parametrów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pe_Id | identyfikator instancji parametrów (wskazania na konkretny zestaw parametrów) | int |
2 | pe_IdTypu | id. typu parametrów (z tabeli par_Typ) | int |
3 | pe_Nazwa | Indywidualna nazwa zestawu parametrów | varchar (50) |
4 | pe_Domyslne | Czy domyślny zestaw parametrów | bit |
5 | pe_StatusNowosci | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_par__Ewid_par_Typ | pe_IdTypu->PK_par_Typ | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pe_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie użytkowników z zestawami parametrów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pep_IdObiektu | Id.instancji parametrów par__Ewid.pe_Id | int |
2 | pep_IdUzytkownika | Id.użytkownika instancji parametrów pd_Uzytkownik.uz_Id | int |
Założenia: | |||
1 | FK_par_EwidProfil_par__Ewid | pep_IdObiektu->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_par_EwidProfil_pd_Uzytkownik | pep_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pep_IdObiektu; pep_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Portal Biura - Dokument
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbd_Id | Id dokumentu | int |
2 | pbd_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
3 | pbd_DataPrzeslania | Data przesłania dokumentu | datetime |
4 | pbd_MiesiacRozliczeniowy | Miesiąc rozliczeniowy dokumentu | datetime |
5 | pbd_DataDokumentu | Data dokumentu | datetime |
6 | pbd_NumerDokumentu | Numer dokumentu | varchar (50) |
7 | pbd_IdGrupaDokumentu | Grupa dokumentu | int |
8 | pbd_Notatka | Notakta księgowa | varchar (1000) |
9 | pbd_WprowadzDokument | Czy wprowadzać na podstawie dokumentu zapis księgowy | bit |
10 | pbd_RodzajDokumentuGlownego | Rodzaj planowanego zapisu księgowego | int |
11 | pbd_TypDokumentuGlownego | Typ planowanego zapisu księgowego | int |
12 | pbd_TypDokumentuPowiazanego | Typ planowanej ewidencji VAT | int |
13 | pbd_TypDokumentuWprowadzonego | Typ wprowadzonego zapis księgowego | int |
14 | pbd_IdDokumentuWprowadzonego | Id wprowadzonego zapis księgowego | int |
15 | pbd_Status | Status dokumentu | int |
16 | pbd_PowodOdrzucenia | Powód odrzucenia dokumentu | varchar (-1) |
17 | pbd_StatusOcr | Status rozpoznania dokumentu | int |
18 | pbd_OrientacjaStron | Binarne pole z znaczeniem obrotu każdej ze stron | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_pb__Dokument_sl_GrupaDokumentow | pbd_IdGrupaDokumentu->PK_sl_GrupaDokumentow | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pbd_Id | PRIMARY KEY |
Portal Biura - Blokada katalogu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbb_KatalogStacja | Stanowisko, na którym znajduje się folder tymczasowy, w którym przechowywane są pliki dokumentów serwisu Portal Biura - Dokumenty i Dokumenty | varchar (50) |
2 | pbb_KatalogSciezka | Ścieżka do folderu tymczasowego, w którym trzymane są pliki dokumentów | varchar (512) |
3 | pbb_UzytkownikStacja | Stanowisko, na którym pracuje użytkownik zajmujący folder tymczasowy | varchar (50) |
4 | pbb_UzytkownikNazwa | Nazwa użytkownika (w kontekście podmiotu), który zajął folder tymczasowy | varchar (51) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pbb_KatalogStacja; pbb_KatalogSciezka | PRIMARY KEY |
Parametry Portalu Biura
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbpar_Id | int | |
2 | pbpar_MaksRozmiar | Maksymalny rozmiar folderu tymczasowego w megabajtach | int |
3 | pbpar_PobierajPlikiNaWejscie | Czy pobierać pliki z serwera przy wejściu do modułu dokumentów (0 - nie, 1 - tak) | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pbpar_Id | PRIMARY KEY |
Portal Biura - Plik
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbp_Id | Id pliku | int |
2 | pbp_IdDokumentu | Id dokumentu | int |
3 | pbp_IdBiura | Oryginalny id pliku w Portalu Biura | varchar (50) |
4 | pbp_Nazwa | Nazwa pliku | varchar (255) |
5 | pbp_Data | Data przesłania pliku | datetime |
6 | pbp_Rozmiar | Rozmiar pliku | int |
7 | pbp_Kolejnosc | Kolejność występowania pliku w dokumencie | int |
8 | pbp_Komentarz | Komentarz do pliku | varchar (-1) |
9 | pbp_Ocr | image (2147483647) | |
Założenia: | |||
1 | FK_pb_Plik_pb__Dokument | pbp_IdDokumentu->PK_pb__Dokumenty | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pbp_Id | PRIMARY KEY |
Dane podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pd_Id | Idnetyfikator rekordu | int |
2 | pd_Obraz | Snapshot | image (2147483647) |
3 | pd_TypKsiegowosci | Typ ksiegowości 0 - nieokreślony, 1 - KPiR, 2 - ryczałt, 3 - księga handlowa, 4 - UEPiK | int |
4 | pd_LicInneDane | Dane właściciela licencji inne niż dane podmiotu | bit |
5 | pd_LicNazwaFirmy | Nazwa firmy (właściciela licencji) | varchar (50) |
6 | pd_LicUlica | Ulica (właściciela licencji) | varchar (60) |
7 | pd_LicKod | Kod (właściciela licencji) | varchar (8) |
8 | pd_LicMiejscowosc | Miejscowość (właściciela licencji) | varchar (40) |
9 | pd_LicWojewodztwo | Województwo (właściciela licencji) | int |
10 | pd_LicNIP | NIP (właściciela licencji) | varchar (20) |
11 | pd_LicTelefon | Telefon (właściciela licencji) | varchar (50) |
12 | pd_LicFaks | Faks (właściciela licencji) | varchar (50) |
13 | pd_LicEmail | E-mail (właściciela licencji) | varchar (100) |
14 | pd_LicOsobaOdp | Osoba odpowiedzialna za program (właściciela licencji) | varchar (50) |
15 | pd_LicUzInneDane | Miejsce użytkowania programu inne niż siedziba firmy(właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) | bit |
16 | pd_LicUzKod | Kod (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) | varchar (8) |
17 | pd_LicUzMiejscowosc | Miejscowość (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) | varchar (40) |
18 | pd_LicUzUlica | Ulica (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) | varchar (60) |
19 | pd_LicUzTelefon | Telefon (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) | varchar (50) |
20 | pd_LicUzOsobaOdp | Osoba odpowiedzialna za program (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) | varchar (50) |
21 | pd_LicKorInneDane | Dane korespondencyjne inne niż siedziba firmy (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | bit |
22 | pd_LicKorNazwa | Nazwa (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | varchar (50) |
23 | pd_LicKorUlica | Ulica (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | varchar (60) |
24 | pd_LicKorKod | Kod (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | varchar (8) |
25 | pd_LicKorWojewodztwo | Województwo (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | int |
26 | pd_LicKorMiejscowosc | Miejscowosc (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | varchar (40) |
27 | pd_LicKorOsobaOdp | Osoba odpowiedzialna za program (właściciela licencji - dane korespondencyjne) | varchar (50) |
28 | pd_Regon | Regon podmiotu | varchar (20) |
29 | pd_FormaPrawna | Forma prawna podmiotu (0-jednoosobowa działalnosc gosp.; 1-sp.cywilna; 2-sp.jawna; 3-sp.komandytowa; 4-sp.partnerska; 5-sp.z o.o.; 6-sp.akcyjna; 7-spółdzielnia; 8-przeds.państwowe) | int |
30 | pd_TypDzialalnosci | Typ działalności podmiotu (do deklaracji PIT-5) (0-pozarolnicza, 1-najem, 2-osobowość prawna) | int |
31 | pd_DzHandlowa | firma prowadząca działalność handlową | bit |
32 | pd_DzUslugowa | firma prowadząca działalność usługową | bit |
33 | pd_DzProdukcyjna | firma prowadząca działalność produkcyjną | bit |
34 | pd_RachBankowy | Numer rachunku bankowego podmiotu | int |
35 | pd_Kasa | Kasa podmiotu | int |
36 | pd_UrzSkarbowy | urząd skarbowy podmiotu | int |
37 | pd_OsobaFizyczna | Czy podmiot jest osobą fizyczną. | bit |
38 | pd_IdWlasciciela | Identyfikator wspólnika, którego dane brane są do deklaracji. | int |
39 | pd_WWW | Strona WWW podmiotu | varchar (255) |
40 | pd_Email | E-mail podmiotu | varchar (100) |
41 | pd_OpisDzialalnosci | Opis prowadzonej działalności | varchar (255) |
42 | pd_DataRozpDzial | Data rozpoczęcia działalności | datetime |
43 | pd_OrganZaloz | Organ założycielski | varchar (50) |
44 | pd_OrganRejestrowy | Organ rejestrowy | varchar (50) |
45 | pd_NazwaRejestru | Nazwa rejestru | varchar (50) |
46 | pd_NumerRejestru | Numer w rejestrze | varchar (50) |
47 | pd_DataRejestracji | Data rejestracji | datetime |
48 | pd_KodEKD | Kod EKD | varchar (20) |
49 | pd_KodKGN | Kod KGN | varchar (20) |
50 | pd_PlatKarSprzedaz | przeniesione do su_Parametr | bit |
51 | pd_PlatKarZakup | przeniesione do su_Parametr | bit |
52 | pd_PlatOdrocz | przeniesione do su_Parametr | bit |
53 | pd_MiesiacPierwszejWyplaty | Miesiąc pierwszej wypłaty (dana wymagana do pracy z programem płacowym) | datetime |
54 | pd_RokBoHopGrat | Rok wyliczonego przez HOPa bilansu otwarcia dla mGratyfikanta | int |
55 | pd_PodVATZarejestrowanyWUE | Podatnik VAT zarejestrowany w UE | bit |
56 | pd_NIPUE | Numer identyfikacyjny VAT Podmiotu ("NIP unijny") | varchar (20) |
57 | pd_NazwaDlaPlatnika | Nazwa podmiotu dla celów identyfikacji w programie Płatnik | varchar (31) |
58 | pd_TypKadr | Typ danych kadrowych (0-nieokreslone; 1-małe kadry: mikroGratyfikant; 2- duże kadry: GratyfikantGT) | int |
59 | pd_InfoHtml | Informacje o dystrybutorze. | varbinary (6000) |
60 | pd_CRM | Czy na podmiocie uruchomiono Gestora GT | bit |
61 | pd_AnkDemo | Czy wyświetlono ankietę dla wersji demo programu. | bit |
62 | pd_KlientEmail | Domyślny klient pocztowy: 0-windowsowy, 1-gestor | int |
63 | pd_DisableScripts | Wyłącz wyświetlanie skryptów w kontrolkach eksplorera | bit |
64 | pd_KatDkr | Kolumna nieużywana | int |
65 | pd_PlanKontWylaczAkt | Wyłączenie aktualizacji planu kont | bit |
66 | pd_AbonPokazDymki | Czy pokazywać dymki o końcu abonamentu | bit |
67 | pd_EBankSaldo | Kolumna nieużywana | int |
68 | pd_KMR | int | |
69 | pd_DMN | Kolumna nieużywana | int |
70 | pd_LicCentrala | bit | |
71 | pd_TelemetriaZgoda | Zgoda na wysyłanie informacji telemetrycznych | bit |
72 | pd_TelemetriaZgodaPytano | Data ostatniego pokazania komunikatu zgody na telemetrię. | datetime |
73 | pd_Konto | bit | |
74 | pd_LicIdGminy | int | |
75 | pd_TelemetriaPlusZgoda | Zgoda na Telemetrię Plus. | bit |
76 | pd_TelemetriaPlusZgodaPytano | Data ostatniego pokazania komunikatu o zgodę na Telemetrię Plus. | datetime |
77 | pd_TypPdmAkcyzowego | Typ podmiotu akcyzowego (wartość ze słownika sl_TypPodmiotuAkcyzowego) | int |
78 | pd_NrPdmPosredniczacego | Numer podmiotu pośredniczącego | varchar (13) |
79 | pd_UzywajNipJakoNrAkcyzowy | Czy używać numeru NIP zamiast numeru akcyzowego w numeracji dokumentów e-DD | bit |
80 | pd_NrKRS | Numer KRS | varchar (10) |
81 | pd_NrBDO | Numer BDO | varchar (9) |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_Id | ([pd_Id]=(1)) | CHECK |
2 | FK_pd__Podmiot_pd_Wspolnik | pd_IdWlasciciela->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pd_Id | PRIMARY KEY |
Parametry blokad okresów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bl_Id | Identyfiaktor tablicy z blokadami | int |
2 | bl_BlokadaSubiekt | Data zamknięcia okresu w Subiekcie | datetime |
3 | bl_BlokadaRew | Data blokady w Rachmistrzu | datetime |
4 | bl_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
5 | bl_Typ | Typ daty blokady: 0-brak, 1-określona data, 2-n dni temu, 3-dzisiaj, 4-wczoraj, ostatni dzień poprzedniego: 5-tygodnia, 6-miesiąca, 7-kwartału, 8-roku | int |
6 | bl_Offset | Liczba dni wstecz | int |
7 | bl_DataQuattro | Dotyczy Navireo, dla bl_Typ=1 (określona data) to data blokady, dla bl_Typ<>1 nieistotne | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_Blokada_par__Ewid | bl_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_pd_Blokada | bl_ParamEwidId | UNIQUE |
3 | ![]() |
bl_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Biblioteka dokumentów podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pdk_Id | Identyfikator | int |
2 | pdk_IdPodmiotu | Identyfikator podmiotu | int |
3 | pdk_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
4 | pdk_Zablokowany | Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian | bit |
5 | pdk_DataModyfikacji | Data ostatniej modyfikacji | datetime |
6 | pdk_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
7 | pdk_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
8 | pdk_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
9 | pdk_Typ | Rozszerzenie pliku dokumentu | varchar (255) |
10 | pdk_IdPersonelu | Identyfikator personelu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_Dokument_pd__Podmiot | pdk_IdPodmiotu->PK_pd__Podmiot | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_Dokument_pd_Uzytkownik | pdk_IdPersonelu->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_pd_Dokument_sl_KategoriaDokumentu | pdk_IdKategorii->PK_sl_KategoriaDokumentu | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
pdk_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o udostępnionych usługach dla klienta biura rachunkowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fb_Id | int | |
2 | fb_BusinessId | Identyfikator biznesowy klienta biura | int |
3 | fb_SharedServices | Maska bitowa oznaczająca udostępnione programy dla danego klienta biura (1 - raporty, 2 - dokumenty) | int |
4 | fb_Email | Adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Portalu Biura. | varchar (100) |
5 | fb_FileOutputPath | Ścieżka docelowa do której przeniesione zostaną pliki w opcji Prześlij Pliki | varchar (512) |
6 | fb_MoveToOutput | Wartość logiczna informująca o tym, czy chcemy przenieść pliki. Związana z checkboxem w oknie przesyłania plików. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
fb_Id | PRIMARY KEY |
Historia przeprowadzanych konwersji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ki_Id | Identyfikator | int |
2 | ki_WersjaDo | Wersja bazy danych, do ktorej przeprowadzana byla konwersja | varchar (50) |
3 | ki_DataKonwersji | Data przeprowadzanej konwersji | datetime |
4 | ki_WersjaProgramu | Wersja programu, ktorym byla przeprowadzana konwersja | varchar (50) |
5 | ki_KonwersjaOdlaczanieId | Identyfikator zapisu w pd_KonwersjaOdlaczenie | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_KonwersjaInfo_pd_KonwersjaOdlaczanie | ki_KonwersjaOdlaczanieId->PK_pd_KonwersjaOdlaczanie | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ki_Id | PRIMARY KEY |
Przygotowanie do konwersji bazy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kb_Id | Identyfikator | int |
2 | kb_GodzinaDodania | Data i czas dodania zapisu | datetime |
3 | kb_Aktywne | Czy zapis jest aktualny | bit |
4 | kb_DodatkoweInfo | Dodatkowa informacja dla użytkowników | nvarchar (256) |
5 | kb_ZaIleAkcja | Czas w minutach od dodania zapisu, po którym nastąpi odłączenie użytkowników | int |
6 | kb_OsobaKonwertujaca | Osoba odpowiedzialna za konwersję | nvarchar (50) |
7 | kb_KonwersjaRozp | Czy konwersja została rozpoczęta | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kb_Id | PRIMARY KEY |
Na potrzeby odlaczania z Programu serwisowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pdo_Komputer | Komputer, na którym ma zostać odłączony program | nchar (128) |
2 | pdo_Proces | Identyfikator procesu, który ma zostać odłączony | nchar (10) |
3 | pdo_Data | Data odłączenia | datetime |
Ewidencja okresów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | okr_Id | Identyfikator | int |
2 | okr_Nazwa | Pełna nazwa okresu | varchar (50) |
3 | okr_TypOkresu | Typ okresu: (1-roczny, 2-kwartalny, 3-miesięczny) | int |
4 | okr_DataOd | Pierwszy dzień okresu | datetime |
5 | okr_DataDo | Ostatni dzień okresu | datetime |
6 | okr_Aktywny | Czy okres jest aktywny | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_Typ | ([okr_TypOkresu]>=(1) AND [okr_TypOkresu]<=(3) AND [okr_DataOd]<[okr_DataDo]) | CHECK |
2 | IX_pd_Okres_Do | okr_DataDo | UNIQUE |
3 | IX_pd_Okres_Od | okr_DataOd | UNIQUE |
4 | ![]() |
okr_Id | PRIMARY KEY |
Ostrzeżenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ost_NumerProgramowy | int | |
2 | ost_IdUzytkownika | int | |
3 | ost_NiePokazujWiecejFlagi | int | |
4 | ost_PokazujRazDlaWszystkich | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_Ostrzezenia_pd_Uzytkownik | ost_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ost_NumerProgramowy; ost_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Parametry podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pdp_Id | Identyfikator. | int |
2 | pdp_ArchPytaj | Potwierdzenie wykonania archiwizacji. | bit |
3 | pdp_ArchNaZakoncz | Czy archiwizować na zakończenie programu. | bit |
4 | pdp_ArchOkresowa | Czy archiwizacja po upływie określonej liczbie dni. | bit |
5 | pdp_ArchInterwal | Interwał dla archiwizacji okresowej. | int |
6 | pdp_ArchNaWybrKomp | Czy archiwizować na wybranym komputerze? | bit |
7 | pdp_ArchKomputer | Nazwa komputera archiwizującego | varchar (50) |
8 | pdp_ArchPokazUst | Czy pokazywać ustawienia przed rozp. archiwizacji? | bit |
9 | pdp_ArchDataOst | Data ostatniej archiwizacji. | datetime |
10 | pdp_ArchUzytkOst | Operator ostatniej archiwizacji. | varchar (50) |
11 | pdp_CzasBlok | maks. czas oczekiwania na zwolnienie blokady | int |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_Parametr | ([pdp_Id]=(1)) | CHECK |
2 | ![]() |
pdp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry haseł
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pha_Id | int | |
2 | pha_Dlugosc | int | |
3 | pha_MaleLitery | bit | |
4 | pha_WielkieLitery | bit | |
5 | pha_Cyfry | bit | |
6 | pha_ZnakiSpecjalne | bit | |
7 | pha_Zmiana | bit | |
8 | pha_ZmianaDni | int | |
9 | pha_ParamEwidId | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_ParametrHaslo_par__Ewid | pha_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pha_Id | PRIMARY KEY |
Parametry historyczne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | par_Id | Identyfikator wpisu | int |
2 | par_Nazwa | Nazwa parametru | varchar (255) |
3 | par_WazneOd | Data początku obowiązywania | datetime |
4 | par_WazneDo | Dana końca obowiązywania | datetime |
5 | par_WartoscCy | Kwota | money |
6 | par_WartoscBool | Prawda/fałsz | bit |
7 | par_WartoscDate | Data | datetime |
8 | par_WartoscLong | Liczba | int |
9 | par_WartoscString | Ciąg znaków | varchar (255) |
10 | par_Abonament | Flaga określająca czy dla parametru konieczny jest aktywny abonament | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
par_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Lata obrotowe
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | robr_Id | Identyfikator roku | int |
2 | robr_Symbol | Symbol roku obrotowego | varchar (20) |
3 | robr_DataOd | Data początku roku | datetime |
4 | robr_DataDo | Data końca roku | datetime |
5 | robr_WariantRZS | Wariant rachunku zysków i strat | int |
6 | robr_WariantPP | Wariant przepływów pieniężnych | int |
7 | robr_Zamkniety | Czy rok jest zamknięty | bit |
8 | robr_PlatnoscCIT | Płatność CIT (0-miesięczna, 1-kwartalna) | int |
9 | robr_IdObiektu | Id podmiotu z tabeli pd__Podmiot | int |
10 | robr_IdZamykajacego | Identyfikator osoby zatwierdzającej rok obrotowy (pd_Uzytkownik.usId) | int |
11 | robr_DataZamkniecia | Data zamknięcia roku obrotowego | datetime |
12 | robr_ZpikNumeracja | int | |
13 | robr_ZpikNumeracjaStart | int | |
14 | robr_StosujCITUlgowy | Czy stosować w roku obrotowym ulgową stopę podatku | bit |
15 | robr_ZaliczkaPonizejTys | Czy naliczać w deklaracji Zaliczka CIT zaliczki mniejsze od 1000 zł | bit |
16 | robr_SpKomandCitOdMaja | Podmiot jest spółką komandytową, która rozlicza CIT od 1 maja 2021 r. | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_RokObrotowy | ([robr_DataOd]<[robr_DataDo]) | CHECK |
2 | FK_pd_RokObrotowy_pd_Uzytkownik | robr_IdZamykajacego->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_pd_RokObrotowy_sf_Sprawozdanie | robr_WariantRZS->PK_sf_Sprawozdanie | FOREIGN KEY |
4 | FK_pd_RokObrotowy_sf_Sprawozdanie1 | robr_WariantPP->PK_sf_Sprawozdanie | FOREIGN KEY |
5 | IX_pd_RokObrotowy_Do | robr_DataDo | UNIQUE |
6 | IX_pd_RokObrotowy_Od | robr_DataOd | UNIQUE |
7 | ![]() |
robr_Id | PRIMARY KEY |
Rozszerzenia bazodanowe partnerów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ru_Id | Unikalny identyfikator danego rozszerzenia | uniqueidentifier |
2 | ru_Nazwa | Nazwa danego rozszerzenia | varchar (100) |
3 | ru_Opis | Opis danego rozszerzenia | varchar (300) |
4 | ru_WersjaZainstalowania | Wesja produktu, do którego doinstalowano rozszerzenie | varchar (50) |
5 | ru_WersjaRozszerzenia | Wersja danego rozszerzenia | varchar (50) |
6 | ru_SkryptPrzedKonwersja | Skrypt, który ma się wykonać przed konwersją | image (2147483647) |
7 | ru_SkryptPoKonwersji | Skrypt, który ma się wykonać po konwersji | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ru_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera otwarte sesje programu InsERT GT z bazą danych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ss_spid | identyfikator polaczenia | int |
2 | ss_uid | identyfikator uzytkownika z pd_uzytkownik | int |
3 | ss_hid | nazwa komputera, z ktorego loguje sie uzytkownik | varchar (50) |
4 | ss_apid | Identyfikator aplikacji, z ktorej nastąpiło połączenie z bazą danych. 8 - subiekt, 9 - rachmistrz, 10 - mikroGratyfikant, 19 - Rewizor, 12 - Kasiarz, 16 -Menedżer wydruków fiskalnych, 20 - Gratyfikant, 50 - Gestor | int |
5 | ss_data | Znacznik czasowy rozpoczęcia połączenia | datetime |
6 | ss_ignore | czy przy synchronizacji ignorować operacje dokonywane na połączeniu | bit |
7 | ss_data_zamkniecia | Data zamknięcia okresu w Subiekcie | datetime |
8 | ss_data_blokady_rach | Data blokady w Rachmistrzu/Rewizorze | datetime |
9 | ss_mag_id | identyfikator magazynu z sl_Magazyn | int |
10 | ss_rok_obr_id | identyfikator roku obrotowego z pd_RokObrotowy | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ss_spid | PRIMARY KEY |
Statystyka badania klienta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pds_Id | Id | int |
2 | pds_Data | Data wygenerowania raportu | datetime |
3 | pds_Status | Status raportu (0-przypomnij za 7 dni, 1- przypomnij za 6 mcy, 2-przypomnij przy nast. logowaniu) | int |
4 | pds_Raport | Raport z badania | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_Statystyka | ([pds_Id]=(1)) | CHECK |
2 | ![]() |
pds_Id | PRIMARY KEY |
Uprawnienia użytkowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upr_Id | identyfikator uprawnienia | int |
2 | upr_Nazwa | Nazwa uprawnienia. | varchar (100) |
3 | upr_Program | Program, do którego odnosi się uprawnienie maska:{f-Wspólne, 1-Subiekt, 2-Rachmistrz, 4-mikroGrat, 8-Rewizor, 16-Gratyfikant, 32-Gestor, 256-Kasiarz} | int |
4 | upr_Modul | Grupa do której należy uprawnienie | varchar (50) |
5 | upr_Checked | do użytku wewnętrznego | bit |
6 | upr_Magazynowe | Czy uprawnienie jest sprawdzane w kontekście magazynu | bit |
7 | upr_StatusNowosci | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) dla wszystkich uprawnień | int |
8 | upr_StatusNowosciM | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) dla uprawnień magazynowych | int |
9 | upr_Ukryte | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
upr_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie użytkownik - magazyn. Pokazuje bieżący magazyn użytkownika.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzm_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
2 | uzm_IdMagazynu | Identyfikator magazynu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_UzytkMagazyn_pd_Uzytkownik | uzm_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_UzytkMagazyn_sl_Magazyn | uzm_IdMagazynu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uzm_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Historia modułów uruchomionych przez użytkownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzmh_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
2 | uzmh_Pozycja | Pozycja modułu w historii | int |
3 | uzmh_IdModulu | Identyfikator modułu | int |
4 | uzmh_CLSID | CLSID modułu | uniqueidentifier |
5 | uzmh_Nazwa | Nazwa modułu | varchar (255) |
6 | uzmh_Aktywny | Czy moduł jest aktywny? | bit |
7 | uzmh_TypKontekstu | Typ kontekstu modułu (wartość VT_? określająca typ zmiennej VARIANT dla kolumny uzmh_Kontekst) | int |
8 | uzmh_Kontekst | Wartość kontekstu modułu (dowolna wartość zapisywana opcjonalnie przez moduł). | varchar (255) |
9 | uzmh_TytulStrony | Tytuł strony modułu | varchar (255) |
10 | uzmh_AdresStrony | Adres strony w module | varchar (2083) |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_UzytkModulHist | ([uzmh_IdModulu] IS NULL AND [uzmh_CLSID] IS NOT NULL OR [uzmh_IdModulu] IS NOT NULL AND [uzmh_CLSID] IS NULL) | CHECK |
2 | FK_pd_UzytkModulHist_pd_Uzytkownik | uzmh_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_pd_UzytkModulHist_ui_Modul | uzmh_IdModulu->PK_ui__Modul | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
uzmh_IdUzytkownika; uzmh_Pozycja | PRIMARY KEY |
Powiązanie użytkownik - okres
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzo_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
2 | uzo_IdOkresu | Identyfikator okresu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_UzytkOkres_pd_Okres | uzo_IdOkresu->PK_pd_Okres | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_UzytkOkres_pd_Uzytkownik | uzo_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uzo_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Użytkownicy podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uz_Id | Identyfikator użytkownika | int |
2 | uz_Identyfikator | Identyfikator użytkownika | varchar (3) |
3 | uz_Nazwisko | Nazwisko użytkownika | varchar (30) |
4 | uz_Imie | Imię użytkownika | varchar (20) |
5 | uz_Login | Login użytkownika dla autentykacji Windows | varchar (255) |
6 | uz_Haslo | Hasło użytkownika | varchar (100) |
7 | uz_Status | Status (aktywności) | bit |
8 | uz_IdKasy | Identyfikator kasy domyślnej dla pracownika | int |
9 | uz_BlokadaKasy | Zablokowanie dostępu do kasy - użytkownik może korzystać tylko z wybranej kasy | bit |
10 | uz_IdMagazynu | Identyfikator domyślnego magazynu pracownika. | int |
11 | uz_Program | Programy, które może uruchamiać użytkownik (Navireo, PK lub obydwa) | int |
12 | uz_PracaZdalna | Czy użytkownik może pracować zdalnie przez TS | bit |
13 | uz_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
14 | uz_IdKompozycji | Identyfikator kompozycji | int |
15 | uz_IdGrupy | Identyfikator grupy użytkowników. | int |
16 | uz_EMail | varchar (100) | |
17 | uz_GaduGadu | GaduGadu | varchar (20) |
18 | uz_Skype | Skype | varchar (255) |
19 | uz_RodzajInfoOWierszachListy | Flaga informująca o tym, jakie informacje mają być wyświetlane nad listą w module. | int |
20 | uz_UruchomCentralke | Czy uruchomić centralkę telefoniczną z Gestorem GT | bit |
21 | uz_PrefiksOsobisty | Prefiks stosowany przy wybieraniu numeru połączenia wychodzącego | varchar (50) |
22 | uz_LimitStanowisk | Limit ilości logowań z różnych stanowisk | int |
23 | uz_StatusPrzypomnieniaZmianyVAT | Status przypomnienia o zmianach VAT: 1 - Przypomnij, 2 - Nie przypominaj dokońca roku 2010, 3 - Nie przypominaj | int |
24 | uz_DataPonownegoPrzypomnienia | Data ponownego przypomnienia o zmianach stawek VAT | datetime |
25 | uz_KlientEmail | Domyślny klient pocztowy usera (dotyczy Navireo): 0-windowsowy, 1-Navireo | int |
26 | uz_Domena | Domena maili użytkownika | varchar (50) |
27 | uz_AlarmyInterwal | Częstotliwość sprawdzania alarmów | int |
28 | uz_LokalizacjaPokazuj | Czy pokazywać na mapach | bit |
29 | uz_Lokalizacja | Lokalizacja klienta | nvarchar (256) |
30 | uz_OstatnieKontoEmail | Id ostatnio użytego przez użytkownika konta email | int |
31 | uz_DataHasla | Data ostatniej zmiany hasła | datetime |
32 | uz_ZmianaHasla | Użytkownik musi zmienić hasło | bit |
33 | uz_PodnoszenieUprawnienUserId | Id użytkownika domyślnie podpowiadanego w oknie podnoszenia uprawnień. | int |
34 | uz_ShowTutorialSMS | Pokazywanie samouczka dla SMS. | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_pd_Uzytkownik | (len([uz_Identyfikator])>(0)) | CHECK |
2 | CK_pd_Uzytkownik_TypUzytkowniaERP | ([uz_Program]<>(0)) | CHECK |
3 | FK_pd_Uzytkownik_dks_Kasa | uz_IdKasy->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
4 | FK_pd_Uzytkownik_pr_Pracownik | uz_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
5 | FK_pd_Uzytkownik_sl_GrupaUz | uz_IdGrupy->PK_sl_GrupaUz | FOREIGN KEY |
6 | FK_pd_Uzytkownik_sl_Magazyn | uz_IdMagazynu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
7 | FK_pd_Uzytkownik_ui__Kompozycja | uz_IdKompozycji->PK_ui__Kompozycja | FOREIGN KEY |
8 | IX_pd_Uzytkownik_Ident | uz_Identyfikator | UNIQUE |
9 | ![]() |
uz_Id | PRIMARY KEY |
Oddziały przypisane użytkownikowi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pduo_Id | Identyfikator przypisania | int |
2 | pduo_IdUzytkownik | Identyfikator użytkownika | int |
3 | pduo_IdOddzial | Identyfikator oddziału | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_UzytkownikOddzial_pd_Uzytkownik | pduo_IdUzytkownik->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_UzytkownikOddzial_sl_Oddzialy | pduo_IdOddzial->PK_sl_Oddzialy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pduo_Id | PRIMARY KEY |
Parametry użytkowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzp_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
2 | uzp_PrzypSubiekt | Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - 1 dzień, 1 - 3 dni, 2 - 7 dni, 3 - 30 dni, 4 - nigdy) | int |
3 | uzp_DataSubiekt | Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie | datetime |
4 | uzp_PrzypRachmistrz | Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - 1 dzień, 1 - 3 dni, 2 - 7 dni, 3 - 30 dni, 4 - nigdy) | int |
5 | uzp_DataRachmistrz | Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie | datetime |
6 | uzp_PrzypRewizor | Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - 1 dzień, 1 - 3 dni, 2 - 7 dni, 3 - 30 dni, 4 - nigdy) | int |
7 | uzp_DataRewizor | Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie | datetime |
8 | uzp_PrzypGratyfikant | Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - 1 dzień, 1 - 3 dni, 2 - 7 dni, 3 - 30 dni, 4 - nigdy) | int |
9 | uzp_DataGratyfikant | Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie | datetime |
10 | uzp_PrzypGestor | Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - 1 dzień, 1 - 3 dni, 2 - 7 dni, 3 - 30 dni, 4 - nigdy) | int |
11 | uzp_DataGestor | Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie | datetime |
12 | uzp_PrzypAboSubiekt | Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie | datetime |
13 | uzp_PrzypAboRachmistrz | Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie | datetime |
14 | uzp_PrzypAboRewizor | Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie | datetime |
15 | uzp_PrzypAboGratyfikant | Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie | datetime |
16 | uzp_PrzypAboGestor | Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie | datetime |
17 | uzp_PrzypAboWerSubiekt | Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie | varchar (50) |
18 | uzp_PrzypAboWerRachmistrz | Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie | varchar (50) |
19 | uzp_PrzypAboWerRewizor | Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie | varchar (50) |
20 | uzp_PrzypAboWerGratyfikant | Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie | varchar (50) |
21 | uzp_PrzypAboWerGestor | Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie | varchar (50) |
22 | uzp_InfoAboSubiekt | datetime | |
23 | uzp_InfoAboRachmistrz | datetime | |
24 | uzp_InfoAboRewizor | datetime | |
25 | uzp_InfoAboGratyfikant | datetime | |
26 | uzp_InfoAboGestor | datetime | |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_UzytkParam_pd_Uzytkownik | uzp_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uzp_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Aktualny rok dla uzytka
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzr_IdUzytkownika | Identyfikator Użytkownika | int |
2 | uzr_IdRoku | Identyfikator roku | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_UzytkRok_pd_RokObrotowy | uzr_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_UzytkRok_pd_Uzytkownik | uzr_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uzr_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Uprawnienia użytkownika.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzup_Id | Identyfikator. | int |
2 | uzup_UzytkId | Identyfikator użytkownika, dla którego ustawiane jest uprawnienie uzup_UprawId. | int |
3 | uzup_UprawId | Identyfikator uprawnienia dla użytkownika uzup_UzytkId. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uzup_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Ewidencja właścicieli/wspólników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pw_Id | Identyfikator | int |
2 | pw_Imie | Imię | varchar (20) |
3 | pw_Imie2 | Drugie imię | varchar (20) |
4 | pw_Nazwisko | Nazwisko | varchar (30) |
5 | pw_DataUrodzenia | Data urodzenia | datetime |
6 | pw_MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | varchar (40) |
7 | pw_Obywatelstwo | Obywatelstwo | varchar (50) |
8 | pw_Pesel | Numer PESEL | varchar (11) |
9 | pw_NIP | Numer NIP | varchar (20) |
10 | pw_IdUS | Identyfikator Urzedu Skarbowego (ze tabeli us__Urzad) | int |
11 | pw_Udzial | Udziały w podmiocie (w %) | money |
12 | pw_Email | E-mail wspólnika | varchar (100) |
13 | pw_TypIdentyfikatora | Identyfikator dokumentu tożsamości (z tabeli sl_TypIdentyfikatora) | char (1) |
14 | pw_NumerIdentyfikatora | Numer dokumentu tożsamości | varchar (20) |
15 | pw_TytulUbezpieczenia | Kod tytułu ubezpieczenia (słownik) - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem | varchar (4) |
16 | pw_PrawoDoEmer | Prawo do emerytury lub renty (słownik ZUS) | char (1) |
17 | pw_StopienNiepelnosprawnosci | Stopień niepełnosprawności (słownik ZUS) | char (1) |
18 | pw_StopienNiepelnosprawnosciOd | Okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności | datetime |
19 | pw_StopienNiepelnosprawnosciDo | Okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności | datetime |
20 | pw_StopienNiezdolnosciDoPracy | Kod stopnia niezdolności do pracy | char (2) |
21 | pw_StopienNiezdolnosciDoPracyOd | Okres na jaki orzeczono niezdolność do pracy | datetime |
22 | pw_StopienNiezdolnosciDoPracyDo | Okres na jaki orzeczono niezdolność do pracy | datetime |
23 | pw_GenDeklaracja | Jaką deklarację ZUS generować (0-żadną; 1-RCA; 2-RZA; 4-DRA) | int |
24 | pw_OsobaWspolpracujaca | Czy naliczać składki jak dla osoby współpracującej | bit |
25 | pw_ZasRodzLiczbaOsob | Liczba osób z zasiłkiem rodzinnym (do deklaracji ZUS) | int |
26 | pw_ZasRodzKwota | Kwota zasiłku rodzinnego (do deklaracji ZUS) | money |
27 | pw_ZasPielegLiczbaOsob | Liczba osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (do deklaracji ZUS) | int |
28 | pw_ZasPielegKwota | Kwota zasiłku pielęgnacyjnego (do deklaracji ZUS) | money |
29 | pw_ZasWychLiczbaOsob | Liczba osób z zasiłkiem wychowawczym (do deklaracji ZUS) | int |
30 | pw_ZasWychKwota | Kwota zasiłku wychowawczego (do deklaracji ZUS) | money |
31 | pw_Aktywny | Czy wspólnik jest aktywny (nieaktywny=udział 0%) | bit |
32 | pw_Skl_McNaliczania | Miesiąc naliczania składek (0-bieżący, 1-następny) - nieużywane | int |
33 | pw_SklUbezpEm_Naliczanie | Czy naliczać składki na ubezpieczenie emerytalne | bit |
34 | pw_SklUbezpRent_Naliczanie | Czy naliczać składki na ubezpieczenie rentowe | bit |
35 | pw_SklUbezpChor_Naliczanie | Czy naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe | bit |
36 | pw_SklUbezpWyp_Naliczanie | Czy naliczać składki na ubezpieczenie wypadkowe | bit |
37 | pw_SklUbezpZdr_Naliczanie | Czy naliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne | bit |
38 | pw_SklFP_Naliczanie | Czy naliczać składki na FP | bit |
39 | pw_SklUbezpEm_Koszty | Czy księgować składki na ubezpieczenie emerytalne - w koszty | bit |
40 | pw_SklUbezpRent_Koszty | Czy księgować składki na ubezpieczenie rentowe - w koszty | bit |
41 | pw_SklUbezpChor_Koszty | Czy księgować składki na ubezpieczenie chorobowe - w koszty | bit |
42 | pw_SklUbezpWyp_Koszty | Czy księgować składki na ubezpieczenie wypadkowe - w koszty | bit |
43 | pw_SklUbezpZdr_Koszty | Czy księgować składki na ubezpieczenie zdrowotne - w koszty | bit |
44 | pw_SklFP_Koszty | Czy księgować składki na FP - w koszty | bit |
45 | pw_SklUbezpEm_Pit5 | Jak naliczać składki na ubezpieczenie emerytalne do PIT-5 (0-nie pobieraj, 1-pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) | int |
46 | pw_SklUbezpRent_Pit5 | Jak naliczać składki na ubezpieczenie rentowe do PIT-5 (0-nie pobieraj, 1-pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) | int |
47 | pw_SklUbezpChor_Pit5 | Jak naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe do PIT-5 (0-nie pobieraj, 1-pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) | int |
48 | pw_SklUbezpWyp_Pit5 | Jak naliczać składki na ubezpieczenie wypadkowe do PIT-5 (0-nie pobieraj, 1-pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) | int |
49 | pw_SklUbezpZdr_Pit5 | Jak naliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne do PIT-5 (0-nie pobieraj, 1-pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) | int |
50 | pw_PodstawaSpolIndywidualna | Czy naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg podanej podstawy (jeśli nie to z Parametrów) | bit |
51 | pw_PodstawaZdrIndywidualna | Czy naliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne wg podanej podstawy (jeśli nie to z Parametrów) | bit |
52 | pw_PodstawaChWyIndywidualna | Czy naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe wg podanej podstawy (jeśli nie to z Parametrów) | bit |
53 | pw_NrAnalityka | Numer analityki wspólnika | varchar (3) |
54 | pw_IdRachunkuWirtualnego | Id rachunku wirtualnego | int |
55 | pw_CzyZalPit28 | Uwzględnie zaliczek na podatek dochodowy w PIT-28 | bit |
56 | pw_IdentyfikacjaPodatkowa | Identyfikator podatkowy używany w deklaracjach (pit-28/pit-36): 1-NIP,2 - PESEL | int |
57 | pw_OdliczajUlgePodatkowa | Odliczaj roczną ulgę podatkową dla wspólnikia | bit |
58 | pw_ZaliczkaPonizejTys | Czy naliczać w deklaracjach Zaliczka PIT zaliczki mniejsze od 1000 zł | bit |
59 | pw_OdliczajUlgePodatkowaWDeklRocznych | bit | |
60 | pw_ZmianaSklUbezpPit5 | Czy konwersja zmieniła parametry pobierania do deklaracji składek na ubezpieczenia | bit |
61 | pw_Rodzaj | Rodzaj osoby (0 - wspólnik, 1 - osoba współpracująca) | int |
62 | pw_IdWspolnika | Id wspólnika osoby współpracującej | int |
63 | pw_OstrzegajPrzekroczenieWiekuFP | Czy ostrzegać o osiągnięciu wieku zwalniającego z Funduszu Pracy? | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_Wspolnik_is__Instytucja | pw_IdUS->PK_is_Instytucja | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_Wspolnik_pd_Wspolnik | pw_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
3 | FK_pd_Wspolnik_rb_RachBankowyWirtualny | pw_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
4 | FK_pd_Wspolnik_sl_PrawoDoEmerytury | pw_PrawoDoEmer->IX_sl_PrawoDoEmerytury_Kod | FOREIGN KEY |
5 | FK_pd_Wspolnik_sl_StopienNiepelnosprawnosci | pw_StopienNiepelnosprawnosci->IX_sl_StopienNiepelnosprawnosci_Kod | FOREIGN KEY |
6 | FK_pd_Wspolnik_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy | pw_StopienNiezdolnosciDoPracy->IX_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy_Kod | FOREIGN KEY |
7 | FK_pd_Wspolnik_sl_TypIdentyfikatora | pw_TypIdentyfikatora->IX_sl_TypIdentyfikatora_Kod | FOREIGN KEY |
8 | FK_pd_Wspolnik_sl_TytulUbezpieczenia | pw_TytulUbezpieczenia->IX_sl_TytulUbezpieczenia_Kod | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
pw_Id | PRIMARY KEY |
Podatek wspólnika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pwr_Id | Identyfikator | int |
2 | pwr_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika | int |
3 | pwr_RokOd | Podatek obowiązuje od | int |
4 | pwr_Wartosc | Podatek (0-progresywny, 1-liniowy) | int |
5 | pwr_Platnosc | Płatność (0-miesięczna, 1-kwartalna) | int |
6 | pwr_CzyNaliczacUlgeDlaKlasySredniejWZaliczce | Czy naliczać ulgę dla klasy średniej w zaliczce (0 - nie, 1 - tak) | bit |
7 | pwr_ZaliczkaUproszczona | Zaliczka uproszczona | bit |
8 | pwr_ZaliczkaOdliczajZdr | Odliczaj skł. zdrow. od podatku | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_WspolnikPodatek_pd_Wspolnik | pwr_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pwr_Id | PRIMARY KEY |
Indywidualne podstawy ubezpieczeń wspólników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pwp_Id | Identyfikator | int |
2 | pwp_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika | int |
3 | pwp_Typ | Typ podstawy (0 - em-re, 1 - zdrowotne, 2 - ch-wy, 3 - procent składki wypadkowego) | int |
4 | pwp_DataOd | Początek obowiązywania podstawy | datetime |
5 | pwp_Wartosc | Wartość podstawy | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_WspolnikPodstawa_pd_Wspolnik | pwp_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pwp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja zaksięgowanych składek wspólników na ZUS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pws_Id | Identyfikator | int |
2 | pws_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika | int |
3 | pws_Rok | Rok składki | int |
4 | pws_Miesiac | Miesiąc składki | int |
5 | pws_PodstawaEmRe | Podstawa składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | money |
6 | pws_PodstawaChWy | Podstawa składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe | money |
7 | pws_PodstawaZdr | Podstawa składki na ubezpieczenia zdrowotne | money |
8 | pws_PodstawaEmRePrzekroczona | Czy przekroczono limit podstawy ubezpieczenia em-re | bit |
9 | pws_SkladkaEm | Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne | money |
10 | pws_SkladkaRe | Kwota składki na ubezpieczenie rentowe | money |
11 | pws_SkladkaChor | Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe | money |
12 | pws_SkladkaWyp | Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe | money |
13 | pws_SkladkiSpol | Kwota składki na FP | money |
14 | pws_SkladkaFP | Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne | money |
15 | pws_SkladkaZdr1 | Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 | money |
16 | pws_SkladkaZdr2 | Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 | money |
17 | pws_SkladkaZdr3 | Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od dochodu | money |
18 | pws_SkladkaRazem | pws_SkladkaEm + pws_SkladkaRe + pws_SkladkaChor + pws_SkladkaWyp + pws_SkladkaFP + pws_SkladkaZdr1 + pws_SkladkaZdr2 + pws_SkladkaZdr3 | money |
19 | pws_StatusKsiegowy | Status księgowy (0-nie zaimportowany, 1-zaimportowany, 3-zaksięgowany) | int |
20 | pws_IdKsiegi | nieużywane | int |
21 | pws_IdDekretu | nieużywane | int |
22 | pws_DataKsiegowania | Data księgowania składek | datetime |
23 | pws_IdKategorii | Identyfikator kategorii ze słownika | int |
24 | pws_SkladkaRazemSpolFP | money | |
25 | pws_RazemZdr | money | |
26 | pws_Zaplacono | Czy zapłacono składkę | bit |
27 | pws_DataZaplaty | Data zapłaty składki | datetime |
28 | pws_ZaksiegowaneSkladki | Czy dane składki zostały zaksięgowane (maska bitowa: 1-emerytalna, 2-rentowa, 4-chrobowa, 8-wypadkowa, 16-FP i FS) | int |
29 | pws_FormaPrawna | Forma opodatkowania (1-podatek wg skali, 2-podatek liniowy, 3-karta podatkowa, 4-ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) | int |
30 | pws_SumaPrzychodow | Suma przychodów w bieżącym roku klanedarzowym | money |
31 | pws_RozlicznieWedlugPrzychZZeszlegoRoku | Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów w poprzednim roku kalendarzowym | bit |
32 | pws_KwotaPrzychodowZZeszlegoRoku | Kwota przychodów z działaności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym | money |
33 | pws_KwotaDochoduZPoprzedniegoMiesiaca | Kwota przychodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie | money |
34 | pws_IdWspOsWspolpracujacej | Id wspolnika przypisanego do osoby współpracującej | int |
35 | pws_MozliwoscEdycjiWspolnika | Określa możliwość edycji wspólnika dla składki (zmiany związane z osobą współpracującą podczas przejścia na wersję 1.72) | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_WspolnikSkladka_pd_Wspolnik | pws_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_WspolnikSkladka_pd_Wspolnik_child | pws_IdWspOsWspolpracujacej->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
3 | FK_pd_WspolnikSkladka_sl_Kategoria | pws_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | IX_pd_WspolnikSkladka | pws_IdWspolnika; pws_Rok; pws_Miesiac | UNIQUE |
5 | ![]() |
pws_Id | PRIMARY KEY |
Historiowany sposób rozliczania składek ZUS dla wspólników.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pwss_Id | Identyfikator. | int |
2 | pwss_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika. | int |
3 | pwss_Od | Sposób rozliczania ZUS ważny od. | datetime |
4 | pwss_Do | Sposób rozliczania ZUS ważny do. | datetime |
5 | pwss_TypSkladki | Typ składki: 0 - Standardowy, 1 - Ulga na start (zwolnienie, 6 miesięcy), 2 - Mały ZUS (podstawa: 30% min. wynagr., 2 lata), 3 - Mały ZUS (wg przychodów). | int |
6 | pwss_SklUbezpEm | Naliczaj składkę na ubezpieczenie emerytalne. | bit |
7 | pwss_SklUbezpRent | Naliczaj składkę na ubezpieczenie rentowe. | bit |
8 | pwss_SklUbezpChor | Naliczaj składkę na ubezpieczenie chorobowe. | bit |
9 | pwss_SklUbezpWyp | Naliczaj składkę na ubezpieczenie wypadkowe. | bit |
10 | pwss_SklFP | Naliczaj składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. | bit |
11 | pwss_SklUbezpZdr | Naliczaj składkę na ubezpieczenie zdrowotne. | bit |
12 | pwss_RocznyPrzychod | Roczny przychód w poprzednim roku kalendarzowym. | money |
13 | pwss_LiczbaDni | Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. | int |
14 | pwss_MiesiecznyPrzychod | Przeciętny miesięczny przychód. | money |
15 | pwss_Wspolczynnik | Współczynnik na dany rok kalendarzowy. | money |
16 | pwss_Podstawa | Podstawa składek ZUS. | money |
17 | pwss_RocznyDochod | Roczny dochód w poprzednim roku kalendarzowym. | money |
18 | pwss_MiesiecznyDochod | Przeciętny miesięczny dochód. | money |
19 | pwss_TypSkladkiZdr | Typ składki zdrowotnej dla formy księgowości Podatek zryczałtowany: 0 - Na podstawie bieżącego roku, 1 - Na podstawie poprzedniego roku, 2 - Zwolnienie ze składki zdrowotnej. | int |
20 | pwss_PodstawaZdr | Podstawa składek zdrowotnych ZUS dla formy księgowości Podatek zryczałtowany. | money |
21 | pwss_RocznyPrzychodZdr | Roczny przychód w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystywany do składki zdrowotnej dla Podatku Zryczałtowanego. | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_WspolnikSposobSkladka_pd_Wspolnik | pwss_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pwss_Id | PRIMARY KEY |
Świadczenia i przerwy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pww_Id | Identyfikator | int |
2 | pww_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika | int |
3 | pww_Miesiac | Miesiąc, którego dotyczy zapis | datetime |
4 | pww_DataOd | Data początku świadczenia/przerwy | datetime |
5 | pww_DataDo | Data końca świadczenia/przerwy | datetime |
6 | pww_LiczbaDni | Liczba dni/wypłat przerwy/świadczenia | int |
7 | pww_KodSwiadczenia | Kod świadczenia/przerwy ze słownika | char (3) |
8 | pww_KodChoroby | Kod choroby | char (2) |
9 | pww_Kwota | Kwota świadczenia | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_WspolnikSwiadczenie_pd_Wspolnik | pww_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pd_WspolnikSwiadczenie_sl_KodSwiadczenia | pww_KodSwiadczenia->PK_sl_KodSwiadczenia | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pww_Id | PRIMARY KEY |
Ulgi wspólnika w ramach PIT-0
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pwup_Id | Identyfikator | int |
2 | pwup_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika | int |
3 | pwup_DataOd | Data rozpoczęcia obowiązywania ulgi | datetime |
4 | pwup_DataDo | Data zakończenia obowiązywania ulgi | datetime |
5 | pwup_DataKoncowaNieznana | Czy data zakończenia obowiązywania ulgi jest nieznana | bit |
6 | pwup_UlgaRodzina4PLUS | Czy ulga Rodzina 4+ | bit |
7 | pwup_UlgaDlaSeniora | Czy ulga dla pracującego seniora | bit |
8 | pwup_UlgaNaPowrot | Czy ulga na powrót | bit |
9 | pwup_Ksiegowane | Czy przychody zwolnione są księgowane | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pd_WspolnikUlgiPIT0_pd_Wspolnik | pwup_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pwup_Id | PRIMARY KEY |
Tabela z zapytaniami dla dostosowania działania wybranych alorytmów programu.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pgns_Id | Identyfikator | int |
2 | pgns_Typ | Id określające jakiego rodzaju funkcjonalność jest obsługiwana | int |
3 | pgns_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
4 | pgns_Definicja | Zapytanie SQL spełniające funkcjonalność | text (2147483647) |
5 | pgns_TytulDialoguParametrow | varchar (50) | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pgns_Id | PRIMARY KEY |
Domyślna klasyfikacja kont
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pdkk_Nr | Oznaczenie źródła, kategorii lub podkategorii | varchar (3) |
2 | pdkk_Nazwa | Nazwa sklasyfikowania | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pdkk_Nr | PRIMARY KEY |
Kartoteki powiązane
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kw_Id | Identyfikator kartoteki | int |
2 | kw_Typ | Typ kartoteki (0-stała, 1-zwykła(użytkownika), 2-filtrowana) | int |
3 | kw_IdZrodla | Identyfikator kartoteki zródłowej dla filtrowanej (lub 0-dla zwykłej) (lub kw_Id dla stałej) | int |
4 | kw_Nazwa | Nazwa kartoteki | varchar (50) |
5 | kw_Zablokowana | Czy kartoteka jest zablokowana | bit |
6 | kw_DlugoscAnalityki | Długość analityki obiektów kartoteki | int |
7 | kw_Wbudowana | Czy kartoteka wbudowana (nie mażna usuwać) | bit |
8 | kw_Filtruj1 | Czy filtrować po atrybucie 1 | bit |
9 | kw_Filtruj2 | Czy filtrować po atrybucie 2 | bit |
10 | kw_Filtruj3 | Czy filtrować po atrybucie 3 | bit |
11 | kw_Filtr1 | Wartość atrybutu do filtra 1 | int |
12 | kw_Filtr2 | Wartość atrybutu do filtra 2 | int |
13 | kw_Filtr3 | Wartość atrybutu do filtra 3 | int |
14 | kw_FiltrujSql | Czy filtrować po zapytaniu SQL | bit |
15 | kw_FiltrSql | Fragment zapytania dla filtra SQL | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kw_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje własnych kartotek powiązanych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kwp_Id | Identyfikator pozycji kartoteki | int |
2 | kwp_IdKartoteki | Identyfikator kartoteki | int |
3 | kwp_Nazwa | Nazwa pozycji kartoteki | varchar (50) |
4 | kwp_NrAnalityki | Numer analityki pozycji kartoteki | varchar (10) |
Założenia: | |||
1 | FK_pk_KartotekaPozycja_pk_Kartoteka | kwp_IdKartoteki->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
kwp_Id | PRIMARY KEY |
Klasyfikacja kont syntetycznych na potrzeby JPK_KR
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkk_Id | Identyfikator klasyfikacji | int |
2 | pkk_IdRokuObrotowego | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | pkk_Typ | Typ zaklasyfikowania; 1-zespół, 2-kategoria, 3-podkategoria | int |
4 | pkk_Nr | Oznaczenie źródła, kategorii lub podkategorii | varchar (3) |
5 | pkk_Nazwa | Nazwa sklasyfikowania | varchar (255) |
6 | pkk_Kategoria | varchar (2) | |
7 | pkk_Zespol | varchar (1) | |
Założenia: | |||
1 | FK_pk_KlasyfikacjaKont_pd_RokObrotowy | pkk_IdRokuObrotowego->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pkk_Id | PRIMARY KEY |
Konta specjalne i sposób tworzenia nazw kont kartotekowych (dane roczne)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksp_IdRoku | Identyfikator roku | int |
2 | ksp_RozliczanieKosztow | Konto Rozliczanie kosztów | varchar (50) |
3 | ksp_RozliczeniaMOkrKosztow | Konto Rozliczeń międzyokresowych kosztów | varchar (50) |
4 | ksp_RozrachDostDet | Analityka rozrachunków z dostawcami detalicznymi | varchar (5) |
5 | ksp_RozrachOdbDet | Analityka rozrachunków z odbiorcami detalicznymi | varchar (5) |
6 | ksp_DodatnichRoznicKurs | Konto dodatnich różnic kursowych | varchar (50) |
7 | ksp_UjemnychRoznicKurs | Konto ujemnych różnic kursowych | varchar (50) |
8 | ksp_PrzychPrzyszlychOkr | Konto przychodów przyszłych okresów | varchar (50) |
9 | ksp_KorektaZaokraglen | Konto różnic zaokrągleń | varchar (50) |
10 | ksp_NKK_Dost | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - dostawcy | int |
11 | ksp_NKK_Odb | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - odbiorcy | int |
12 | ksp_NKK_Prac | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - pracownicy | int |
13 | ksp_NKK_Wsp | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - wspólnicy | int |
14 | ksp_NKK_US | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - urzędy skarbowe | int |
15 | ksp_NKK_ZUS | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - oddziały ZUS | int |
16 | ksp_NKK_ST | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - środki trwałe | int |
17 | ksp_NKK_WNiP | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - wartości niematerialne i prawne | int |
18 | ksp_NKK_RB | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - rachunki bankowe podmiotu | int |
19 | ksp_NKK_Kasa | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - kasy gotówkowe | int |
20 | ksp_NKK_Mag | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - magazyny | int |
21 | ksp_NKK_MPK | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - miejsca powstawania kosztów | int |
22 | ksp_NKK_GrTow | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - grupy towarowe | int |
23 | ksp_NKK_Zlecenia | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - zlecenia | int |
24 | ksp_NKK_Pojazdy | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - pojazdy | int |
25 | ksp_NKK_MK | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - koszty międzyokresowe | int |
26 | ksp_NiezrealizowanychDRoznicKurs | Konto niezrealizowanych różnic kursowych dodatnich | varchar (50) |
27 | ksp_NiezrealizowanychURoznicKurs | Konto niezrealizowanych różnic kursowych ujemnych | varchar (50) |
28 | ksp_KosztyDRoznicKurs | Konto dodatnich różnic kursowych - koszty | varchar (50) |
29 | ksp_KosztyURoznicKurs | Konto ujemnych różnic kursowych - koszty | varchar (50) |
30 | ksp_KompDRoznicKurs | Konto dodatnich różnic dla kompensat | varchar (50) |
31 | ksp_KompURoznicKurs | Konto ujemnych różnic dla kompensat | varchar (50) |
32 | ksp_NKK_InIst | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - inne instytucje | int |
33 | ksp_NiezrDodatnichRoznicKursFin | Konto niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych od środków pieniężnych | varchar (50) |
34 | ksp_NiezrUjemnychRoznicKursFin | Konto niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych od środków pieniężnych | varchar (50) |
35 | ksp_ZrealDodatnichRoznicKursFin | Konto zrealizowanych dodatnich różnic kursowych od środków pieniężnych | varchar (50) |
36 | ksp_ZrealUjemnychRoznicKursFin | Konto zrealizowanych ujemnych różnic kursowych od środków pieniężnych | varchar (50) |
37 | ksp_NKK_PPK | Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - koszty międzyokresowe | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pk_Parametry_pd_RokObrotowy | ksp_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ksp_IdRoku | PRIMARY KEY |
Plan kont
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ko_Id | Identyfikator konta | int |
2 | ko_IdRokuObrotowego | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | ko_Nr | Numer konta | varchar (50) |
4 | ko_Nazwa | Nazwa konta | varchar (255) |
5 | ko_NazwaObca1 | Nazwa obca konta 1 | varchar (255) |
6 | ko_NazwaObca2 | Nazwa obca konta 2 | varchar (255) |
7 | ko_Opis | Opis konta | varchar (255) |
8 | ko_Poziom | Poziom konta | int |
9 | ko_JestLisciem | Czy konto jest liściem | bit |
10 | ko_Bilansowe | Czy konto jest bilansowe | bit |
11 | ko_Wynikowe | bit | |
12 | ko_Pozabilansowe | Czy konto jest bilansowe pozabilansowe | bit |
13 | ko_Rozrachunkowe | Czy konto jest rozrachunkowe | bit |
14 | ko_Powiazane | Czy konto jest powiązane z kartoteką | bit |
15 | ko_IdKartoteki | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) | int |
16 | ko_Kartotekowe | Czy konto jest kartotekowe | bit |
17 | ko_IdElementuKartoteki | Identyfikator elementu kartoteki, z którym konto jest związane | int |
18 | ko_IdStawkiVAT | Identyfikator stawki VAT | int |
19 | ko_Walutowe | Czy konto jest kontem walutowym. | bit |
20 | ko_Waluta | Waluta konta. | char (3) |
21 | ko_PodlegaWycenie | Czy konto podlega wycenie bilansowej. | bit |
22 | ko_IdKartoteki01 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 1 | int |
23 | ko_IdKartoteki02 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 2 | int |
24 | ko_IdKartoteki03 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 3 | int |
25 | ko_IdKartoteki04 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 4 | int |
26 | ko_IdKartoteki05 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 5 | int |
27 | ko_RozrachObj_Id | Id obiektu rozrachunkowego (dotyczy obiektów kontrahent, instytucja, pracownik) | int |
28 | ko_RozrachObj_Typ | Typ obiektu rozrachunkowego (patrz pk_Kartoteka) | int |
29 | ko_IdBiezacejKartoteki | Identyfikator kartoteki powiazanej związanej z kontem | int |
30 | ko_IdKategorii | Domyślna kategoria dla pozycji w dekrecie | int |
31 | ko_KategoriaWymagana | Wymagalność kategorii | bit |
32 | ko_Syntetyka | varchar (3) | |
Założenia: | |||
1 | CK_pk_PlanKont_ObjRozrach | ([ko_RozrachObj_Id] IS NULL AND [ko_RozrachObj_Typ] IS NULL OR [ko_RozrachObj_Id] IS NOT NULL AND [ko_RozrachObj_Typ] IS NOT NULL) | CHECK |
2 | CK_pk_PlanKont_Waluta | ([ko_Walutowe]=(0) AND [ko_Waluta] IS NULL OR [ko_Walutowe]=(1) AND [ko_Waluta] IS NOT NULL) | CHECK |
3 | CK_pk_PlanKont_Walutowe | ([ko_JestLisciem]<>(0) AND ([ko_Rozrachunkowe]=(0) OR [ko_Walutowe]=(0)) OR [ko_JestLisciem]=(0)) | CHECK |
4 | CK_pk_PlanKont_Wycena | ([ko_Walutowe]=(1) AND [ko_Bilansowe]=(1) AND [ko_Waluta]<>'PLN' OR [ko_PodlegaWycenie]=(0)) | CHECK |
5 | FK_pk_PlanKont_pd_RokObrotowy | ko_IdRokuObrotowego->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
6 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka | ko_IdKartoteki->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
7 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_ko_IdBiezacejKartoteki | ko_IdBiezacejKartoteki->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
8 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_Level_01 | ko_IdKartoteki01->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
9 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_Level_02 | ko_IdKartoteki02->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
10 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_Level_03 | ko_IdKartoteki03->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
11 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_Level_04 | ko_IdKartoteki04->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
12 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_Level_05 | ko_IdKartoteki05->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
13 | FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_ObjRozrachunkowy | ko_RozrachObj_Typ->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
14 | FK_pk_PlanKont_sl_StawkaVAT | ko_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
15 | ![]() |
ko_Id | PRIMARY KEY |
Wzorcowy plan kont
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kow_Nr | Numer konta | varchar (50) |
2 | kow_Nazwa | Nazwa konta | varchar (255) |
3 | kow_Poziom | Poziom konta | int |
4 | kow_Bilansowe | Czy konto jest bilansowe | bit |
5 | kow_Wynikowe | Czy konto jest bilansowe wynikowe | bit |
6 | kow_Pozabilansowe | Czy konto jest bilansowe pozabilansowe | bit |
7 | kow_Rozrachunkowe | Czy konto jest rozrachunkowe | bit |
8 | kow_Powiazane | Czy konto jest powiązane z kartoteką | bit |
9 | kow_IdKartoteki | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych) | int |
10 | kow_IdStawkiVAT | Identyfikator stawki VAT | int |
11 | kow_DlaSpCywilnej | Czy konto istnieje dla spółek prawa cywilnego | bit |
12 | kow_DlaSpHandlowej | Czy konto istnieje dla spółek prawa handlowego | bit |
13 | kow_DlaDzHandlowej | Czy konto istnieje dla spółek prowadzących działalność handlową | bit |
14 | kow_DlaDzUslugowej | Czy konto istnieje dla spółek prowadzących działalność usługową | bit |
15 | kow_DlaDzProdukcyjnej | Czy konto istnieje dla spółek prowadzących działalność produkcyjną | bit |
16 | kow_DlaJednoosobowej | Czy konto istnieje dla jednosobowej działalności gospodarczej | bit |
17 | kow_IdKartoteki01 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 1 | int |
18 | kow_IdKartoteki02 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 2 | int |
19 | kow_IdKartoteki03 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 3 | int |
20 | kow_IdKartoteki04 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 4 | int |
21 | kow_IdKartoteki05 | Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 5 | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pk_Wzorzec_pk_Kartoteka | kow_IdKartoteki->PK_pk_Kartoteka | FOREIGN KEY |
2 | FK_pk_Wzorzec_sl_StawkaVAT | kow_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
kow_Nr; kow_DlaJednoosobowej | PRIMARY KEY |
Listy płac
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lp_Id | Identyfikator listy płac | int |
2 | lp_Tytul | Nazwa listy płac | varchar (50) |
3 | lp_Numer | Numer listy płac | varchar (30) |
4 | lp_Data | Data za kiedy wystawiana jest lista płac (ważny jest miesiac i rok) | datetime |
5 | lp_DataWyplaty | Data wypłaty (miesiąc wypłaty lub kolejny - do 10 dnia) | datetime |
6 | lp_DataZUS | Data przekazania składek do ZUS | datetime |
7 | lp_StatusImportu | Status zaksięgowania: 0 - nie zaksięgowana, 1 - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana | int |
8 | lp_Zatwierdzona | Czy lista płac została zatwierdzona | bit |
9 | lp_IdKategorii | Identyfikator kategorii listy płac | int |
10 | lp_Glowna | Typ listy płac (główna lub dodatkowa) | bit |
11 | lp_StatusImportuSkladek | Status zaksięgowania składek: 0 - nie zaksięgowana, 1 - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana | int |
12 | lp_RokPrzychodu | Rok kalendarzowy, za który jest należny przychód (potrzebne m. in. do RPA) | int |
13 | lp_DataWplatyPPK | Data wpłaty PPK do instytucji finansowej | datetime |
14 | lp_StatusImportuPPK | Status importu składek PPK (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pl_ListaPlac_sl_Kategoria | lp_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | IX_pl_ListaPlacNumer | lp_Numer | UNIQUE |
3 | ![]() |
lp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pucp_Id | Identyfikator | int |
2 | pucp_GenerowanyRaport | Generowany raport (0 - żaden; 1 - RCA; 2 - RZA) | int |
3 | pucp_SkladkaUbezpEm | Czy naliczać składki na ubezp. emerytalne | bit |
4 | pucp_SkladkaUbezpRe | Czy naliczać składki na ubezp. rentowe | bit |
5 | pucp_SkladkaUbezpChor | Czy naliczać składki na ubezp. chorobowe | bit |
6 | pucp_SkladkaUbezpWyp | Czy naliczać składki na ubezp. wypadkowe | bit |
7 | pucp_SkladkaUbezpZdr | Czy naliczać składki na ubezp. zdrowotne | bit |
8 | pucp_SkladkaFP | Czy naliczać składki na FP | bit |
9 | pucp_SkladkaFGSP | Czy naliczać składki na FGŚP | bit |
10 | pucp_PrzelewNaKonto | Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać; 1-całość; 2-określona kwota) | int |
11 | pucp_PrzelewKwota | Kwota przelewana na konto | money |
12 | pucp_RachPodatek | Stopa procentowa podatku dla rachunków | money |
13 | pucp_RachKUP | Procent KUP dla rachunków | money |
Założenia: | |||
1 | CK_pl_ParametryUmowyCP | ([pucp_Id]=(1)) | CHECK |
2 | ![]() |
pucp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry umów o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pup_Id | Identyfikator | int |
2 | pup_GenerowanyRaport | Generowany raport (0 - żaden; 1 - RCA; 2 - RZA) | int |
3 | pup_KosztyUzyskania | Sposób postępowania z kosztami uzyskania przychodu (0 - nie odliczać, 1 - odliczać, 2 - odliczać powiększone o 25%, 3 - odliczać powiększone o 50%) | int |
4 | pup_PrzelewNaKonto | Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać; 1-całość; 2-określona kwota) | int |
5 | pup_PrzelewKwota | Kwota przelewana na konto | money |
Założenia: | |||
1 | CK_pl_ParametryUmowyOPrace | ([pup_Id]=(1)) | CHECK |
2 | ![]() |
pup_Id | PRIMARY KEY |
Rachunki do umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ru_Id | Identyfikator rachunku | int |
2 | ru_IdUmowy | Identyfikator umowy | int |
3 | ru_DataWystawienia | Data wystawienia rachunku | datetime |
4 | ru_DataZUS | Data przekazania składek do ZUS | datetime |
5 | ru_Numer | Numer rachunku | varchar (30) |
6 | ru_Kwota | Kwota na rachunku | money |
7 | ru_KwotaBrutto | Kwota brutto | money |
8 | ru_KosztUzyskProcent | Koszty uzyskania procentowo | money |
9 | ru_KosztUzysk | Koszty uzyskania kwotowo | money |
10 | ru_PodstawaOpodatkowania | Kwota do opodatkowania | money |
11 | ru_PodatekProcent | Podatek procentowo | money |
12 | ru_Podatek | Kwota podatku | money |
13 | ru_UbezpZdrowotne | Ubezpieczenie zdrowotne | money |
14 | ru_ZaliczkaNaPodatek | Zaliczka na podatek | money |
15 | ru_KwotaNetto | Kwota netto | money |
16 | ru_UbezpZdrowotne2 | Ubezpieczenie zdrowotne | money |
17 | ru_PracownikOtrzymuje | Pracownik otrzymuje | money |
18 | ru_Przelew | Pracownik otrzymuje | money |
19 | ru_ObciazeniePracodawcy | Całkowite obciążenie pracodawcy | money |
20 | ru_ZUSEmer1Prac | Składa ZUS na fundusz emerytalny (I- filar) płacona przez pracownika | money |
21 | ru_ZUSEmer2Prac | Składa ZUS na fundusz emerytalny (II- filar) płacona przez pracownika | money |
22 | ru_ZUSEmer1Firma | Składa ZUS na fundusz emerytalny (I- filar) płacona przez pracodawcę | money |
23 | ru_ZUSRentPrac | Składa ZUS na fundusz rentowy płatna przez pracownika | money |
24 | ru_ZUSRentFirma | Składa ZUS na fundusz rantowy płatna przez pracodawcę | money |
25 | ru_ZUSChorPrac | Składa ZUS na fundusz chorobowy płatna przez pracownika | money |
26 | ru_ZUSWypFirma | Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę | money |
27 | ru_ZUSFirma | Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę | money |
28 | ru_ZUSPrac | Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę | money |
29 | ru_FP | Składka na fundusz pracy | money |
30 | ru_FGSP | Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | money |
31 | ru_ZUSRazem | Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę | money |
32 | ru_StatusImportu | Status zaksięgowania: 0 - nie zaksięgowana, 1 - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana | int |
33 | ru_StatusImportuSkladek | Status zaksięgowania składek: 0 - nie zaksięgowana, 1 - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana | int |
34 | ru_IdOsobyWyst | Identyfikator osoby wystawiającej (z personelu) | int |
35 | ru_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
36 | ru_PonizejLimituPIT8B | Czy kwota rachunku jest poniżej limitu PIT-8B | bit |
37 | ru_PodstUbEmerRent | Podstawa ubezpieczenia em-re | money |
38 | ru_PodstUbEmerRentPrzekroczona | Czy podstawa ubezpieczenia em-re przekroczyła roczny limit | bit |
39 | ru_Ryczalt | Czy rachunek jest ryczałtowy | bit |
40 | ru_RokPrzychodu | Rok kalendarzowy, za który jest należny przychód (potrzebne m. in. do RPA) | int |
41 | ru_PrzychodObjetyZwolnieniemZPIT | Kwota przychodu objęta zwolnieniem z PIT dla osób do 26 lat | money |
42 | ru_ZusPracZeZwolnionych | Suma składek ZUS płatnych przez pracownika od składników zwolnionych z podatku z tytułu zwolnienia dla osób do 26 lat | money |
43 | ru_PodstUbZdr | Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego | money |
44 | ru_PodstUbZdrZeZwolnionych | Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego od części zwolnionej z opodatkowania z tytułu zwolnienia dla osób do 26 lat | money |
45 | ru_DataWplatyPPK | Data przekazania wpłaty PPK do instytucji finansowej | datetime |
46 | ru_PodstPPK | Podstawa PPK | money |
47 | ru_WplataPodstPracodawcyPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracodawcy | money |
48 | ru_WplataDodatkPracodawcyPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracodawcy | money |
49 | ru_WplataPodstPracownikaPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracownika | money |
50 | ru_WplataDodatkPracownikaPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracownika | money |
51 | ru_WplataPracodawcyPPKDoPodatkuOryg | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, która powinna zostać opodatkowana. | money |
52 | ru_WplataPracodawcyPPKDoPodatku | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, od której został naliczony podatek. | money |
53 | ru_WplataPracodawcyPPKZeZwolnionych | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, która wchodzi do podstawy opodatkowania, ale została objęta zwolnieniem z podatku dla osób do 26 lat. | money |
54 | ru_StatusImportuPPK | Status importu składek PPK (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
55 | ru_ZusPracZdrZeZwolnionych | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od części zwolnionej z podatku z tytułu zwolnienia dla osób do 26 lat | money |
56 | ru_ZaliczkaNaPodatekOryginalna | Zaliczka na podatek oryginalna | money |
57 | ru_ZaliczkaNaPodatekWirtualna | Zaliczka na podatek wirtualna liczona do odraczania | money |
58 | ru_ZaliczkaNaPodatekBilans | Bilans zaliczki na podatek podczas odraczania | money |
59 | ru_RodzajUlgi | Rodzaj ulgi z podatku PIT 0-brakUlgi, 1-ulgaDlaMlodych, 2-ulga4DzieciPlus, 3-ulgaNaPowrot, 4-ulgaDlaSeniorow | int |
60 | ru_MiesiecznaUlgaPodatkowa | Kwota miesięcznej ulgi podatkowej | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pl_RachunekDoUmowyCP_pd_Uzytkownik | ru_IdOsobyWyst->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pl_RachunekDoUmowyCP_sl_Kategoria | ru_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_pl_Rachunki_pl_UmowyCywilnoprawne | ru_IdUmowy->PK_pl_UmowaCP | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
ru_Id | PRIMARY KEY |
Tagi do wypełniania umów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tag_Id | Identyfikator | int |
2 | tag_Tekst | Tekst taga | varchar (50) |
3 | tag_Tabela | Tabela z której pobierane są dane | varchar (50) |
4 | tag_Pole | Pole którego wartość jest pobierana | varchar (50) |
5 | tag_Grupa | Rodzaj tagu (grupa) | int |
6 | tag_Ekstra | Pole do wykorzystania | int |
Założenia: | |||
1 | IX_pl_Tag | tag_Tekst | UNIQUE |
2 | ![]() |
tag_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ucp_Id | Identyfikator | int |
2 | ucp_IdPracownika | Pracownik | int |
3 | ucp_Numer | Numer | varchar (30) |
4 | ucp_Opis | Opis umowy | varchar (255) |
5 | ucp_Tresc | Treść umowy | text (2147483647) |
6 | ucp_Kwota | Kwota na umowie | money |
7 | ucp_Rodzaj | Rodzaj (1 - na czas nieokreślony; 2 - na czas określony) | int |
8 | ucp_DataOd | Data początku | datetime |
9 | ucp_DataDo | Data końca umowy | datetime |
10 | ucp_DataRozwiazania | Data rozwiązania umowy | datetime |
11 | ucp_PowodRozwiazania | Powód rozwiązania umowy (ze słownika) | varchar (255) |
12 | ucp_TytulUbezp | Kod tytułu ubezpieczenia (ze słownika) - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem | varchar (4) |
13 | ucp_GenerowanyRaport | Generowany raport (0 - żaden; 1 - RCA; 2 - RZA) | int |
14 | ucp_SkladkaUbezpEm | Czy naliczać składki na ubezp. emerytalne | bit |
15 | ucp_SkladkaUbezpRe | Czy naliczać składki na ubezp. rentowe | bit |
16 | ucp_SkladkaUbezpChor | Czy naliczać składki na ubezp. chorobowe | bit |
17 | ucp_SkladkaUbezpWyp | Czy naliczać składki na ubezp. wypadkowe | bit |
18 | ucp_SkladkaUbezpZdr | Czy naliczać składki na ubezp. zdrowotne | bit |
19 | ucp_SkladkaFP | Czy naliczać składki na FP | bit |
20 | ucp_SkladkaFGSP | Czy naliczać składki na FGŚP | bit |
21 | ucp_PrzelewNaKonto | Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać; 1-całość; 2-określona kwota) | int |
22 | ucp_PrzelewKwota | Kwota przelewana na konto | money |
23 | ucp_Rozwiazana | Czy umowa została rozwiązana | bit |
24 | ucp_ZwolnienieZPodatku | Czy dla umowy uwzględniać zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 lat | bit |
25 | ucp_UmowaZlecenie | Znacznik określa, czy umowa jest umową zleceniem potrzebne do PIT-11). | bit |
26 | ucp_CzyNaliczacZaliczke | Czy naliczać zaliczkę na podatek | bit |
27 | ucp_CzyOdraczacPoborZaliczki | Czy odraczać pobór zaliczki na podatek | bit |
28 | ucp_WymiarMiesiecznejUlgiPodatkowej | Wymiar miesięcznej ulgi podatkowej | int |
29 | ucp_CzyOdliczacUlge | Czy odliczać ustawową ulgę podatkową | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_pl_UmowaCP | (([ucp_Rodzaj]=(1) OR [ucp_Rodzaj]=(2)) AND ([ucp_Rozwiazana]=(0) OR [ucp_Rozwiazana]=(1) AND [ucp_DataRozwiazania] IS NOT NULL) AND ([ucp_DataDo] IS NULL OR [ucp_DataDo]>=[ucp_DataOd]) AND ([ucp_DataRozwiazania] IS NULL OR [ucp_DataRozwiazania]>=[ucp_DataOd]) AND ([ucp_DataRozwiazania] IS NULL OR [ucp_DataDo] IS NULL OR [ucp_DataRozwiazania]<=[ucp_DataDo])) | CHECK |
2 | FK_pl_UmowaCP_sl_TytulUbezpieczenia | ucp_TytulUbezp->IX_sl_TytulUbezpieczenia_Kod | FOREIGN KEY |
3 | FK_pl_UmowyCywilnoprawne_pr_Pracownik | ucp_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
ucp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja umów o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | up_Id | Identyfikator umowy | int |
2 | up_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | up_Numer | Numer umowy | varchar (30) |
4 | up_Rodzaj | Rodzaj umowy (1 - na czas nieokreślony; 2 - na czas określony; 3 - na okres próbny) | int |
5 | up_DataOd | Data początku umowy | datetime |
6 | up_DataDo | Data końca umowy | datetime |
7 | up_DataRozwiazania | Data rozwiązania umowy | datetime |
8 | up_PowodRozwiazania | Powód rozwiązania umowy | varchar (255) |
9 | up_TytulUbezp | Kod tytułu ubezpieczenia - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem | varchar (4) |
10 | up_GenerowanyRaport | Generowany raport (0 - żaden; 1 - RCA; 2 - RZA) | int |
11 | up_KosztyUzyskania | Sposób postępowania z kosztami uzyskania przychodu (0 - nie odliczać, 1 - odliczać, 2 - odliczać powiększone) | int |
12 | up_PrzelewNaKonto | Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać, 1-całość, 2-określona kwota) | int |
13 | up_PrzelewKwota | Kwota przelewana na konto | money |
14 | up_CzyOdliczacUlge | Czy odliczać ustawową ulgę podatkową | bit |
15 | up_CzyNaliczacPodatek | Czy naliczać podatek dochodowy | bit |
16 | up_Tresc | Treść umowy | text (2147483647) |
17 | up_Rozwiazana | Czy umowa została rozwiązana | bit |
18 | up_EtatLicznik | Wymiar czasu pracy - licznik | int |
19 | up_EtatMianownik | Wymiar czasu pracy - mianownik | int |
20 | up_CzyNaliczacFGSP | Znacznik okreslajacy czy naliczac FGFP | bit |
21 | up_CzyNaliczacFP | Znacznik okreslajacy czy naliczac FP | bit |
22 | up_CzyNaliczacUlgeDlaKlasySredniej | Czy naliczac ulge dla klasy średniej | bit |
23 | up_CzyOdraczacPoborZaliczki | Czy odraczać pobór zaliczki na podatek | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_pl_UmowaOPrace | (([up_Rodzaj]=(1) OR [up_Rodzaj]=(2) OR [up_Rodzaj]=(3)) AND ([up_Rozwiazana]=(0) OR [up_Rozwiazana]=(1) AND [up_DataRozwiazania] IS NOT NULL) AND ([up_DataDo] IS NULL OR [up_DataDo]>=[up_DataOd]) AND ([up_DataRozwiazania] IS NULL OR [up_DataRozwiazania]>=[up_DataOd]) AND ([up_DataRozwiazania] IS NULL OR [up_DataDo] IS NULL OR [up_DataRozwiazania]<=[up_DataDo])) | CHECK |
2 | FK_pl_UmowaOPrace_sl_TytulUbezpieczenia | up_TytulUbezp->IX_sl_TytulUbezpieczenia_Kod | FOREIGN KEY |
3 | FK_pl_UmowyOPrace_pr_Pracownik | up_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
up_Id | PRIMARY KEY |
Składniki płacowe na umowie o pracę służące do wyliczania wypłat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ups_Id | Identyfikator | int |
2 | ups_IdWzorca | Identyfikator wzorca składnika płacowego | int |
3 | ups_IdUmowy | Identyfikator schematu wynagrodzeń | int |
4 | ups_NazwaSkladnika | Nazwa składnika płacowego | varchar (50) |
5 | ups_Wartosc | Wartość (kwota) | money |
6 | ups_Parametr | Wartość (parametr) | money |
7 | ups_DataOd | Data obowiązywania schematu - od dnia | datetime |
8 | ups_DataDo | Data obowiązywania schematu - do dnia | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pl_UmowaOPraceSkladnik_pl_UmowaOPrace | ups_IdUmowy->PK_pl_UmowaOPrace | FOREIGN KEY |
2 | FK_pl_UmowaOPraceSkladnik_sl_WzorzecSkladnikaPlacowego | ups_IdWzorca->PK_sl_WzorzecSkladnikaPlacowego | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ups_Id | PRIMARY KEY |
Wypłaty
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wyp_Id | Identyfikator | int |
2 | wyp_IdListyPlac | Wynagrodzenie netto | int |
3 | wyp_IdUmowy | Identyfikator umowy | int |
4 | wyp_Opis | Opis | varchar (255) |
5 | wyp_BrPodstawa | Brutto - podstawa | money |
6 | wyp_BrGodzNadliczbowe | Brutto - godziny nadliczbowe | money |
7 | wyp_BrGodzNocne | Brutto - godziny nocne | money |
8 | wyp_BrAkord | Brutto - akord | money |
9 | wyp_BrProwizja | Brutto - prowizja | money |
10 | wyp_BrPremiaProcOdPodst | Brutto - premia od podstawy | money |
11 | wyp_BrPremiaUznaniowa | Brutto - premia uznaniowa | money |
12 | wyp_BrNagrodaRegul | Brutto - nagroda regulaminowa | money |
13 | wyp_BrWynagrChorob | Brutto - wynagrodzenie chorobowe | money |
14 | wyp_BrWynagrUrlop | Brutto - wynagrodzenie urlopowe | money |
15 | wyp_BrEkwiwalentZaUrlop | Brutto - ekwiwalent za urlop | money |
16 | wyp_BrDodatekFunkc | Brutto - dodatek funkcyjny | money |
17 | wyp_BrDodatekZaWysluge | Brutto - dodatek za wysługę lat | money |
18 | wyp_BrDodatekZaWarUciazliw | Brutto - dodatek za pracę w warunkach uciążliwych | money |
19 | wyp_BrInnePrac | Brutto - inne płatne przez pracowdawcę | money |
20 | wyp_BrZasilekOpiekunczy | Brutto - zasiłek opiekuńczy | money |
21 | wyp_BrZasilekWyrownawczy | Brutto - zasiłek wyrównawczy | money |
22 | wyp_BrSwiadczRehabilit | Brutto - świadczenia rehabilitacyjne | money |
23 | wyp_BrZasilekChorobowy | Brutto - zasiłek chorobowy | money |
24 | wyp_BrZasilekMacierzynski | Brutto - zasiłek macierzyński | money |
25 | wyp_BrInneZus | Brutto - inne płatne przez ZUS | money |
26 | wyp_BrInneEmRe | Brutto - inne, od których naliczna jest składka na ubezpieczenia em-re | money |
27 | wyp_BrInneChWy | Brutto - inne, od których naliczna jest składka na ubezpieczenia ch-wy | money |
28 | wyp_BrInneZdr | Brutto - inne, od których naliczna jest składka na ubezpieczenie zdrowotne | money |
29 | wyp_BrZasilkiZUS | Brutto - zasilki ZUS (suma składników brutto płatnych przez ZUS) | money |
30 | wyp_BruttoDuze | Brutto duże | money |
31 | wyp_BruttoMale | Brutto małe | money |
32 | wyp_KosztUzysk | Koszty uzyskania przychodu | money |
33 | wyp_PodstawaOpodatkowania | Podstawa opodatkowania | money |
34 | wyp_Podatek | Naliczony wg podstawy podatek | money |
35 | wyp_Odliczenia | Odliczenia (ulga miesięczna) | money |
36 | wyp_UbezpZdrowotne | Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku | money |
37 | wyp_ZaliczkaNaPodatek | Zaliczka na podatek | money |
38 | wyp_Netto | Netto | money |
39 | wyp_UbezpZdrowotne2 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku | money |
40 | wyp_NeDoplaty | Netto - dopłaty | money |
41 | wyp_NePotracenia | Netto - potrącenia | money |
42 | wyp_NeZasilekRodzinny | Netto - zasiłek rodzinny | money |
43 | wyp_NeZasilekPielegnacyjny | Netto - zasiłek pielęgnacyjny | money |
44 | wyp_NeZasilekPorodowy | Netto - zasiłek porodowy | money |
45 | wyp_NeZasilekPogrzebowy | Netto - zasiłek pogrzebowy | money |
46 | wyp_NeZasilekWychowawczy | Netto - zasiłek wychowawczy | money |
47 | wyp_NeInnePrac | Netto - inne płatne przez pracowdawcę | money |
48 | wyp_NeInneZus | Netto - inne płatne przez ZUS | money |
49 | wyp_NeZasilkiZUS | Netto - suma składników płatnych przez ZUS | money |
50 | wyp_NeRazem | Netto - suma wszystkich składników | money |
51 | wyp_PracownikOtrzymuje | Pracownik otrzymuje | money |
52 | wyp_Przelew | Kwota do przelewu | money |
53 | wyp_ZusEmer1Prac | Składka na ubezpieczenie emerytalne I (pracownik) | money |
54 | wyp_ZusEmer1Firma | Składka na ubezpieczenie emerytalne I (pracodawca) | money |
55 | wyp_ZusEmer2Prac | Składka na ubezpieczenie emerytalne II (pracownik) | money |
56 | wyp_ZusRentPrac | Składka na ubezpieczenie rentowe (pracownik) | money |
57 | wyp_ZusRentFirma | Składka na ubezpieczenie rentowe (pracodawca) | money |
58 | wyp_ZusChorPrac | Składka na ubezpieczenie chorobowe (pracownik) | money |
59 | wyp_ZusWypFirma | Składka na ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca) | money |
60 | wyp_Fp | Składka na FP | money |
61 | wyp_FGSP | Składka na FGŚP | money |
62 | wyp_ZUSPrac | Suma składek ZUS pracownika | money |
63 | wyp_ZUSFirma | Suma składek ZUS pracodawcy | money |
64 | wyp_ZUS | Suma składek ZUS pracownika i pracodawcy | money |
65 | wyp_ZUSZasilki | Suma składników netto i brutto płatnych przez ZUS | money |
66 | wyp_ZUSRazem | Suma rozliczeń z ZUS | money |
67 | wyp_ObciazeniePracodawcy | Całkowite obciążenie pracodawcy | money |
68 | wyp_PodstUbEmerRent | Podstawa ubezpieczenia em-re | money |
69 | wyp_PodstUbChorWyp | Podstawa ubezpieczenia ch-wy | money |
70 | wyp_PodstUbZdr | Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego | money |
71 | wyp_PodstUbEmerRentPrzekroczona | Czy przekroczono limit podstawy ubezpieczenia em-re | bit |
72 | wyp_IdOsobyWyst | Identyfikator osoby wystawiajacej | int |
73 | wyp_PrzychodObjetyZwolnieniemZPIT | Kwota przychodu objęta zwolnieniem z PIT dla osób do 26 lat | money |
74 | wyp_KosztUzyskDekl | Koszty uzyskania przychodzi do deklaracji rocznej wyliczone z wypłaty bez pomniejszenia z tytułu składników objętych zwolnieniem z podatku dla osób do 26 lat | money |
75 | wyp_PodstUbEmReZeZwolnionych | Podstawa składek emerytalno-rentowych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
76 | wyp_PodstUbChWyZeZwolnionych | Podstawa składek chorobowo-wypadkowych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
77 | wyp_PodstUbZdrZeZwolnionych | Podstawa składek zdrowotnych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
78 | wyp_ZusPracEmReZeZwolnionych | Suma składek emerytalno-rentowych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
79 | wyp_ZusPracChWyZeZwolnionych | Suma składek chorobowo-wypadkowych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
80 | wyp_ZusPracZdrZeZwolnionych | Suma składek zdrowotnych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
81 | wyp_PodstPPK | Podstawa PPK | money |
82 | wyp_WplataPodstPracodawcyPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracodawcy | money |
83 | wyp_WplataDodatkPracodawcyPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracodawcy | money |
84 | wyp_WplataPodstPracownikaPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracownika | money |
85 | wyp_WplataDodatkPracownikaPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracownika | money |
86 | wyp_WplataPracodawcyPPKDoPodatkuOryg | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, która powinna zostać opodatkowana. | money |
87 | wyp_WplataPracodawcyPPKDoPodatku | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, od której został naliczony podatek. | money |
88 | wyp_WplataPracodawcyPPKZeZwolnionych | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, która wchodzi do podstawy opodatkowania, ale została objęta zwolnieniemz z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
89 | wyp_UlgaDlaKlasySredniej | Ulga dla klasy średniej | money |
90 | wyp_PodstawaUlgiDlaKlasySredniej | Podstawa do naliczania ulgi dla klasy średniej | money |
91 | wyp_ZaliczkaNaPodatekOryginalna | Zaliczka na podatek oryginalna | money |
92 | wyp_ZaliczkaNaPodatekWirtualna | Zaliczka na podatek wirtualna liczona do odraczania | money |
93 | wyp_ZaliczkaNaPodatekBilans | Bilans zaliczki na podatek podczas odraczania | money |
94 | wyp_RodzajUlgi | Rodzaj ulgi z podatku PIT 0-brakUlgi, 1-ulgaDlaMlodych, 2-ulga4DzieciPlus, 3-ulgaNaPowrot, 4-ulgaDlaSeniorow | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pl_Wyplata_pd_Uzytkownik | wyp_IdOsobyWyst->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pl_Wyplaty_pl_ListaPlac | wyp_IdListyPlac->PK_pl_ListaPlac | FOREIGN KEY |
3 | FK_pl_Wyplaty_pl_UmowyOPrace | wyp_IdUmowy->PK_pl_UmowaOPrace | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
wyp_Id | PRIMARY KEY |
Daty przekazania zaliczek do urzędu skarbowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wdz_Id | Identyfikator | int |
2 | wdz_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | wdz_Rok | Rok wypłaty | int |
4 | wdz_Miesiac | Miesiąc wypłaty | int |
5 | wdz_Data | Data przekazania zaliczki | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pl_WyplataDataZaliczki_pr_Pracownik | wdz_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | IX_pl_WyplataDataZaliczki | wdz_IdPracownika; wdz_Rok; wdz_Miesiac | UNIQUE |
3 | ![]() |
wdz_Id | PRIMARY KEY |
Składniki płacowe na wypłacie
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wyps_Id | Identyfikator | int |
2 | wyps_IdWzorca | Identyfikator wzorca składnika płacowego | int |
3 | wyps_IdWyplaty | Identyfikator wypłaty | int |
4 | wyps_Nazwa | Nazwa składnika | varchar (50) |
5 | wyps_Wartosc | Wartość kwotowa | money |
6 | wyps_Parametr | Wartość parametru | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pl_SkladnikiWyplaty_pl_SkladnikiPlacowe | wyps_IdWzorca->PK_sl_WzorzecSkladnikaPlacowego | FOREIGN KEY |
2 | FK_pl_SkladnikiWyplaty_pl_Wyplaty | wyps_IdWyplaty->PK_pl_Wyplata | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
wyps_Id | PRIMARY KEY |
Parametry czasu pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ecpp_ID | Identyfikator | int |
2 | ecpp_NocneProcent | Dodatek za godziny nocne | money |
3 | ecpp_NocneJak | 0-wg stawki godzinowej pracownika, 1-wg płacy minimalnej, 2-wg stawki godzinowej pracownika (nie mniej niż z minimalnej) | int |
4 | ecpp_NadliczboweProcent | Dodatek za kolejne godziny nadliczbowe | money |
5 | ecpp_NadliczboweNocneProcent | Dodatek za godziny nadliczbowe nocne | money |
6 | ecpp_NadliczboweWolneProcent | Dodatek za godziny nadliczbowe w dni wolne | money |
7 | ecpp_NadliczboweWolneJak | 0-zgodnie ze stawką, 1-jak robocze jeśli dla pracownika to dzień roboczy | int |
8 | ecpp_NadliczboweSwiateczneProcent | Dodatek za godziny nadliczbowe w dni świąteczne | money |
9 | ecpp_NadliczboweSwiateczneJak | 0-zgodnie ze stawką, 1-jak robocze jeśli dla pracownika to dzień roboczy | int |
10 | ecpp_DniWolneDoUrlopowego | Uwzględnia przepracowane dni wolne w danych do urlopowego | bit |
11 | ecpp_NadliczboweSkladnik | 0-stawka i dodatek, 1-tylko dodatek | int |
12 | ecpp_PotracenieChor | Potrącenie chorobowe stanowi: 0-1/liczba dni w m-cu, 1-1/30 | int |
13 | ecpp_ZaokrZasilkow | Zaokrąglenie dziennej stawki zasiłków (0-zl, 1-10gr,2-1gr) | int |
14 | ecpp_ZaokrWynChor | Zaokrąglenie dziennej stawki wynagrodzenia chorobowego (0-zl, 1-10gr,2-1gr) | int |
15 | ecpp_LiczbaDniWynChor | Liczba dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego | int |
16 | ecpp_NadliczboweGodziny | Liczba godzin dla początkowych wartości dodatku za godziny nadliczbowe | int |
17 | ecpp_NadliczbowePierwszeProcent | Dodatek za początkowe godziny nadliczbowe | money |
18 | ecpp_LiczbaDniWynChorPoLatach | Liczba dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla pracownika po X roku życia | int |
19 | ecpp_WiekPracDniWynChorPoLatach | Wiek pracownika, powyżej którego obowiazuje nowa liczba dni wypłacania wynagordzenia chorobowego | int |
20 | ecpp_UzupPrzeprDzien | Uzupełniaj wyzerowane przez absencje składniki w przypadku przepracowania jednego dnia | bit |
21 | ecpp_ZerujWynGdyMcNieobecnosci | Zeruj składniki wynagrodzenia w przypadku całomiesięcznej nieobecności | bit |
22 | ecpp_GodzinyPonadwymiarowe | Stosuj mechanizm określania po jakim czasie przysługuje dodatek za nadgodziny dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy | bit |
23 | ecpp_NocneZrodloGodzin | 1-ECP, 2-godziny normatywne | int |
24 | ecpp_NieprzepracowaneZrodloGodzin | 1-ECP, 2-godziny normatywne | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ecpp_ID | PRIMARY KEY |
Listy płac (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lp_Id | Identyfikator | int |
2 | lp_IdDefinicjiLP | Identyfikator definicji LP, na podstawie której LP została utworzona | int |
3 | lp_Automatyczna | Czy blokuje możliwość wystawienia kolejnej listy płac w danym miesiącu z danej definicji LP | bit |
4 | lp_Tytul | Nazwa listy płac | varchar (70) |
5 | lp_Numer | Numer listy płac | varchar (70) |
6 | lp_Miesiac | Miesiąc listy płac | datetime |
7 | lp_DataWyplaty | Data wypłaty | datetime |
8 | lp_DataSkladek | Data przekazania składek ZUS | datetime |
9 | lp_DataZaliczek | Data zapłacenie zaliczek na podatek | datetime |
10 | lp_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
11 | lp_StatusKsiegowyLP | Status importu listy płac (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
12 | lp_StatusKsiegowySkladki | Status importu składek ZUS (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
13 | lp_StatusKsiegowyZaliczki | Status importu zaliczek na podatek (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
14 | lp_Zatwierdzona | Czy lista płac została zatwierdzona | bit |
15 | lp_ZmianaDatyWyplatyData | Data ostatniej zmiany daty wypłaty na liście płac na miesiąc inny niż był oryginalnie | datetime |
16 | lp_ZmianaDatyWyplatyKto | Identyfikator użytkownika (z tabeli pd_Uzytkownik), który jako ostatni zmienił datę wypłaty na liście płac na miesiąc inny niż był oryginalnie | int |
17 | lp_CzyPrzychodZaInnyRok | Czy przychód jest należny za inny rok kalendarzowy(potrzebne m. in. do RPA) | bit |
18 | lp_RokPrzychodu | Rok kalendarzowy, za który jest należny przychód | int |
19 | lp_DataWplatyPPK | Data wpłaty PPK do instytucji finansowej | datetime |
20 | lp_StatusKsiegowyPPK | Status importu składek PPK (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_ListaPlac_PrzychodZaInnyRok | ([lp_CzyPrzychodZaInnyRok]=(0) AND [lp_RokPrzychodu] IS NULL OR [lp_CzyPrzychodZaInnyRok]=(1) AND [lp_RokPrzychodu] IS NOT NULL) | CHECK |
2 | FK_plb_ListaPlac_pd_Uzytkownik | lp_ZmianaDatyWyplatyKto->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_plb_ListaPlac_sl_Kategoria | lp_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
lp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Gratyfikanta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gp_Id | Identyfikator | int |
2 | gp_RokStartu | Rok rozpoczęcia pracy z programem | int |
3 | gp_McPierwszejWyplaty | Miesiąc pierwszej wypłaty w GGT | datetime |
4 | gp_ZasilkiWyplaca | 0-pracodawca, 1-ZUS | int |
5 | gp_DzienPrzekazaniaSkladek | Domyślny dzień przekazania składek ZUS | int |
6 | gp_BlokujOperBankoweWSubiekcie | Czy blokować w Subiekcie GT widoczność operacji bankowych wystawionych w Gratyfikancie GT | bit |
7 | gp_PrzeliczajSkladkiZUS | Przeliczaj składki ZUS w deklaracjach rozliczeniowych ZUS | bit |
8 | gp_MiesSkladStale | Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego | int |
9 | gp_MiesSkladZmienne | Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego | int |
10 | gp_DofinansowanieSkladek | Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek z PFRON i budżetu państwa (DRA) (wartości 0..3) | int |
11 | gp_ZaokraglanieSkladkiZdr | Czy zaokrąglać składkę zdrowotną do zaliczki na podatek | bit |
12 | gp_WysylajNrDowodu | Czy wysyła numer dowodu osobistego do Płatnika (1.15) | bit |
13 | gp_LiczbaUbezpieczonych | Liczba ubezpieczonych na 30 XI poprzedniego roku (do Z-3) | int |
14 | gp_NaliczajNieobecnosciPlatne | Czy naliczamy wynagrodzenie za nieobecności płatne dla: - zwolnienie okolicznościowe płatne - zwolnienie płatne - opieka nad dzieckiem - poszukiwanie pracy - nieobecność usprawiedliwiona płatna | bit |
15 | gp_NieNaliczajFPFGSP | Nie naliczaj składki na FP i FGŚP | bit |
16 | gp_LimitWiekuFPFGSPKobiet | Limit wieku naliczania składki na FP i FGŚP dla kobiet | int |
17 | gp_LimitWiekuFPFGSPMezczyzn | Limit wieku naliczania składki na FP i FGŚP dla mężczyzn | int |
18 | gp_UwzgledniajKosztyIUlge | Naliczaj koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową tylko w wypłatach głównych | bit |
19 | gp_KosztyIPodOdZasRachunki | Obliczaj koszty i podatek od zasiłków w rachunkach do umów cywilnoprawnych | bit |
20 | gp_NieUwzglUlgPodPoZwoln | Nie uwzględniaj ulgi podatkowej w wypłacie wystawionej po zwolnieniu pracownika | bit |
21 | gp_WersjaPlatnika | Współpraca z Płatnikiem w wersji: 0 - 8.01, 1 - 9.01, 2 - 10.02 | int |
22 | gp_NieUzupPodstChorUcznia | Nie uzupełniaj podstawy chorobowego do wynagrodzenia minimalnego ucznia | bit |
23 | gp_RodzajUbezpieczenia | Rodzaj ubezpieczenia (1 - stare zasady ZUS,2 - I filar,3 - I i II filar) | int |
24 | gp_BlokujWydrukUjemnejWyplaty | Blokuj wydruk ujemnych wypłat. | bit |
25 | gp_Z3BezEdycji | Czy wydruk Z-3 ma być generowany za pomocą nowego mechanizmu wydruków. | bit |
26 | gp_OgraniczenieSklZdrOdZalNaPodatek | Ograniczaj składki zdrowotne do wysokości zaliczki ze składników wchodzących do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. | bit |
27 | gp_KupPoZwolnieniu | Koszty uzyskania przychodu po zwolnieniu pracownika | bit |
28 | gp_KreatorKorektNowyLadPrzypominaj | Data przypomnienia o kreatorze korekt wypłat. | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry naliczania wypłat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gp_Id | Identyfikator | int |
2 | gp_WypGenerujZadanie | Czy generować zadanie do nowych wypłat | bit |
3 | gp_WypOpisZadania | Opis zadań do nowych wypłat | varchar (255) |
4 | gp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
5 | gp_SpNalPodstWynUrl | Sposób naliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego (0 - według miesiąca wypłaty, 1 - według daty wypłaty) | int |
6 | gp_SpOblDefSkl | Sposób obliczania definicji składnika płacowego w trakcie wyliczania wypłaty (0 - stary algorytm; inna wartość - nowy algorytm (od wersji 1.32)) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_ParametrWyplaty_par__Ewid | gp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_plb_ParametrWyplaty | gp_ParamEwidId | UNIQUE |
3 | ![]() |
gp_Id | PRIMARY KEY |
Pracownicy w zespołach
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | plbpz_Id | Identyfikator. | int |
2 | plbpz_IdPracownika | Identyfikator pracownika. | int |
3 | plbpz_IdZespolu | Identyfikator zespołu do którego należy pracownik. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_PracownikZespol_Unique | plbpz_IdPracownika; plbpz_IdZespolu | UNIQUE |
2 | FK_plb_PracownikZespol_pr_Pracownik | plbpz_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_plb_PracownikZespol_sl_ZespolPrac | plbpz_IdZespolu->PK_sl_ZespolPrac | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
plbpz_Id | PRIMARY KEY |
Rachunki do umów cywilnoprawnych (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ru_Id | Identyfikator rachunku | int |
2 | ru_IdUmowy | Identyfikator umowy cywilnoprawnej, do której wystawiamy rachunek | int |
3 | ru_StatusImportuRachunku | Status importu rachunku (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
4 | ru_StatusImportuSkladek | Status importu składek ZUS (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
5 | ru_StatusImportuZaliczek | Status importu rachunku (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
6 | ru_Numer | Numer rachunku | varchar (30) |
7 | ru_DataWystawienia | Data wystawienia | datetime |
8 | ru_IdKategorii | Identyfiaktor kategorii rachunku (ze słownika sl_Kategoria) | int |
9 | ru_KwotaRachunku | Kwota rachunku (brutto duże) | money |
10 | ru_BruttoDuze | Brutto duże | money |
11 | ru_ZasilekChorobowy | Zasiłek chorobowy | money |
12 | ru_ZasilekMacierzynski | Zasiłek macierzyński | money |
13 | ru_ZasilekOpiekunczy | Zasiłek opiekuńczy | money |
14 | ru_ZasilekRodzinny | Zasiłek rodzinny | money |
15 | ru_DodatekRodzinny | Dodatek rodzinny | money |
16 | ru_ZasilekPielegnacyjny | Zasiłek pielęgnacyjny | money |
17 | ru_SwiadczenieRehab | Świadczenie rehabilitacyjne | money |
18 | ru_Akord | Wartość akordu | money |
19 | ru_Prowizja | Wartość prowizji | money |
20 | ru_PodstUbEmerRent | Podstawa składki emerytalnej i rentowej | money |
21 | ru_PodstUbChorWyp | Od wersji 1.38 podstawa składki chorobowej, wcześniej podstawa składki chorobowej i wypadkowej | money |
22 | ru_ZUSEmer1Firma | Składka emerytalna I-filar pracodawcy | money |
23 | ru_ZUSEmer1Prac | Składka emerytalna I-filar pracownika | money |
24 | ru_ZUSEmer2Firma | Składka emerytalna II-filar pracodawcy | money |
25 | ru_ZUSEmer2Prac | Składka emerytalna II-filar pracownika | money |
26 | ru_ZUSRentFirma | Składka rentowa pracodawcy | money |
27 | ru_ZUSRentPrac | Składka rentowa pracownika | money |
28 | ru_ZUSChorPrac | Składka chorobowa | money |
29 | ru_ZUSWypFirma | Składka wypadkowa | money |
30 | ru_FP | Składka na Fundusz Pracy | money |
31 | ru_FGSP | Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | money |
32 | ru_ZUSPrac | Składki ZUS Pracownika (razem) | money |
33 | ru_ZUSFirma | Składki ZUS Pracodawcy (razem) | money |
34 | ru_ZUS | Składki ZUS pracodawcy i pracownika | money |
35 | ru_ZUSZasilki | Suma zasiłków/potrąceń wypłacanych przez ZUS | money |
36 | ru_ZUSRazem | Składki ZUS (łącznie) po uwzględnieniu zasiłków i potrąceń | money |
37 | ru_ZUSRozliczenie | Suma rozliczeń z ZUS | money |
38 | ru_BruttoMale | Brutto małe | money |
39 | ru_KosztUzyskProcent | Koszty uzyskania - procent (od ru_BruttoMale) | money |
40 | ru_KosztUzysk | Koszty uzyskania - kwota | money |
41 | ru_PodstawaOpodatkowania | Podstawa opodatkowania | money |
42 | ru_PodatekProcent | Podatek - procent (od kwoty ru_PodstawaOpodatkowania) | money |
43 | ru_Podatek | Podatek - kwota | money |
44 | ru_UbezpZdrowotne | Składka zdrowotna odliczana od podatku | money |
45 | ru_ZaliczkaNaPodatek | Zaliczka na podatek | money |
46 | ru_Netto | Netto | money |
47 | ru_UbezpZdrowotne2 | Składka zdrowotna nie odliczana od podatku | money |
48 | ru_PotraceniaNetto | Potrącenia | money |
49 | ru_Przelew | Kwota przelewu na konto pracownika | money |
50 | ru_PracownikOtrzymuje | Kwota do wypłaty | money |
51 | ru_ObciazeniePracodawcy | Obciążenie pracodawcy | money |
52 | ru_RodzajPrzychodu | Rodzaj przychodu - określa typ źródła przychodu, na potrzeby deklaracji PIT 8B/11. (1-przych.z osobiście wyk.dział.,2-czynności zw.z pełnieniem obow.społ.,3-udział w organach stanowiących osób prawnych,4-kontrakt menedżerski,5-prawa autorskie,6-inne źródła | int |
53 | ru_PodstUbEmerRentPrzekroczona | Czy podstawa ubezpieczenia emer/rent przekroczyła roczny limit (pobierany z parametrów) | bit |
54 | ru_DataZaliczek | Data przekazania zaliczki na podatek | datetime |
55 | ru_DataSkladek | Data przekazania składek ZUS | datetime |
56 | ru_RozliczaECP | Czy rachunek rozlicza ewidencję czasu pracy (ECP) | bit |
57 | ru_ECPMiesiac | Miesiąc rozliczany rachunkiem (ECP) | datetime |
58 | ru_RozliczaAkordy | Czy rachunek rozlicza ewidencje akordów | bit |
59 | ru_RozliczaProwizje | Czy rachunek rozlicza ewidencję prowizji | bit |
60 | ru_IdTresciRachunku | Id.treśći rachunku ze słownika treści dokumentów | int |
61 | ru_IdOsobyWyst | Id.osoby wystawiającej rachunek (personel) | int |
62 | ru_IdHarmonogramu | Id.pozycji harmonogramu, na podstawie której utworzono rachunek lub NULL jeżeli rachunek utworzony ręcznie | int |
63 | ru_Status | Status poprawności wygenerowania rachunku (0-ok, 1-wystąpiły problemy podczas generowania, wymagana interwencja użytkownika) | int |
64 | ru_NeRazem | Dodatki - potrącenia netto (łącznie) | money |
65 | ru_DoReki | Kwota wypłacona pracownikowi w gotówce | money |
66 | ru_DataHarm | Data wystawienia rachunku wynikająca z harmonogramu wystawiania rachunków (dotyczy rachunków z harmonogramu) | datetime |
67 | ru_BudzetMacPodstEmRe | Podstawa emertalnego,rentowego wypłacanego przez budżet państwa | money |
68 | ru_BudzetMacPodstZdr | Podstawa zdrowotnego wypłacanego przez budżet państwa | money |
69 | ru_BudzetMacEmer | Składka emerytalna wypłacana przez budżet państwa | money |
70 | ru_BudzetMacRent | Składka rentowa wypłacana przez budżet państwa | money |
71 | ru_BudzetMacZdr | Składka zdrowotna wypłacana przez budżet państwa | money |
72 | ru_Flagi | Flagi do komentarzy (0-brak, 1-automat, 2-userowy) | int |
73 | ru_Opis | Komentarz do rachunku | varchar (255) |
74 | ru_Zatwierdzony | Czy rachunek został zatwierdzony | bit |
75 | ru_BylKWPrzelewWydruk | Pole binarne: 0 - nic nie bylo dodawane, 1 - byl dodawany KW, 2 - był dodany przelew do operacji bankowych 4 - wydrukowano przelew | int |
76 | ru_DodatkiNieopodatkowane | Dodatki nieopodatkowane | money |
77 | ru_Ryczalt | Czy rachunek jest ryczałtowy | bit |
78 | ru_FEP | Składka na fundusz emerytur pomostowych | money |
79 | ru_PIT8C | Czy dany rachunek będzie uwzględniany przy wyliczaniu PIT-8C | bit |
80 | ru_KosztyAutorskie | Czy uwzględniać limit dla kosztów z praw autorskich na rachunku | bit |
81 | ru_PodstUbWyp | Podstawa składki wypadkowej | money |
82 | ru_UnikaniePodwojnegoOpodatkowania | Czy ma zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania | bit |
83 | ru_RozliczaEwGodz | Czy rachunek rozlicza ewidencję godzin | bit |
84 | ru_GodzinyPracyMiesiac | Miesiąc rozliczany ewidencją godzin | datetime |
85 | ru_RokPrzychodu | Rok kalendarzowy, za który jest należny przychód (potrzebne m. in. do RPA) | int |
86 | ru_PodstPPK | Wartość podstawy od której liczone są wartości wpłat na PPK | money |
87 | ru_WplataPodstPracodawcyPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracodawcy | money |
88 | ru_WplataDodatkPracodawcyPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracodawcy | money |
89 | ru_WplataPodstPracownikaPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracownika | money |
90 | ru_WplataDodatkPracownikaPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracownika | money |
91 | ru_PrzychodObjetyZwolnieniemZPIT | Kwota przychodu objęta zwolnieniem z PIT dla osób do 26 lat | money |
92 | ru_ZusPracZeZwolnionych | Suma składek ZUS płatnych przez pracownika od składników zwolnionych z podatku z tytułu zwolnienia dla osób do 26 lat | money |
93 | ru_PodstUbZdr | Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego | money |
94 | ru_PodstUbZdrZeZwolnionych | Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego od części zwolnionej z podatku z tytułu zwolnienia dla osób do 26 lat | money |
95 | ru_SledzWersja | Wersja podglądu HTML (śledzia). | int |
96 | ru_ZusPracZdrZeZwolnionych | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od części zwolnionej z podatku z tytułu zwolnienia dla osób do 26 lat | money |
97 | ru_DataWplatyPPK | Data wpłaty PPK do instytucji finansowej | datetime |
98 | ru_WplataPracodawcyPPKDoPodatku | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, która trafia do podstawy opodatkowania. | money |
99 | ru_StatusImportuPPK | Status importu składek PPK (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) | int |
100 | ru_ZaliczkaNaPodatekOryginalna | Zaliczka na podatek oryginalna | money |
101 | ru_ZaliczkaNaPodatekWirtualna | Zaliczka na podatek wirtualna (wg przepisów z 31.12.2021) | money |
102 | ru_ZaliczkaNaPodatekBilans | Zaliczka na podatek bilans (wartość dodatnia - zaliczka odroczona, wartość ujemna - spłata zaliczki) | money |
103 | ru_RodzajUlgi | Rodzaj ulgi z podatku PIT 0-brakUlgi, 1-ulgaDlaMlodych, 2-ulga4DzieciPlus, 3-ulgaNaPowrot, 4-ulgaDlaSeniorow | int |
104 | ru_MiesiecznaUlgaPodatkowa | Kwota miesięcznej ulgi podatkowej | money |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_RachunekDoUmowyCP_ru_StatusImportuRachunku | ([ru_StatusImportuRachunku]>=(0) AND [ru_StatusImportuRachunku]<=(5)) | CHECK |
2 | CK_plb_RachunekDoUmowyCP_ru_StatusImportuSkladekZUS | ([ru_StatusImportuSkladek]>=(0) AND [ru_StatusImportuSkladek]<=(5)) | CHECK |
3 | CK_plb_RachunekDoUmowyCP_ru_StatusImportuZaliczek | ([ru_StatusImportuZaliczek]>=(0) AND [ru_StatusImportuZaliczek]<=(5)) | CHECK |
4 | FK_plb_RachunekDoUmowyCP_pd_Uzytkownik | ru_IdOsobyWyst->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
5 | FK_plb_RachunekDoUmowyCP_plb_UmowaCPHarmonogram | ru_IdHarmonogramu->PK_plb_UmowaCPHarmonogram | FOREIGN KEY |
6 | FK_plb_RachunekDoUmowyCP_sl_GratTrescDok | ru_IdTresciRachunku->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
7 | FK_plb_RachunekDoUmowyCP_sl_Kategoria | ru_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
8 | ![]() |
ru_Id | PRIMARY KEY |
Składniki płacowe (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sp_Id | Identyfikator | int |
2 | sp_Nazwa | Nazwa składnika | varchar (60) |
3 | sp_NazwaNaWydruku | Nazwa składnika na wydruku listy płac | varchar (60) |
4 | sp_Opis | Opis składnika | varchar (255) |
5 | sp_Aktywny | Czy aktywny | bit |
6 | sp_Typ | Typ składnika: 0-zwykły; 1-zasiłek rodzinny; 2-dodatek do zasiłku rodzinnego; 3-zasiłek pielęgnacyjny; 4-zasiłek wyrównawczy; 5-świadczenie rehabilitacyjne; 6-potrącenie automatyczne; 7-składka na PPE; 8-składka na PPE - zwolniona; 9-składka na PPE - opodatkowana; 10-składka na PPE - potrącenie; 11-uzupełnienie do płacy minimalnej; 12-wynagrodzenie chorobowe; 13-zasiłek chorobowy; 14-zasiłek opiekuńczy; 15-zasiłek macierzyński; 16-wynagrodzenie urlopowe; 17-dodatek za godziny nadliczbowe; 18-dodatek za godziny nocne; 19-ekwiwalent za urlop; 20-akord; 21-prowizja; 22-naliczenie/potrącenie ewidencyjne; 23-swiadczenie rehabilitacyjne(auto); 24-potracenie komornicze; 25-nieobecności płatne; 26-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego; 27-wynagrodzenie przestojowe | int |
7 | sp_Rodzaj | Rodzaj składnika: 0-naliczenie, 1-potrącenie, 2-parametr | int |
8 | sp_Opodatkowany | Czy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania | bit |
9 | sp_IgnorujDzienDatUmowy | Rozszerza okres wypłacania składnika na cały pierwszy i ostatni miesiąc umowy | bit |
10 | sp_PlatnyPrzez | Składnik płatny przez: 0-pracodawcę, 1-ZUS | int |
11 | sp_Cykl | Cykl składnika: 0-miesiąc, 1-dzień, 2-godzina | int |
12 | sp_DoPodstEmRe | Czy wchodzi do podstawy naliczania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego | bit |
13 | sp_DoPodstChWy | Czy wchodzi do podstawy naliczania ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego | bit |
14 | sp_DoPodstZdr | Czy wchodzi do podstawy naliczania ubezpieczenia zdrowotnego | bit |
15 | sp_DoKwotyChor | Czy wchodzi do kwoty chorobowego | bit |
16 | sp_DoKwotyUrl | Czy wchodzi do kwoty urlopowego | bit |
17 | sp_UwzglNadgodziny | Czy powiększany przy nagdodzinach | bit |
18 | sp_UwzglNocne | Czy powiększany przy godzinach nocnych | bit |
19 | sp_DoPodstJub | Czy wchodzi do podstawy nagrody jubileuszowej | bit |
20 | sp_PrawaAutorskie | Czy stosuje się do niego podwyższone (50%) koszty związane z prawami autorskimi | bit |
21 | sp_Zmiennosc | Zmienność składnika: 0-stały, 1-zmienny | int |
22 | sp_WartoscZero | Czy naliczony składnik z wartością 0 ma się pojawić na wypłacie | bit |
23 | sp_IdInstytucji | Instytucja, na którą wysyłany jest przelew | int |
24 | sp_AutoPotracenie | Składnik generuje automatycznie potrącenie o takiej samej wartości | bit |
25 | sp_NieNaliczacDodatekNadgodziny | Czy naliczać dodatek za nadgodziny | bit |
26 | sp_UwzgledniajAtrybutyDniGodzin | Czy brac pod uwage podane atrybuty godzin i dni | bit |
27 | sp_KWTyp | Koszty wynagrodzeń - typ rozksięgowywania : 0 - stałe powiązanie z MPK i zleceniem; 1 - według karty kosztów wynagrodzeń | int |
28 | sp_KWMPK | Koszty wynagrodzeń - identyfikator MPK | int |
29 | sp_KWZlecenie | Koszty wynagrodzeń - identyfikator zlecenia | int |
30 | sp_KWWspolczynnik | Koszty wynagrodzeń - identyfikator współczynnika kosztów wynagrodzeń | int |
31 | sp_NieUwzglZaswOWynagrodzeniu | Czy składnik nie ma być uwzględniany w zaświadczeniu o wynagrodzeniu | bit |
32 | sp_ZwolnienieZPodatku | Składnik uwzględniany w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie uwzględniany w podstawie opodatkowania | bit |
33 | sp_NieOgrSklZdr | Nie ograniczaj kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od składnika (tylko gdy sp_ZwolnienieZPodatku=1) | bit |
34 | sp_PorownajZeStawkaZaszeregowania | Porównaj wartości typu 'kwota' ze stawką zaszeregowania (jeśli sp_PorownajZeStawkaZaszeregowania=1) | bit |
35 | sp_NieUwzglDoMinimalnej | Znacznik informujący czy uwzględniać składnik płacowy przy wyrównywaniu do płacy minimalnej | bit |
36 | sp_NieUwzglWSprGUS | Znacznik informujący czy uwzględniać składnik płacowy w sprawozdaniach do GUS | bit |
37 | sp_ZwolnienieZPodatkuDlaMlodych | Czy składnik podlega zwolnieniu z podatku w ramach PIT dla młodych | bit |
38 | sp_UwzglWPodstPrzestoj | bit | |
39 | sp_WylaczonyZPotKom | bit | |
40 | sp_UlgaDlaKlasySredniej | Czy składnik ma być uwzględniany do wyliczania ulgi dla klasy średniej | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_Skladnik_is__Instytucja | sp_IdInstytucji->PK_is_Instytucja | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_Skladnik_st_MPK | sp_KWMPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
3 | FK_plb_Skladnik_zlp__Zlecenie | sp_KWZlecenie->PK_zlp__Zlecenie | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
sp_Id | PRIMARY KEY |
Ustawienia absencji dla składników płacowych (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spa_Id | Identyfikator | int |
2 | spa_IdSkladnika | Identyfikator składnika | int |
3 | spa_TypAbsencji | Typ absencji (od 0 do 13: Choroba, Urlop wyp., Urlop mac., Urlop wych., Urlop bezpł., Zwoln. okol. płatne, Zwoln. płatne, Opieka nad dzieckiem, Opieka, Nieob. nieuspr., Poszukiwanie pracy, Nieob. uspr. płatna, Nieob. uspr. niepłatna, Służba woj.) | int |
4 | spa_Pomniejszaj | Pomniejszaj składnik | bit |
5 | spa_UwzglPodstEmRe | Pomniejszony do podstawy emerytalno-rentowej | bit |
6 | spa_UwzglPodstChWy | Pomniejszony do podstawy chorobowo-wypadkowej | bit |
7 | spa_UwzglKwotaChor | Pomniejszana kwota do chorobowego | bit |
8 | spa_UwzglPodstZdr | Pomniejszony do podstawy zdrowotnego | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_SkladnikAbsencja_plb_Skladnik | spa_IdSkladnika->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
spa_Id | PRIMARY KEY |
Definicje wartości składników płacowych (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spd_Id | Identyfikator | int |
2 | spd_IdSkladnika | Identyfikator składnika | int |
3 | spd_IdSkladnikaNaUmowie | Identyfikator składnika na umowie (dla def indywidualnych) | int |
4 | spd_TypObiektu | 0-słownik składników, 1-umowa | int |
5 | spd_DataOd | Data od definicji | datetime |
6 | spd_DataDo | Data do definicji | datetime |
7 | spd_Typ | Typ: 0-wartość, 1-wyrażenie, 2-skrypt, 10-ze słownika (jeśli spd_TypObiektu = umowa) | int |
8 | spd_Skrypt | Skrypt składnika | varchar (5000) |
9 | spd_Opis | Opis definicji | varchar (255) |
10 | spd_Wartosc | Wartość kwotowa | money |
11 | spd_OdZawsze | Czy definicja obowiązuje od zawsze (0 - nie; 1 - tak) | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_SkladnikDefinicja_plb_Skladnik | spd_IdSkladnika->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
spd_Id | PRIMARY KEY |
Elementy definicji wartości składników płacowych (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spdk_Id | Identyfikator | int |
2 | spdk_IdDefinicji | Identyfikator definicji | int |
3 | spdk_Typ | Typ składowej: 0-wartość skladnika (spdk_ParamStr), 1-zmienna (spdk_ParamInt), 2-wartość (spdk_ParamCy), 3-operator (spdk_ParamInt) | int |
4 | spdk_Definicja | Opis składowej | varchar (255) |
5 | spdk_WartoscCy | Wartość kwotowa | money |
6 | spdk_WartoscInt | Wartość int (dla operatora-typ, dla parametru-jego identyfikator) (wartości operatorów od 0 do 5: +,-,*,/,(,) | int |
7 | spdk_ParamStr | Wartość stringowa (dla składnika- jego nazwa) | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
spdk_Id | PRIMARY KEY |
Parametry skryptów dla składników płacowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | skrp_Id | Identyfikator | int |
2 | skrp_KodON | Kod poza namespace | text (2147483647) |
3 | skrp_KodIN | Kod w namespace poza klasą | text (2147483647) |
4 | skrp_KodIC | Kod w klasie | text (2147483647) |
5 | skrp_Referencje | Referencje do zewnętrznych bibliotek | text (2147483647) |
6 | skrp_Using | Referencje z sekcji 'Using' | text (2147483647) |
7 | skrp_Jezyk | Język skryptów (0-c#, 1-VB.NET) | int |
8 | skrp_Binaria | Skompilowany DLL ze skryptami | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
skrp_Id | PRIMARY KEY |
Definicje list płac
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slp_Id | Identyfikator | int |
2 | slp_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | slp_Opis | Opis | varchar (255) |
4 | slp_IdSzablonuNazwyLP | Identyfikator formatu nazwy listy płac (sl_FormatNumeracji) | int |
5 | slp_IdSzablonuNumeruLP | Identyfikator szablonu numeru (sl_FormatNumeracji) | int |
6 | slp_Tekst | Dodatkowy tekst do wykorzystania w nazwie listy płac | varchar (50) |
7 | slp_FormatNazwy | Nazwy listy płac (przykładowa) | varchar (255) |
8 | slp_FormatNumeru | Numer listy płac (przykładowy) | varchar (255) |
9 | slp_IdKategorii | Id kategorii ze sl_Kategoria | int |
10 | slp_DataWyplaty | Data wypłaty | int |
11 | slp_DataPrzekazaniaZaliczek | Data przekazania zaliczek | int |
12 | slp_DataPrzekazaniaSkladek | Data przekazania składek | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_SzablonLP_sl_FormatNumeracji | slp_IdSzablonuNazwyLP->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_SzablonLP_sl_FormatNumeracji1 | slp_IdSzablonuNumeruLP->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
slp_Id | PRIMARY KEY |
Definicje szablonów zestawów płacowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zpl_Id | Identyfikator | int |
2 | zpl_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | zpl_Opis | Opis | varchar (255) |
4 | zpl_RozliczacECP | Czy rozliczać ewidencję czasu pracy (wypłata główna) | bit |
5 | zpl_RozliczacNadgodziny | Czy rozliczać nadgodziny po zbilansowaniu | bit |
6 | zpl_RozliczacAkordy | Czy rozliczać akordy | bit |
7 | zpl_RozliczacProwizje | Czy rozliczać prowizje | bit |
8 | zpl_RozliczacNaliczeniaPotracenia | Czy rozliczać naliczenia/potrącenia | bit |
9 | zpl_RozliczacPotraceniaKomornicze | Czy rozliczać potrącenia komornicze | bit |
10 | zpl_IdSzablonuListPlac | Identyfikator definicji listy płac (plb_SzablonLP) | int |
11 | zpl_McWyplacania1 | Miesiące wypłacania - styczeń | bit |
12 | zpl_McWyplacania2 | Miesiące wypłacania - luty | bit |
13 | zpl_McWyplacania3 | Miesiące wypłacania - marzec | bit |
14 | zpl_McWyplacania4 | Miesiące wypłacania - kwiecień | bit |
15 | zpl_McWyplacania5 | Miesiące wypłacania - maj | bit |
16 | zpl_McWyplacania6 | Miesiące wypłacania - czerwiec | bit |
17 | zpl_McWyplacania7 | Miesiące wypłacania - lipiec | bit |
18 | zpl_McWyplacania8 | Miesiące wypłacania - sierpień | bit |
19 | zpl_McWyplacania9 | Miesiące wypłacania - wrzesień | bit |
20 | zpl_McWyplacania10 | Miesiące wypłacania - październik | bit |
21 | zpl_McWyplacania11 | Miesiące wypłacania - listopad | bit |
22 | zpl_McWyplacania12 | Miesiące wypłacania - grudzień | bit |
23 | zpl_UzupelniacDoMinimalnej | Uzupełnienie do minimalnej | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
zpl_Id | PRIMARY KEY |
Składniki wchodzące do definicji zestawu płacowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szsk_Id | Identyfikator | int |
2 | szsk_IdSzablonu | Identyfikator definicji zestawu płacowego (plb_SzablonZP) | int |
3 | szsk_IdSkladnika | Identyfikator składnika (plb_Skladnik) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_SzablonZPSkladnik_plb_Skladnik | szsk_IdSkladnika->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_SzablonZPSkladnik_plb_SzablonZP | szsk_IdSzablonu->PK_plb_SzablonZP | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
szsk_Id | PRIMARY KEY |
Umowy o pracę (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | up_Id | Identyfikator umowy | int |
2 | up_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | up_Numer | Numer umowy | varchar (30) |
4 | up_Rodzaj | Rodzaj (1 - na czas nieokreślony, 2 - na czas określony, 3 - na okres próbny, 4 - do dnia porodu, 5 - na zastępstwo, 6 - na wykonanie zadania) | int |
5 | up_DataOd | Data rozpoczęcia umowy | datetime |
6 | up_DataDo | Data końca umowy | datetime |
7 | up_DataRozwiazania | Data rozwiązania umowy | datetime |
8 | up_PowodRozwiazaniaId | Identyfikator powodu rozwiązania umowy | int |
9 | up_SposobRozliczaniaNadgodzin | Sposób rozliczania nadgodzin (0 - płatne, 1 - bilansowane z godzinami absencji) | int |
10 | up_SposobRozliczaniaAbsencji | Sposób rozliczania godzin absencji (0 - potrącane, 1 - bilansowane z nadgodzinami) | int |
11 | up_SposobRozliczaniaPoZbilansowaniu | Sposób rozliczania godzin po zbilansowaniu (0 - pomijane, 1 - płatne/potrącane) | int |
12 | up_TytulUbezp | Tytuł ubezpieczenia | varchar (4) |
13 | up_KodPracyWSzczChar | Kod pracy w szczególnym charakterze | varchar (10) |
14 | up_OkresPracySzczOd | Okres pracy w szczególnym charakterze od | datetime |
15 | up_OkresPracySzczDo | Okres pracy w szczególnym charakterze do | datetime |
16 | up_GenerowanyRaport | Generowany raport (0 - żaden, 1 - RCA, 2 - RZA) | int |
17 | up_PrzenLiczbaDniChorob | Przeniesiona liczba dni absencji chorobowej | int |
18 | up_CzasOczekNaZasChorob | Czas oczekiwania na zasiłek chorobowy (liczba dni) | int |
19 | up_LiczbaDniWykorzystUrlopu | Liczba dni wykorzystanego urlopu | int |
20 | up_KosztyUzyskania | Koszty uzyskania przychodu (0 - nie odliczać, 1 - odliczać, 2 - odliczać powiększone) | int |
21 | up_PrzelewNaKonto | Przelew na konto (0 - nie przelewaj, 1 - przelewaj całość, 2 - przelewaj określoną kwotę, 3 - przelewaj określony procent) | int |
22 | up_PrzelewKwota | Kwota przelewu | money |
23 | up_PrzelewProcent | Procent przelewu | money |
24 | up_PrzelewRachunekId | Identyfikator rachunku, na który przelewać wypłatę (rb__RachBankowy) | int |
25 | up_CzyOdliczacUlge | Czy odliczać ustawową ulgę podatkową | bit |
26 | up_CzyNaliczacPodatek | Czy naliczać podatek | bit |
27 | up_IndywidSkalaPodatk | Czy stosować indywidualną skalę podatkową | bit |
28 | up_IndywidZFSS | Czy stosować indywidualną stawkę świadczenia urlopowego/odpisu na ZFŚS | bit |
29 | up_IndywidZFSSKwota | Stawka świadczenia urlopowego/odpisu na ZFŚS (jeśli indywidualna) | money |
30 | up_ISPLiczbaProgow | Liczba progów (indywidualna skala podatkowa) | int |
31 | up_ISPProg1 | Próg 1 (indywidualna skala podatkowa) | money |
32 | up_ISPProg2 | Próg 2 (indywidualna skala podatkowa) | money |
33 | up_ISPStopa1 | Stopa 1 (indywidualna skala podatkowa) | money |
34 | up_ISPStopa2 | Stopa 2 (indywidualna skala podatkowa) | money |
35 | up_ISPStopa3 | Stopa 3 (indywidualna skala podatkowa) | money |
36 | up_ISPUlgaMiesieczna | Ulga miesięczna (indywidualna skala podatkowa) | money |
37 | up_ISPUlgaRoczna | Ulga roczna (indywidualna skala podatkowa) | money |
38 | up_ISPKoszty | Koszty uzyskania przychodu (indywidualna skala podatkowa) | money |
39 | up_IdZawodu | Identyfikator zawodu (sl_Zawod) | int |
40 | up_KodZawodu | Kod zawodu | varchar (10) |
41 | up_Rozwiazana | Czy umowa rozwiązana | bit |
42 | up_TrescIndywidualna | Czy indywidualna treść umowy | bit |
43 | up_Tresc | Treść umowy | image (2147483647) |
44 | up_IdSzablonu | Identyfikator szablonu treści umowy (sl_GratTrescDok) | int |
45 | up_SposobRozliczaniaUrlopu | Sposób rozliczania urlopu (0 - naliczaj wynagrodzenie urlopowe, 1 - traktuj urlop jak dzień roboczy, 2 - naliczaj tylko ze składników zmiennych) | int |
46 | up_CzyNaliczacEmer | Czy naliczać składki emerytalne | bit |
47 | up_CzyNaliczacRent | Czy naliczać składki rentowe | bit |
48 | up_CzyNaliczacChor | Czy naliczać zasiłki chorobowe | bit |
49 | up_CzyNaliczacWyp | Czy naliczać zasiłki wypadkowe | bit |
50 | up_CzyNaliczacZdr | Czy naliczać zasiłki zdrowotne | bit |
51 | up_CzyNaliczacFP | Czy naliczać zasiłki na FP | bit |
52 | up_CzyNaliczacFGSP | Czy naliczać zasiłki na FGŚP | bit |
53 | up_IndywidWynChor | Czy wykorzystywać indywidualną wartość liczby dni wypłacania chorobowego | bit |
54 | up_IndywidLiczbaDniWynChor | Liczba dni wypłacania chorobowego w roku dla danej umowy | int |
55 | up_CzyNaliczacZaliczke | Czy naliczać zaliczkę na podatek | bit |
56 | up_IndywidWynMin | Czy stosować indywidualną wartość wynagrodzenia minimalnego | bit |
57 | up_IndywidWynMinKwota | Wartość wynagrodzenia minimalnego (jeśli indywidualna) | money |
58 | up_CzyNaliczacFEP | Czy naliczać składki na fundusz emerytur pomostowych | bit |
59 | up_Uczen | Rok nauki uczniów (0 - pracownik nie jest uczniem, 1 - uczeń I-go roku/w okresie przyuczenia, 2 - uczeń II-go roku, 3 - uczeń III-go roku) | int |
60 | up_DataZawarcia | Data zawarcia umowy, widoczna na wydrukach | datetime |
61 | up_CelZawarcia | Cel zawarcia umowy | varchar (1050) |
62 | up_IdPracZastepowanego | Pracownik, którego będzie zastępować na czas tej umowy | int |
63 | up_CzyLiczycAutoFP | Czy stosować mechanizm automatycznego naliczania składek na Fundusz Pracy | bit |
64 | up_NieUwzglWPfron | Czy uwzględniać umowę przu liczeniu stanu zatrudnienia dla PFRON | bit |
65 | up_CzyNaliczacUlgeDlaKlasySredniej | Czy naliczać ulgę dla klasy średniej | bit |
66 | up_CzyOdraczacPoborZaliczki | Czy stosować odraczanie poboru zaliczki na podatek dochodowy | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_Umowa_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | up_PowodRozwiazaniaId->PK_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_Umowa_sl_GratTrescDok | up_IdSzablonu->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
up_Id | PRIMARY KEY |
Dane umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ucp_Id | Identyfikator | int |
2 | ucp_IdPracownika | Identyfikator pracownika (którego dotyczy umowa) | int |
3 | ucp_Numer | Numer umowy cywilnoprawnej | varchar (30) |
4 | ucp_RodzajUmowy | Rodzaj umowy cp (1 - o dzieło/2 - zlecenie/3 - kontrakt) | int |
5 | ucp_NaCzas | Czy umowa na czas 1-nieokreślony, 2- określony | int |
6 | ucp_DataOd | Data rozpoczęcia umowy | datetime |
7 | ucp_DataDo | Data zakończenia umowy (gdy umowa na czas określony - ucp_NaCzas=2) | datetime |
8 | ucp_Rozwiazana | Czy umowa jest rozwiązana | bit |
9 | ucp_DataRozwiazania | Data rozwiązania umowy (jeżeli umowa jest rozwiązana) | datetime |
10 | ucp_IdPrzyczynaRozwiazania | Id.przyczyny rozwiązania umowy | int |
11 | ucp_Tytul | Pole "Tytuł" umowy | varchar (144) |
12 | ucp_Szczegoly | Szczegóły umowy | varchar (500) |
13 | ucp_Kwota | Kwota na umowie | money |
14 | ucp_SkladkaUbezpEm | Czy naliczać składki na ubezp. emerytalne | bit |
15 | ucp_SkladkaUbezpRe | Czy naliczać składki na ubezp. rentowe | bit |
16 | ucp_SkladkaUbezpChor | Czy naliczać składki na ubezp. chorobowe | bit |
17 | ucp_SkladkaUbezpWyp | Czy naliczać składki na ubezp. wypadkowe | bit |
18 | ucp_SkladkaUbezpZdr | Czy naliczać składki na ubezp. zdrowotne | bit |
19 | ucp_SkladkaFP | Czy naliczać składki na FP | bit |
20 | ucp_SkladkaFGSP | Czy naliczać składki na FGŚP | bit |
21 | ucp_ZUSTytulUbezpieczenia | Kod tytułu ubezpieczenia | varchar (4) |
22 | ucp_ZUSKodZawodu | Kod zawodu ZUS | varchar (10) |
23 | ucp_ZUSKodPracySzczegCharakter | Kod pracy o szczególnym charakterze | varchar (9) |
24 | ucp_PracaSzczegCharOkresOd | Okres pracy o szczególnym charakterze (początek) | datetime |
25 | ucp_PracaSzczegCharOkresDo | Okres pracy o szczególnym charakterze (koniec) | datetime |
26 | ucp_GenerowanaDeklaracjaZUS | Generowany raport ZUS (0-żaden, 1-RCA, 2-RZA) | int |
27 | ucp_PrzelewRachNaKonto | Przelew rachunku na konto (1-procentowo, 2-kwotowo) | int |
28 | ucp_ProcentRachNaKonto | Procent rachunku na konto (prawidłowe gdy ucp_PrzelewRachNaKonto=1 "procentowo") | money |
29 | ucp_KwotaRachNaKonto | Kwota rachunku na konto (ważne gdy ucp_PrzelewRachNaKonot=2 'kwotowo') | money |
30 | ucp_IdRachBankowyPracownika | Id.rachunku bankowego pracownika, na który należy przelać wynagrodzenie z rachunku | int |
31 | ucp_IdSzablonuUmowy | Id.szablonu umowy (ze słownika szablonów umów) | int |
32 | ucp_SzablonUmowy | Szablon umowy (jeżeli szablon "przyszpilony") | image (2147483647) |
33 | ucp_SzablonUmowyIndywidualny | Czy umowa ma swój własny prywatny szablon | bit |
34 | ucp_IdFmtNumeracjiRachunkow | Id.formatu numeracji rachunków do umowy | int |
35 | ucp_RodzajPrzychodu | Domyślny rodzaj przychodu (na potrzeby deklaracji PIT 11/8B) rachunków generowanych do umowy | int |
36 | ucp_IdSzablonuRachunku | Id.formatu treści rachunku do umowy cp | int |
37 | ucp_ZryczaltowanyPodatek | Zryczałtowany podatek (procentowo) | money |
38 | ucp_KosztyUzyskaniaMetoda | Metoda liczenia kosztów uzyskania przychodu - (1-procentowo, 2-kwotowo) | int |
39 | ucp_KosztyUzyskaniaKwota | Wartosść kwotowa kosztów uzyskania przychodu | money |
40 | ucp_KosztyUzyskaniaProcent | Procent kosztów uzyskania przychodu | money |
41 | ucp_IdDzialu | Identyfikator działu zlecającego umowę | int |
42 | ucp_Rach_Kategoria | Domyślna kategoria rachunku wystawianego/generowanego w ramach umowy CP | int |
43 | ucp_OgraniczKwoteRachunkow | Czy ograniczamy sumę kwot rachunków umowyCP do kwoty podanej na umowieCP. | bit |
44 | ucp_SkladkaFEP | Czy naliczać składki na fundusz emerytur pomosotowych | bit |
45 | ucp_NieOgraniczajKwotyChorobowego | Czy pomijać ograniczanie sumy składek na ubezpieczenie chorobowe do wartości limitu | bit |
46 | ucp_KosztyAutorskie | Koszty praw autorskich 50% | bit |
47 | ucp_NieOgraniczajKwotyZdrowotnego | Czy pomijać ograniczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne | bit |
48 | ucp_NiePomniejszajPodstawyOpodatkowania | Nie pomniejszaj podstawy opodatkowania o składki ZUS | bit |
49 | ucp_CzasOczekNaZasChorob | Czas oczekiwania na zasiłek chorobowy (liczba dni) | int |
50 | ucp_UnikaniePodwojnegoOpodatkowania | Czy unikać podwójnego opodatkowania (umowa CP dla obcokrajowca) | bit |
51 | ucp_IdSlownikZawodu | id do sl_Zawod -kody zawodów dla ZUS | int |
52 | ucp_NieKontrolujSkladek | Czy sprawdzać poprawność składek | bit |
53 | ucp_KontrolujStawkeMinimalna | Czy kotrolować stawke minimalną | bit |
54 | ucp_DataZawarcia | Data zawarcia umowy | datetime |
55 | ucp_CzyLiczycAutoFP | Czy stosować mechanizm automatycznego naliczania składek na Fundusz Pracy | bit |
56 | ucp_ZwolnienieZPodatku | Czy umowa uwzględnia zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat | bit |
57 | ucp_ZgloszenieZUS_RUD | Czy do umowy należy wystawiać deklarację ZUS RUD | bit |
58 | ucp_IdDeklaracjiZUS_RUD | Identyfikator powiązanej deklaracji ZUS RUD | int |
59 | ucp_CzyNaliczacZaliczke | Czy naliczać zaliczkę na podatek | bit |
60 | ucp_CzyOdraczacPoborZaliczki | Czy stosować odraczanie poboru zaliczki na podatek dochodowy | bit |
61 | ucp_WymiarMiesiecznejUlgiPodatkowej | Wymiar miesięcznej ulgi podatkowej | int |
62 | ucp_CzyOdliczacUlge | Czy odliczać ustawową ulgę podatkową | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_UmowaCP_ucp_NaCzas | ([ucp_NaCzas]=(1) OR [ucp_NaCzas]=(2)) | CHECK |
2 | CK_plb_UmowaCP_ucp_RodzajPrzychodu | ([ucp_RodzajPrzychodu]>=(1) AND [ucp_RodzajPrzychodu]<=(7) OR [ucp_RodzajPrzychodu]>=(100) AND [ucp_RodzajPrzychodu]<=(110)) | CHECK |
3 | FK_plb_UmowaCP_sl_Dzial | ucp_IdDzialu->PK_sl_Dzial | FOREIGN KEY |
4 | FK_plb_UmowaCP_sl_FormatNumeracji | ucp_IdFmtNumeracjiRachunkow->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
5 | FK_plb_UmowaCP_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | ucp_IdPrzyczynaRozwiazania->PK_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | FOREIGN KEY |
6 | FK_plb_UmowaCP_sl_GratTrescDok_Rachunek | ucp_IdSzablonuRachunku->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
7 | FK_plb_UmowaCP_sl_GratTrescDok_Umowa | ucp_IdSzablonuUmowy->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
8 | FK_plb_UmowaCP_sl_Kategoria | ucp_Rach_Kategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
9 | FK_plb_UmowaCP_sl_TytulUbezpieczenia | ucp_ZUSTytulUbezpieczenia->IX_sl_TytulUbezpieczenia_Kod | FOREIGN KEY |
10 | ![]() |
ucp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | up_Id | Identyfikator parametru umów cp | int |
2 | up_Nazwa | Nazwa - nieużywany | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_UmowaCP_Parametry_up_Nazwa | (len([up_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
up_Id | PRIMARY KEY |
Zestawy parametrów umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upz_Id | Id. zestawu parametrów umowy CP | int |
2 | upz_IdParametrow | Id obj. parametry umów CP (obecnie zawsze 1 - bo tylko jedne parametry) | int |
3 | upz_Nazwa | Nazwa zestawu parametrów umowy CP | varchar (50) |
4 | upz_Umowa_IdFmtNumeru | Id. formatu numeracji | int |
5 | upz_Umowa_Rodzaj | Rodzaj umowy (1-o dzieło/2-zlecenie/3-kontrakt) | int |
6 | upz_Umowa_IdTresci | id. treści umowy cywilnoprawnej ze słownika treśći (sl_GratTrescDok) | int |
7 | upz_Umowa_TytulUbezpieczenia | Id tytułu ubezpieczenia ze słownika tytułów ubezpieczeń (sl_TytulUbezpieczenia) | int |
8 | upz_Rach_IdFmtNumeru | Id. formatu numeru rachunku (ze słownika sl_FormatNumeracji elementy typu fn_TypNumeru=4) | int |
9 | upz_Rach_RodzajPrzychodu | Domyślny rodzaj przychodu w umowach CP generowanych przy użyciu tego zestawu parametrów (szczegóły rodzaju przychodu: patrz opis plb_RachunekDoUmowyCP|ru_RodzajPrzychodu) | int |
10 | upz_Rach_TrescRachunku | Domyślna treść rachunku | int |
11 | upz_Rach_Ryczalt_Podatek | Zryczałtowany podatek (Procent) | money |
12 | upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda | Zryczałtowany podatek - Sposób podawania kosztów (1-procentowo, 2-kwotowo) | int |
13 | upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Procent | Procent kosztów uzyskania | money |
14 | upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Kwota | Kwota kosztów uzyskania | money |
15 | upz_Rach_Naliczaj_Emertyalny | Rachunek naliczaj fundusz emerytalny | bit |
16 | upz_Rach_Naliczaj_Rentowy | Rachunek naliczaj fundusz rentowy | bit |
17 | upz_Rach_Naliczaj_Chorobowy | Rachunek naliczaj fundusz chorobowy | bit |
18 | upz_Rach_Naliczaj_Wypadkowy | Rachunek naliczaj fundusz wypadkowy | bit |
19 | upz_Rach_Naliczaj_Zdrowotny | Rachunek naliczaj fundusz zdrowotny | bit |
20 | upz_Rach_Naliczaj_FP | Rachunek naliczaj FP | bit |
21 | upz_Rach_Naliczaj_FGSP | Rachunek naliczaj FGSP | bit |
22 | upz_Rach_PrzelewRachNaKonto | Przelew rachunku na konto (1-procentowo, 2-kwotowo) | int |
23 | upz_Rach_ProcentRachNaKonto | Procent rachunku na konto (prawidłowe gdy upz_Rach_PrzelewRachNaKonto=1 "procentowo") | money |
24 | upz_Rach_KwotaRachNaKonto | Kwota rachunku na konto (ważne gdy upz_Rach_PrzelewRachNaKonot=2 'kwotowo') | money |
25 | upz_Domyslny | Domyślny zestaw parametrów dla umów | bit |
26 | upz_Rach_Kategoria | Domyślna kategoria dla rachunków generowanych w ramach umowy (wartość domyślna) | int |
27 | upz_Umowa_GenerowanaDeklaracjaZUS | Generowany raport ZUS (0-żaden, 1-RCA, 2-RZA) | int |
28 | upz_Rach_Naliczaj_FEP | Rachunek naliczaj FEP | bit |
29 | upz_Umowa_OgraniczSumeRach | Ogranicz sumę rachunków do kwoty na umowie | bit |
30 | upz_Rach_KosztyAutorskie | Koszty praw autorskich 50% | bit |
31 | upz_KontrolujStawkeMinimalna | Czy kotrolować stawke minimalną | bit |
32 | upz_Rach_Podwojne_Opodatkowanie | Czy ustawiać domyślnie znacznik umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | bit |
33 | upz_Rach_Pomniejszanie_Podstawy | Czy ustawiać domyślnie znacznik o niepomniejszaniu podstawy opodatkowania o składki ZUS | bit |
34 | upz_Rach_Zwolnienie_Z_Podatku | Czy zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat ma być domyślnie zaznaczone | bit |
35 | upz_Umowa_Zgloszenie_ZUS_RUD | Czy do umowy należy wystawiać deklarację ZUS RUD | bit |
36 | upz_CzyNaliczacZaliczke | Czy naliczać zaliczkę na podatek | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_UmowaCP_Parametry_upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda | ([upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda]=(1) OR [upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda]=(2)) | CHECK |
2 | CK_plb_UmowaCP_Parametry_upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda_KwotaProcent | ([upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda]=(1) AND [upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Procent]>=(0) OR [upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Metoda]=(2) AND [upz_Rach_Ryczalt_Koszty_Kwota]>=(0)) | CHECK |
3 | CK_plb_UmowaCP_Parametry_upz_Umowa_Rodzaj | ([upz_Umowa_Rodzaj]>=(1) AND [upz_Umowa_Rodzaj]<=(3)) | CHECK |
4 | CK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_upz_Rach_RodzajPrzychodu | ([upz_Rach_RodzajPrzychodu]>=(1) AND [upz_Rach_RodzajPrzychodu]<=(7) OR [upz_Rach_RodzajPrzychodu]>=(100) AND [upz_Rach_RodzajPrzychodu]<=(110)) | CHECK |
5 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_plb_UmowaCP_Parametry | upz_IdParametrow->PK_plb_UmowaCP_Parametry | FOREIGN KEY |
6 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_sl_FormatNumeracji_Rach | upz_Rach_IdFmtNumeru->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
7 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_sl_FormatNumeracji_Umowa | upz_Umowa_IdFmtNumeru->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
8 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_sl_GratTrescDok | upz_Umowa_IdTresci->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
9 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_sl_GratTrescDok1 | upz_Rach_TrescRachunku->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
10 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_sl_Kategoria | upz_Rach_Kategoria->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
11 | FK_plb_UmowaCP_Parametry_Zestaw_sl_TytulUbezpieczenia | upz_Umowa_TytulUbezpieczenia->PK_sl_TytulUbezpieczenia | FOREIGN KEY |
12 | ![]() |
upz_Id | PRIMARY KEY |
Godziny przepracowane dla umow cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upgp_Id | Identyfikator | int |
2 | upgp_IdUmowy | Identyfikator umowy której dotyczą wpisy | int |
3 | upgp_DataWpisu | Data powstania wpisu | datetime |
4 | upgp_Miesiac | Miesiąc którego dotyczy wpis | datetime |
5 | upgp_LiczbaGodzin | Liczba przepracowanych w miesiącu godzin | int |
6 | upgp_Opis | Opis | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaCPGodzPrzepr_plb_UmowaCP | upgp_IdUmowy->PK_plb_UmowaCP | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
upgp_Id | PRIMARY KEY |
Dane harmonogramów wystawianiar rachunków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uch_Id | Identyfikator pozycji harmonogramu | int |
2 | uch_IdUmowy | Identyfikator umowy cywilnoprawnej, której dotyczy umowa | int |
3 | uch_Nazwa | Nazwa pozycji harmonogramu | varchar (50) |
4 | uch_RodzajPozycji | Rodzaj pozycji harmonogramu (0-cykliczna, 1-jednorazowa) | int |
5 | uch_RodzajCyklu | Rodzaj cyklu 0-miesięczny, 1-tygodniowy | int |
6 | uch_OkresSposobOkreslenia | Sposób określenia okresu obowiązywania cyklu (0-wg dat obowiązywania umowy, 1-dowony okres) | int |
7 | uch_OkresWydluzOkres | O ile dni wydłużyć okres (dla uch_OkresSposobOwobiwazywania=0) | int |
8 | uch_OkresOd | data rozpoczęcia cyklu (dla uch_OkresSposobOwobiwazywania=1) | datetime |
9 | uch_OkresDo | Koniec okresu obowiązywania cyklu (dla uch_OkresSposobOwobiwazywania=1) | datetime |
10 | uch_DataRachData | Data rachunku dla uch_RodzajCyklu = 1 | datetime |
11 | uch_DataRachDzien | Dzień miesiąca w którym wystawiamy rachunek (dotyczy cyklu miesięcznego - uch_RodzajCyklu=0) (wartości z zakresu 1-28 numer dnia miesiąca lub 0 dla ostatniego dnia miesiąca) | int |
12 | uch_DataRachDzienTygodnia | Dzień tygodnia, w którym wystawiamy rachunek (dla cyklu tygodniowego uch_RodzajCyklu=1) (wartości 1-poniedziałek, 2-wtorek 3-środa itd) | int |
13 | uch_DataRachKorekta | Korekta daty wystawiania rachunku (0-nie koryguj, 1-przesuń datę do następnego dnia roboczego, 2-przesuń datę do poprzedniego dnia roboczego) | int |
14 | uch_KwotaRachunku | Kwota rachunku | money |
15 | uch_KwotaPotracen | Kwota potrąceń | money |
16 | uch_KwotaZasilkuRodzinnego | Kwota zasiłku rodzinnego | money |
17 | uch_KwotaDodatkuRodzinnego | Kwota dodatku rodzinnego | money |
18 | uch_KwotaZasilkuPielegnacyjnego | Kwota zasiłku pielęgnacyjnego | money |
19 | uch_KwotaZasilkuPogrzebowego | Kwota zasiłku pogrzebowego | money |
20 | uch_KwotaZasilkuPorodowego | Kwota zasiłku porodowego | money |
21 | uch_KwotaZasilkuSwiadczeniaReh | (nieużywane) | money |
22 | uch_RozliczAkordy | Czy rozliczać ewidencję akordów | bit |
23 | uch_RozliczProwizje | Czy rozliczać ewidencję prowizji | bit |
24 | uch_RozliczECP | Czy rozliczać ewidencję czasu pracy | bit |
25 | uch_RozliczECPMiesiac | Który miesiąc ewidencji czasu pracy ma być rozliczany (0-bieżący, 1-poprzedni, 2- dwa miesiące wcześniej) | int |
26 | uch_IdSzablonuWydruku | Szablon wydruku rachunku, którego należy użyć przy drukowaniu | int |
27 | uch_RodzajPrzychodu | Rodzaj przychodu, z jakim tworzone są rachunki na podstawie tej pozycji harmonogramu (szczegółowy opis rodzajów przychodu plb_RachunekDoUmowyCP|ru_RodzajPrzychodu | int |
28 | uch_KwotaDodatkowNieopodatkowanych | Kwota dodatków nieopodatkowanych | money |
29 | uch_Ryczalt | Czy rachunek ma być ryczałtowy | bit |
30 | uch_RozliczEwidGodzinPracy | Czy rozliczać ewidencję godzin | bit |
31 | uch_RozliczEwidGodzinPracyMiesiac | Który miesiąc ewidencji godzin ma być rozliczany (0-bieżący, 1-poprzedni, 2- dwa miesiące wcześniej) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaCPHarmonogram_sl_GratTrescDok | uch_IdSzablonuWydruku->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uch_Id | PRIMARY KEY |
Przelewy na umowach cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ucpp_Id | Identyfikator | int |
2 | ucpp_IdUmowy | Identyfikator umowy cywilnoprawnej | int |
3 | ucpp_IdRachunku | Identyfikator rachunku bankowego | int |
4 | ucpp_MetodaPrzelewu | Sposób obliczenia kwoty przelewu (2 - określona kwota; 3 - procent kwoty do wypłaty) | int |
5 | ucpp_Kwota | Kwota do przelania (ucpp_MetodaPrzelewu = 2) | money |
6 | ucpp_Procent | Procent kwoty do wypłaty do przelania (ucpp_MetodaPrzelewu = 3) | money |
7 | ucpp_Priorytet | Priorytet określający kolejność wykonywania przelewów (1 - pierwszy przelew, 2 - drugi przelew, itd.) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaCPPrzelewy_plb_UmowaCPPrzelewy | ucpp_IdUmowy->PK_plb_UmowaCP | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_UmowaCPPrzelewy_rb__RachBankowy | ucpp_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ucpp_Id | PRIMARY KEY |
Dział i stanowisko dla umowy o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | udz_Id | Identyfikator | int |
2 | udz_IdUmowy | Identyfikator umowy (plb_Umowa) | int |
3 | udz_DataOd | Data obowiązywania od | datetime |
4 | udz_DataDo | Data obowiązywania do (NULL = tak jak koniec umowy) | datetime |
5 | udz_IdDzialu | Identyfikator działu (sl_Dzial) | int |
6 | udz_IdStanowiska | Identyfikator stanowiska (sl_Stanowisko) | int |
7 | udz_CzyNaliczacFEP | Czy naliczać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych | bit |
8 | udz_IdKoduPracyWSzczChar | Identyfikator kodu pracy w szczególnym charakterze (sl_PracaSzczegolnyCharakter) | int |
9 | udz_IdKategorii | Identyfikator stawki zaszeregowania (sl_StawkaZaszeregowania) | int |
10 | udz_PracaNauczycielska | Czy osoba w danym okresie wykonywała pracę jako nauczyciel | bit |
11 | udz_TypPracyNauczycielskiej | Praca nauczycielska w placówkach, o których mowa: 1 - w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009, 2 - w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 | int |
12 | udz_SzkolnictwoSpecjalne | Praca w szkolnicwie specjalnym | bit |
13 | udz_WymiarZajec | Wymiar zajęć, jaki obowiązuje danego nauczyciela. Musi zawierać się w przedziale 1-100, gdzie 100 to pełny etat. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_UmowaDzialStanowisko_PracaNauczycielska | ([udz_PracaNauczycielska]=(1) AND [udz_TypPracyNauczycielskiej] IS NOT NULL OR [udz_PracaNauczycielska]=(0)) | CHECK |
2 | CK_plb_UmowaDzialStanowisko_TypPracyNauczycielskiej | ([udz_TypPracyNauczycielskiej] IS NULL OR [udz_TypPracyNauczycielskiej]=(2) OR [udz_TypPracyNauczycielskiej]=(1)) | CHECK |
3 | CK_plb_UmowaDzialStanowisko_udz_CzyNaliczacFEP | ([udz_CzyNaliczacFEP]=(1) AND [udz_IdKoduPracyWSzczChar] IS NOT NULL OR [udz_CzyNaliczacFEP]=(0)) | CHECK |
4 | CK_plb_UmowaDzialStanowisko_WymiarZajec | ([udz_WymiarZajec]>(0) AND [udz_WymiarZajec]<=(100) OR [udz_WymiarZajec] IS NULL) | CHECK |
5 | FK_plb_UmowaDzialStanowisko_plb_Umowa | udz_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
6 | FK_plb_UmowaDzialStanowisko_sl_Dzial | udz_IdDzialu->PK_sl_Dzial | FOREIGN KEY |
7 | FK_plb_UmowaDzialStanowisko_sl_PracaSzczegolnyCharakter | udz_IdKoduPracyWSzczChar->PK_sl_PracaSzczegolnyCharakter | FOREIGN KEY |
8 | FK_plb_UmowaDzialStanowisko_sl_Stanowisko | udz_IdStanowiska->PK_sl_Stanowisko | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
udz_Id | PRIMARY KEY |
Kalendarz do umowy o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uk_Id | Identyfikator | int |
2 | uk_IdUmowy | Identyfikator umowy (plb_Umowa) | int |
3 | uk_IdKalendarza | Identyfikator kalendarza (sl_Kalendarz) | int |
4 | uk_DataOd | Data obowiązywania od | datetime |
5 | uk_DataDo | Data obowiązywania do (NULL = taki sam jak koniec umowy) | datetime |
6 | uk_WymiarLicznik | Wymiar czasu pracy - licznik | int |
7 | uk_WymiarMianownik | Wymiar czasu pracy - mianownik | int |
8 | uk_WymiarDobowy | Dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu | int |
9 | uk_DodatekZaNadgodzinyPo | Czas po jakim zostanie naliczony dodatek za nadgodziny | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaKalendarz_plb_Umowa | uk_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uk_Id | PRIMARY KEY |
Parametry umów o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upp_Id | Identyfikator | int |
2 | upp_FormatNumeru | Identyfikator formatu numeru (sl_FormatNumeracji) | int |
3 | upp_RaportZUS | (0 - żaden, 1 - RCA, 2 - RZA) | int |
4 | upp_KosztyUzyskania | Koszty uzyskania przychodu (0 - nie odliczać, 1 - odliczać, 2 - odliczać powiększone) | int |
5 | upp_PrzelewNaKonto | Przelew na konto (0 - nie przelewaj, 1 - przelewaj całość, 2 - przelewaj określoną kwotę, 3 - przelewaj określony procent) | int |
6 | upp_PrzelewProcent | Procent przelewu | money |
7 | upp_PrzelewKwota | Kwota przelewu | money |
8 | upp_Tresc | Identyfikator szablonu treści umowy (sl_GratTrescDok) | int |
9 | upp_WymiarLicznik | Wymiar czasu pracy - licznik | int |
10 | upp_WymiarMianownik | Wymiar czasu pracy - mianownik | int |
11 | upp_IdKalendarza | Identyfikator kalendarza | int |
12 | upp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
13 | upp_CzyNaliczacUlgeDlaKlasySredniej | Czy naliczac ulgę dla klasy średniej | int |
14 | upp_CzyOdraczacPoborZaliczki | Czy stosować odraczanie poboru zaliczki | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaParametr_par__Ewid | upp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_UmowaParametr_sl_FormatNumeracji | upp_FormatNumeru->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
3 | FK_plb_UmowaParametr_sl_Kalendarz | upp_IdKalendarza->PK_sl_Kalendarz | FOREIGN KEY |
4 | IX_plb_UmowaParametr | upp_ParamEwidId | UNIQUE |
5 | ![]() |
upp_Id | PRIMARY KEY |
Przelewy na umowach o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uppp_Id | Identyfikator | int |
2 | uppp_IdUmowy | Identyfikator umowy o pracę | int |
3 | uppp_IdRachunku | Identyfikator rachunku bankowego | int |
4 | uppp_MetodaPrzelewu | Sposób obliczenia kwoty przelewu (2 - określona kwota; 3 - procent kwoty do wypłaty) | int |
5 | uppp_Kwota | Kwota do przelania (uppp_MetodaPrzelewu = 2) | money |
6 | uppp_Procent | Procent kwoty do wypłaty do przelania (uppp_MetodaPrzelewu = 3) | money |
7 | uppp_Priorytet | Priorytet określający kolejność wykonywania przelewów (1 - pierwszy przelew, 2 - drugi przelew, itd.) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaPrzelewy_plb_Umowa | uppp_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_UmowaPrzelewy_rb__RachBankowy | uppp_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uppp_Id | PRIMARY KEY |
Składniki umow o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ups_Id | Identyfikator | int |
2 | ups_IdSkladnika | Identyfikator składnika (plb_Skladnik) | int |
3 | ups_IdUmowy | Identyfikator umowy (plb_Umowa) | int |
4 | ups_SkladnikDrukowany | Składnik drukowany na umowie o pracę | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaSkladnik_plb_Skladnik | ups_IdSkladnika->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_UmowaSkladnik_plb_Umowa | ups_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ups_Id | PRIMARY KEY |
Wyjątki od czasu pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uwcp_Id | Identyfikator | int |
2 | uwcp_IdUmowy | Identyfikator umowy | int |
3 | uwcp_IdAtrybut | Identyfikator atrybutu w sl_GratAtrybutGodzinDni | int |
4 | uwcp_Data | Data | datetime |
5 | uwcp_Nazwa | Nazwa (opis) dnia | varchar (50) |
6 | uwcp_Rodzaj | Rodzaj dnia (0- roboczy; 1- wolny; 2- świąteczny) | int |
7 | uwcp_IleDzienne | Liczba minut dziennych do przepracowania | int |
8 | uwcp_IleNocne | Liczba minut nocnych do przepracowania | int |
9 | uwcp_Ustawowy | Czy wyjątek ustawowy | bit |
10 | uwcp_GodzinyPracyOd | Godzina rozpoczęcia pracy (liczba minut od północy) | int |
11 | uwcp_TypDniaWolnego | Typ dnia wolnego | int |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaWyjatekCzasuPracy_plb_Umowa | uwcp_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_UmowaWyjatekCzasuPracy_sl_TypDniaWolnego | uwcp_TypDniaWolnego->PK_sl_TypDniaWolnego | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uwcp_Id | PRIMARY KEY |
Szczegółowe godziny wyjątku czasu pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uwg_Id | Identyfikator | int |
2 | uwg_IdWyj | Id. wyjątku | int |
3 | uwg_PoraDnia | (0 - dzienne; 1 - nocne) | int |
4 | uwg_Od | Początek okresu (w minutach od początku 1. doby) | int |
5 | uwg_Do | Koniec okresu (w minutach od początku 1. doby) | int |
6 | uwg_IdAtrybutuGodzin | Opcjonalny identyfikator atrybutu godzin. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_plb_UmowaWyjatekCzasuPracyOkres | ([uwg_PoraDnia]=(0) OR [uwg_PoraDnia]=(1)) | CHECK |
2 | FK_plb_UmowaWyjatekCzasuPracyOkres_sl_AtrybutGodzinowy | uwg_IdAtrybutuGodzin->PK_sl_AtrybutGodzinowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uwg_Id | PRIMARY KEY |
Zestaw płacowy w umowie o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upz_Id | Identyfikator | int |
2 | upz_IdUmowy | Identyfikator umowy (plb_Umowa) | int |
3 | upz_IdSzablonuLP | Identyfikator definicji listy płac (plb_SzablonLP) | int |
4 | upz_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
5 | upz_Opis | Opis | varchar (255) |
6 | upz_RozliczacECP | Czy rozliczać ECP (wypłata główna) | bit |
7 | upz_RozliczacNadgodziny | Czy rozliczać nadgodziny do rozliczenia | bit |
8 | upz_RozliczacAkordy | Czy rozliczać akordy | bit |
9 | upz_RozliczacProwizje | Czy rozliczać prowizje | bit |
10 | upz_RozliczacNaliczeniaPotracenia | Czy rozliczać naliczenia/potrącenia | bit |
11 | upz_RozliczacPotraceniaKomornicze | Czy rozliczać potrącenia komornicze | bit |
12 | upz_McWyplacania1 | Miesięce obowiązywania - styczeń | bit |
13 | upz_McWyplacania2 | Miesięce obowiązywania - luty | bit |
14 | upz_McWyplacania3 | Miesięce obowiązywania - marzec | bit |
15 | upz_McWyplacania4 | Miesięce obowiązywania - kwiecień | bit |
16 | upz_McWyplacania5 | Miesięce obowiązywania - maj | bit |
17 | upz_McWyplacania6 | Miesięce obowiązywania - czerwiec | bit |
18 | upz_McWyplacania7 | Miesięce obowiązywania - lipiec | bit |
19 | upz_McWyplacania8 | Miesięce obowiązywania - sierpień | bit |
20 | upz_McWyplacania9 | Miesięce obowiązywania - wrzesień | bit |
21 | upz_McWyplacania10 | Miesięce obowiązywania - październik | bit |
22 | upz_McWyplacania11 | Miesięce obowiązywania - listopad | bit |
23 | upz_McWyplacania12 | Miesięce obowiązywania - grudzień | bit |
24 | upz_UzupelniacDoMinimalnej | Uzupełnienie do minimalnej | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_UmowaZestaw_plb_SzablonLP | upz_IdSzablonuLP->PK_pl_SzablonLP | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_UmowaZestaw_plb_Umowa | upz_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
upz_Id | PRIMARY KEY |
Składniki w zestawach płacowych na umowie
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upzs_Id | Identyfikator | int |
2 | upzs_IdZestawu | Identyfikator zestawu (plb_UmowaZestaw) | int |
3 | upzs_IdSkladnika | Identyfikator składnika (plb_UmowaSkladnik) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
upzs_Id | PRIMARY KEY |
Wypłaty (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wyp_Id | Identyfikator | int |
2 | wyp_IdListyPlac | Identyfikator listy płac | int |
3 | wyp_IdUmowy | Identyfikator umowy | int |
4 | wyp_IdZestawu | Identyfikator zestawu płacowego z umowy, na podstawie którego naliczona została wypłata | int |
5 | wyp_Status | Status wypłaty: 0-ok, inne-nie ok | int |
6 | wyp_Flagi | Oflagowanie wypłaty (pozwala na komentarz w wyp_Opis) | int |
7 | wyp_Opis | Opis | varchar (255) |
8 | wyp_BruttoDuze | Brutto duże | money |
9 | wyp_BruttoMale | Brutto małe | money |
10 | wyp_KosztUzyskMc | Koszty uzyskania przychodu - miesięczne | money |
11 | wyp_KosztUzysk50 | Koszty uzyskania przychodu - ze składników (50%) | money |
12 | wyp_KosztUzysk | Koszty uzyskania | money |
13 | wyp_PodstawaOpodatkowania | Podstawa opodatkowania | money |
14 | wyp_Podatek | Podatek | money |
15 | wyp_Odliczenia | Odliczenia od podatku (miesięczne) | money |
16 | wyp_OdliczeniaZeZwolnionych | Odliczenia od podatku (miesięczne) od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
17 | wyp_UbezpZdrowotne | Składka zdrowotna odliczana od podatku | money |
18 | wyp_ZaliczkaObliczona | Zaliczka na podatek - obliczona | money |
19 | wyp_ZaliczkaNaPodatek | Zaliczka na podatek - zapłacona | money |
20 | wyp_Netto | Netto | money |
21 | wyp_UbezpZdrowotne2 | Składka zdrowotna nie odliczana od podatku | money |
22 | wyp_NeFirmaNaliczenia | Naliczenia pracodawcy netto | money |
23 | wyp_NeFirmaPotracenia | Potrącenia pracodawcy netto | money |
24 | wyp_NeFirma | Suma składników pracodawcy netto | money |
25 | wyp_ZUSZasilkiBr | Suma zasiłków brutto | money |
26 | wyp_ZUSZasilkiNe | Suma zasiłków netto | money |
27 | wyp_NeRazem | Suma składników w netto | money |
28 | wyp_PracownikOtrzymuje | Pracownik otrzymuje | money |
29 | wyp_Przelew | Pracownik otrzymuje - przelewem | money |
30 | wyp_DoReki | Pracownik otrzymuje - gotówką | money |
31 | wyp_ZusEmer1Prac | Składka emerytalna I-filar pracownika | money |
32 | wyp_ZusEmer1Firma | Składka emerytalna I-filar pracodawcy | money |
33 | wyp_ZusEmer2Prac | Składka emerytalna II-filar pracownika | money |
34 | wyp_ZusRentPrac | Składka rentowa pracownika | money |
35 | wyp_ZusRentFirma | Składka rentowa pracodawcy | money |
36 | wyp_ZusChorPrac | Składka chorobowa | money |
37 | wyp_ZusWypFirma | Składka wypadkowa | money |
38 | wyp_Fp | Składka na Fundusz Pracy | money |
39 | wyp_FGSP | Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | money |
40 | wyp_ZUSPrac | Składki ZUS Pracownika (razem) | money |
41 | wyp_ZUSFirma | Składki ZUS Pracodawcy (razem) | money |
42 | wyp_ZUS | Składki ZUS pracodawcy i pracownika | money |
43 | wyp_ZUSZasilki | Suma zasiłków | money |
44 | wyp_ZUSRazem | Składki ZUS (łącznie) po uwzględnieniu zasiłków | money |
45 | wyp_ZUSRozliczenie | Suma rozliczeń z ZUS | money |
46 | wyp_ObciazeniePracodawcy | Obciążenie pracodawcy | money |
47 | wyp_PodstUbEmerRentOryg | Podstawa składki emerytalnej i rentowej (bez uwzględnienia limitu) | money |
48 | wyp_PodstUbEmerRent | Podstawa składki emerytalnej i rentowej | money |
49 | wyp_PodstUbChorWyp | Podstawa składki chorobowej i wypadkowej | money |
50 | wyp_PodstUbZdr | Podstawa składki zdrowotnej | money |
51 | wyp_PodstUbEmerRentPrzekroczona | Przekroczony limi podstawy emre | bit |
52 | wyp_IdOsobyWyst | Id.osoby wystawiającej (personel) | int |
53 | wyp_CzyWchodziDoWyznaczaniaChor | Czy wchodzi do wyznaczania chorobowego? | bit |
54 | wyp_KwotaChorobowego | Kwota chorobowego | money |
55 | wyp_KwotaUrlopowegoStale | Kwota urlopowego ze składników stałych | money |
56 | wyp_KwotaUrlopowegoZmienne | Kwota urlopowego ze składników zmiennych | money |
57 | wyp_PodstUrlopSt0 | Podstawa do urlopowego (stałe składniki z bieżącego miesiąca) | money |
58 | wyp_PodstUrlopSt3 | Podstawa do urlopowego (stałe składniki z 3 miesięcy) | money |
59 | wyp_PodstUrlopSt12 | Podstawa do urlopowego (stałe składniki z 12) | money |
60 | wyp_PodstUrlopZm3 | Podstawa do urlopowego (zmienne składniki z 3 miesięcy) | money |
61 | wyp_PodstUrlopZm12 | Podstawa do urlopowego (zmienne składniki z 12 miesięcy) | money |
62 | wyp_LiczbaDniWynChorobowego | Liczba dni wynagrodzenia chorobowego | int |
63 | wyp_LiczbaDniZasChorobowego | Liczba dni zasiłku chorobowego | int |
64 | wyp_LiczbaGodzinUrlopowego | Liczba godzin do urlopowego | int |
65 | wyp_LiczbaDniUrlopowego | Liczba dni do urlopowego | int |
66 | wyp_RozliczaECP | Czy wypłata rozlicza ECP (główna) | bit |
67 | wyp_RozliczaNadgodziny | Czy wypłata rozlicza nadgodziny do rozliczenia | bit |
68 | wyp_RozliczaAkordy | Czy wypłata rozlicza akordy | bit |
69 | wyp_RozliczaProwizje | Czy wypłata rozlicza prowizje | bit |
70 | wyp_RozliczaNalPotr | Czy wypłata rozlicza naliczenia i potrącenia | bit |
71 | wyp_StatDniChoroby | Dni choroby | int |
72 | wyp_StatDniUrlWyp | Dni urlopu wypoczynkowego | int |
73 | wyp_StatDniUrlMac | Dni urlopu macierzyńskiego | int |
74 | wyp_StatDniUrlWych | Dni urlopu wychowawczego | int |
75 | wyp_StatDniUrlBezpl | Dni urlopu bezpłatnego | int |
76 | wyp_StatDniZwolnOkolPl | Dni zwolnienia okolicznościowego płatnego | int |
77 | wyp_StatDniZwolnPl | Dni zwolnienia płatnego | int |
78 | wyp_StatDniOpiekiNadDzieckiem | Dni opieki nad dzieckiem | int |
79 | wyp_StatDniOpieki | Dni opieki | int |
80 | wyp_StatDniNieobUspPl | Dni nieobecności usprawiedliwionej płatnej | int |
81 | wyp_StatDniNieobNieusp | Dni nieobecności nieusprawiedliwionej | int |
82 | wyp_StatDniNieobUspNiepl | Dni nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej | int |
83 | wyp_StatDniPoszPracy | Dni poszukiwania pracy | int |
84 | wyp_StatDniSluzby | Dni służby wojskowej | int |
85 | wyp_StatDniZwolnZeSwiadPracy | Dni zwolnienia ze świadczenia pracy | int |
86 | wyp_StatDniMiesiaca | Dni w miesiącu | int |
87 | wyp_StatDniDoPrzepr | Dni do przepracowania | int |
88 | wyp_StatDniPrzepr | Dni przepracowanych | int |
89 | wyp_StatGodzDoPrzepr | Godzin do przepracowania | int |
90 | wyp_StatGodzPrzepr | Godzin przepracowanych | int |
91 | wyp_StatGodzNadlDoWypl | Godzin nadliczbowych do wypłacenia | int |
92 | wyp_StatGodzNadlNoc | Godzin nadliczbowych nocnych | int |
93 | wyp_StatGodzNadlDoRozl | Godzin nadliczbowych do rozliczenia | int |
94 | wyp_StatGodzAbsDoPotr | Godzin absencji do potrącenia | int |
95 | wyp_StatGodzAbsDoRozl | Godzin absencji do rozliczenia | int |
96 | wyp_StatGodzNoc | Godzin nocnych | int |
97 | wyp_StatGodzBilansDoRozl | Bilans godzin do rozliczenia | int |
98 | wyp_BudzetMacPodstEmRe | Składki płacone przez budżet (macierzyński) - podstawa emre | money |
99 | wyp_BudzetMacEmer | Składki płacone przez budżet (macierzyński) - składka emerytalna | money |
100 | wyp_BudzetMacRent | Składki płacone przez budżet (macierzyński) - składka rentowa | money |
101 | wyp_BudzetWychPodstEmRe | Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - podstawa emre | money |
102 | wyp_BudzetWychPodstZdr | Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - podstawa zdrowotnego | money |
103 | wyp_BudzetWychEmer | Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - składka emerytalna | money |
104 | wyp_BudzetWychRent | Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - składka rentowa | money |
105 | wyp_BudzetWychZdr | Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - składka zdrowotna | money |
106 | wyp_ZusZasChor | Zasiłki wypłacane przez ZUS - chorobowy | money |
107 | wyp_ZusZasOp | Zasiłki wypłacane przez ZUS - opiekuńczy | money |
108 | wyp_ZusZasMac | Zasiłki wypłacane przez ZUS - macierzyński | money |
109 | wyp_Sledz | Śledź | text (2147483647) |
110 | wyp_SledzWersja | Wersja śledzia | int |
111 | wyp_CzyKorygowana | Czy wypłata była korygowana | bit |
112 | wyp_KorektaKiedy | Czas ostatniej korekty wypłaty | datetime |
113 | wyp_KorektaKto | Identyfikator osoby korygującej wypłatę | int |
114 | wyp_PodstChorob | Podstawa chorobowego (używana tylko do liczenia sprawozdań ZUS) | money |
115 | wyp_PierwDzienZasChor | Pierwszy dzień wypłacania zasiłku chorobowego (0 - oznacza, że w tym miesiącu nie przekroczono limitu wyn.chor, albo był on osiągnięty we wcześniejszych miesiącach) | int |
116 | wyp_McPodstChorOd | Z których miesięcy wyliczono podstawę chorobowego "do" | datetime |
117 | wyp_McPodstChorDo | Z których miesięcy wyliczono podstawę chorobowego "do" | datetime |
118 | wyp_PodstChorob30 | Podstawa chorobowego (w ujęciu miesięcznym, używana tylko do liczenia sprawozdań ZUS) | money |
119 | wyp_UbezpZdrowotneNiepomniejszone | Składka zdrowotna (łączna) przed pomniejszeniem | money |
120 | wyp_UbezpZdrowotnePomniejszenie | Składka zdrowotna - łączne pomniejszenie | money |
121 | wyp_BylKWPrzelewWydruk | Pole binarne: 0 - nic nie bylo dodawane, 1 - byl dodawany KW, 2 - był dodany przelew do operacji bankowych 4 - wydrukowano przelew | int |
122 | wyp_RozliczaPotraceniaKomornicze | Czy rozlicza ewidencję potrąceń komorniczych | bit |
123 | wyp_StatDniDoPodstChorWyplKoryg | Suma liczby dni absencji typu Choroba, Opieka, Urlop macierzyński z poprzedniego miesiąca skorygowanych tą wypłatą | int |
124 | wyp_StatGodzNadlDoWyplPierwsze | Godzin nadliczbowych do wypłaty w miesiącu według stawki I | int |
125 | wyp_StatGodzNadlDoWyplKolejne | Godzin nadliczbowych do wypłaty w miesiącu według stawki II | int |
126 | wyp_FEP | Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych | money |
127 | wyp_PodstUbFEP | Podstawa składki FEP | money |
128 | wyp_PodstUbFEPOryg | Podstawa składki FEP (bez uwzględnienia limitu) | money |
129 | wyp_PodstUbFEPPrzekroczona | Przekroczony limi podstawy FEP | bit |
130 | wyp_ZusZasReh | Zasiłki wypłacane przez ZUS - rehabilitacyjny | money |
131 | wyp_SposobPrzeliczania | Sposób w jaki została przeliczona wypłata (0 - sposób używany przed wersją 1.25; 1 - sposób używany od wersji 1.25, 2 - sposób używany od wersji 1.25 z możliwością zmiany daty wypłaty (wartość dostępna od wersji 1.26)) | int |
132 | wyp_BruttoDuzeOdl | Suma wartości składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie uwzględnianych w podstawie opodatkowania | money |
133 | wyp_PodstUbEmReOdl | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania | money |
134 | wyp_PodstUbChWyOdl | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania | money |
135 | wyp_PodstUbZdrOdl | Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od podatku składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania | money |
136 | wyp_ZUSPracOdl | Suma składek ZUS pracownika składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania | money |
137 | wyp_KosztUzyskDeklRoczne | Koszty uzyskania przychodu do deklaracji rocznych (miesięczne) | money |
138 | wyp_PodstUbEmReNieodlNieogr | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie uwzględnianych w podstawie opodatkowania od których składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczana | money |
139 | wyp_PodstUbChWyNieodlNieogr | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieuwzględnianych w podstawie opodatkowania od których składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczana | money |
140 | wyp_ZUSPracNieodlNieogr | Suma składek ZUS pracownika składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieuwzględnianych w podstawie opodatkowania od których składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczana | money |
141 | wyp_PodstUbZdrNieodlNieogr | Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczanej od podatku i nieograniczanej składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieuwzględnianych w podstawie opodatkowania | money |
142 | wyp_UbezpZdrowotneNieodlNieogr | Składka zdrowotna nieodliczana od podatku i nieograniczana | money |
143 | wyp_StatGodzNadlDniWolne | Suma godzin nadliczbowych przepracowanych w dni wolne od pracy | int |
144 | wyp_StatGodzNadlDniSwiateczne | Suma godzin nadliczbowych przepracowanych w dni świąteczne | int |
145 | wyp_PodstPPK | Wartość podstawy od której liczone są wartości wpłat na PPK | money |
146 | wyp_WplataPodstPracodawcyPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracodawcy | money |
147 | wyp_WplataDodatkPracodawcyPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracodawcy | money |
148 | wyp_WplataPodstPracownikaPPK | Wartość podstawowej wpłaty pracownika | money |
149 | wyp_WplataDodatkPracownikaPPK | Wartość dodatkowej wpłaty pracownika | money |
150 | wyp_PrzychodObjetyZwolnieniemZPIT | Kwota przychodu objęta zwolnieniem z PIT dla osób do 26 lat | money |
151 | wyp_KosztUzyskDekl | Koszty uzyskania przychodzi do deklaracji rocznej wyliczone z wypłaty bez pomniejszenia z tytułu składników objętych zwolnieniem z podatku dla osób do 26 lat | money |
152 | wyp_PodstUbEmReZeZwolnionych | Podstawa składek emerytalno-rentowych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
153 | wyp_PodstUbChWyZeZwolnionych | Podstawa składek chorobowo-wypadkowych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
154 | wyp_PodstUbZdrZeZwolnionych | Podstawa składek zdrowotnych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
155 | wyp_ZusPracEmReZeZwolnionych | Suma składek emerytalno-rentowych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
156 | wyp_ZusPracChWyZeZwolnionych | Suma składek chorobowo-wypadkowych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
157 | wyp_ZusPracZdrZeZwolnionych | Suma składek zdrowotnych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat. | money |
158 | wyp_PodstUbEmReZeZwolnionychZeZdr | Podstawa składek emerytalno-rentowych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat dla składników wchodzących jednocześnie do podstawy zdrowotnego. | money |
159 | wyp_PodstUbChWyZeZwolnionychZeZdr | Podstawa składek chorobowo-wypadkowych od składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat dla składników wchodzących jednocześnie do podstawy zdrowotnego. | money |
160 | wyp_ZusPracEmReZeZwolnionychZeZdr | Suma składek emerytalno-rentowych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat dla składników wchodzących jednocześnie do podstawy zdrowotnego. | money |
161 | wyp_ZusPracChWyZeZwolnionychZeZdr | Suma składek chorobowo-wypadkowych ze składników zwolnionych z podatku w ramach zwolnienia z podatku dla oósb do 26 lat dla składników wchodzących jednocześnie do podstawy zdrowotnego. | money |
162 | wyp_StatGodzNadlDoRozlSuma | Suma minut nadliczbowych do rozliczenia (od ostatniej wypłaty rozliczającej nadgodziny) | int |
163 | wyp_WplataPracodawcyPPKDoPodatku | Wartość wpłaty PPK pracodawcy, która trafia do podstawy opodatkowania. | money |
164 | wyp_PodstawaUlgiDlaKlasySredniej | Podstawa do naliczania ulgi dla klasy średniej | money |
165 | wyp_UlgaDlaKlasySredniej | Ulga dla klasy średniej | money |
166 | wyp_ZaliczkaNaPodatekOryginalna | Zaliczka na podatek oryginalna | money |
167 | wyp_ZaliczkaNaPodatekWirtualna | Zaliczka na podatek wirtualna (wg przepisów z 31.12.2021) | money |
168 | wyp_ZaliczkaNaPodatekBilans | Zaliczka na podatek bilans (wartość dodatnia - zaliczka odroczona, wartość ujemna - spłata zaliczki) | money |
169 | wyp_RodzajUlgi | Rodzaj ulgi z podatku PIT 0-brakUlgi, 1-ulgaDlaMlodych, 2-ulga4DzieciPlus, 3-ulgaNaPowrot, 4-ulgaDlaSeniorow | int |
170 | wyp_KwotaWylaczonaZPodstawySkladekZUS | Kwota wyłączona z podstaw ZUS | money |
171 | wyp_KwotaZwolnieniaZPodatkuInne | Kwota zwolnienia z podatku - inne | money |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_Wyplata_pd_Uzytkownik | wyp_IdOsobyWyst->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_Wyplata_pd_Uzytkownik1 | wyp_KorektaKto->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_plb_Wyplata_plb_ListaPlac | wyp_IdListyPlac->PK_plb_ListaPlac | FOREIGN KEY |
4 | FK_plb_Wyplata_plb_Umowa | wyp_IdUmowy->PK_plb_Umowa | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
wyp_Id | PRIMARY KEY |
Skladniki na wypłacie (GratyfikantGT)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wyps_Id | Identyfikator | int |
2 | wyps_IdWyplaty | Identyfikator wypłaty | int |
3 | wyps_IdSkladnika | Identyfikator składnika | int |
4 | wyps_Nazwa | Nazwa składnika | varchar (60) |
5 | wyps_WartoscNom | Wartość nominalna | money |
6 | wyps_WartoscFin | Wartość finalna | money |
7 | wyps_Opodatkowany | Czy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania | bit |
8 | wyps_Typ | Typ składnika: 0-brutto, 1-netto, 2-parametr | int |
9 | wyps_KwotaDoChor | Kwota składnika do chorobowego | money |
10 | wyps_KwotaDoUrl | Kwota do urlopowego | money |
11 | wyps_KwotaEmRe | Kwota składnika do podstawy emre | money |
12 | wyps_KwotaChWy | Kwota składnika do podstawy chwy | money |
13 | wyps_KwotaZdr | Kwota składnika do podstawy zdr | money |
14 | wyps_BylKWPrzelewWydruk | Pole binarne: 0 - nic nie bylo dodawane, 1 - był dodawany KW, 2 - był dodany przelew do operacji bankowych 4 - wydrukowano przelew. Uzywany tylko przy skladnikach platnych do instytucji (patrz: plb_Wyplata.wyp_BylKWPrzelewWydruk) | int |
15 | wyps_CzyPotracenieKomornicze | Czy skladnik generowany przez wyplate jako suma potrąconych składek na potracenie komornicze (kp_PotracenieKomorniczeDefinicja i kp_PozycjaDefinicji) | bit |
16 | wyps_KwotaFEP | Kwota składnika do podstawy FEP | money |
17 | wyps_ZwolnienieZPodatku | Składnik uwzględniany w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie uwzględniany w podstawie opodatkowania | bit |
18 | wyps_NieOgrSklZdr | Nie ograniczak kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od składnika (tylko gdy wyps_ZwolnienieZPodatku=1) | bit |
19 | wyps_ZwolnienieZPodatkuDlaMlodych | Składnik był na wypłacie policzony jako zwolniony z podatku w ramach prawa do zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_plb_WyplataSkladnik_plb_Skladnik | wyps_IdSkladnika->PK_pl_Skladnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_plb_WyplataSkladnik_plb_Wyplata | wyps_IdWyplaty->PK_pl_WyplataGt | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
wyps_Id | PRIMARY KEY |
Dane archiwalne przed przeliczeniem kwot do chorobowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wtko_IdWyplata | Identyfikator wypłaty | int |
2 | wtko_IdWyplataSklad | Identyfikator składnika z wypłaty (wyps_id z tabeli plb_WyplataSkladnik) | int |
3 | wtko_KwotaDoChor | Kwota do chorobowego z wypłaty lub składnika | money |
Cache parametrów online
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | po_Id | Identyfikator. | int |
2 | po_LiniaProduktow | Nazwa linii produktów. | varchar (100) |
3 | po_Produkt | Identyfikator produktu. | int |
4 | po_Zakres | Zakres parametru. | varchar (100) |
5 | po_Klucz | Klucz parametru. | varchar (100) |
6 | po_Wersja | Wersja produktu. | varchar (100) |
7 | po_Wartosc | Wartość parametru. | varchar (-1) |
8 | po_OstatniaAktualizacja | Czas ostatniej aktualizacji parametru. | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
po_Id | PRIMARY KEY |
Eksploatacja pojazdów (przejazdy i rachunki do przejazdów)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ppr_Id | Identyfikator | int |
2 | ppr_IdPojazdu | Identyfikator pojazdu | int |
3 | ppr_Typ | Typ zapisu: 0-rachunek, 1-przejazd | int |
4 | ppr_Zaksiegowany | Status księgowania (0-niezaimportowany,1-zaimportowany,2-zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości) | int |
5 | ppr_DataOtrzymania | Data otrzymania | datetime |
6 | ppr_Data | Data przejazdu lub data wystawienia rachunku | datetime |
7 | ppr_Cel | Cel przejazdu | varchar (255) |
8 | ppr_Trasa | Trasa przejazdu | varchar (255) |
9 | ppr_Km | Ilość kilometrów | money |
10 | ppr_CenaKm | Wartość 1 kilometra | money |
11 | ppr_WartoscP | Wartość przejazdu | money |
12 | ppr_WartoscR | Wartość rachunku | money |
13 | ppr_NrDok | Numer dokumentu | varchar (30) |
14 | ppr_IdKh | Identyfikator kontrahenta dla rachunku | int |
15 | ppr_KhNazwa | Nazwa firmy wystawiającej rachunek | varchar (255) |
16 | ppr_KhUlica | Ulica kontrahenta | varchar (60) |
17 | ppr_KhMiasto | Miejscowość kontrahenta | varchar (40) |
18 | ppr_KhKodPocztowy | Kod pocztowy kontrahenta | varchar (8) |
19 | ppr_KhNIP | NIP kontrahenta | varchar (20) |
20 | ppr_IdKategorii | Identyfiaktor kategorii | int |
21 | ppr_Opis | Opis | varchar (255) |
22 | ppr_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
23 | ppr_CzyVAT | Czy jest to dokument VAT | bit |
24 | ppr_DataZakDost | Data zakończenia dostawy na rachunku | datetime |
25 | ppr_Kierowca | Osoba kierująca pojazdem | varchar (51) |
26 | ppr_StanLicznika | Stan licznika na koniec przejazdu | money |
27 | ppr_Udostepnienie | Udostepnienie pojazdu osobie nie będącej pracownikiem | bit |
28 | ppr_KhNazwaPelna | Nazwa pełna kontrahenta wystawiającego rachunek | varchar (255) |
29 | ppr_MalyPojazd | Czy przenoszona kwota dotyczy "małego pojazdu" (0 - nie dotyczy; 1 - zakup pojazdu z 50% odliczeniem; 2 - zakup paliwa bez odliczenia; 3 - zakup pojazdu z 60% odliczeniem; 4 - eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem) | int |
30 | ppr_StawkaVAT | Stawka z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
31 | ppr_PrzypadekSzczegolnyPIT | Przypadek szczególny PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
32 | ppr_NettoBrutto | Typ wartości z rachunku potrzebny do wyliczania kosztu z uwzględnieniem przypadków szczególnych VAT/PIT(0 - brutto, 1 - netto) | int |
33 | ppr_WartoscZRachunku | Wartość z rachunku potrzebna do wyliczania kosztu z uwzględnieniem przypadków szczególnych VAT/PIT | money |
Założenia: | |||
1 | FK_poj_Eksploatacja_kh__Kontrahent | ppr_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_poj_Eksploatacja_sl_Kategorie | ppr_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_poj_Przejazd_poj_Pojazd | ppr_IdPojazdu->PK_poj_Pojazd | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
ppr_Id | PRIMARY KEY |
Koszty eksploatacji pojazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pojke_Id | Identyfikator objektu KEP | int |
2 | pojke_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
3 | pojke_NrDok | Numer dokumenu | varchar (30) |
4 | pojke_Data | Data wystawienia dokumentu | datetime |
5 | pojke_Status | Status księgowania (0 - nieprzekazany, 1 - zaimportowany, 3 - zaksięgowany, 5 - nie poglega księgowaniu) | int |
6 | pojke_Jako | Sposób wyliczania kosztów eksploatacji (0 - zbiorczo, 1 - w rozbiciu na pojazdy) | int |
7 | pojke_RachunkiMc | Wartość rachunków za miesiąc | money |
8 | pojke_RachunkiRos | Wartość rachunków rosnąco od początku roku | money |
9 | pojke_PrzejazdyMc | Wartość przejazdów za miesiąc | money |
10 | pojke_PrzejazdyRos | Wartość przejazdów rosnąco od początku roku | money |
11 | pojke_DoKsiegowania | Kwota do księgowania za miesiąc | money |
12 | pojke_DoKsiegowaniaRos | Kwota do księgowania rosnąco od początku roku | money |
13 | pojke_Opis | Opis objektu KEP | varchar (255) |
14 | pojke_Uwagi | Uwagi do objektu KEP | varchar (500) |
Założenia: | |||
1 | CHK_status | ([pojke_Status]>=(0) AND [pojke_Status]<=(5)) | CHECK |
2 | FK_poj_KosztyEkspluatacji_sl_Kategorii | pojke_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pojke_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje kosztu eksploatacji pojazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pojkw_Id | Identyfikator wpisu KEP | int |
2 | pojkw_IdKosztyEksploatacji | Identyfikator objektu KEP | int |
3 | pojkw_IdPojazdu | Identyfikator pojazdu | int |
4 | pojkw_RachunkiMc | Wartość rachunków dla pojazdu za miesiąc | money |
5 | pojkw_RachunkiRos | Wartość rachunków dla pojazdu rosnąco od początku roku | money |
6 | pojkw_PrzejazdyMc | Wartość przejazdów dla pojazdu za miesiąc | money |
7 | pojkw_PrzejazdyRos | Wartość przejazdów dla pojazdu rosnąco od początku roku | money |
8 | pojkw_DoKsiegowania | Kwota do księgowania dla pojazdu za miesiąc | money |
9 | pojkw_DoKsiegowaniaRos | Kwota do księgowania dla pojazdu rosnąco od początku roku | money |
Założenia: | |||
1 | FK_poj_KosztyEksploatacjiWpis_poj_Pkp | pojkw_IdKosztyEksploatacji->PK_poj_KosztyEkspluatacji | FOREIGN KEY |
2 | FK_poj_KosztyEksploatacjiWpis_poj_Pojazd | pojkw_IdPojazdu->PK_poj_Pojazd | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pojkw_Id | PRIMARY KEY |
Księgowania pojazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pojk_Id | Identyfikator | int |
2 | pojk_IdPojazdu | Identyfikator pojazdu | int |
3 | pojk_Rok | Rok księgowania | int |
4 | pojk_Miesiac | Miesiąc księgowania | int |
5 | pojk_Wartosc | Wartość księgowania | money |
Założenia: | |||
1 | FK_poj_Ksiegowanie_poj_Pojazd | pojk_IdPojazdu->PK_poj_Pojazd | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pojk_Id | PRIMARY KEY |
Parametry eksploatacji pojazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pp_Id | Identyfikator | int |
2 | pp_PrzejazdIdTrasy | Identyfikator domyślnej trasy | int |
3 | pp_PrzejazdIdCelu | Identyfikator domyślnego celu | int |
4 | pp_RachunekIdKategorii | Identyfikator domyślnej kategorii | int |
5 | pp_RachunekIdEwidVat | Identyfikator domyślnej ewidencji VAT | int |
6 | pp_RachunekIdKategoriiVat | Identyfikator domyślnej kategorii zapisu VAT | int |
7 | pp_RachunekRodzajVat | Domyślny rodzaj zapisu VAT | int |
8 | pp_RachunekOdliczenieVat | Domyślny sposób odliczenia zapisu VAT | int |
9 | pp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów | int |
10 | pp_PrzejazdWylicz | 0 - wyliczanie stanu licznika, 1 - wyliczanie liczby przejechanych kilometrów | int |
11 | pp_RachunekStawkaVat | Domyślna stawka VAT | int |
Założenia: | |||
1 | FK_poj_Parametr_par__Ewid | pp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_poj_Parametr_sl_Kategoria | pp_RachunekIdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_poj_Parametr_sl_Kategoria1 | pp_RachunekIdKategoriiVat->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | FK_poj_Parametr_sl_PojCel | pp_PrzejazdIdCelu->PK_sl_PojCel | FOREIGN KEY |
5 | FK_poj_Parametr_sl_PojTrasa | pp_PrzejazdIdTrasy->PK_sl_PojTrasa | FOREIGN KEY |
6 | FK_poj_Parametr_sl_TypEwidVAT | pp_RachunekIdEwidVat->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
pp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja pojazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | poj_Id | Identyfikator | int |
2 | poj_Marka | Marka pojazdu | varchar (50) |
3 | poj_NrRej | Numer rejestracyjny | varchar (50) |
4 | poj_IdWlasciciela | Identyfikator właściciela (wspólnika, pracownika lub NULL) | int |
5 | poj_Wlasciciel | Nazwa właściciela pojazdu | varchar (50) |
6 | poj_Typ | Typ pojazdu: 0 - poniżej 900 cm3; 1 - powyżej 900 cm3 | int |
7 | poj_UzywanyJako | Pojazd: 0-firmowy; 1-pracownika; 2-wspólnika | int |
8 | poj_Uzywany | Czy pojazd jest używany (można dodawać dla niego zapisy) | bit |
9 | poj_MalyPojazd | Czy jest to "mały pojazd" w kontekście ewidencji VAT i przypadku szczególnego rozliczania VAT (0 - nie dotyczy; 2 - zakup paliwa) | int |
10 | poj_PelneOdliczenieVAT | Pełne odliczenie VAT | bit |
11 | poj_DataRozpoczecia | Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji | datetime |
12 | poj_StanLicznika | Stan licznika na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji | money |
13 | poj_DataKoncaEwidencji | Data zakończenia prowadzenia ewidencji | datetime |
14 | poj_NrAnalityka | Analityka pojazdu | varchar (5) |
15 | poj_PrzypadekSzczegolnyPIT | Przypadek szczególny PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
poj_Id | PRIMARY KEY |
Parametry interfejsu dotykowego POS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ppos_Id | Identyfikator | int |
2 | ppos_Typ | Domyślny typ dokumentu | int |
3 | ppos_Podtyp | Domyślny podtyp dokumentu | int |
4 | ppos_DefiniowalnyId | Domyślny typ dokumentu definiowalnego | int |
5 | ppos_DomyslnyWidok | Domyślny rodzaj widoku (0 - klawiatura z kalkulatorem, 1 - lista towarów) | int |
6 | ppos_DomyslnaAkcjaTw | Domyślna akcja po wybraniu towaru (0 - nie rób nic, 1 - powrót do trybu skanowania) | int |
7 | ppos_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów | int |
8 | ppos_KlawiaturaSystemowa | bit | |
9 | ppos_BrakTowaruAkcja | Obsługa zapisu dokumentu przy braku stanów magazynowych (1 - Pytaj użytkownika, 2 - Odłóż skutek magazynowy, 3 - Wycofaj skutek magazynowy) | int |
10 | ppos_PrzyciskiPlatnosci | Pokazuj przyciski płatności w obszarze dokumentu | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pos_Params_par__Ewid | ppos_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ppos_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Pracowniczych Planów Kapitałowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ppkp_Id | Klucz główny | int |
2 | ppkp_Uczestnictwo | Parametr określa czy podmiot uczestniczy w programie PPK | bit |
3 | ppkp_IdInstytucji | Identyfikator instytucji PPK, z którą podmiot zawarł umowę | int |
4 | ppkp_SposobGenerowaniaPlikowDoWysylki | Sposób generowania plików XML do wysyłki: 0-jeden plik, 1-wiele plików | int |
5 | ppkp_MiesiacWplaty | Miesiąc, w którym przekazywana jest wpłata do PPK (względem miesiąca wypłaty): 1 - wpłaty do PPK w miesiącu naliczenia wynagrodzeń - podatek liczony w bieżącej wypłacie, 2 - wpłaty do PPK do 15 dnia następnego miesiąca - podatek liczony w wypłacie z następnego miesiąca. | int |
6 | ppkp_DzienWplaty | Domyślny dzień przekazania wpłaty na PPK, można wybrać dzień od 1 do 15. Pole jest używane tylko gdy w ppkp_MiesiacWyplaty wybrane jest "do 15 następnego miesiaca" (wartość 2). | int |
Założenia: | |||
1 | CK_ppk_Parametry | ([ppkp_DzienWplaty]>(0) AND [ppkp_DzienWplaty]<=(15)) | CHECK |
2 | FK_ppk_Parametry_is__Instytucja | ppkp_IdInstytucji->PK_is_Instytucja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ppkp_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Badania okresowe pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbo_Id | Identyfikator | int |
2 | pbo_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pbo_IdBadania | Identyfikator badania | int |
4 | pbo_DataWykonania | Data wykonania badania | datetime |
5 | pbo_DataWaznosci | Data ważności badania | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_BadaniaOkresowe_pr_Pracownik | pbo_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_BadaniaOkresowe_sl_BadanieOkresowe | pbo_IdBadania->PK_sl_BadanieOkresowe | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pbo_Id | PRIMARY KEY |
Bilans otwarcia dla pracowników (za rok pierwszej wypłaty w programie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbo_Id | Identyfikator | int |
2 | pbo_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pbo_PrzychodW | Suma przychodów z wypłat | money |
4 | pbo_PrzychodR | Suma przychodów z rachunków | money |
5 | pbo_Przychod | Suma przychodów | money |
6 | pbo_KUPW | Koszty uzyskania z wypłat | money |
7 | pbo_KUPR | Koszty uzyskania z rachunków | money |
8 | pbo_KUP | Koszty uzyskania | money |
9 | pbo_ZaliczkiW | Zaliczki na podatek z wypłat | money |
10 | pbo_ZaliczkiR | Zaliczki na podatek z rachunków | money |
11 | pbo_Zaliczki | Zaliczki na podatek | money |
12 | pbo_PodstEmReW | Podstawy ubezpieczenia em-re z wypłat | money |
13 | pbo_PodstEmReR | Podstawy ubezpieczenia em-re z rachunków | money |
14 | pbo_PodstEmRe | Podstawy ubezpieczenia em-re | money |
15 | pbo_SklSpolW | Składki na ubezpieczenia społeczne (do PIT-5) z wypłat | money |
16 | pbo_SklSpolR | Składki na ubezpieczenia społeczne (do PIT-5) z rachunków | money |
17 | pbo_SklSpol | Składki na ubezpieczenia społeczne (do PIT-5) | money |
18 | pbo_SklZdrW | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (do PIT-5) z wypłat | money |
19 | pbo_SklZdrR | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (do PIT-5) z rachunków | money |
20 | pbo_SklZdr | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (do PIT-5) | money |
21 | pbo_SklZdr2W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku (do PIT-5) z wypłat | money |
22 | pbo_SklZdr2R | Składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku (do PIT-5) z rachunków | money |
23 | pbo_SklZdr2 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku (do PIT-5) | money |
24 | pbo_DniChorobowe | Liczba dni chorobowych | int |
25 | pbo_UrlopWyp | Liczba minut wykorzystanego urlopu wypoczynkowego | int |
26 | pbo_ChorPodst1 | Podstawa do chorobowego | money |
27 | pbo_ChorPodst2 | Podstawa do chorobowego | money |
28 | pbo_ChorPodst3 | Podstawa do chorobowego | money |
29 | pbo_ChorPodst4 | Podstawa do chorobowego | money |
30 | pbo_ChorPodst5 | Podstawa do chorobowego | money |
31 | pbo_ChorPodst6 | Podstawa do chorobowego | money |
32 | pbo_ChorPodst7 | Podstawa do chorobowego | money |
33 | pbo_ChorPodst8 | Podstawa do chorobowego | money |
34 | pbo_ChorPodst9 | Podstawa do chorobowego | money |
35 | pbo_ChorPodst10 | Podstawa do chorobowego | money |
36 | pbo_ChorPodst11 | Podstawa do chorobowego | money |
37 | pbo_ChorPodst12 | Podstawa do chorobowego | money |
38 | pbo_ChorWPodst1 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
39 | pbo_ChorWPodst2 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
40 | pbo_ChorWPodst3 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
41 | pbo_ChorWPodst4 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
42 | pbo_ChorWPodst5 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
43 | pbo_ChorWPodst6 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
44 | pbo_ChorWPodst7 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
45 | pbo_ChorWPodst8 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
46 | pbo_ChorWPodst9 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
47 | pbo_ChorWPodst10 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
48 | pbo_ChorWPodst11 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
49 | pbo_ChorWPodst12 | Wchodzi do podstawy chorobowego | bit |
50 | pbo_UrSklSt1 | Składniki stałe do urlopowego | money |
51 | pbo_UrSklSt2 | Składniki stałe do urlopowego | money |
52 | pbo_UrSklSt3 | Składniki stałe do urlopowego | money |
53 | pbo_UrSklSt4 | Składniki stałe do urlopowego | money |
54 | pbo_UrSklSt5 | Składniki stałe do urlopowego | money |
55 | pbo_UrSklSt6 | Składniki stałe do urlopowego | money |
56 | pbo_UrSklSt7 | Składniki stałe do urlopowego | money |
57 | pbo_UrSklSt8 | Składniki stałe do urlopowego | money |
58 | pbo_UrSklSt9 | Składniki stałe do urlopowego | money |
59 | pbo_UrSklSt10 | Składniki stałe do urlopowego | money |
60 | pbo_UrSklSt11 | Składniki stałe do urlopowego | money |
61 | pbo_UrSklSt12 | Składniki stałe do urlopowego | money |
62 | pbo_UrSklZm1 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
63 | pbo_UrSklZm2 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
64 | pbo_UrSklZm3 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
65 | pbo_UrSklZm4 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
66 | pbo_UrSklZm5 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
67 | pbo_UrSklZm6 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
68 | pbo_UrSklZm7 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
69 | pbo_UrSklZm8 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
70 | pbo_UrSklZm9 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
71 | pbo_UrSklZm10 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
72 | pbo_UrSklZm11 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
73 | pbo_UrSklZm12 | Składniki zmienne do urlopowego | money |
74 | pbo_UrGodz1 | Liczba godzin do urlopowego | int |
75 | pbo_UrGodz2 | Liczba godzin do urlopowego | int |
76 | pbo_UrGodz3 | Liczba godzin do urlopowego | int |
77 | pbo_UrGodz4 | Liczba godzin do urlopowego | int |
78 | pbo_UrGodz5 | Liczba godzin do urlopowego | int |
79 | pbo_UrGodz6 | Liczba godzin do urlopowego | int |
80 | pbo_UrGodz7 | Liczba godzin do urlopowego | int |
81 | pbo_UrGodz8 | Liczba godzin do urlopowego | int |
82 | pbo_UrGodz9 | Liczba godzin do urlopowego | int |
83 | pbo_UrGodz10 | Liczba godzin do urlopowego | int |
84 | pbo_UrGodz11 | Liczba godzin do urlopowego | int |
85 | pbo_UrGodz12 | Liczba godzin do urlopowego | int |
86 | pbo_CiagloscZasChor | Ciągłość zasiłku chorobowego z poprzedniego roku | bit |
87 | pbo_OkresyNieskladkowe | Okresy nieskładkowe do świadectwa pracy | varchar (4000) |
88 | pbo_ChorobaWOst3Mies | Czy pracownik chorował w ostatnich 3 miesiącach | bit |
89 | pbo_ChorobaMiesiac | Numer ostatniego miesiąca choroby względem miesiąca pierwszej wypłaty [-1, -2, -3] | int |
90 | pbo_ChorobaPodstawa | Podstawa do chorobowego w ostatnim miesiącu choroby | money |
91 | pbo_PodstFEP | Podstawy ubezpieczenia FEP | money |
92 | pbo_KosztyPrawAutor | Koszty uzyskania z praw autorskich | money |
93 | pbo_UrlopDobowyWymiar | Dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu | int |
94 | pbo_ZwolZPIT | Łączna wartość przychodów podlegających prawu do zwolnienia z PIT | money |
95 | pbo_ZwolZPITW | Wartość przychodu zwolnionego z PIT z wypłat | money |
96 | pbo_ZwolZPITR | Wartość przychodu zwolnionego z PIT z rachunków | money |
97 | pbo_PrzychodWZwol | Wartość całego przychodu z wypłat podlegającego prawu do zwolnienia z PIT | money |
98 | pbo_PrzychodWZwolWykorzystany | Wartość przychodu zwolnionego z PIT z wypłat | money |
99 | pbo_KUPWZwol | Koszty uzyskania przychodu zwolnionego z PIT z wypłat | money |
100 | pbo_ZaliczkiWZwol | Zaliczki na podatek z wypłat podlegających prawu do zwolnienia z PIT | money |
101 | pbo_SklSpolWZwol | Zapłacone składki społeczne od przychodów z wypłat podlegających prawu do zwolnienie z PIT | money |
102 | pbo_SklSpolWZwolWykorzystany | Zapłacone składki społeczne od przychodów z wypłat zwolnionych z PIT | money |
103 | pbo_SklZdrWZwol | Zapłacone składki zdrowotne od przychodów z wypłat podlegających prawu do zwolnienie z PIT | money |
104 | pbo_SklZdrWZwolWykorzystany | Zapłacone składki zdrowotne od przychodów z wypłat zwolnionych z PIT | money |
105 | pbo_PrzychodRUZ | Przychody z tytułu umów zleceń | money |
106 | pbo_PrzychodRUZZwol | Przychody z tytułu umów zleceń podlegających prawu do zwolnienia z PIT | money |
107 | pbo_PrzychodRUZZwolWykorzystany | Przychody z tytułu umów zleceń zwolnione z PIT | money |
108 | pbo_KUPRUZ | Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zleceń podelgających prawu do zwolnienia z PIT | money |
109 | pbo_KUPRUZZwol | Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zleceń zwolnionych z PIT | money |
110 | pbo_ZaliczkiRUZ | Zaliczki na podatek od przychodu z tytułu umów zleceń podlegających prawu do zwolnienia z PIT | money |
111 | pbo_ZaliczkiRUZZwol | Zaliczki na podatek od przychodu z tytułu umów zleceń zwolnionych z PIT | money |
112 | pbo_SklSpolRUZZwol | Zapłacone składki społeczne od przychodów z tytułu umów zleceń podlegających prawu do zwolnienia z PIT | money |
113 | pbo_SklSpolRUZZwolWykorzystany | Zapłacone składki społeczne od przychodów z tytułu umów zleceń zwolnionych z PIT | money |
114 | pbo_SklZdrRUZZwol | Zapłacone składki zdrowotne od przychodów z tytułu umów zleceń podlegających prawu do zwolnienia z PIT | money |
115 | pbo_SklZdrRUZZwolWykorzystany | Zapłacone składki zdrowotne od przychodów z tytułu umów zleceń zwolnionych z PIT | money |
116 | pbo_ZasilkiW | Zasiłki otrzymane przez pracownika | money |
117 | pbo_ZasilkiZwolW | Zasiłki otrzymane przez pracownika zwolnione z PIT | money |
118 | pbo_PrzychodZwolnionyDlaRodzin4PlusWyp | Przychody zwolnione z PIT na rzecz ulgi dla rodzin 4+ dane z wypłat | money |
119 | pbo_PrzychodZwolnionyDlaPowracajacychWyp | Przychody zwolnione z PIT na rzecz ulgi dla powracających dane z wypłat | money |
120 | pbo_PrzychodZwolnionyDlaSeniorowWyp | Przychody zwolnione z PIT na rzecz ulgi dla seniorów dane z wypłat | money |
121 | pbo_PrzychodZwolnionyDlaRodzin4PlusRach | Przychody zwolnione z PIT na rzecz ulgi dla rodzin 4+ dane z rachunków | money |
122 | pbo_PrzychodZwolnionyDlaPowracajacychRach | Przychody zwolnione z PIT na rzecz ulgi dla powracających dane z rachunków | money |
123 | pbo_PrzychodZwolnionyDlaSeniorowRach | Przychody zwolnione z PIT na rzecz ulgi dla seniorów dane z rachunków | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_BO_pr_Pracownik | pbo_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pbo_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie cech z pracownikiem
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cp_Id | Identyfikator cechy pracownika | int |
2 | cp_IdPrac | Identyfikator pracownika | int |
3 | cp_IdCecha | Identyfikator cechy | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_CechaPr_pr_Pracownik | cp_IdPrac->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_CechaPr_sl_CechaPr | cp_IdCecha->PK_sl_CechaPr | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
cp_Id | PRIMARY KEY |
Biblioteka dokumentów pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pdk_Id | Identyfikator | int |
2 | pdk_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pdk_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
4 | pdk_Zablokowany | Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian | bit |
5 | pdk_DataModyfikacji | Data ostatniej modyfikacji | datetime |
6 | pdk_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
7 | pdk_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
8 | pdk_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
9 | pdk_Typ | Rozszerzenie pliku dokumentu | varchar (255) |
10 | pdk_IdPersonelu | Identyfikator personelu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Dokument_pd_Uzytkownik | pdk_IdPersonelu->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_Dokument_pr_Pracownik | pdk_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_pr_Dokument_sl_KategoriaDokumentu | pdk_IdKategorii->PK_sl_KategoriaDokumentu | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
pdk_Id | PRIMARY KEY |
Dane dla GIODO
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pgi_Id | Identyfikator | int |
2 | pgi_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pgi_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
4 | pgi_Czas | Data i czas operacji | datetime |
5 | pgi_Operacja | Rodzaj operacji | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_GIODO_pd_Uzytkownik | pgi_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_GIODO_pr_Pracownik | pgi_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pgi_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja innych dochodów pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pid_Id | Identyfikator dochodu | int |
2 | pid_IdPracownika | Id pracownika - właściciela dochodu | int |
3 | pid_DataWpisu | Data powstania wpisu o dochodzie | datetime |
4 | pid_Opis | Opis dochodu | varchar (255) |
5 | pid_Rok | Rok w którym dochód jest doliczany do dochodów pracownika | int |
6 | pid_Kwota | Kwota dochodu | money |
7 | pid_Typ | Typ innego dochodu (0 - dochody z innych źródeł; 1 - nieodpłatne świadczenia (PIT-8C)) | int |
8 | pid_Miesiac | Miesiąc w którym dochód jest doliczany do dochodów pracownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_InneDochody_pr_Pracownik | pid_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pid_Id | PRIMARY KEY |
Języki obce pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pje_Id | Identyfikator | int |
2 | pje_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pje_Jezyk | Język | varchar (50) |
4 | pje_StZnajomosci | Stopień znajomości | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Jezyki_pr_Pracownik | pje_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pje_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja kosztów z praw autorskich 50% pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pka_Id | Identyfikator | int |
2 | pka_IdPracownika | Id pracownika | int |
3 | pka_DataWpisu | Data powstania wpisu o kosztach | datetime |
4 | pka_Opis | Opis kosztów | varchar (255) |
5 | pka_Rok | Rok w którym koszta są doliczane do dochodów pracownika | int |
6 | pka_Kwota | Kwota kosztów | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_KosztyZPrawAutorskich_pr_Pracownik | pka_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pka_Id | PRIMARY KEY |
Kursy i szkolenia pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pku_Id | Identyfikator | int |
2 | pku_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pku_Nazwa | Nazwa kursu | varchar (255) |
4 | pku_DataOd | Data rozpoczęcia kursu | datetime |
5 | pku_DataDo | Data zakończenia kursu | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Kursy_pr_Pracownik | pku_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pku_Id | PRIMARY KEY |
Kursy BHP pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pbhp_Id | Identyfikator | int |
2 | pbhp_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pbhp_IdKursu | Identyfikator kursu BHP | int |
4 | pbhp_DataOdbycia | Data odbycia kursu BHP | datetime |
5 | pbhp_DataWaznosci | Data ważności kursu BHP | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_KursyBHP_pr_Pracownik | pbhp_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_KursyBHP_sl_KursBHP | pbhp_IdKursu->PK_sl_KursBHP | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pbhp_Id | PRIMARY KEY |
Nagrody i kary pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pmo_Id | Identyfikator | int |
2 | pmo_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pmo_Nazwa | Nazwa | varchar (255) |
4 | pmo_DataOtrzymania | Data otrzymania | datetime |
5 | pmo_Rodzaj | Rodzaj (1-nagroda, 2-kara, NULL-brak) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Motywacja_pr_Pracownik | pmo_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pmo_Id | PRIMARY KEY |
Organizacje pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | por_Id | Identyfikator | int |
2 | por_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | por_Nazwa | Nazwa organizacji | varchar (255) |
4 | por_Funkcja | Pełniona funkcja | varchar (255) |
5 | por_DataOd | Data przystąpienia | datetime |
6 | por_DataDo | Data wystąpienia | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Organizacje_pr_Pracownik | por_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
por_Id | PRIMARY KEY |
PPK - indywidualne parametry wpłat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pp_Id | Klucz główny | int |
2 | pp_IdPrac | Id pracownika | int |
3 | pp_Typ | Rodzaj wpłaty: 1 - dodatkowa pracodawcy, 2 - podstawowa pracownika, 3 - dodatkowa pracownika | int |
4 | pp_DataDeklaracji | Data deklaracji | datetime |
5 | pp_MiesiacOd | Miesiąc, od którego obowiązuje podana wartość wpłaty | datetime |
6 | pp_Wartosc | Wartość wpłaty | money |
7 | pp_IdDeklaracji | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_ParametryPPK_pr_Pracownik | pp_IdPrac->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_ParametryWplatPPK_dekl__Ewid | pp_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pp_Id | PRIMARY KEY |
PPK - parametry pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ppk_Id | Klucz główny | int |
2 | ppk_IdPrac | Id pracownika | int |
3 | ppk_Uczestnictwo | Czy pracownik uczestniczy w PPK | bit |
4 | ppk_MiesiacZgloszeniaDoIF | Miesiąc zgłoszenia pracownika do instytucji finansowej | datetime |
5 | ppk_NaliczajWplatyOd | Miesiąc, od którego ma rozpocząć się naliczanie wpłat na PPK | datetime |
6 | ppk_NrEwidencyjny | Identyfikator ewidencji PPK uczestnika PPK | varchar (50) |
7 | ppk_IdDeklaracji | int | |
8 | ppk_WplataPodstawowaPracownika | Stawka procentowa wpłaty podstawowej pracownika na PPK (kolumna wykorzystywana tylko w mikroGratyfikancie). | money |
9 | ppk_WplataDodatkowaPracownika | Stawka procentowa wpłaty dodatkowej pracownika na PPK (kolumna wykorzystywana tylko w mikroGratyfikancie). | money |
10 | ppk_WplataDodatkowaPracodawcy | Stawka procentowa wpłaty dodatkowej pracodawcy na PPK (kolumna wykorzystywana tylko w mikroGratyfikancie). | money |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_PPK_dekl__Ewid | ppk_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_PPK_pr_Pracownik | ppk_IdPrac->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ppk_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja osobowa (pracownicy)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pr_Id | Identyfikator | int |
2 | pr_Imie | Imię pracownika | varchar (22) |
3 | pr_Imie2 | Drugie imię | varchar (20) |
4 | pr_Nazwisko | Nazwisko pracownika | varchar (30) |
5 | pr_NazwiskoRodowe | Nazwisko rodowe | varchar (30) |
6 | pr_EMail | Adres e-mail | varchar (100) |
7 | pr_DataObowiazywania | Data obowiązywania | datetime |
8 | pr_DataUrodzenia | Data urodzenia | datetime |
9 | pr_MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | varchar (40) |
10 | pr_ImieOjca | Imię ojca | varchar (20) |
11 | pr_ImieMatki | Imię matki | varchar (20) |
12 | pr_IdStanuCywilnego | Stan cywilny (ze słownika) | int |
13 | pr_Plec | Płeć (1 - kobieta, 2 - mężczyzna) | int |
14 | pr_Obywatelstwo | Obywatelstwo | varchar (50) |
15 | pr_TypIdentyfikatora | Typ identyfikatora (ze słownika) | char (1) |
16 | pr_DTNr | Numer dokumentu tożsamości | varchar (20) |
17 | pr_DTWydanyPrzez | Dokument tożsamości wydany przez | varchar (50) |
18 | pr_DTDataWydania | Data wydania dokumentu tożsamości | datetime |
19 | pr_RodzajUbezp | Rodzaj ubezpieczenia (1 - stare zasady ZUS,2 - I filar,3 - I i II filar) | int |
20 | pr_PrawoDoEmer | Prawo do emerytury lub renty (słownik ZUS) | char (1) |
21 | pr_StopienNiepelnosprawnosci | Stopień niepełnosprawności (słownik ZUS) | char (1) |
22 | pr_NIP | NIP | varchar (20) |
23 | pr_PESEL | PESEL | varchar (11) |
24 | pr_IdUrzeduSkarbowego | Urząd skarbowy (ze słownika) | int |
25 | pr_IdGrupy | Grupa (kategoria) | int |
26 | pr_NrAnalityki | Numer analityki | varchar (5) |
27 | pr_UzywajAdresKorespondencyjny | Czy adres korespondencyjny jest inny niż adres stały | bit |
28 | pr_NazwiskoRodoweMatki | Nazwisko rodowe matki | varchar (30) |
29 | pr_Narodowosc | Narodowość | varchar (50) |
30 | pr_Aktywny | Czy pracownik jest aktywny | bit |
31 | pr_UzywajAdresZameldowania | Czy adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania | bit |
32 | pr_WWW | Adres WWW pracownika | varchar (255) |
33 | pr_StNiepelnosprawnosciDataOd | Początek okresu niepełnosprawności | datetime |
34 | pr_StNiepelnosprawnosciDataDo | Koniec okresu niepełnosprawności | datetime |
35 | pr_StopienNiezdolnosciDoPracy | Stopień niezdolności do pracy (słownik ZUS) | char (2) |
36 | pr_StNiezdolnosciDataOd | Początek okresu niezdolności do pracy | datetime |
37 | pr_StNiezdolnosciDataDo | Koniec okresu niezdolności do pracy | datetime |
38 | pr_KartaPobytuStalego | Cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu | bit |
39 | pr_KartaPobytuCzasowego | Cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu | bit |
40 | pr_RozliczanieZMalzonkiem | Czy rozlicza się wspólnie z małżonkiem | bit |
41 | pr_OddzialNFZ | Identyfikator oddziału NFZ (słownik ZUS) | char (3) |
42 | pr_DataPrzystapieniaDoNFZ | Data przystąpienia do NFZ | datetime |
43 | pr_GospodarstwoZPracodawca | Prowadzi wspólne gospodarstwo z pracodawcą | bit |
44 | pr_PokrewienstwoZPracodawca | Stopień pokrewieństwa z pracodawcą (słownik ZUS) | char (2) |
45 | pr_Wyksztalcenie | Identyfikator wykształcenia (słownik ZUS) | char (2) |
46 | pr_ZawodWyuczony | Zawód wyuczony | varchar (255) |
47 | pr_UkonczonaSzkola | Ukończona szkoła | varchar (255) |
48 | pr_RokUkonczeniaSzkoly | Rok ukończenia szkoły | int |
49 | pr_LiczbaLatNauki | Liczba lat nauki | int |
50 | pr_ObowiazekObrony | Stosunek do obowiązku obrony | varchar (50) |
51 | pr_WKU | WKU (miejscowość) | varchar (50) |
52 | pr_StopienWojskowy | Stopień wojskowy | varchar (50) |
53 | pr_NrKsiazeczkiWojskowej | Numer książeczki wojskowej | varchar (20) |
54 | pr_NrSpecjalnosciWojskowej | Numer specjalności wojskowej | varchar (50) |
55 | pr_DaneOsobowePrzetwarzanie | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych | bit |
56 | pr_DaneOsoboweMarketing | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych | bit |
57 | pr_IdRachunkuWirtualnego | Id rachunku wirtualnego | int |
58 | pr_DniDodatkowyUrlop | Liczba dni dodatkowego urlopu | int |
59 | pr_IdentyfikacjaPodatkowa | Identyfikator podatkowy dla pracownika używany w deklaracjach (pit-11,pit-37): 1-NIP,2 - PESEL | int |
60 | pr_IdentyfikacjaPodatkowaMal | Identyfikator podatkowy dla małżonka pracownika używany w deklaracjach (pit-37): 1-NIP,2 - PESEL | int |
61 | pr_ZwolnienieZeSkladekFPiFGSPOd | Data rozpoczęcia okresu zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP | datetime |
62 | pr_ZwolnienieZeSkladekFPiFGSPDo | Data zakończenia okresu zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP | datetime |
63 | pr_NieOgraniczajKosztyAutorskie | Czy uwzględniać limit dla kosztów z praw autorskich dla pracownika | bit |
64 | pr_DataUkonczeniaSzkoly | Data ukończenia szkoły | datetime |
65 | pr_PomijajPoprzOkrZatrWFirmie | Pomijaj poprzedni okres zatrudnienia w firmie | bit |
66 | pr_TypIdentyfikatoraDlaCudzoziemcow | Typ identyfikatora dla cudzoziemców (0 - brak, 1 - nr identyfikacyjny TIN, 2 - nr ubezpieczeniowy, 3 - paszport, 4 - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość, 5 - inny rodzaj identyfikacji podatkowej, 6 - inny dokument potwierdzający tożsamość) | int |
67 | pr_DTNrDlaCudzoziemcow | Numer dowodu tożsamości dla cudzoziemca | varchar (20) |
68 | pr_SzczegolneSchorzenia | Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności posiada szczególne schorzenia | bit |
69 | pr_ZwolnienieZPodatku | Czy pracownik korzysta z prawa do zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat | bit |
70 | pr_IdObywatelstwa | Id obywatelstwa ze słownika obywatelstw. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Pracownicy_sl_StanyCywilne | pr_IdStanuCywilnego->PK_sl_StanCywilny | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_Pracownik_is__Instytucja | pr_IdUrzeduSkarbowego->PK_is_Instytucja | FOREIGN KEY |
3 | FK_pr_Pracownik_rb_RachBankowyWirtualny | pr_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
4 | FK_pr_Pracownik_sl_GrupaPrac | pr_IdGrupy->PK_sl_GrupaPrac | FOREIGN KEY |
5 | FK_pr_Pracownik_sl_Obywatelstwo | pr_IdObywatelstwa->IX_Nazwa | FOREIGN KEY |
6 | FK_pr_Pracownik_sl_OddzialNFZ | pr_OddzialNFZ->IX_sl_OddzialNFZ_Kod | FOREIGN KEY |
7 | FK_pr_Pracownik_sl_Pokrewienstwo | pr_PokrewienstwoZPracodawca->IX_sl_Pokrewienstwo_Kod | FOREIGN KEY |
8 | FK_pr_Pracownik_sl_PrawoDoEmerytury | pr_PrawoDoEmer->IX_sl_PrawoDoEmerytury_Kod | FOREIGN KEY |
9 | FK_pr_Pracownik_sl_StopienNiepelnosprawnosci | pr_StopienNiepelnosprawnosci->IX_sl_StopienNiepelnosprawnosci_Kod | FOREIGN KEY |
10 | FK_pr_Pracownik_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy | pr_StopienNiezdolnosciDoPracy->IX_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy_Kod | FOREIGN KEY |
11 | FK_pr_Pracownik_sl_TypIdentyfikatora | pr_TypIdentyfikatora->IX_sl_TypIdentyfikatora_Kod | FOREIGN KEY |
12 | FK_pr_Pracownik_sl_Wyksztalcenie | pr_Wyksztalcenie->IX_sl_Wyksztalcenie_Kod | FOREIGN KEY |
13 | ![]() |
pr_Id | PRIMARY KEY |
Historia rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ppkr_Id | Klucz główny | int |
2 | ppkr_IdPrac | Id Pracownika | int |
3 | ppkr_DataDeklaracji | Data deklaracji | datetime |
4 | ppkr_Status | Rodzaj wpisu: 0 - rezygnacja z dokonywania wpłat, 1 - wznowienie dokonywania wpłat, 2 - rezygnacja przed zgłoszeniem, 3 - przystąpienie | int |
5 | ppkr_MiesiacZaprzestaniaNaliczaniaWplat | Miesiąc, od którego nie będą naliczane wpłaty na PPK | datetime |
6 | ppkr_MiesiacWznowieniaNaliczaniaWplat | Miesiąc, w którym zostanie wznowione naliczanie wpłat na PPK | datetime |
7 | ppkr_IdDeklaracji | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_RezygnacjaPPK_dekl__Ewid | ppkr_IdDeklaracji->PK_dekl__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_RezygnacjaPPK_pr_Pracownik | ppkr_IdPrac->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
ppkr_Id | PRIMARY KEY |
Członkowie rodziny pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pro_Id | Identyfikator | int |
2 | pro_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pro_Imie | Imię | varchar (20) |
4 | pro_Imie2 | Drugie imię | varchar (20) |
5 | pro_Nazwisko | Nazwisko | varchar (30) |
6 | pro_DataUrodzenia | Data urodzenia | datetime |
7 | pro_Pokrewienstwo | Stopień pokrewieństwa (słownik ZUS) | char (2) |
8 | pro_NIP | NIP | varchar (20) |
9 | pro_PESEL | PESEL | varchar (11) |
10 | pro_TypIdentyfikatora | Typ identyfikatora (ze słownika) | char (1) |
11 | pro_DTNr | Numer dokumentu tożsamości | varchar (20) |
12 | pro_NaUtrzymaniuPracownika | Pozostaje na utrzymaniu pracownika | bit |
13 | pro_GospodarstwoZPracownikiem | Pozostaje w jednym gospodarstwie domowym z pracownikiem | bit |
14 | pro_ZasilekRodzinny | Na tę osobę przysługuje zasiłek rodzinny | bit |
15 | pro_ZasilekPielegnacyjny | Na tę osobę przysługuje zasiłek pielęgnacyjny | bit |
16 | pro_StopienNiepelnosprawnosci | Stopień niepełnosprawności (słownik ZUS) | char (1) |
17 | pro_UlgaNaWychowywanieDzieci | Na tę osobę przysługuje ulga na wychowywanie dzieci | bit |
18 | pro_Blizniak | Znacznki określający czy członek rodziny jest bliźniakiem z innym członkiem rodziny lub NULL, jeśli typ pokrewieństwa inny niż 11 (patrz. kod z tabeli sl_Pokrewienstwo). | bit |
19 | pro_DataZakOjc | Data zakończenia okresu w jakim pracownikowi przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego | datetime |
20 | pro_DataZakRodz | Data zakończenia okresu w jakim pracownikowi przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego | datetime |
21 | pro_DataZakWych | Data zakończenia okresu w jakim pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wychowawczego | datetime |
22 | pro_PodstPrawnaRodz | Kod podstawy prawnej na kórej udziela się urlopu rodzicielskiego, -1 jeśli żadna nie wybrana | int |
23 | pro_PodstPrawnaWych | Kod podstawy prawnej na kórej udziela się urlopu wychowawczego, -1 jeśli żadna nie wybrana | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Rodzina_pr_Pracownik | pro_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pro_Id | PRIMARY KEY |
Uprawnienia pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pup_Id | Identyfikator | int |
2 | pup_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pup_IdUprawnienia | Identyfikator uprawnienia | int |
4 | pup_DataUzyskania | Data uzyskania uprawnienia | datetime |
5 | pup_DataWaznosci | Data ważności uprawnienia | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Uprawnienia_pr_Pracownik | pup_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_Uprawnienia_sl_Uprawnienie | pup_IdUprawnienia->PK_sl_Uprawnienie | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pup_Id | PRIMARY KEY |
Dane o urlopach pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pur_Id | Identyfikator | int |
2 | pur_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pur_Rok | Rok | int |
4 | pur_ZaleglyUrlop | Zaległy urlop z poprzedniego roku | int |
5 | pur_WymiarUrlopu | Wymiar urlopu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Urlopy_pr_Pracownik | pur_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | IX_pr_Urlopy_IdPracownika_Rok | pur_IdPracownika; pur_Rok | UNIQUE |
3 | ![]() |
pur_Id | PRIMARY KEY |
Poprzednie zatrudnienie pracownika
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pza_Id | Identyfikator | int |
2 | pza_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
3 | pza_Miejsce | Nazwa poprzedniego miejsca pracy | varchar (255) |
4 | pza_IdZawodu | Identyfikator zawodu | int |
5 | pza_Stanowisko | Stanowisko | varchar (50) |
6 | pza_DataOd | Data rozpoczęcia pracy | datetime |
7 | pza_DataDo | Data zakończenia pracy | datetime |
8 | pza_IdPowoduRozwUmowy | Identyfikator powodu rozwiązania umowy | int |
9 | pza_DniUrlopuWyp | Liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku zwolnienia (w minutach) | int |
10 | pza_DniChoroby | Liczba dni choroby w roku zwolnienia | int |
11 | pza_DniUrlopuWypNaZadanie | Liczba dni urlopu wypoczynkowego na żądanie wykorzystanego w roku zwolnienia (w dniach) | int |
12 | pza_DniOpiekiNadDzieckiem | Liczba dni opieki nad dzieckiem wykorzystanych w roku zwolnienia (w dniach) | int |
13 | pza_WliczajDoStazu | Czy wliczać okres zatrudnienia do stażu urlopowego. | bit |
14 | pza_GodzinOpiekiNadDzieckiem | Liczba godzin opieki nad dzieckiem wykorzystanych w roku zwolnienia (w godzinach) | int |
15 | pza_WliczajDoLatStazuWFirmie | Czy wliczać okres zatrudnienia do lat stażu w firmie | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Zatrudnienie_pr_Pracownik | pza_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_pr_Zatrudnienie_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | pza_IdPowoduRozwUmowy->PK_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy | FOREIGN KEY |
3 | FK_pr_Zatrudnienie_sl_Zawod | pza_IdZawodu->PK_sl_Zawod | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
pza_Id | PRIMARY KEY |
Zdjęcia pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pzd_Id | Identyfikator | int |
2 | pzd_PracownikId | Identyfikator pracownika | int |
3 | pzd_Zdjecie | Zdjęcie pracownika | image (2147483647) |
4 | pzd_Glowne | Czy zdjęcie główne pacownika | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pr_Zdjecie_pr_Pracownik | pzd_PracownikId->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pzd_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Ewidencja przychodów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | prz_Id | Identyfikator | int |
2 | prz_NrDokumentu | Numer dokumentu księgowego. | varchar (50) |
3 | prz_DataZapisu | Data zapisu do ewidencji. | datetime |
4 | prz_DataZdarzenia | Data zdarzenia gospodarczego. | datetime |
5 | prz_IdKh | Identyfikator kontrahenta | int |
6 | prz_NazwaKh | Nazwa kontrahenta | varchar (50) |
7 | prz_NazwaPelnaKh | Nazwa pełna kontrahenta | varchar (255) |
8 | prz_UlicaKh | Ulica kontrahenta | varchar (60) |
9 | prz_MiastoKh | Miejscowość kontrahenta | varchar (40) |
10 | prz_KodPocztowyKh | Kod pocztowy kontrahenta | varchar (8) |
11 | prz_NIPKh | NIP kontrahenta | varchar (20) |
12 | prz_Rodzaj | Rodzaj wpisu (0 - przychód; 1 - sprzedaż nieudokumentowana, 3 - przychód w stawce specjalnej (10%)) | int |
13 | prz_Kwota | Kwota przychodu. | money |
14 | prz_TypObiektu | Typ obiektu, z którym powiazany jest zapis w ewidencji. (0-brak, 3-sprzedaż, powiązanie pojedyncze) | int |
15 | prz_IdObiektu | Identyfikator obiektu powiazanego ( z tabeli vat__EwidVat ) | int |
16 | prz_Uwagi | Uwagi do dokumentu. | varchar (500) |
17 | prz_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
18 | prz_IdKategorii | Identyfkator kategorii | int |
19 | prz_KorektaSN | Czy dokument jest zwiazany z korekta VAT z SN | bit |
20 | prz_Importowany | Czy wpis jest importowany z innego programu | bit |
21 | prz_IdDokImport | Identyfikator dokumentu źródłowego (dla importu) | int |
22 | prz_TypDokImport | Typ dokumentu, z którego dokonano importu. Dla dokumentów handlowo-magazynowych jest wartość przenoszona z pola dok_Typ w tabeli dok__Dokument | int |
23 | prz_IdOkresu | Identyfikator okresu obrachunkowego | int |
24 | prz_StawkaVAT | Stawka z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
25 | prz_SymbolKh | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
26 | prz_IdPanstwaKonsumpcji | Państwo konsumenta (z tabeli sl_Panstwo) | int |
27 | prz_StawkaVatOss | Stawka, z którą przeniesie się kwota do VATu | int |
28 | prz_IdObiektuVatOss | Identyfikator obiektu powiązanego - VAT-OSS | int |
Założenia: | |||
1 | CK_prz__Przychod | (([prz_Rodzaj]=(1) OR [prz_Rodzaj]=(0) OR [prz_Rodzaj]=(3)) AND ([prz_TypObiektu]=(0) OR [prz_TypObiektu]=(3) OR [prz_TypObiektu]=(13) OR [prz_TypObiektu]=(18) OR [prz_TypObiektu]=(19))) | CHECK |
2 | FK_prz__Przychod_kh__Kontrahent | prz_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
3 | FK_prz__Przychod_pd_Okres | prz_IdOkresu->PK_pd_Okres | FOREIGN KEY |
4 | FK_prz__Przychod_sl_Kategoria | prz_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
5 | FK_prz__Przychod_sl_Panstwo | prz_IdPanstwaKonsumpcji->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
prz_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stawek ryczałtu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | str_Id | Identyfikator | int |
2 | str_Nazwa | Nazwa stawki | varchar (50) |
3 | str_Wartosc | Wartość stawki (w %) | money |
4 | str_Systemowa | Czy stawka jest "wbudowana" | bit |
5 | str_Aktywna | Czy pokazywać daną stawke na dialogach do wprowadzania przychodu | bit |
6 | str_Pozycja | Pozycja na liście (wydruki, combobox'y) | int |
7 | str_Specjalna10 | Czy stawka jest specjalna 10% | bit |
Założenia: | |||
1 | IX_Nazwa_UQ | str_Nazwa | UNIQUE |
2 | ![]() |
str_Id | PRIMARY KEY |
Dane dla przychodu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | przd_Id | Identyfikator | int |
2 | przd_IdPrzychodu | Identyfikator rekordu z tabeli prz__Przychod | int |
3 | przd_IdStawkiRyczaltu | Identyfikator rekordu z tabeli prz_StawkaRyczaltu | int |
4 | przd_Wartosc | Wartość przychodu w danej stawce | money |
Założenia: | |||
1 | FK_prz_DanePrzychodu_prz__Przychod | przd_IdPrzychodu->PK_prz__Przychod | FOREIGN KEY |
2 | FK_prz_DanePrzychodu_prz__StawkaRyczaltu | przd_IdStawkiRyczaltu->PK_prz__StawkaRyczaltu | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
przd_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja obniżek podatku (na potrzeby ryczałtu)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | obp_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | obp_DataZapisu | Data zapisu | datetime |
3 | obp_IdWspolnika | Identyfikator osoby której przysługuje obniżka (z tabeli pd_Wspolnik) | int |
4 | obp_Kwota | Kwota obniżki | money |
5 | obp_IdRodzajuObnizki | Identyfikator rodzaju obnizki (z tabeli sl_RodzajObnizki) | int |
6 | obp_SposobOdliczania | Sposób odliczania (0 - miesiecznie; 1 - rocznie) | int |
7 | obp_DataOd | Data od kiedy obnizka obowiązuje | datetime |
8 | obp_DataDo | Data do kiedy obniżka obowiązuje | datetime |
9 | obp_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
10 | obp_TypObiektu | Typ obiektu, z którym powiazany jest zapis w ewidencji. (0/null-brak, 10-składki wspólnika) | int |
11 | obp_IdObiektu | Identyfikator obiektu powiazanego | int |
Założenia: | |||
1 | CK_prz_ObnizkaPodatku | (([obp_SposobOdliczania]=(0) OR [obp_SposobOdliczania]=(1)) AND [obp_DataOd]<=[obp_DataDo]) | CHECK |
2 | FK_prz_ObnizkaPodatku_pd_Wspolnik | obp_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
3 | FK_prz_ObnizkaPodatku_sl_RodzajObnizki | obp_IdRodzajuObnizki->PK_sl_RodzajObnizki | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
obp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja odliczeń i doliczeń do dochodu (na potrzeby ryczałtu)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | od_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | od_Rodzaj | Rodzaj wpisu (0 - odliczenie; 1 - doliczenie) | int |
3 | od_IdWspolnika | Identyfikator osoby której przysługuje odliczenie/doliczenie (ze tabeli pd_Wspolnik) | int |
4 | od_DataZapisu | Data zapisu | datetime |
5 | od_Kwota | Kwota odliczenia/doliczenia | money |
6 | od_SposobOdliczania | Sposób odliczania (0 - miesięcznie; 1 - rocznie) | int |
7 | od_IdRodzajuOdliczenia | Identyfikator rodzaju odliczenia (z tabeli sl_RodzajOdliczenia) | int |
8 | od_DataOd | Data od kiedy wpis obowiązuje | datetime |
9 | od_DataDo | Data do kiedy wpis obowiązuje | datetime |
10 | od_Opis | Opis pozycji | varchar (255) |
11 | od_TypObiektu | Typ obiektu, z którym powiazany jest zapis w ewidencji. (0/null-brak, 10-składki wspólnika) | int |
12 | od_IdObiektu | Identyfikator obiektu powiazanego | int |
Założenia: | |||
1 | CK_prz_OdliczenieDoliczenie | ([od_DataDo]>=[od_DataOd] AND ([od_Rodzaj]=(0) OR [od_Rodzaj]=(1)) AND ([od_SposobOdliczania]=(0) OR [od_SposobOdliczania]=(1))) | CHECK |
2 | FK_prz_OdliczenieDoliczenie_pd_Wspolnik | od_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
3 | FK_prz_OdliczenieDoliczenie_sl_RodzajOdliczenia | od_IdRodzajuOdliczenia->PK_sl_RodzajOdliczenia | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
od_Id | PRIMARY KEY |
Parametry ewidencji przychodów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | przp_Id | Identyfikator | int |
2 | przp_IdKategoriiPrz | Identyfikator domyślnej kategorii dla przychodu | int |
3 | przp_IdKategoriiSN | Identyfikator domyślnej kategorii dla sprzedaży nieudokumentowanej | int |
4 | przp_PrzepisywanieDtZapisu | Czy przepisywać datę zapisu | bit |
5 | przp_PrzepisywanieDtZdarzenia | Czy przepisywać datę zapisu | bit |
6 | przp_PrzepisywanieKategorii | Czy przepisywać kategorię | bit |
7 | przp_PrzepisywanieOpisu | Czy przepisywać opis | bit |
8 | przp_PrzepisywanieKh | Czy przepisywać kontrahenta | bit |
9 | przp_KontrolaUniqNrDokumentu | Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu | bit |
10 | przp_PrzepisywanieVAT | Czy przepisywać dane VAT | bit |
11 | przp_BrakKontrahenta | Czy ukrywać powiadomienie o braku wskazanego kontrahenta w kartotece (0 - nie ukrywać, 1 - ukrywać) | bit |
12 | przp_DomyslnaStawkaVAT | Domyślna stawka VAT dla przepisywania danych do VAT z przychodu | int |
13 | przp_PrzepisywanieStawkaVat | Czy przepisywać stawkę VAT | bit |
14 | przp_PrzepisywanieVatOss | Czy przepisywać dane VAT | bit |
15 | przp_PrzepisywaniePanstwoKonsumpcji | Czy przepisywać państwo konsumpcji | bit |
16 | przp_PrzepisywanieStawkaVatOss | Czy przepisywać stawkę VAT-OSS | bit |
17 | przp_UkryjVATOss | Czy ukrywać sekcję VAT-OSS | bit |
18 | przp_StawkiNaWydruku | Kolejność stawek na wydruku ewidencji przychodów (0 - wg wzoru określonego rozporządzeniem MF, 1- wg kolejności w słowniku stawek ryczałtu) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_prz_Parametr | ([przp_Id]=(1)) | CHECK |
2 | FK_prz_Parametr_sl_Kategoria | przp_IdKategoriiPrz->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_prz_Parametr_sl_Kategoria2 | przp_IdKategoriiSN->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
przp_Id | PRIMARY KEY |
Dane rozszerzonych pól własnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pwd_Id | Identyfikator | int |
2 | pwd_TypObiektu | Identyfikator typu obiektu (wartość z tabeli gt__Obiekt) | int |
3 | pwd_IdObiektu | Identyfikator obiektu | int |
4 | pwd_IdPozycji | Identyfikator pozycji dokumentu | int |
5 | pwd_Data01 | Pole własne | datetime |
6 | pwd_Data02 | Pole własne | datetime |
7 | pwd_Data03 | Pole własne | datetime |
8 | pwd_Data04 | Pole własne | datetime |
9 | pwd_Data05 | Pole własne | datetime |
10 | pwd_Data06 | Pole własne | datetime |
11 | pwd_Data07 | Pole własne | datetime |
12 | pwd_Data08 | Pole własne | datetime |
13 | pwd_Data09 | Pole własne | datetime |
14 | pwd_Data10 | Pole własne | datetime |
15 | pwd_Liczba01 | Pole własne | int |
16 | pwd_Liczba02 | Pole własne | int |
17 | pwd_Liczba03 | Pole własne | int |
18 | pwd_Liczba04 | Pole własne | int |
19 | pwd_Liczba05 | Pole własne | int |
20 | pwd_Liczba06 | Pole własne | int |
21 | pwd_Liczba07 | Pole własne | int |
22 | pwd_Liczba08 | Pole własne | int |
23 | pwd_Liczba09 | Pole własne | int |
24 | pwd_Liczba10 | Pole własne | int |
25 | pwd_Tekst01 | Pole własne | varchar (255) |
26 | pwd_Tekst02 | Pole własne | varchar (255) |
27 | pwd_Tekst03 | Pole własne | varchar (255) |
28 | pwd_Tekst04 | Pole własne | varchar (255) |
29 | pwd_Tekst05 | Pole własne | varchar (255) |
30 | pwd_Tekst06 | Pole własne | varchar (255) |
31 | pwd_Tekst07 | Pole własne | varchar (255) |
32 | pwd_Tekst08 | Pole własne | varchar (255) |
33 | pwd_Tekst09 | Pole własne | varchar (255) |
34 | pwd_Tekst10 | Pole własne | varchar (255) |
35 | pwd_Kwota01 | Pole własne | money |
36 | pwd_Kwota02 | Pole własne | money |
37 | pwd_Kwota03 | Pole własne | money |
38 | pwd_Kwota04 | Pole własne | money |
39 | pwd_Kwota05 | Pole własne | money |
40 | pwd_Kwota06 | Pole własne | money |
41 | pwd_Kwota07 | Pole własne | money |
42 | pwd_Kwota08 | Pole własne | money |
43 | pwd_Kwota09 | Pole własne | money |
44 | pwd_Kwota10 | Pole własne | money |
45 | pwd_Fk01 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #1 | int |
46 | pwd_Fk02 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #2 | int |
47 | pwd_Fk03 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #3 | int |
48 | pwd_Fk04 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #4 | int |
49 | pwd_Fk05 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #5 | int |
50 | pwd_Fk06 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #6 | int |
51 | pwd_Fk07 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #7 | int |
52 | pwd_Fk08 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #8 | int |
53 | pwd_Fk09 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #9 | int |
54 | pwd_Fk10 | Pole własne - referencja (SQL/słownik) #10 | int |
55 | pwd_Flaga01 | Pole własne | bit |
56 | pwd_Flaga02 | Pole własne | bit |
57 | pwd_Flaga03 | Pole własne | bit |
58 | pwd_Flaga04 | Pole własne | bit |
59 | pwd_Flaga05 | Pole własne | bit |
60 | pwd_Flaga06 | Pole własne | bit |
61 | pwd_Flaga07 | Pole własne | bit |
62 | pwd_Flaga08 | Pole własne | bit |
63 | pwd_Flaga09 | Pole własne | bit |
64 | pwd_Flaga10 | Pole własne | bit |
Założenia: | |||
1 | IX_pw_Dane | pwd_IdObiektu; pwd_TypObiektu; pwd_IdPozycji | UNIQUE |
2 | ![]() |
pwd_Id | PRIMARY KEY |
Definicje rozszerzonych pól własnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pwp_Id | Identyfikator pola własnego | int |
2 | pwp_TypObiektu | Identyfikator typu obiektu (wartość z tabeli gt__Obiekt) | int |
3 | pwp_Pole | Nazwa pola w tabeli pw_Dane | varchar (128) |
4 | pwp_Typ | Typ pola własnego (1 - data, 2 - liczba, 3 - tekst, 4 - kwota, 5 - słownik, 6 - SQL, 7 - flaga) | int |
5 | pwp_Format | Kod formatu danych | int |
6 | pwp_Nazwa | Nazwa pola własnego | varchar (50) |
7 | pwp_RodzajSlownika | Rodzaj słownika (0 - brak, 1 - słabe powiązanie, 2 - silne powiązanie) | int |
8 | pwp_Wymagane | Czy pole jest wymagane | bit |
9 | pwp_DefData | Sposób generowania domyślnej daty | int |
10 | pwp_DefLiczba | Domyślna liczba | int |
11 | pwp_DefTekst | Domyślny tekst | varchar (255) |
12 | pwp_DefKwota | Domyślna kwota | money |
13 | pwp_IdSlownika | Identyfikator słownika | int |
14 | pwp_Select | Zapytanie SQL pobierające dane ze słownika | varchar (8000) |
15 | pwp_DefFk | Domyślna referencja (id ze słownika/zapytania SQL) | int |
16 | pwp_SortSelect | Czy wynik zapytania ma być sortowany | bit |
17 | pwp_SelectWhere | Dodatkowy warunek dla zapytania SQL | varchar (8000) |
18 | pwp_DefFlaga | Domyślna wartość flagi | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_pw_Pole_sl__Slownik | pwp_IdSlownika->PK_sl__Slownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pwp_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Rachunki bankowe podmiotu, kontrahentów, pracowników, urzędów itd
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rb_Id | Identyfikator rachunku bankowego | int |
2 | rb_Nazwa | Nazwa rachunku bankowego | varchar (50) |
3 | rb_TypObiektu | Typ obiektu posiadający rachunek (0-podmiot; 1-kontrahent; 2-pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) | int |
4 | rb_Numer | Numer rachunku | varchar (50) |
5 | rb_Bank | Nazwa banku, w którym założony jest rachunek | varchar (255) |
6 | rb_IBAN | Rachunek w postaci IBANu | bit |
7 | rb_IdWaluty | Waluta rachunku | char (3) |
8 | rb_Podstawowy | Podstawowy rachunek bankowy | bit |
9 | rb_Opis | Opis rachunku | varchar (255) |
10 | rb_Analityka | Numer analityki rachunku bankowego | varchar (3) |
11 | rb_Status | Status rachunku N-normalny, U-usunięty | char (1) |
12 | rb_IdObiektu | Identyfikator obiektu posiadającego rachunek | int |
13 | rb_ZFSS | Czy rachunek związany z ZFŚS | bit |
14 | rb_US | Czy rachunek związany z US | bit |
15 | rb_PodstawowyWirtualny | Czy rachunek jest postawowym rachunkiem wirtualnym | bit |
16 | rb_Mnemonik | Mnemonik | varchar (50) |
17 | rb_Licznik | Kolejny numer rachunku wirtualnego, bez poprzedzajacych zer | bigint |
18 | rb_Wirtualny | Czy rachunek jest rachunkiem wirtualnym | bit |
19 | rb_TypIdentyfikacjiPlatnosci | Identyfikacja płatności wg: 1 - Kontrahenta, 2 - Płatności | int |
20 | rb_Ebank | 0 - rachunek nie wykorzystywany w bankowości on-line 1 - rachunek wykorzystywany w bankowości on-line | bit |
21 | rb_Dik | Dziewięcioznakowy idenfyfikator klienta | varchar (30) |
22 | rb_DataHist | Data, od której pobierana jest historia w bankowości on-line | datetime |
23 | rb_Saldo | Saldo | money |
24 | rb_DataSaldo | Data kiedy ostatni raz zostało pobrane saldo | datetime |
25 | rb_IdUslugi | Identyfikator usługi | int |
26 | rb_IdKategorii | Id.kategorii (z sl_Kategoria) | int |
27 | rb_Indywidualny | Znacznik określający czy rachunek jest "Indywidualnym rachunkiem na składki ZUS". Jeśli nie jest, to wartość z kolumny rb_IndywWspolnik nie jest brana pod uwagę i powinna być równa NULL. | bit |
28 | rb_IndywWspolnik | Id wspólnika dla rachunku indywidualnego (Id z tabeli pd_Wspolnik lub NULL jeśli podmiot) | int |
29 | rb_RachunekVAT | Czy ten rachunek jest rachunkiem VAT | bit |
30 | rb_IdPowiazanyRachunekVAT | Id powiązanego rachunku VAT | int |
31 | rb_IndywidualnyPodatkowy | Znacznik określa czy rachunek jest indywidualnym rachunkiem podatkowym (mikrorachunek podatkowy) | bit |
32 | rb_IndywPodatkowyWspolnik | Id wspólnika dla mikrorachunku podatkowego (NULL jeśli dotyczy podmiotu) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_rb__RachBankowy_TypObiektu | ([rb_TypObiektu]=(4) OR [rb_TypObiektu]=(3) OR [rb_TypObiektu]=(2) OR [rb_TypObiektu]=(1) OR [rb_TypObiektu]=(0)) | CHECK |
2 | FK_rb__RachBankowy_hb_Usluga | rb_IdUslugi->PK_hb_Usluga | FOREIGN KEY |
3 | FK_rb__RachBankowy_sl_Kategoria | rb_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
4 | FK_rb__RachBankowy_sl_Waluta | rb_IdWaluty->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
rb_Id | PRIMARY KEY |
Historia rachunków bankowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbh_Id | Identyfikator | int |
2 | rbh_IdRachunku | Identyfikator rachunku | int |
3 | rbh_Numer | Numer rachunku | varchar (50) |
4 | rbh_Bank | Bank prowadzący rachunek | varchar (255) |
5 | rbh_IBAN | Czy rachunek jest typu IBAN | bit |
6 | rbh_IdWaluty | Waluta rachunku | char (3) |
7 | rbh_IdObiektu | Identyfikator obiektu dla którego prowadzony jest rachunek | int |
8 | rbh_TypObiektu | Typ obiektu (0-podmiot; 1-kontrahent; 2-pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyHistoria_rb__RachBankowy | rbh_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_rb_RachBankowyHistoria_sl_Waluta | rbh_IdWaluty->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rbh_Id | PRIMARY KEY |
Użytkownicy z dostępem do bankwości elektronicznej dla danego rachunku
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbe_Id | int | |
2 | rbe_IdRachunku | int | |
3 | rbe_IdPersonelu | int | |
4 | rbe_Synchronizacja | bit | |
5 | rbe_SynchMinuty | int | |
6 | rbe_SynchWCzasie | bit | |
7 | rbe_SynchOd | int | |
8 | rbe_SynchDo | int | |
9 | rbe_TrybLogowania | int | |
10 | rbe_Login | varchar (50) | |
11 | rbe_CertyfikatHash | text (2147483647) | |
12 | rbe_BezLoginu | Użytkownik bez loginu do e-bankowości | bit |
13 | rbe_CertyfikatHashAutoryzacyjny | Hash certyfikatu autoryzacyjnego | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyPersonel_pd_Uzytkownik | rbe_IdPersonelu->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_rb_RachBankowyPersonel_rb__RachBankowy | rbe_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rbe_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Domyślne godziny synchronizacji dla danego banku
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbd_id | int | |
2 | rbd_SymbolBanku | int | |
3 | rbd_Godzina | datetime | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rbd_id | PRIMARY KEY |
Godziny synchronizacji z bankowością on-line dla danego rachunku i użytk.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbs_Id | int | |
2 | rbs_IdRachPersonel | int | |
3 | rbs_Godzina | datetime | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rbs_Id | PRIMARY KEY |
Przechowuje informacje o rachunkach wirtualnych.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbw_Id | Identyfikator | int |
2 | rbw_IdRachunku | Identyfikator rachunku bankowego | int |
3 | rbw_Identyfikator | Identyfikator płatności - krótki | varchar (50) |
4 | rbw_PelnyNumer | Identyfikator płatności - pełny | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyWirtualny_rb__RachBankowy | rbw_IdRachunku->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
rbw_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie instytucji i jej rachunków wirtualnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbi_Id | Identyfikator | int |
2 | rbi_IdRachunkuWirtualnego | Identyfikator rachunku wirtualnego | int |
3 | rbi_IdInstytucji | Identyfikator instytucji | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyInstytucji_rb_RachBankowyWirtualny | rbi_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
rbi_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie kontrahenta z jego rachunkami wirtualnymi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbk_Id | Identyfikator | int |
2 | rbk_IdRachunkuWirtualnego | Identyfikator rachunku wirtualnego | int |
3 | rbk_IdKontrahenta | Identyfikator kontrahenta | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyKontrahenta_kh__Kontrahent | rbk_IdKontrahenta->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyKontrahenta_rb_RachBankowyWirtualny | rbk_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rbk_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie pracownika z jego rachunkami wirtualnymi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbp_Id | Identyfikator | int |
2 | rbp_IdRachunkuWirtualnego | Identyfikator rachunku wirtualnego | int |
3 | rbp_IdPracownika | Identyfikator pracownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyPracownika_pr_Pracownik | rbp_IdPracownika->PK_pr_Pracownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyPracownika_rb_RachBankowyWirtualny | rbp_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rbp_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie wspólnika z jego rachunkami wirtualnymi
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rbws_Id | Identyfikator | int |
2 | rbws_IdRachunkuWirtualnego | Identyfikator rachunku wirtualnego | int |
3 | rbws_IdWspolnika | Identyfikator wspólnika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyWspolnika_pd_Wspolnik | rbws_IdWspolnika->PK_pd_Wspolnik | FOREIGN KEY |
2 | FK_rb_RachBankowyWirtualnyWspolnika_rb_RachBankowyWirtualny | rbws_IdRachunkuWirtualnego->PK_rb_RachBankowyWirtualny | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rbws_Id | PRIMARY KEY |
Rejestr czynnosci przetwarzania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rcp_Id | Główny identyfikator | int |
2 | rcp_ProwadzonyPrzez | Element rejestru prowadzony przez 0 - Administrator danych osobowych; 1- Podmiot przetwarzający; | int |
3 | rcp_NazwaZbioru | Nazwa zbioru | varchar (50) |
4 | rcp_KategorieOsob | Kategorie osób, których dane dotyczą | varchar (255) |
5 | rcp_KategorieDanych | Dla ADO: Kategorie danych osobowych; dla PP: Kategorie przetwarzań | varchar (255) |
6 | rcp_OdbiorcyDanych | Dla ADO: Odbiorcy danych; dla PP: Dane administratora | varchar (255) |
7 | rcp_PanstwaTrzecie | Państwa trzecie, do których dane są przekazywane | varchar (255) |
8 | rcp_PlanowaneTerminyUsuniecia | Planowane terminy usunięcia danych | varchar (255) |
9 | rcp_OpisSrodkow | Opis środków technicznych i organizacyjnych | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rcp_Id | PRIMARY KEY |
Połączenie elementów rejestru czynności przetwarzania z celami przetwarzania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rcpc_Id | Główny identyfikator | int |
2 | rcpc_IdRejestr | Identyfikator elementu rejestru z tabeli rcp_RejestrCzynnosciPrzetwarzania | int |
3 | rcpc_IdCel | Identyfikator celu przetwarzania z tabeli cp__CelPrzetwarzania | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rcpc_IdCel_cp__CelPrzetwarzania | rcpc_IdCel->PK_cp__CelPrzetwarzania | FOREIGN KEY |
2 | FK_rcpc_IdRejestr_rcp_RejestrCzynnosciPrzetwarzania | rcpc_IdRejestr->PK__rcp_RejestrCzynnosciPrzetwarzania | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rcpc_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja remanentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rem_Id | Identyfikator | int |
2 | rem_Data | Data remanentu | datetime |
3 | rem_Zaksiegowany | Status zaksięgowania: 0 - niezaksięgowany; 1 - zaksięgowany; | int |
4 | rem_IdKsiegi | Identyfikator w KPiR | int |
5 | rem_Wartosc | Wartośc remanentu | money |
6 | rem_Opis | Opis remanentu | varchar (255) |
7 | rem_NaZaliczce | 0 - nie uwzględniać remanentu na zaliczkach 1 - uwzględniać remanent na zaliczkach | bit |
8 | rem_WartoscKorektyKUP | Wartość korekty KUP pomniejszająca wartość remanentu | money |
9 | rem_PowiazanyId | Id powiązanego remanentu końcowego | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rem__Ewid_kpr__Ksiega | rem_IdKsiegi->PK_kpr__Ksiega | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
rem_Id | PRIMARY KEY |
Pozycje remanentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rp_Id | Identyfikator | int |
2 | rp_IdRemanentu | Identyfikator remanentu | int |
3 | rp_TypZrodla | Typ źródła pozycji: 0-z ręki, 1-towar, 2-ST, 3-Wyp | int |
4 | rp_IdZrodla | Identyfikator źródła pozycji | int |
5 | rp_Kod | Kod (symbol) | varchar (20) |
6 | rp_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
7 | rp_Jm | Jednostka miary | varchar (10) |
8 | rp_Ilosc | Ilość | money |
9 | rp_Cena | Cena jednostkowa | money |
10 | rp_Wartosc | Wartość pozycji | money |
11 | rp_NrKorektyKUP | Numer korekty KUP powiązanej z pozycją remanentu | varchar (144) |
12 | rp_IdKorektyKUP | Identyfikator korekty KUP powiązanej z pozycją remanentu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rem_Pozycja_kpr__Ksiega | rp_IdKorektyKUP->PK_kpr__Ksiega | FOREIGN KEY |
2 | FK_rem_Pozycja_rem__Ewid | rp_IdRemanentu->PK_rem__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Rewizora GT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rewp_Id | Identyfikator | int |
2 | rewp_BlokadaRozliczRozrWSub | Czy blokować rozliczanie rozrachunków w Subiekcie GT. | bit |
3 | rewp_NiePokazujRozrWSub | Pokazywanie rozrachunków utworzonych w Rewizorze także w Subiekcie GT | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_rew_Parametr | ([rewp_Id]=(1)) | CHECK |
2 | ![]() |
rewp_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera nagłówki raportów fiskalnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rfd_Id | Identyfikator raportu fiskalnego | int |
2 | rfd_Typ | Typ raportu fiskalnego {68-PRF (pomniejszenie raportu fiskalnego), 69-RF (raport fiskalny)} | int |
3 | rfd_Podtyp | Podtyp raportu fiskalnego {0-PRF,RF} | int |
4 | rfd_MagId | Identyfikator magazynu | int |
5 | rfd_Nr | Numer raportu fiskalnego | int |
6 | rfd_NrRoz | Rozszerzenie numeru | char (3) |
7 | rfd_NrPelny | Pełny numer raportu fiskalnego | varchar (30) |
8 | rfd_MscWyst | Miejsce wystawienia dokumentu. | varchar (40) |
9 | rfd_DataWyst | Data wystawienia raportu fiskalnego | datetime |
10 | rfd_DataOd | Początek okresu, za który wystawiono pomniejszenie raportu fiskalnego | datetime |
11 | rfd_DataDo | Koniec okresu, za który wystawiono pomniejszenie raportu fiskalnego | datetime |
12 | rfd_WartNetto | Wartość netto. | money |
13 | rfd_WartVat | Wartość VAT. | money |
14 | rfd_WartBrutto | Wartość brutto. | money |
15 | rfd_Wystawil | Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. | varchar (40) |
16 | rfd_PersonelId | Identyfikator osoby wystawiającej raport fiskalny | int |
17 | rfd_Status | Status raportu fiskalnego (0-aktualna, 1-wymaga przeliczenia) | int |
18 | rfd_StatusKsieg | Status księgowy - patrz pole dok_StatusKsieg w tabeli dok__Dokument | int |
19 | rfd_KatId | Kategoria dokumentu. | int |
20 | rfd_Uwagi | Uwagi do dokumentu. | varchar (500) |
21 | rfd_Tytul | Tytuł dokumentu. | varchar (50) |
22 | rfd_Podtytul | Podtytuł dokumentu. | varchar (50) |
23 | rfd_NazwaUrzadzenia | Nazwa urządzenia zewnętrznego związanego z raportem fiskalnym. | varchar (255) |
24 | rfd_AutoPrzeliczaj | Automatyczne przeliczanie tabeli VAT (0-nie, 1-tak) | bit |
25 | rfd_RodzajTransakcjiVAT | Rodzaj transakcji VAT dla której wystawiono dokument. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rf__RaportyFiskalne_sl_Kategoria | rfd_KatId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
rfd_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera pozycje dokumentów dla raportów fiskalnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rfp_Id | Identyfikator | int |
2 | rfp_IdRapFisk | Identyfikator dokumentu (patrz tabela rf__RaportyFiskalne) | int |
3 | rfp_DokId | Identyfikator dokumentu źródłowego (NULL jeśli brak) | int |
4 | rfp_DokDataZakonczenia | Data zakończenia dostawy/usługi dokumentu źródłowego | datetime |
5 | rfp_DokDataWyst | Data wystawienia dokumentu źródłowego | datetime |
6 | rfp_DokNrPelny | Numer pełny dokumentu źródłowego | varchar (255) |
7 | rfp_WartNetto | Suma wartości netto | money |
8 | rfp_WartVat | Suma wartości VAT | money |
9 | rfp_WartBrutto | Suma wartości brutto | money |
10 | rfp_PrzyczynaZwrotu | Przyczyna zwrotu (dotyczy ZW dla zbiorcznego naliczenia zwrotów). | int |
Założenia: | |||
1 | FK_rf_Pozycja_dok__Dokument | rfp_DokId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
2 | FK_rf_Pozycja_rf__RaportyFiskalne | rfp_IdRapFisk->PK_rf__RaportyFiskalne | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rfp_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera pozycje VAT dla raportów fiskalnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rfv_Id | Identyfikator | int |
2 | rfv_DokId | Identyfikator dokumentu (patrz tabela rf__RaportyFiskalne) | int |
3 | rfv_VatId | Identyfikator stawki VAT (patrz tabela sl_StawkiVAT) | int |
4 | rfv_VatProc | Wartość procentowa stawki VAT. | money |
5 | rfv_WartNetto | Suma wartość netto pozycji w określonej stawce (rfv_VatId) na określonym dokumencie handlowym (rfv_DokId). | money |
6 | rfv_WartVat | Wartość VAT'u w danej stawce | money |
7 | rfv_WartBrutto | Wartość brutto w określonej stawce | money |
Założenia: | |||
1 | FK_rf_Vat_rf__RaportyFiskalne | rfv_DokId->PK_rf__RaportyFiskalne | FOREIGN KEY |
2 | FK_rf_Vat_sl_StawkaVAT | rfv_VatId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rfv_Id | PRIMARY KEY |
Parametry ochrony danych osobowych.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rodo_ID | Identyfikator. | int |
2 | rodo_AdminToPodmiot | Podmiot jest administratorem danych osobowych. | bit |
3 | rodo_InspektorToPodmiot | Podmiot jest inspektorem danych osobowych (kolumna nieużywana). | bit |
4 | rodo_Odbiorcy | Obowiązek informacyjny - odbiorcy danych osobowych. | nvarchar (256) |
5 | rodo_ZrodloDanychOsobowych | Obowiązek informacyjny - źródło pozyskania danych osobowych. | nvarchar (256) |
6 | rodo_PrawoDoDanychOsobowych | Obowiązek informacyjny - prawo dostępu i poprawiania danych. | nvarchar (256) |
7 | rodo_PrawoDoCofnieciaZgody | Obowiązek informacyjny - prawo do cofnięcia zgody. | nvarchar (256) |
8 | rodo_AnonimizacjaZnakZastapienia | Znak służący do zastąpowania stringów w procesie anonimizacji. | varchar (1) |
9 | rodo_AnonimizacjaZastapNazweText | Tekst zastępujący nazwę zanonimizowanych obiektów. | varchar (50) |
10 | rodo_AnonimizacjaOkresPrzechowDanychDokLata | Parametr określający liczbę lat, które muszą upłynąć od daty utworzenia dokumentu, by zezwolić na pełną anonimizację kontrahenta. | int |
11 | rodo_SoKontrahenci | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie obiektów typu: "Kontrahent". | bit |
12 | rodo_SoPracownicy | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie obiektów typu: "Pracownik". | bit |
13 | rodo_SoPracownicyFirm | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie obiektów typu: "Pracownik firmy". | bit |
14 | rodo_SoWspolnicy | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie obiektów typu "Wspólnik". | bit |
15 | rodo_SzDodanieObiektu | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Dodanie obiektu". | bit |
16 | rodo_SzEdycjaObiektu | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Edycja obiektu". | bit |
17 | rodo_SzKopiowanieListy | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Kopiowanie listy". | bit |
18 | rodo_SzOdczytDanych | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Odczyt danych". | bit |
19 | rodo_SzWydrukDanych | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Wydruk danych". | bit |
20 | rodo_SzWyswietlanieListy | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Wyświetlanie listy". | bit |
21 | rodo_SzEksportDanych | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Eksport danych". | bit |
22 | rodo_SzDrukowanieListy | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Drukowanie listy". | bit |
23 | rodo_SzPodgladDanych | Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych, śledzenie zdarzenia "Podgląd listy". | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rodo_ID | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Zestawienie kontekstowe SQL
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rozzk_Id | Identyfikator zestawienia | int |
2 | rozzk_IdKomponentuWzorcowego | Identyfikator komponentu wzorcowego | int |
3 | rozzk_Nazwa | Nazwa zestawienia | varchar (50) |
4 | rozzk_TytulOkna | Tytuł okna zestawienia | varchar (50) |
5 | rozzk_Multiwybor | Czy dane kontekstowe pobierane są z wszystkich zaznaczonych wierszy | bit |
Założenia: | |||
1 | FK__roz_ZestKontekstowe_ui_Modul | rozzk_IdKomponentuWzorcowego->PK_ui__Modul | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
rozzk_Id | PRIMARY KEY |
Zakładka zestawienia kontekstowego SQL
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rozzkz_Id | Identyfikator definicji | int |
2 | rozzkz_IdZestKontekstowego | Identyfikator zestawienia kontekstowego | int |
3 | rozzkz_IdDefinicji | Identyfikator definicji zestawienia | int |
4 | rozzkz_TytulZakladki | Tytuł zakładki | varchar (50) |
5 | rozzkz_Pozycja | int | |
Założenia: | |||
1 | FK__roz_ZestKontekstoweZakladka_roz_ZestKontekstowe | rozzkz_IdZestKontekstowego->PK__roz_ZestKontekstowe | FOREIGN KEY |
2 | FK__roz_ZestKontekstoweZakladka_zst__Ewid | rozzkz_IdDefinicji->PK_zst__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
rozzkz_Id | PRIMARY KEY |
Definicje umiejscowień w sprawozdaniach finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfd_Id | Identyfikator definicji | int |
2 | sfd_IdRokuObrotowego | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | sfd_Kolumna | Numer kolumny sprawozdania (obecnie obsługiwana jest tylko 1 kolumna) | int |
4 | sfd_Funkcja | Funkcja (SaldoWn, SaldoMa, ObrotyWn, ObrotyMa, ObrotyNarastajacoWn, ObrotyNarastajacoMa, BoWn, BoMa lub Pole) | varchar (50) |
5 | sfd_Konto | Konto, na którym wykonywana jest funkcja (podana w sfd_Funkcja) | varchar (3500) |
6 | sfd_Korygujaco | Czy wyliczoną wartość brać korygująco | bit |
7 | sfd_IdPola | Identyfikator pola, do którego należy definicja | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_Definicja_pd_RokObrotowy | sfd_IdRokuObrotowego->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfd_Id | PRIMARY KEY |
Wzorcowe umiejscowienie kont w sprawozdaniach i deklaracjach
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfdw_Id | Identyfikator definicji | int |
2 | sfdw_Kolumna | Numer kolumny sprawzdania (1) | int |
3 | sfdw_Funkcja | Funkcja (np. SaldoWn, BoMa, ...) | varchar (50) |
4 | sfdw_Konto | Konto, na którym wykonywana jest funkcja (sfd_Funkcja) | varchar (3500) |
5 | sfdw_Korygujaco | Czy wyliczoną wartość brać korygująco | bit |
6 | sfdw_IdPola | Identyfikator pola, do tórego należy definicja | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_DefinicjaWzorzec_sf_Pole | sfdw_IdPola->PK_sf_Pole | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfdw_Id | PRIMARY KEY |
Pola sprawozdań finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfp_Id | Identyfikator pola | int |
2 | sfp_IdSprawozdania | Identyfikator sprawozdania | int |
3 | sfp_Poziom | Poziom pola | int |
4 | sfp_Etykieta1 | Etykieta pola | varchar (255) |
5 | sfp_Etykieta2 | Etykieta pola (nieużywana) | varchar (255) |
6 | sfp_Etykieta3 | Etykieta pola (nieużywana) | varchar (255) |
7 | sfp_Prefix | Prefiks pola (jeśli niestandardowy) | char (1) |
8 | sfp_Sumowane | Czy pole sumowane w górę | bit |
9 | sfp_Korygujaco | Czy pole sumowane korygująco. Zeby było brane pod uwage jako True, to sfp_Sumowane musi byc True | bit |
10 | sfp_Definiowalne | Czy można definiować pole | bit |
11 | sfp_Kolejnosc | Kolejnosc pol | int |
12 | sfp_IdXmlDef | int | |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_Pole_sf_Sprawozdanie | sfp_IdSprawozdania->PK_sf_Sprawozdanie | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfp_Id | PRIMARY KEY |
Lista niewidocznych pól sprawozdania w zależności od roku obrotowego.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfpn_IdRok | Identyfikator roku obrotowego. | int |
2 | sfpn_IdPole | Identyfikator pola sprawozdania. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_PoleNiewidoczne_pd_RokObrotowy | sfpn_IdRok->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_sf_PoleNiewidoczne_sf_Pole | sfpn_IdPole->PK_sf_Pole | FOREIGN KEY |
Pozycje zapisanych stanów sprawozdań finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfrp_Id | Identyfikator pozycji zapisanego stanu | int |
2 | sfrp_IdRzs | Identyfikator zapisanego stanu | int |
3 | sfrp_NrPola | Numer pola | int |
4 | sfrp_Wartosc | Wartość pozycji | money |
5 | sfrp_WartoscPoprzedniego | Wartość pozycji z wcześniejszego stanu | money |
6 | sfrp_Opis | Opis pozycji | nchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_PozycjaRzs_sf_Rzs | sfrp_IdRzs->PK_sf_Rzs | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfrp_Id | PRIMARY KEY |
Zapisane stany sprawozdań finansowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfr_Id | Identyfikator zapisanego stanu | int |
2 | sfr_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | sfr_Data | Data zapisania stanu | datetime |
4 | sfr_TylkoZaksiegowane | Stan filtra czy tylko zaksięgowane | bit |
5 | sfr_Jezyk | Stan filtra język (0 - polski, 1 - angielski, 2 - niemiecki) | int |
6 | sfr_IdSprawozdania | Identyfiaktor sprawozdania | int |
7 | sfr_IdRokuZrodlowego | Identyfikator roku obrotowego, z którego pochodzą definicje pozycji | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_Rzs_pd_RokObrotowy | sfr_IdRoku->PK_pd_RokObrotowy | FOREIGN KEY |
2 | FK_sf_Rzs_sf_Sprawozdanie | sfr_IdSprawozdania->PK_sf_Sprawozdanie | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
sfr_Id | PRIMARY KEY |
Sprawozdania finansowe
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sf_Id | Identyfikator sprawozdania | int |
2 | sf_Typ | Typ sprawozdania (1-bilans, 2-RZS, 3-PP, 4-deklaracje, 5-własne) | int |
3 | sf_Nazwa | Nazwa sprawozdania | varchar (50) |
4 | sf_ProgId | ProgId sprawozdania | varchar (50) |
5 | sf_Domyslny | Czy sprawozdanie domyślne (dotyczy wariantu RZS i PP) | bit |
6 | sf_KolumnyEtykiet | Liczba kolumn z etykietami (obecnie obsługiwana jest tylko 1 kolumna) | int |
7 | sf_KolumnyWartosci | Liczba kolumn z wartościami (1-dla wszystkich sprawozdań poza bilansem, 2-dla bilansu) | int |
8 | sf_Prefix | Prefiksy dla poszczególnych poziomów pozycji sprawozdania | char (10) |
9 | sf_tresc | Treść sprawozdania (nieużywane) | image (2147483647) |
10 | sf_Uproszczone | Poziom, do którego drukuje się sprawozdanie w wersji uproszczonej (0-nie ma wersji uproszczonej) | int |
11 | sf_Opis | Opis sprawozdania | varchar (380) |
12 | sf_EsfTypZrodla | int | |
13 | sf_OpisEn | Opis sprawozdania w języku angielskiem | varchar (255) |
14 | sf_OpisDe | Opis sprawozdania w języku niemieckim | varchar (255) |
15 | sf_Archiwalne | Czy sprawozdanie archiwalne | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sf_Id | PRIMARY KEY |
Zmiany wprowadzone w sprawozdaniach finansowych wraz z datą powstania zmiany
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sfsz_Id | Identyfikator zmiany w sprawozdaniu. | int |
2 | sfsz_IdPole | Identyfikator pola sprawozdania. | int |
3 | sfsz_WidoczneOd | Data wprowadzenia pola do sprawozdania. | datetime |
4 | sfsz_WidoczneDo | Data ustania używania pola w sprawozdaniu. | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_sf_SprawozdanieZmiany_sf_Pole | sfsz_IdPole->PK_sf_Pole | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sfsz_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Parametry sesji kasowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | skp_Id | Identyfikator parametrów | int |
2 | skp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametrów | int |
3 | skp_IdNumeracji | Identyfikator numeracji sesji | int |
4 | skp_KontrolaDatDokumentow | Czy daty dokumentów sesji muszą być z okresu trwania sesji | bit |
5 | skp_LimitNierozliczonychSesji | Czy użytkownik może posiadać tylko jedną nierozliczona sesję | bit |
6 | skp_OtworzSesjePoZalogowaniu | Inicjuj otwarcie sesji kasowej po zalogowaniu do programu | bit |
7 | skp_OtworzSesjePoZalogowaniuPOS | Inicjuj otwarcie sesji kasowej po uruchomieniu komponentu Interfejs dotykowy | bit |
8 | skp_OtworzSesjeDla | Inicjuj otwarcie sesji kasowej (0 - zawsze, 1 - dla użytkowników, 2 - dla stanowisk) | int |
9 | skp_ZamknijSesjePoWylogowaniu | Przypominaj o zamknięciu sesji przed wylogowaniem | bit |
Założenia: | |||
1 | FK__sk_Parametr_par__Ewid | skp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK__sk_Parametr_sl_FormatNumeracji | skp_IdNumeracji->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
skp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry sesji kasowych - przypisanie stanowisk lub użytkowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | skpd_Id | Identyfikator | int |
2 | skpd_IdParametr | Identyfikator parametu powiązanego | int |
3 | skpd_TypObiektu | Typ obiektu (1 - użytkownik, 2 - stanowisko) | int |
4 | skpd_IdObiektu | Identyfikator obiektu (tylko dla użytkownika) | int |
5 | skpd_NazwaObiektu | Nazwa obiektu (tylko dla stanowiska) | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
skpd_Id | PRIMARY KEY |
Sesje kasowe
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sks_Id | Identyfikator sesji kasowej | int |
2 | sks_Numer | Numer sesji kasowej | varchar (30) |
3 | sks_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika sesji kasowej | int |
4 | sks_IdKasy | Identyfikator kasy | int |
5 | sks_DataOtwarcia | Data otwarcia sesji | datetime |
6 | sks_DataZamkniecia | Data zamknięcia sesji (NULL gdy otwarta) | datetime |
7 | sks_DataRozliczenia | Data rozliczenia sesji (NULL gdy nierozliczona) | datetime |
8 | sks_StatusZgodnosci | Czy stan końcowy zgodny (NULL gdy nierozliczona, 0 - niezgodna, 1 - zgodna, 2 - częściowo zgodna) | int |
9 | sks_IdUzOtworzyl | Identyfikator użytkownika otwierającego sesję | int |
10 | sks_IdUzZatwierdzilOtwarcie | Identyfikator użytkownika zatwierdzającego otwarcie sesji | int |
11 | sks_IdUzZamknal | Identyfikator użytkownika zamykającego sesję (NULL gdy otwarta) | int |
12 | sks_IdUzZatwierdzilZamkniecie | Identyfikator użytkownika zatwierdzającego zamknięcie sesji | int |
13 | sks_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
Założenia: | |||
1 | FK__sk_Sesja_dks_Kasa | sks_IdKasy->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
2 | FK__sk_Sesja_pd_Uzytkownik | sks_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
sks_Id | PRIMARY KEY |
Stany walutowe sesji kasowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | skst_Id | Identyfikator wpisu | int |
2 | skst_IdSesji | Identyfikator sesji kasowej | int |
3 | skst_Waluta | Waluta stanu | char (3) |
4 | skst_FormaPlatnosci | Forma płatności stanu: 0 - gotówka, 1 - karta | int |
5 | skst_StanPoczatkowy | Stan początkowy sesji | money |
6 | skst_StanKoncowy | Stan końcowy sesji | money |
7 | skst_Saldo | Saldo stanu wyliczone na podstawie powiązanych dokumentów | money |
Założenia: | |||
1 | FK__sk_Stan_sk_Sesja | skst_IdSesji->PK__sk_Sesja | FOREIGN KEY |
2 | FK__sk_Stan_sl_Waluta | skst_Waluta->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
skst_Id | PRIMARY KEY |
Wykaz słowników (dawne slowniki.xml)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sl_Id | Identyfikator słownika (taki, jak w slowniki.xml) | int |
2 | sl_Nazwa | Nazwa słownika pokazywana w module "Słowniki" | varchar (50) |
3 | sl_Opis | Opis słownika pokazywany w module "Słowniki" | varchar (500) |
4 | sl_Programy | Maska bitowa określająca programy, w których dostępny jest słownik (1 - Subiekt, 2 - Rachmistrz KPiR, 4 - Rachmistrz ryczałt, 8 - mikroGratyfikant, 16 - Rewizor księga handlowa, 32 - Gratyfikant, 64 - Gestor, 128 - Rewizor UEPiK, 256 - Kasiarz, 4096 - Navireo) | int |
5 | sl_StatusNowosci | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) | int |
6 | sl_Ukryte | Słownik jest ukryty | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sl_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie użytkowników ze słownikami, do których nie mają dostępu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator profilowanego słownika | int |
2 | pf_IdUzytkownika | Identyfikator profilowanego użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl__SlownikProfil_pd_Uzytkownik | pf_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl__SlownikProfil_sl__Slownik | pf_IdObiektu->PK_sl__Slownik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Słownik współczynników godzinowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slag_Id | Identyfkator obiektu | int |
2 | slag_Nazwa | Nazwa współczynnika | varchar (255) |
3 | slag_Wspolczynnik | Wartosc wspolczynnika, to ile wynosi procentowo | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slag_Id | PRIMARY KEY |
Słownik z nazwami badań okresowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bo_Id | Identyfikator badania okresowego | int |
2 | bo_Nazwa | Nazwa badania okresowego | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_BadanieOkresowe_Nazwa | (len([bo_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
bo_Id | PRIMARY KEY |
Słownik banków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bn_NrRozliczeniowy | Numer rozliczeniowy banku | int |
2 | bn_Nazwa | Nazwa banku | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
bn_NrRozliczeniowy | PRIMARY KEY |
Rodzaje obiektów dostępnych w bibliotece dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bic_Id | Id | int |
2 | bic_ProgId | ProgId obiektu | varchar (50) |
3 | bic_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
4 | bic_DokTyp | Typ dokumentu {1-FZ,2-FS,5-KFZ,6-KFS,9-MM,10-PZ,11-WZ,12-PW,13-RW,14-ZW,15-ZD,16-ZK,21-PA,29-IW,35-ZPZ,36-ZWZ,51-TS} | int |
5 | bic_DokPodtyp | Podtyp dokumentu {1-FZr,FSd,KFZn,KFSn,PZa,WZa,ZWn,PAf,ZKzal; 2-FZz,FSz,PZv,WZv,PAi,KFSzc; 3-FSzal,PZk,WZk,PAk; 4-FSzc; 5-FSzk} | int |
6 | bic_ProgIdCtx | Kontekst dla pola ProgId | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
bic_Id | PRIMARY KEY |
Słownik cech kontrahemtów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ckh_Id | Klucz główny | int |
2 | ckh_Nazwa | Nazwa cechy | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ckh_Id | PRIMARY KEY |
Słownik cech pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cpr_Id | Identyfikator cechy pracownika | int |
2 | cpr_Nazwa | Nazwa cechy pracownika | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_CechaPr_Nazwa | (len([cpr_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
cpr_Id | PRIMARY KEY |
Słownik cech towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ctw_Id | Klucz główny | int |
2 | ctw_Nazwa | Nazwa cechy | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ctw_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Slownik kolorów używanych w CristalReports
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ck_Id | int | |
2 | ck_Kolor | int | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ck_Id | PRIMARY KEY |
Słownik branż
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | bra_Id | Klucz glówny | int |
2 | bra_Nazwa | Nazwa branży | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
bra_Id | PRIMARY KEY |
Słownik działów pracowników kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzi_Id | Klucz główny | int |
2 | dzi_Nazwa | Nazwa działu | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dzi_Id | PRIMARY KEY |
Słownik etapów scenariuszy szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | trd_Id | Klucz główny | int |
2 | trd_Nazwa | Nazwa scenariusza | varchar (50) |
3 | trd_Scenariusz | Klucz obcy do scenariusza (sl_CrmScenariusz) | int |
4 | trd_Kolejnosc | Kolejność etapu w scenariuszu | int |
5 | trd_ProcentSukcesu | Procent sukcesu etapu | int |
6 | trd_Zamowienie | Czy można wystawić dokument zamówienia na danym etapie | bit |
7 | trd_Koncowy | Czy można wystawić końcowy dokument na danym etapie | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
trd_Id | PRIMARY KEY |
Słownik grup szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | trg_Id | Klucz główny | int |
2 | trg_Nazwa | Nazwa grupy | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
trg_Id | PRIMARY KEY |
Słownik grup wiadomości
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gwa_Id | Klucz główny | int |
2 | gwa_Nazwa | Nazwa grupy wiadomości | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gwa_Id | PRIMARY KEY |
Słownik podtypów Działań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ptz_Id | Klucz główny | int |
2 | ptz_Zadanie | Rodzaj działania, którego dany podtyp dotyczy (1 - zadanie, 2 - spotkanie, 3 - Telefon, 4 - Notatka, 5 - Rozmowa internetowa, 6 - List, 7 - Faks) | int |
3 | ptz_Nazwa | Nazwa podtypu | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ptz_Id | PRIMARY KEY |
Powitania klientów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pow_Nazwa | Treść powitania | varchar (255) |
Słownik regionów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | reg_Id | Klucz główny | int |
2 | reg_Nazwa | Nazwa region | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
reg_Id | PRIMARY KEY |
Słownik scenariuszy szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | trc_Id | Klucz główny | int |
2 | trc_Nazwa | Nazwa scenariusza | nvarchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
trc_Id | PRIMARY KEY |
Słownik powodów nieudania się szansy sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | trn_Id | Klucz główny | int |
2 | trn_Nazwa | Nazwa powodu nieudania transakcji | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
trn_Id | PRIMARY KEY |
Słownik źródeł pozyskania szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tre_Id | Klucz główny | int |
2 | tre_Nazwa | Nazwa źródła pozyskania transakcji | nvarchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
tre_Id | PRIMARY KEY |
Słownik źródeł pozyskania klientów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zpo_Id | Klucz główny | int |
2 | zpo_Nazwa | Nazwa źródła pozyskania klienta | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
zpo_Id | PRIMARY KEY |
Opisy używane we wzorcach wydruków CR
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cro_Id | Identyfikator opisu CR | int |
2 | cro_Typ | Typ opisu CR | int |
3 | cro_Opis1 | Tekst opisu - krótki | varchar (10) |
4 | cro_Opis2 | Tekst opisu - długi | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
cro_Id; cro_Typ | PRIMARY KEY |
Lista sprzedawców licencji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dy_Id | Identyfikator | int |
2 | dy_Nazwa | Nazwa sprzedawcy | varchar (50) |
3 | dy_Miejscowosc | Miejscowość sprzedawcy | varchar (40) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
dy_Id | PRIMARY KEY |
Słownik z działami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dzi_Id | Identyfikator działu | int |
2 | dzi_Nazwa | Nazwa działu | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_Dzial_Nazwa | (len([dzi_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
dzi_Id | PRIMARY KEY |
Słownik ewidencji VAT-OSS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | evo_Id | int | |
2 | evo_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | evo_Opis | Opis | varchar (255) |
4 | evo_TransakcjaVAT | Transakcja VAT (0 - WSTO-SK, 1 - WSTO-OSS) | int |
5 | evo_IdPanstwaKonsumpcji | Identyfikator państwa konsumpcji | int |
6 | evo_IdPanstwaWysylki | Identyfikator państwa rozpoczęcia wysyłki | int |
7 | evo_Waluta | Waluta dokumentu | char (3) |
8 | evo_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
9 | evo_MiesiacNaliczenia | Miesiąc naliczenia (wg wcześniejszej z dat: wystawienia lub zak. dostawy, według daty wystawienia, według daty zak. dostawy, według daty zaliczki, według daty zapłaty) | int |
10 | evo_IdTerminuPlatnosci | Identyfikator terminu płatności | int |
11 | evo_NieWliczanyDoPB | Nie wlicza się do proporcji bazowej | bit |
12 | evo_AutoPrzeliczajVAT | Automatyczne przeliczanie kwot w tabeli VAT | bit |
13 | evo_EwidencjaDomyslna | Ewidencja domyślna | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_EwidVatOss_sl_FormaPlatnosci | evo_IdTerminuPlatnosci->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_EwidVatOss_sl_Kategoria | evo_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | FK_sl_EwidVatOss_sl_Panstwo_K | evo_IdPanstwaKonsumpcji->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
4 | FK_sl_EwidVatOss_sl_Panstwo_W | evo_IdPanstwaWysylki->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
evo_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera nazwy form działań windykacyjnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fdw_Id | Klucz główny | int |
2 | fdw_Nazwa | Nazwa formy działania windykacyjnego | varchar (100) |
3 | fdw_Ponaglenie | Czy działanie windykacyjne jest ponagleniem | bit |
4 | fdw_Systemowa | Czy forma zdarzenia windykacyjnego jest systemowa(nie można jej usunąć i edytować) | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
fdw_Id | PRIMARY KEY |
Słownik form płatności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fp_Id | Identyfikator formy płatności | int |
2 | fp_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | fp_Termin | Termin (dni) | int |
4 | fp_Typ | 0- płatność odroczona; 1- płatność kartą przy sprzedaży; 2- płatność kartą przy zakupie; 3- płatności kredytowe/kredyty | int |
5 | fp_RachBankId | id rachunku bankowego (karta przy zakupie) | int |
6 | fp_CentId | id centrum autoryzacji (karta przy sprzedaży) | int |
7 | fp_InstKredytId | id instytucji kredytowej | int |
8 | fp_Glowna | oddzielnie dla karty przy zakupie i sprzedaży | bit |
9 | fp_Aktywna | Aktywność formy płatności | bit |
10 | fp_TerminalPlatniczy | Forma płatności dostępna dla terminali płatniczych | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
fp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik formatów numeracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fn_Id | Identyfikator formatu numeracji | int |
2 | fn_Nazwa | Nazwa formatu numeracji | varchar (50) |
3 | fn_TypNumeru | Typ numeru (1-numery umów o pracę,2-numery umów cywilnoprawnych,3-numery list płac,4-numery rachunków,5-zlecenia,6-raport kasowy,7-płatność kartą,8-cesja,9-szybka płatność,10-sesja kasowa,11-lokalny numer referencyjny eDD,12-identyfikator wiadomości eDD, > 100-wartosc kolumny fod_FormatNumeracji z tabeli fo_ObiektDefinicja) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_FormatNumeracji_fn_TypNumeru | ([fn_TypNumeru]>=(1) AND [fn_TypNumeru]<=(13) OR [fn_TypNumeru]>=(100)) | CHECK |
2 | ![]() |
fn_Id | PRIMARY KEY |
Elementy formatów numeracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | fne_Id | Identyfikator elementu formatu numeracji | int |
2 | fne_IdFormatu | Identyfikator formatu, z którym związany jest element | int |
3 | fne_Typ | Typ elementu formatu (1-licznik,2-rok,3-miesiąc,4-tekst,5-numer umowy cp,6-numer umowy o pracę,7-separator,8-liczba rach. w ramach jednej umowy cp,9-liczba rach. dla pracownika,10-tekst w def.LP,11-rach.do umowy w danym roku,12-rach.prac w danym roku) | int |
4 | fne_Pozycja | Pozycja elementu (kolejność) w numerze | int |
5 | fne_LicznikId | Identyfikator licznika (w słowniku liczników) | int |
6 | fne_LicznikFmt | Format licznika numeracji - szerokość pola, do minimum tylu znaków wartość jest uzupełniana wiodącymi zerami | int |
7 | fne_LicznikZliczanie | Sposób zliczania licznika (0-roczny, 1-ciągły) | int |
8 | fne_RokFmt | Format roku 0-dwuznakowy rok 1-czteroznakowy rok | int |
9 | fne_MiesiacFmt | Format miesiąca - 0 jednoznakowy, 1-dwuznakowy, 2-nazwa, 3-nazwa skrócona | int |
10 | fne_Tekst | Tekst, wykorzysytwany gdy pole typu tekst (fne_Typ=4) | varchar (50) |
11 | fne_Separator | Separator (ważne dla pól typu separator fne_Typ=5) | char (1) |
12 | fne_MPK | Wykorzystanie MPK w formacie numeracji | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_FormatNumeracjiElement_fne_LicznikFmt | ([fne_LicznikFmt]>=(0) AND [fne_LicznikFmt]<=(12)) | CHECK |
2 | CK_sl_FormatNumeracjiElement_fne_LicznikZliczanie | ([fne_LicznikZliczanie] IS NULL OR [fne_LicznikZliczanie]=(0) OR [fne_LicznikZliczanie]=(1)) | CHECK |
3 | CK_sl_FormatNumeracjiElement_fne_MiesiacFmt | ([fne_MiesiacFmt] IS NULL OR [fne_MiesiacFmt]=(0) OR [fne_MiesiacFmt]=(1) OR [fne_MiesiacFmt]=(2) OR [fne_MiesiacFmt]=(3)) | CHECK |
4 | CK_sl_FormatNumeracjiElement_fne_RokFmt | ([fne_RokFmt] IS NULL OR [fne_RokFmt]=(0) OR [fne_RokFmt]=(1)) | CHECK |
5 | CK_sl_FormatNumeracjiElement_fne_Typ | ([fne_Typ]>=(1) AND [fne_Typ]<=(15)) | CHECK |
6 | FK_sl_FormatNumeracjiElement_sl_FormatNumeracji | fne_IdFormatu->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
7 | FK_sl_FormatNumeracjiElement_sl_LicznikNumeracji | fne_LicznikId->PK_sl_LicznikNumeracji | FOREIGN KEY |
8 | ![]() |
fne_Id | PRIMARY KEY |
Dane o gminach
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gm_Id | Identyfikator gminy | int |
2 | gm_Nazwa | Nazwa gminy | varchar (40) |
3 | gm_Typ | Typ gminy (1-gmina miejska,2-gmina wiejska,3-gmina miejsko-wiejska,4-miasto w gminie miejsko-wiejskiej,5-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,8-dzielnica m.st. Warszawy,9-delegatura lub dzielnica gminy miejskiej) | int |
4 | gm_KodGUS | Kod GUS gminy | varchar (8) |
5 | gm_Powiat | nazwa powiatu | varchar (40) |
6 | gm_Aktualna | Aktualność wpisu | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gm_Id | PRIMARY KEY |
Słownik współczynników dziennych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | agd_Id | Identyfkator obiektu | int |
2 | agd_Nazwa | Nazwa współczynnika | varchar (255) |
3 | agd_Wspolczynnik | Wartosc wspolczynnika, to ile wynosi procentowo | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
agd_Id | PRIMARY KEY |
Słownik z przyczynami rozwiązania umowy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gpru_Id | Identyfikator przyczyny rozwiązania umowy | int |
2 | gpru_Nazwa | Opis przyczyny rozwiązania umowy | varchar (255) |
3 | gpru_Kod | Kod ZUS przyczyny rozwiązania umowy | varchar (3) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy_Kod | (len([gpru_Kod])>(0)) | CHECK |
2 | CK_sl_GratPrzyczynaRozwUmowy_Nazwa | (len([gpru_Nazwa])>(0)) | CHECK |
3 | ![]() |
gpru_Id | PRIMARY KEY |
Słownik treści dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | td_Id | Identyfikator treści dokumentu | int |
2 | td_Domyslna | Czy domyślna treść dokumentu dla danego typu | bit |
3 | td_Opis | Opis dokumentu | varchar (100) |
4 | td_TypDokumentu | Typ treści dokumentu (1-dok.zw.z ewid.prac,2-treści umów o pracę,3-dok.do umowy o pracę,4-treści umów CP,5-dok. umowy CP,6-rachunki do umowy) | int |
5 | td_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
6 | td_Format | Dodatkowy parametr, na temat formatu dokumentu (treść) (obecnie nieużywany) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_GratTrescDok_td_Opis | (len([td_Opis])>(0)) | CHECK |
2 | CK_sl_GratTrescDok_td_TypDokumentu | ([td_TypDokumentu]>=(1) AND [td_TypDokumentu]<=(7)) | CHECK |
3 | ![]() |
td_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Słownik grup dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | gd_Id | Id grupy dokumentów | int |
2 | gd_Nazwa | varchar (50) | |
3 | gd_RodzajDokumentuGlownego | Rodzaj dokumentu głownego | int |
4 | gd_TypDokumentuGlownego | Typ dokumentu głownego | int |
5 | gd_TypDokumentuPowiazanego | Typ dokumentu powiązanego | int |
6 | gd_Programy | Programy w których jest dostępny słownik | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
gd_Id | PRIMARY KEY |
Słownik grup kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grk_Id | Identyfikator | int |
2 | grk_Nazwa | Nazwa grupy | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_GrupaKh | grk_Nazwa | UNIQUE |
2 | ![]() |
grk_Id | PRIMARY KEY |
Grupy pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grp_Id | Identyfikator | int |
2 | grp_Nazwa | Nazwa grupy | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
grp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik grup towarowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | grt_Id | Klucz główny | int |
2 | grt_Nazwa | Nazwa grupy towarowej | varchar (50) |
3 | grt_NrAnalityka | Numer analityki | varchar (3) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
grt_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Słownik wzorców harmonogramów umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | hucp_Id | Identyfikator | int |
2 | hucp_Nazwa | Nazwa szablonu harmonogramu | varchar (50) |
3 | hucp_RodzajPozycji | Rodzaj harmonogramu (0-cykliczny, 1-jednorazowy) | int |
4 | hucp_RodzajCyklu | Rodzaj cyklu 0-miesięczny, 1-tygodniowy | int |
5 | hucp_OkresSposobOkreslenia | Sposób określenia okresu obowiązywania cyklu (0-wg dat obowiązywania umowy, 1-dowony okres) | int |
6 | hucp_OkresWydluzOkres | O ile dni wydłużyć okres (dla hucp_OkresSposobOkreslenia=0) | int |
7 | hucp_DataRachDzien | Dzień miesiąca w którym wystawiamy rachunek (dotyczy cyklu miesięcznego - hucp_RodzajCyklu=0) (wartości z zakresu 1-28 numer dnia miesiąca lub 0 dla ostatniego dnia miesiąca) | int |
8 | hucp_DataRachDzienTygodnia | Dzień tygodnia, w którym wystawiamy rachunek (dla cyklu tygodniowego hucp_RodzajCyklu=1) (wartości 1-poniedziałek, 2-wtorek 3-środa itd) | int |
9 | hucp_RozliczAkordy | Czy rozliczać ewidencję akordów | bit |
10 | hucp_RozliczProwizje | Czy rozliczać ewidencję prowizji | bit |
11 | hucp_RozliczECP | Czy rozliczać ewidencję czasu pracy | bit |
12 | hucp_RozliczECPMiesiac | Który miesiąc ewidencji czasu pracy ma być rozliczany (0-bieżący, 1-poprzedni, 2- dwa miesiące wcześniej) | int |
13 | hucp_IdSzablonuWydruku | Szablon wydruku rachunku, którego należy użyć przy drukowaniu | int |
14 | hucp_RodzajPrzychodu | Rodzaj przychodu, z jakim tworzone są rachunki na podstawie tej pozycji harmonogramu (szczegółowy opis rodzajów przychodu plb_RachunekDoUmowyCP|ru_RodzajPrzychodu) | int |
15 | hucp_Ryczalt | Czy rachunek jest ryczałtowy | bit |
16 | hucp_RozliczEwidGodzinPracy | Czy rozliczać ewidencję godzin | bit |
17 | hucp_RozliczEwidGodzinPracyMiesiac | Który miesiąc ewidencji godzin ma być rozliczany (0-bieżący, 1-poprzedni, 2- dwa miesiące wcześniej) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_HarmonogramUmowyCP_sl_GratTrescDok | hucp_IdSzablonuWydruku->PK_sl_GratTrescDok | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
hucp_Id | PRIMARY KEY |
Informacja o stawce 0 podatku akcyzowego lub o zwolnieniu z podatku akcyzowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sliop_Id | int | |
2 | sliop_Wartosc | varchar (255) | |
3 | sliop_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sliop_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kalendarzy czasu pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slk_Id | Identyfikator | int |
2 | slk_Nazwa | Nazwa kalendarza | varchar (50) |
3 | slk_RodzajGodzin | Rodzaj godzin (0- zbiorcze; 1- szczegółowe) | int |
4 | slk_GodzinaRozpoczeciaPracy | Godzina rozpoczecia pracy (liczba minut po północy) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_Kalendarz_RodzajDomyslnaGodzina | ([slk_RodzajGodzin]=(0) AND [slk_GodzinaRozpoczeciaPracy] IS NOT NULL OR [slk_RodzajGodzin]=(1) AND [slk_GodzinaRozpoczeciaPracy] IS NULL) | CHECK |
2 | ![]() |
slk_Id | PRIMARY KEY |
Cykle kalendarza pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slc_Id | Identyfikator | int |
2 | slc_IdKalend | Ident. kalendarza, do którego odnosi się cykl | int |
3 | slc_Od | Początek cyklu | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_KalendCykl_sl_Kalendarz | slc_IdKalend->PK_sl_Kalendarz | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
slc_Id | PRIMARY KEY |
Dane dnia pracy kalendarza
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sld_Id | Identyfikator | int |
2 | sld_IdCykl | Ident. cyklu, do którego odnosi się dzień | int |
3 | sld_IdAtrybut | Identyfikator atrybutu dnia w sl_GratAtrybutGodzinDni (agd_Rodzaj=1) | int |
4 | sld_Nr | Nr dnia w cyklu | int |
5 | sld_Nazwa | Nazwa (opis) dnia | varchar (50) |
6 | sld_Rodzaj | Rodzaj dnia (0- roboczy; 1- wolny; 2- świąteczny) | int |
7 | sld_IleDzienne | Liczba minut dziennych do przepracowania | int |
8 | sld_IleNocne | Liczba minut nocnych do przepracowania | int |
9 | sld_TypDniaWolnego | Typ dnia wolnego | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_KalendParDnia | ([sld_Rodzaj]=(0) OR [sld_Rodzaj]=(1) OR [sld_Rodzaj]=(2)) | CHECK |
2 | FK_sl_KalendDzien_sl_TypDniaWolnego | sld_TypDniaWolnego->PK_sl_TypDniaWolnego | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
sld_Id | PRIMARY KEY |
Szczegółowe godziny pracy danego dnia kalendarza
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slg_Id | Identyfikator | int |
2 | slg_IdDzien | Ident. dnia, do którego odnosi się okres pracy | int |
3 | slg_PoraDnia | Godziny (0- dzienne;1- nocne) | int |
4 | slg_Od | Początek okresu pracy (w minutach od początku 1. doby) | int |
5 | slg_Do | Koniec okresu pracy (w minutach od początku 1. doby) | int |
6 | slg_IdAtrybutuGodzin | Opcjonalny identyfikator atrybutu godzin. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_KalendGodziny | ([slg_PoraDnia]=(0) OR [slg_PoraDnia]=(1)) | CHECK |
2 | FK_sl_KalendGodzina_sl_AtrybutGodzinowy | slg_IdAtrybutuGodzin->PK_sl_AtrybutGodzinowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
slg_Id | PRIMARY KEY |
Wyjątki kalendarzy czasu pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slw_Id | Identyfikator | int |
2 | slw_IdKalend | Ident. kalendarza, do którego odnosi się wyjątek | int |
3 | slw_IdAtrybut | Identyfikator atrybutu dnia w sl_GratAtrybutGodzinDni (agd_Rodzaj=1) | int |
4 | slw_Data | Dzień wyjątku | datetime |
5 | slw_Nazwa | Nazwa (opis) wyjątku | varchar (50) |
6 | slw_Rodzaj | Rodzaj dnia (0- roboczy; 1- wolny; 2- świąteczny) | int |
7 | slw_IleDzienne | Liczba minut dziennych do przepracowania | int |
8 | slw_IleNocne | Liczba minut dziennych do przepracowania | int |
9 | slw_Ustawowy | Czy wyjątek ustawowy | bit |
10 | slw_GodzinyPracyOd | Godzina rozpoczęcia pracy (liczba minut od północy) | int |
11 | slw_TypDniaWolnego | Typ dnia wolnego | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_KalendWyjatek | ([slw_Rodzaj]=(0) OR [slw_Rodzaj]=(1) OR [slw_Rodzaj]=(2)) | CHECK |
2 | FK_sl_KalendWyjatek_sl_Kalendarz | slw_IdKalend->PK_sl_Kalendarz | FOREIGN KEY |
3 | FK_sl_KalendWyjatek_sl_TypDniaWolnego | slw_TypDniaWolnego->PK_sl_TypDniaWolnego | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
slw_Id | PRIMARY KEY |
Godziny szczegółowe wyjątków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slwg_Id | Identyfikator | int |
2 | slwg_IdWyj | Ident. wyjątku, do którego odnosi się okres pracy | int |
3 | slwg_PoraDnia | Godziny (0- dzienne;1- nocne) | int |
4 | slwg_Od | Początek okresu pracy (w minutach od początku 1. doby) | int |
5 | slwg_Do | Koniec okresu pracy (w minutach od początku 1. doby) | int |
6 | slwg_IdAtrybutuGodzin | Opcjonalny identyfikator atrybutu godzin. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_KalendWyjGodziny | ([slwg_PoraDnia]=(0) OR [slwg_PoraDnia]=(1)) | CHECK |
2 | FK_sl_KalendWyjGodzina_sl_AtrybutGodzinowy | slwg_IdAtrybutuGodzin->PK_sl_AtrybutGodzinowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
slwg_Id | PRIMARY KEY |
Slownik kategorii
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kat_Id | Identyfikator kategorii | int |
2 | kat_Nazwa | Nazwa kategorii. | varchar (50) |
3 | kat_Typ | 2 - globalny, 3 - dane ewid. VAT sprzedaży 4 - dane ewid. VAT zakupu 5 - dane pozycji w KPiR 6 - osoby 7 - towary 8 - kontrahenci 9 - wyplaty | int |
4 | kat_Podtytul | Podtytuł kategorii. | varchar (60) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kat_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera dane o kategoriach dokumentów w bibliotece dokumentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kd_Id | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
2 | kd_Nazwa | Nazwa kategorii dokumentu | varchar (50) |
3 | kd_Opis | Opis kategorii dokumentu | varchar (255) |
4 | kd_Domyslna | Czy domyślna kategoria dokumentu | bit |
5 | kd_Gratyfikant | Kategoria dokumentu widoczna tylko w programie kadrowo-płacowym | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_KategoriaDokumentu_kd_Nazwa | (len(rtrim([kd_Nazwa]))>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
kd_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kategorii pozycji dekretu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kpd_Id | Identyfikator kategorii | int |
2 | kpd_Nazwa | Nazwa kategorii | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kpd_Id | PRIMARY KEY |
Kategorie zestawień
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kz_Id | Identyfikator | int |
2 | kz_Nazwa | Nazwa kategorii | varchar (50) |
3 | kz_Ikona | Indeks ikony wyświetlanej w liście zestawień | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kz_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kategorii wiadomości SMS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slks_Id | Identyfikator. | int |
2 | slks_CategoryName | Nazwa kategorii SMS. | varchar (50) |
3 | slks_Active | Kategoria jest aktywna. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slks_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kodów CN
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kcn_Id | Identyfikator. | int |
2 | kcn_KodCN | Kod CN. | varchar (20) |
3 | kcn_Opis | Opis pozycji. | varchar (1500) |
4 | kcn_GTU | Domyślny znacznik GTU powiązany z kodem CN. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kcn_Id | PRIMARY KEY |
2 | U_KodCN | kcn_KodCN | UNIQUE |
Kod jednostki transportowej na e-DD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slkjt_Id | int | |
2 | slkjt_Wartosc | varchar (255) | |
3 | slkjt_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slkjt_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kodów PKD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkd_Id | Identyfikator | int |
2 | pkd_Kod | Kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) | varchar (6) |
3 | pkd_Opis | Opis działalności | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pkd_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kodów pocztowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kc_Id | Identyfikator | int |
2 | kc_K | Kod pocztowy | varchar (6) |
3 | kc_W | Województwo | varchar (50) |
4 | kc_P | Powiat | varchar (50) |
5 | kc_G | Gmina | varchar (50) |
6 | kc_M | Miejscowość | varchar (50) |
7 | kc_U | Ulica | varchar (100) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kc_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kodów przyczyny wyrejestrowania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kpw_Id | Identyfikator | int |
2 | kpw_Kod | Kod | char (3) |
3 | kpw_Opis | Opis | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
kpw_Kod | PRIMARY KEY |
Słownik kodów rodzajów transakcji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | krt_Kod | Kod rodzaju transakcji. | int |
2 | krt_Nazwa | Nazwa rodzaju transakcji. | varchar (500) |
3 | krt_Aktywny | Czy kod tranaskcji jest aktywny | bit |
4 | krt_OkresDo | Data do której obowiązuje dana pozycja w słowniku. | date |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
krt_Kod; krt_Nazwa | PRIMARY KEY |
Kod rodzaju transportu na e-DD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slkrt_Id | int | |
2 | slkrt_Wartosc | varchar (255) | |
3 | slkrt_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slkrt_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kodów świadczeń/przerw
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ksw_Id | Identyfikator | int |
2 | ksw_Kod | Kod | char (3) |
3 | ksw_Opis | Opis | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ksw_Kod | PRIMARY KEY |
Kod wyrobu akcyzowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slkwa_Id | int | |
2 | slkwa_Wartosc | varchar (255) | |
3 | slkwa_Aktywna | bit | |
4 | slkwa_WartoscXML | varchar (4) | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slkwa_Id | PRIMARY KEY |
Słownik krajów pochodzenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | krp_Id | Identyfikator kraju | int |
2 | krp_Kod | Kod kraju pochodzenia | varchar (3) |
3 | krp_Nazwa | Nazwa kraju pochodzenia | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
krp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik z kursami BHP
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kbhp_Id | Identyfikator kursu | int |
2 | kbhp_Nazwa | Nazwa kursu BHP | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_KursBHP_Nazwa | (len([kbhp_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
kbhp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik liczników numeracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ln_Id | Identyfikator licznika numeracji | int |
2 | ln_Nazwa | Nazwa licznika numeracji | varchar (50) |
3 | ln_Typ | Typ licznika numeracji (0-roczny, 1-ciągły) | int |
4 | ln_Domyslna | Wartość domyślna (przy pierwszym użyciu) | int |
5 | ln_WartoscAktualna | Wartość licznika ciągłego (ln_Typ=1) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_LicznikNumeracji_ln_Nazwa | (len([ln_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | CK_sl_LicznikNumeracji_ln_Typ | ([ln_Typ]=(0) OR [ln_Typ]=(1)) | CHECK |
3 | ![]() |
ln_Id | PRIMARY KEY |
Wartości liczników dla poszczególnych lat w licznikach numeracji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | lnr_Id | Identyfikator wartości licznika w zadanym roku | int |
2 | lnr_IdLicznika | Identyfikator licznika numeracji | int |
3 | lnr_Rok | Rok, dla któego pamiętamy wartość licznika | int |
4 | lnr_WartoscAktualna | Wartość aktualna licznika numeracji w określonym roku | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_LicznikNumeracjiRok_sl_LicznikNumeracji | lnr_IdLicznika->PK_sl_LicznikNumeracji | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
lnr_Id | PRIMARY KEY |
Słownik magazynów podmiotu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mag_Id | Identyfikator. | int |
2 | mag_Symbol | Symbol magazynu. | varchar (3) |
3 | mag_Nazwa | Nazwa magazynu. | varchar (50) |
4 | mag_Status | Status magazynu. Pole obecnie nie jest używane. 1 - oznacza magazyn aktywny, i tylko taka wartość jest dopuszczalna. | int |
5 | mag_Opis | Opis magazynu. | varchar (255) |
6 | mag_Analityka | Numer analityki magazynu. | varchar (5) |
7 | mag_Glowny | Czy jest to magazyn główny. | bit |
8 | mag_POS | Znacznik oznacza, że dany magazyn jest związany ze sprzedażą detaliczną | bit |
9 | mag_POSIdent | Identyfikator (GUID) programu Subiekt Sprint/Szybka Sprzedaż rezerwującego wyłączny dostęp do magazynu | uniqueidentifier |
10 | mag_POSNazwa | Nazwa przypisanego magazynu Subiekt Sprint/Szybka Sprzedaż | varchar (255) |
11 | mag_POSAdres | Adres przypisanego magazynu Subiekt Sprint/Szybka Sprzedaż | varchar (82) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mag_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera informacje o profilu magazynów w powiązaniu z użytkownikami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator magazynu | int |
2 | pf_idUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_MagazynProfil_pd_Uzytkownik | pf_idUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_MagazynProfil_sl_Magazyn | pf_IdObiektu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_idUzytkownika | PRIMARY KEY |
Zawiera informacje o profilu magazynów dla przesunięć międzymagazynowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator magazynu dla przesunięcia międzymagazynowego | int |
2 | pf_idUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_MagazynPrzesunieciaProfil_pd_Uzytkownik | pf_idUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_MagazynPrzesunieciaProfil_sl_Magazyn | pf_IdObiektu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_idUzytkownika | PRIMARY KEY |
Zawiera informacje o profilu magazynów dla zamówień międzymagazynowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator magazynu dla zamówienia międzymagazynowego | int |
2 | pf_idUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_MagazynZamowieniaMMProfil_pd_Uzytkownik | pf_idUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_MagazynZamowieniaMMProfil_sl_Magazyn | pf_IdObiektu->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_idUzytkownika | PRIMARY KEY |
Powiązanie modeli z towarami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mtw_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | mtw_IdModel | Identyfikator modelu | int |
3 | mtw_IdTowar | Identyfikator towaru | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_ModelTowar_sl_ModelTw | mtw_IdModel->PK_sl_ModelTw | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_ModelTowar_tw__Towar | mtw_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
mtw_Id | PRIMARY KEY |
4 | UQ_sl_ModelTowar_mtw_IdTowar | mtw_IdTowar | UNIQUE |
Słownik modeli towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mdt_Id | Identyfikator modelu towaru | int |
2 | mdt_Nazwa | Nazwa modelu. | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mdt_Id | PRIMARY KEY |
Słownik obywatelstw
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | obw_Id | Klucz główny | int |
2 | obw_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | obw_IdPanstwa | Id państwa ze słownika państw (sl_Państwo). | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_Obywatelstwo_sl_Panstwo | obw_IdPanstwa->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
2 | IX_Nazwa | obw_Id | UNIQUE |
3 | ![]() |
obw_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie oddziałów i kas
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sok_Id | Identyfikator powiązania oddziału z kasą | int |
2 | sok_IdOddzial | Identyfikator oddziału | int |
3 | sok_IdKasa | Identyfikator kasy przypisanej oddziałowi | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_OddzialKasa_sl_Kasa | sok_IdKasa->PK_ks_Kasa | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_OddzialKasa_sl_Oddzialy | sok_IdOddzial->PK_sl_Oddzialy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
sok_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie oddziałów i magazynów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | som_Id | Identyfikator powiązania oddziału z magazynem | int |
2 | som_IdOddzial | Identyfikator oddziału | int |
3 | som_IdMagazyn | Identyfikator magazynu przypisanego oddziałowi | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_OddzialMagazyn_sl_Magazyn | som_IdMagazyn->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_OddzialMagazyn_sl_Oddzialy | som_IdOddzial->PK_sl_Oddzialy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
som_Id | PRIMARY KEY |
Słownik oddziałów NFZ
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | onfz_Id | Identyfikator | int |
2 | onfz_Kod | Kod oddziału NFZ | char (3) |
3 | onfz_Opis | Opis oddziału NFZ | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_OddzialNFZ_Kod | onfz_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
onfz_Id | PRIMARY KEY |
Słownik oddziałów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | so_Id | Identyfikator oddziału | int |
2 | so_Symbol | Symbol oddziału | varchar (3) |
3 | so_Nazwa | Nazwa oddziału | varchar (51) |
4 | so_Opis | Opis dotyczący oddziału | varchar (255) |
5 | so_Email | Adres e-mail oddziału | varchar (100) |
6 | so_Link | Link aktywujący rolę 'operatora synchronizacji' na portalu 'Moje konto' | varchar (255) |
7 | so_IdKonta | Numer przypisany do oddziału, po którym jest identyfikowany przez mechanizm synchronizacji | int |
8 | so_Aktywny | Aktywność oddziału (0 - oddział nieaktywny, 1 - oddział aktywny) | bit |
9 | so_Biezacy | Bieżąca baza danych jest powiązana z tym oddziałem | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
so_Id | PRIMARY KEY |
Słownik opisów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sop_Id | Identyfikator opisu | int |
2 | sop_Opis | Treść opisu | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sop_Id | PRIMARY KEY |
Lista opisów absencji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | oa_Id | Identyfikator opisu absenci | int |
2 | oa_Nazwa | Opis absencji | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
oa_Id | PRIMARY KEY |
Słownik państw
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pa_Id | Identyfikator państwa | int |
2 | pa_Nazwa | Nazwa państwa | varchar (50) |
3 | pa_KodPanstwaUE | Kod państwa - członka UE w UE | varchar (2) |
4 | pa_CzlonekUE | Czy państwo jest członkiem UE | bit |
5 | pa_KodPanstwaISO | Kod państwa zgodny z normą ISO 3166-1 alfa-2 (kod dwuliterowy) | varchar (2) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pa_Id | PRIMARY KEY |
Słownik PKWiU
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkw_Id | Identyfikator elementu | int |
2 | pkw_Numer | Numer PKWiU | varchar (20) |
3 | pkw_Opis | Opis PKWiU | varchar (1000) |
4 | pkw_OdwrotneObciazenie | Czy automatycznie włączyć stosowanie odwrotnego obciążenia przy dodawaniu nowej kartoteki towaru | bit |
5 | pkw_GTU | Domyślny znacznik GTU powiązany z numerem PKWiU. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pkw_Id | PRIMARY KEY |
Słownik celów przejazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spc_Id | Identyfikator | int |
2 | spc_Cel | Nazwa celu | varchar (255) |
3 | spc_IdTrasy | Identyfikator trasy | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_PojCel_sl_PojTrasa | spc_IdTrasy->PK_sl_PojTrasa | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
spc_Id | PRIMARY KEY |
Słownik tras przejazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sptr_Id | Identyfikator | int |
2 | sptr_Trasa | Opis trasy | varchar (255) |
3 | sptr_Km | Długość trasy | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sptr_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stawek kilometrówki dla poszczególnych typów pojazdów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sps_Id | Identyfikator | int |
2 | sps_TypPojazdu | 0 - poniżej 900 cm3; 1 - powyżej 900 cm3 | int |
3 | sps_Stawka | Kwota stawki | money |
4 | sps_WaznaOd | Początek obowiązywania | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sps_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stopni pokrewieństwa
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pokr_Id | Identyfikator | int |
2 | pokr_Kod | Kod pokrewieństwa | char (2) |
3 | pokr_Opis | Opis pokrewieństwa | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_Pokrewienstwo_Kod | pokr_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
pokr_Id | PRIMARY KEY |
Powody rozwiązania umów o pracę i cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pru_Id | Identyfikator | int |
2 | pru_Powod | Powód rozwiązania umowy | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pru_Id | PRIMARY KEY |
Słownik pracy w szczególnym charakterze
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pch_Id | Identyfikator | int |
2 | pch_Tresc | Treść | varchar (255) |
3 | pch_Kod | Kod pracy w szczególnych warunkach | varchar (9) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pch_Id | PRIMARY KEY |
Słownik praw do emerytury
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pde_Id | Identyfikator | int |
2 | pde_Kod | Kod prawa do emerytury / renty | char (1) |
3 | pde_Opis | Opis | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_PrawoDoEmerytury_Kod | pde_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
pde_Id | PRIMARY KEY |
Słownik przyczyn korekt
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkr_Id | Identyfikator | int |
2 | pkr_Nazwa | Przyczyna korekty | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pkr_Id | PRIMARY KEY |
Słownik rabatów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rt_id | Identyfikator | int |
2 | rt_Nazwa | Nazwa rabatu | varchar (50) |
3 | rt_Rodzaj | 0 - od pozycji, 1 - od dokumentu | int |
4 | rt_Procent | Procent | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rt_id | PRIMARY KEY |
Definicje rejestrów księgowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rks_Id | Klucz główny | int |
2 | rks_Symbol | Symbol rejestru księgowego - wartość unikalna | varchar (3) |
3 | rks_Nazwa | Nazwa rejestru księgowego | varchar (50) |
4 | rks_Opis | Opis rejestru księgowego | varchar (255) |
5 | rks_KontrolaBilansowania | Sposób kontroli bilansowania (0 - dekret; 1 - dekret i grupy) | int |
6 | rks_DefWalutaDekretow | Domyślna waluta dekretów | char (3) |
7 | rks_DefRodzajKursuWal | Domyślny rodzaj kursu waluty (0 - zakup; 1 - średni; 2 - sprzedaż) | int |
8 | rks_PowiazanieVAT | Powiązanie VAT (0 - brak; 3 - sprzedaż; 6 - zakup) | int |
9 | rks_IdTypuEwidVAT | Ewidencja VAT (słownik ewidencji VAT przefiltrowany wg sprzedaży bądź zakupu) jeśli wybrano powiązanie VAT sprzedaż bądź zakup | int |
10 | rks_RodzajZakupu | Rodzaj zakupu (0 - wszystkie; 1 - inwestycyjne; 2 - zaopatrzeniowe; 3 - kosztowe) - tylko jeśli powiązanie VAT jest równe zakup | int |
11 | rks_SposobOdliczania | Odliczenie zakupu (0 - całkowite; 1 - proporcjonalne; 2- bez odliczenia) - tylko jeśli powiązanie VAT jest równe zakup | int |
12 | rks_KontrolaDanychVAT | Czy kontrolować wprowadzenie danych do VAT (0 - nie kontroluj; 1 - ostrzegaj; 2 - blokuj zapis) | int |
13 | rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVAT | Czy kontrolować zgodność kwoty w ewidencji VAT i w dekretacji na kontach (0 - nie kontroluj; 1 - ostrzegaj; 2 - blokuj zapis) | int |
14 | rks_IdKategorii | Id kategorii dla nowego dekretu | int |
15 | rks_KopiujTresc | Czy kopiować treść z poprzedniej pozycji dekretu | bit |
16 | rks_RodzajDowodu | Domyślny rodzaj dowodu na dekrecie | int |
17 | rks_OpisDekretu | Domyślny opis dekretu | varchar (255) |
18 | rks_KopiujOpis | Czy kopiować z opisu do pirwszej pozycji dekretu | bit |
19 | rks_DataKursu | Według której daty pobierać kurs (dzień bieżący, poprzedni) (dekretacji, operacji, dokumentu) | int |
20 | rks_OstatniKurs | Czy pobierać kurs z ostatniej daty dla której kurs istnieje | bit |
21 | rks_UstawVATNaRozrachunku | Czy dla rozrachunku tworzonego przez dekret wyliczać VAT pierwotny na podstawie zakładki VAT | bit |
22 | rks_UstawMechanizmPPNaRozrachunku | Czy zaznaczać mechanizm podzelonej płatności na rozrachunku tworzonym przez dekret | bit |
23 | rks_IdTypuEwidVATOss | Ewidencja VAT jeśli wybrano powiązanie VAT: sprzedaż i WSTO bądź WSTO | int |
24 | rks_KontrolaDanychVATOss | Czy kontrolować wprowadzenie danych do VAT (0 - nie kontroluj; 1 - ostrzegaj; 2 - blokuj zapis) | int |
25 | rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVATOss | Czy kontrolować zgodność kwoty w ewidencji VAT-OSS i w dekretacji na kontach (0 - nie kontroluj; 1 - ostrzegaj; 2 - blokuj zapis) | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_RejestrKsiegowy_1 | ([rks_KontrolaDanychVAT]=(0) OR [rks_KontrolaDanychVAT]=(1) OR [rks_KontrolaDanychVAT]=(2)) | CHECK |
2 | CK_sl_RejestrKsiegowy_2 | ([rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVAT]=(0) OR [rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVAT]=(1) OR [rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVAT]=(2)) | CHECK |
3 | CK_sl_RejestrKsiegowy_3 | ([rks_DefRodzajKursuWal]=(0) OR [rks_DefRodzajKursuWal]=(1) OR [rks_DefRodzajKursuWal]=(2)) | CHECK |
4 | CK_sl_RejestrKsiegowy_4 | (len([rks_Symbol])>(0) AND len([rks_Symbol])<=(3)) | CHECK |
5 | CK_sl_RejestrKsiegowy_5 | ([rks_PowiazanieVAT]=(0) OR [rks_PowiazanieVAT]=(3) OR [rks_PowiazanieVAT]=(6) OR [rks_PowiazanieVAT]=(18) OR [rks_PowiazanieVAT]=(19)) | CHECK |
6 | CK_sl_RejestrKsiegowy_6 | ([rks_KontrolaDanychVATOss]=(0) OR [rks_KontrolaDanychVATOss]=(1) OR [rks_KontrolaDanychVATOss]=(2)) | CHECK |
7 | CK_sl_RejestrKsiegowy_7 | ([rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVATOss]=(0) OR [rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVATOss]=(1) OR [rks_KontrolaZgodnosciEwidencjiVATOss]=(2)) | CHECK |
8 | FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_EwidVatOss | rks_IdTypuEwidVATOss->PK_sl_EwidVatOss | FOREIGN KEY |
9 | FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_Kategoria | rks_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
10 | FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_TypEwidVAT | rks_IdTypuEwidVAT->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
11 | FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_Waluta | rks_DefWalutaDekretow->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
12 | IX_sl_RejestrKsiegowy_Symbol | rks_Symbol | UNIQUE |
13 | ![]() |
rks_Id | PRIMARY KEY |
Słownik rodzaju dowodu księgowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rdk_Id | Identyfikator rodzaju dowodu księgowego | int |
2 | rdk_Nazwa | Nazwa rodzaju dowodu księgowego | varchar (255) |
3 | rdk_TypWartosci | Typ dokumentu, od którego pochodzi rodzaj dowodu księgowego | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rdk_Id | PRIMARY KEY |
Słownik preferowanych rodzajów kontaktu z kontrahentem
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rk_Id | Identyfikator rodzaju kontaktu | int |
2 | rk_Nazwa | Nazwa rodzaju kontaktu | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rk_Id | PRIMARY KEY |
Slownik obnizek podatku
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rob_Id | Identyfikator rodzaju obniżki | int |
2 | rob_Numer | Numer rodzaju obniżki | int |
3 | rob_Nazwa | Opis rodzaju obniżki | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rob_Id | PRIMARY KEY |
Slownik odliczen od przychodu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | rod_Id | Identyfikator rodzaju odliczenia | int |
2 | rod_Numer | Numer rodzaju odliczenia | int |
3 | rod_Nazwa | Opis rodzaju odliczenia | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
rod_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Słownik stanów cywilnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sc_Id | Identyfikator | int |
2 | sc_Stan | Stan cywilny | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sc_Id | PRIMARY KEY |
Słownik ze stanowiskami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stn_Id | Identyfikator stanowiska | int |
2 | stn_Nazwa | Nazwa stanowiska | varchar (255) |
3 | stn_KategoriaMin | Minimalna kategoria zaszeregowania | int |
4 | stn_KategoriaMax | Maksymalna kategoria zaszeregowania | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_Stanowisko_Nazwa | (len([stn_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | FK_sl_Stanowisko_sl_StawkaZaszeregowania_Max | stn_KategoriaMax->PK_sl_StawkaZaszeregowania | FOREIGN KEY |
3 | FK_sl_Stanowisko_sl_StawkaZaszeregowania_Min | stn_KategoriaMin->PK_sl_StawkaZaszeregowania | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
stn_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stawek akordowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sa_Id | Id stawki akordowej | int |
2 | sa_Nazwa | Nazwa stawki akordowej | varchar (50) |
3 | sa_Jednostka | Jednostka produkcyjna | varchar (10) |
4 | sa_TypStawki | Typ stawki akordowej (0-liniowa, 1-progresywna) | int |
5 | sa_LiniowaPrzelicznik | kwota za jednostkę dla liniowej stawki akordowej (dla sa_TypStawki=0 - liniowy) | money |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_StawkaAkordowa_sa_Jednostka | (len([sa_Jednostka])>(0)) | CHECK |
2 | CK_sl_StawkaAkordowa_sa_LiniowaPrzelicznik | ([sa_TypStawki]=(0) AND [sa_LiniowaPrzelicznik]<>(0) OR [sa_TypStawki]=(1)) | CHECK |
3 | CK_sl_StawkaAkordowa_sa_Nazwa | (len([sa_Nazwa])>(0)) | CHECK |
4 | CK_sl_StawkaAkordowa_sa_TypStawki | ([sa_TypStawki]=(0) OR [sa_TypStawki]=(1)) | CHECK |
5 | ![]() |
sa_Id | PRIMARY KEY |
Pomocnicze w słowniku stawek akordowych (progi dla stawek progresywnych)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sap_Id | Identyfikator progu stawki akordowej (dotyczy progresywnych stawek akordowych) | int |
2 | sap_IdStawkiAkordowej | Id.stawki akordowej (do której stawki należy próg) ze sl_StawkaAkordowa | int |
3 | sap_Lp | Lp. progu stawki prowizyjnej | int |
4 | sap_Prog | Wartość, do której obowiązuje próg | money |
5 | sap_Wartosc | Wartość w zakresie objętym progiem | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sap_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stawek prowizyjnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sp_Id | Identyfikator stawki prowizyjnej | int |
2 | sp_Nazwa | Nazwa stawki prowizyjnej | varchar (50) |
3 | sp_TypStawki | Typ stawki prowizyjnej (0-liniowa, 1-progresywna) | int |
4 | sp_LiniowaPrzelicznik | Przelicznik dla liniowej stawki prowizyjnej (dla sp_TypStawki=0) | money |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_StawkaProwizyjna_sp_LiniowaPrzelicznik | ([sp_TypStawki]=(0) AND [sp_LiniowaPrzelicznik]<>(0) OR [sp_TypStawki]=(1)) | CHECK |
2 | CK_sl_StawkaProwizyjna_sp_Nazwa | (len([sp_Nazwa])>(0)) | CHECK |
3 | CK_sl_StawkaProwizyjna_sp_TypStawki | ([sp_TypStawki]=(0) OR [sp_TypStawki]=(1)) | CHECK |
4 | ![]() |
sp_Id | PRIMARY KEY |
Pomocnicze w słowniku stawek prowizyjnych (progi dla stawek progresywnych)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spp_Id | Id. progu stawki prowizyjnej | int |
2 | spp_IdStawkiProwizyjnej | identyfikator stawki prowizyjnej, któej próg dotyczy - ze sl_StawkaProwizyjna | int |
3 | spp_Lp | Lp. progu stawki prowizyjnej | int |
4 | spp_Prog | Wartość progu danej stawki | money |
5 | spp_Wartosc | Wartość prowizji w danym zakresie (progu) | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
spp_Id | PRIMARY KEY |
Slownik stawek VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vat_Id | Identyfikator stawki VAT | int |
2 | vat_Nazwa | Nazwa stawki. | varchar (50) |
3 | vat_Stawka | Procent stawki. | money |
4 | vat_Symbol | Symbol stawki VAT | varchar (20) |
5 | vat_CzySystemowa | Czy stawka jest "wbudowana" | bit |
6 | vat_CzyWidoczna | Czy pokazywać daną stawke na dialogach do wprowadzania danych VAT | bit |
7 | vat_Pozycja | Pozycja na liście (wydruki, combobox'y) | int |
8 | vat_PozSprzedaz | Pozycja stawki w zestawieniach związanych z sprzedaży | int |
9 | vat_PozZakup | Pozycja stawki w zestawieniach związanych z zakupem | int |
10 | vat_PozRR | Pozycja stawki w zestawieniach związanych z fakturami RR | int |
11 | vat_PozDomyslna | Domyślna pozycja na liście | int |
12 | vat_Rodzaj | Rodzaj stawki vat - na przyszłe potrzeby | int |
13 | vat_StawkaZagraniczna | Stawka zagraniczna. | bit |
14 | vat_StawkaZagranicznaPdst | Podstawowa stawka zagraniczna dla danego państwa. | bit |
15 | vat_IdPanstwo | Identyfikator państwa, w którym obowiązuje stawka. | int |
16 | vat_UePanstwo | Stawka w państwie UE. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_StawkaVAT_sl_Panstwo | vat_IdPanstwo->PK_sl_Panstwo | FOREIGN KEY |
2 | IX_sl_StawkaVAT_Symbol | vat_Id | UNIQUE |
3 | ![]() |
vat_Id | PRIMARY KEY |
Stawki zaszeregowania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sza_Id | Identyfikator stawki | int |
2 | sza_Kategoria | Kategoria zaszeregowania | int |
3 | sza_Nazwa | Nazwa kategorii | varchar (255) |
4 | sza_MiesiecznaMin | Minimalna stawka miesięczna | money |
5 | sza_MiesiecznaMax | Maksymalna stawka miesięczna | money |
6 | sza_DziennaMin | Minimalna stawka dzienna | money |
7 | sza_DziennaMax | Maksymalna stawka dzienna | money |
8 | sza_GodzinowaMin | Minimalna stawka godzinowa | money |
9 | sza_GodzinowaMax | Maksymalna stawka godzinowa | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sza_Id | PRIMARY KEY |
Historiowany słownik opłat specjalnych dla towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sos_Id | Identyfikator wpisu | int |
2 | sos_TowId | Identyfikator powiązanego towaru | int |
3 | sos_Typ | Typ opłaty specjalnej (0-opłatarecyklingowa, 1-KGO) | int |
4 | sos_WazneOd | Data początku obowiązywania | datetime |
5 | sos_WazneDo | Dana końca obowiązywania | datetime |
6 | sos_Stawka | Stawka opłaty | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sos_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stopni niepełnosprawności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stn_Id | Identyfikator | int |
2 | stn_Kod | Kod stopnia niepełnosprawności | char (1) |
3 | stn_Opis | Opis | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_StopienNiepelnosprawnosci_Kod | stn_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
stn_Id | PRIMARY KEY |
Słownik stopni niezdolności do pracy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stnp_Id | Identyfikator | int |
2 | stnp_Kod | Kod stopnia niezdolności do pracy | char (2) |
3 | stnp_Opis | Opis stopnia niezdolności do pracy | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy_Kod | stnp_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
stnp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik subkont
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sk_Id | Id subkonta | int |
2 | sk_IdFormaPlatnosci | Id słownika z tabeli sl_FormaPlatnosci | int |
3 | sk_Nazwa | Nazwa subkonta | varchar (50) |
4 | sk_IdParser | Parser wczytywanych plików CSV | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_SubKonto_sl_FormaPlatnosci | sk_IdFormaPlatnosci->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sk_Id | PRIMARY KEY |
Słownik symboli deklaracji dla przelewów US
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sdu_Id | int | |
2 | sdu_Symbol | varchar (10) | |
3 | sdu_Zobowiazanie | varchar (50) | |
4 | sdu_TypRachBank | int | |
5 | sdu_Systemowy | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sdu_Id | PRIMARY KEY |
Słownik szablonów działań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szdz_Id | Id szablonu; klucz główny | int |
2 | szdz_DzialanieRodzaj | Rodzaj działania (1-zadanie, 2-spotkanie, 3-telefon, 4-notatka, 5-rozmowa internetowa, 6-list, 7-faks) | int |
3 | szdz_NazwaSzablonu | Nazwa szablonu | varchar (100) |
4 | szdz_Nazwa | Nazwa działania | varchar (100) |
5 | szdz_Status | Status (NULL - niezakończone; 0- nieudane; 1 - udane) | int |
6 | szdz_Podtyp | Id podtypu (w UI nazywanego rodzajem), klucz obcy z tabeli sl_CRMPodTypZadania | int |
7 | szdz_Personel | Opiekun (adr_Id członka personelu, klucz obcy z tabeli adr__Ewid) | int |
8 | szdz_CalyDzien | Znacznik określający czy działanie oznaczono jako całodzienne | bit |
9 | szdz_Poczatek | Określenie przesunięcia początku działania względem daty obecnej | int |
10 | szdz_CzasTrwania | Określenie czasu trwania działania | int |
11 | szdz_Lokalizacja | Lokalizacja działania | varchar (50) |
12 | szdz_Priorytet | Priorytet działania (1-wysoki, 2-normalny, 3-niski) | int |
13 | szdz_Kolor | Kolor zadania w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu 0-255 | varchar (11) |
14 | szdz_PokazujWKalendarzu | Znacznik określający widoczność działania w kalendarzu | bit |
15 | szdz_Rezultat | Rezultat zadania (w UI nazywany statusem; 1-wykonane, 2-zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4-nieudane, 5-odebrany, 6-pozostawiono wiadomość, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 9-wysłany-otrzymany, 10-niewysłany, 11-do wysłania, 12-anulowany, 13-nieokreslony); dopuszczalne wartości zależą od rodzaju działania | int |
16 | szdz_Kierunek | Kierunek działania (1-przychodzący, 2-wychodzący, dla działań innych niż list, faks, telefon i rozmowa internetowa - NULL) | int |
17 | szdz_KiedyPrzypomnienie | Przypomnienie o działaniu w minutach (NULL-brak, 0-na czas, inne dopuszczalne wartości: 5,10,15,30,60,120,1440,2880,10080,20160) | int |
18 | szdz_BezCzasu | Znacznik określający czy działanie nie ma ustawionego terminu rozpoczęcia i zakończenia | bit |
19 | szdz_Uwagi | Uwagi do działania | varchar (255) |
20 | szdz_Prywatne | Znacznik określający czy działanie jest prywatnym działaniem opiekuna | bit |
21 | szdz_Klasa | Klasa działania (0 - zwykłe, 1 - windykacyjne) | int |
22 | szdz_FormaDzialaniaWindykacyjnego | Forma działania windykacyjnego, klucz obcy z tabeli sl_FormaDzialaniaWindykacyjnego | int |
23 | szdz_Opis | Opis zadania | ntext (1073741823) |
24 | szdz_Predefiniowany | Znacznik czy szablon jest szablonem systemowym i nie można go usunąć | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_SzablonDzialania_sl_CRMPodTypZadania | szdz_Podtyp->PK_sl_CRMPodTypZadania | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
szdz_Id | PRIMARY KEY |
Szablony rachunków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sr_Id | Identyfikator szablonu rachunku | int |
2 | sr_Nazwa | Opis szablonu rachunku | varchar (255) |
3 | sr_Tekst | Szablon rachunku | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sr_Id | PRIMARY KEY |
Szablony umów cywilnoprawnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sucp_Id | Identyfikator szablonu umowy cywilnoprawnej | int |
2 | sucp_Nazwa | Opis szablonu umowy cywilnoprawnej | varchar (255) |
3 | sucp_Tekst | Szablon umowy cywilnoprawnej | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sucp_Id | PRIMARY KEY |
Szablony umów o pracę
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sup_Id | Identyfikator szablonu umowy o pracę | int |
2 | sup_Nazwa | Opis szablonu umowy o pracę | varchar (255) |
3 | sup_Tekst | Szablon umowy o pracę | image (2147483647) |
4 | sup_Rodzaj | Rodzaj umowy dla której szablon jest przeznaczony (1 - umowa na czas nieokreślony; 2 - umowa na czas określony; 3 - umowa na czas próbny) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sup_Id | PRIMARY KEY |
Słownik pozwalający na konfiguracje dostawcy Szybkich Płatności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slsp_Id | Identyfikator głowny | int |
2 | slsp_Nazwa | Nazwa zdefiniowana przez użytkownika | varchar (50) |
3 | slsp_Dostawca | Id dostawcy szybkich płatności (1 - Przelewy24) | int |
4 | slsp_IdSprzedawcy | Identyfikator sprzedawcy uzyskany od dostawcy szybkich płatności | varchar (255) |
5 | slsp_CRC | Wartość CRC uzyskana od dostawcy szybkich płatności | varchar (255) |
6 | slsp_KontrahentCesyjnyId | Kontrahent, na którego robiona jest cesja po dokonaniu szybkiej płatności przez klienta | int |
7 | slsp_Aktywnosc | Czy jest to aktywna pozycja szybkich płatności | bit |
8 | slsp_Test | Czy wysyłać zapytania do serwisu testowego zamiast produkcyjnego | bit |
9 | slsp_TerminPlatnosci | Termin płatności należności na dostawcę szybkich płatności (w dniach, liczony od daty zapłaty przez kontrahenta, na którego został wystawiony link do szybkiej płatności) | int |
10 | slsp_ProviderId | Identyfikator otrzymany przy rejestracji konta w serwisie InsERTu do obsługi szybkich płatności. | varchar (255) |
11 | slsp_IdParser | Parser wczytywanych plików CSV | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_SzybkiePlatnosci_kh__Kontrahent | slsp_KontrahentCesyjnyId->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
slsp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik treści operacji na dekrecie
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sltr_Id | Identyfikator treści | int |
2 | sltr_Tresc | Treść | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sltr_Id | PRIMARY KEY |
Słownik wydruków dla dokumentów RODO
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | td_Id | Identyfikator treści dokumentu | int |
2 | td_Domyslna | Czy domyślna treść dokumentu dla danego typu | bit |
3 | td_Opis | Opis dokumentu | varchar (50) |
4 | td_TypDokumentu | Typ treści dokumentu (1-dane pracowników) | int |
5 | td_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_TrescDokRODO_td_Opis | (len([td_Opis])>(0)) | CHECK |
2 | CK_sl_TrescDokRODO_td_TypDokumentu | ([td_TypDokumentu]>=(1) AND [td_TypDokumentu]<=(6)) | CHECK |
3 | ![]() |
td_Id | PRIMARY KEY |
Tryb dostawy towarów akcyzowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sltdt_Id | int | |
2 | sltdt_Wartosc | varchar (255) | |
3 | sltdt_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sltdt_Id | PRIMARY KEY |
Tryb odroczony wysyłki e-DD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sltow_Id | int | |
2 | sltow_Wartosc | varchar (255) | |
3 | sltow_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sltow_Id | PRIMARY KEY |
Tryb zakończenia dostawy na e-DD
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sltzd_Id | int | |
2 | sltzd_Wartosc | varchar (255) | |
3 | sltzd_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sltzd_Id | PRIMARY KEY |
Tabela z typami absencji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slta_Id | int | |
2 | slta_Nazwa | Nazwa typu absencji dla planowania pracy. Musi być unikatowa. | varchar (255) |
3 | slta_TypAbsencji | Rodzaj absencji w ewidencji ECP, gdzie 0- choroba; 1- urlop; 2- u.macierz.; 3- u.wychow.;4- u.bezpłatny; 5- zwoln. okol. płatne; 6- zwoln. płatne; 7- opieka dziecko; 8- opieka; 9- nb. nieuspr.; 10- poszukiwanie pracy; 11- nb. uspr. płatna; 12- nb. uspr. niepłatna; 13- wojsko; 14- zwolnienie ze świadczenia pracy | int |
4 | slta_Kolor | Domyślny kolor używany w podglądzie kalendarza w formacie RGB (0xRRGGBB) bez kanału alfa. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_TypAbsencji | ([slta_TypAbsencji]>=(0) AND [slta_TypAbsencji]<=(14)) | CHECK |
2 | ![]() |
slta_Id | PRIMARY KEY |
3 | UQ_sl_TypAbsencji_slta_Nazwa | slta_Nazwa | UNIQUE |
Słownik typów dnia wolnego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tdw_Id | Klucz główny | int |
2 | tdw_Mnemonik | Mnemonik | varchar (3) |
3 | tdw_Opis | Opis | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_TypDniaWolnego | tdw_Mnemonik | UNIQUE |
2 | ![]() |
tdw_Id | PRIMARY KEY |
Typy ewidencji VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | te_Id | Identyfikator typu ewidencji VAT | int |
2 | te_Nazwa | Nazwa typu ewidencji | varchar (50) |
3 | te_Opis | Opis typu ewidencji | varchar (255) |
4 | te_Rodzaj | 0 - Ewidencja VAT sprzedaży, 1 - Ewidencja VAT zakupu | int |
5 | te_CzySystemowa | Czy ewidencja "wbudowana" | bit |
6 | te_CzyKorekty | Czy ewidencja korekt | bit |
7 | te_Pozycja | Pozycja na liście (wydruki, combobox'y) | int |
8 | te_IdKategorii | Identyfikator domyślnej kategorii dla sprzedaży | int |
9 | te_RodzajZakupu | Domyśny rodzaj zakupu | int |
10 | te_SposobOdliczania | Domyślny sposób odliczania | int |
11 | te_TransakcjaVAT | Domyslny rodzaj transakcji VAT | int |
12 | te_MiesiacOdliczVAT | Miesiąc odliczania VAT (w stosunku do daty wpisu) | int |
13 | te_IdTerminPlatnosci | Id formy płatności | int |
14 | te_RozliczanaUsluga | Czy VAT zwrócony podróżnym/ VAT rozliczany przez usługobiorcę. | bit |
15 | te_CelZakupu | Cel zakupu (0 - gospodarczy, 1 - mieszany) | int |
16 | te_VatMarza | Czy oznaczony VAT marża | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_TypEwidVAT_sl_FormaPlatnosci | te_IdTerminPlatnosci->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_TypEwidVAT_sl_Kategoria | te_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
te_Id | PRIMARY KEY |
Słownik typów identyfikatorów tożsamości
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tid_Id | Identyfikator | int |
2 | tid_Kod | Symbol identyfikatora | char (1) |
3 | tid_Nazwa | Nazwa identyfikatora | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_TypIdentyfikatora_Kod | tid_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
tid_Id | PRIMARY KEY |
Tabela z typami obecności
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slto_Id | Id. | int |
2 | slto_Nazwa | Nazwa typu obecności. | varchar (255) |
3 | slto_Opis | Opis typu pracy. | varchar (1000) |
4 | slto_Kolor | Domyślny kolor używany w podglądzie kalendarza w formacie RGB (0xRRGGBB) bez kanału alfa. | int |
5 | slto_AtrybutGodziny | Domyślny atrybut. Wartość inna niż null tylko jeśli domyślnym atrybutem jest atrybut godziny. | int |
6 | slto_Od | Domyślna godzina rozpoczęcia obecności, podana jako minuty, gdzie 0 oznacza początek dnia, 1440 - koniec. | int |
7 | slto_Do | Domyślna godzina zakończenia obecności, podana jako minuty, gdzie 0 oznacza początek dnia, 1440 - koniec. Jeśli wartość jest mniejsza niż slto_Od, to jest interpretowana jako zakończenie w dniu następnym. | int |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_TypObecnosci_Do | ([slto_Do]>=(0) AND [slto_Do]<=(1440)) | CHECK |
2 | CK_sl_TypObecnosci_Od | ([slto_Od]>=(0) AND [slto_Od]<=(1440)) | CHECK |
3 | FK_sl_TypObecnosci_sl_AtrybutGodzinowy | slto_AtrybutGodziny->PK_sl_AtrybutGodzinowy | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
slto_Id | PRIMARY KEY |
Typ podmiotu akcyzowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sltpa_Id | int | |
2 | sltpa_Wartosc | varchar (255) | |
3 | sltpa_Aktywna | bit | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sltpa_Id | PRIMARY KEY |
Tabela z typami wypłat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wpt_Id | Identyfikator | int |
2 | wpt_Symbol | Symbol typu wpłaty | char (1) |
3 | wpt_Nazwa | Opis typy wpłaty | varchar (30) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wpt_Id | PRIMARY KEY |
Słownik tytułów ubezpieczenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tu_Id | Identyfikator | int |
2 | tu_Kod | Kod tytułu | varchar (4) |
3 | tu_Opis | Opis tytułu | varchar (1000) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_TytulUbezpieczenia_Kod | tu_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
tu_Id | PRIMARY KEY |
Słownik z uprawnieniami pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upr_Id | Id.uprawnienia | int |
2 | upr_Nazwa | Nazwa uprawnienia | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_Uprawnienie_Nazwa | (len([upr_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
upr_Id | PRIMARY KEY |
Słownik urządów celnych obsługujących dekl. Intrastat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | suc_Id | Identyfikator urzędu | int |
2 | suc_Kod | Kod izby celnej | varchar (50) |
3 | suc_Opis | Opis izby celnej | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
suc_Id | PRIMARY KEY |
Słownik kodów Urzędów Skarbowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sus_Id | Id kodu Urzędu Skarboweg | int |
2 | sus_Kod | Kod Urzędu Skarbowego | varchar (8) |
3 | sus_Opis | Opis Urzędu Skarbowego | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sus_Id | PRIMARY KEY |
Oznaczenia JPK_VAT dla słownika typów ewidencji VAT (sprzedaż).
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slvjs_Id | Identyfikator. | int |
2 | slvjs_IdSlTypEwidVAT | Powiązanie do słownika typów ewidencji VAT. | int |
3 | slvjs_OznaczenieDowodu | Oznaczenia dowodu sprzedaży. Możliwe wartości: 0: (nie wymaga oznaczenia); 1: RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących; 2: FP - Faktura do paragonu; 3: WEW - Dokument wewnętrzny. | int |
4 | slvjs_SW | Oznaczenie dotyczące procedur. SW - Sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju. | bit |
5 | slvjs_EE | Oznaczenie dotyczące procedur. EE - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. | bit |
6 | slvjs_TP | Oznaczenie dotyczące procedur. TP - Transakcje między podmiotami powiązanymi. | bit |
7 | slvjs_TT_WNT | Oznaczenie dotyczące procedur. TT_WNT - Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - WNT. | bit |
8 | slvjs_TT_D | Oznaczenie dotyczące procedur. TT_D - Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - dostawa. | bit |
9 | slvjs_MR_T | Oznaczenie dotyczące procedur. MR_T - Marża - usługi turystyki. | bit |
10 | slvjs_MR_UZ | Oznaczenie dotyczące procedur. MR_UZ - Marża - towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki. | bit |
11 | slvjs_I_42 | Oznaczenie dotyczące procedur. I_42 - Import towarów w procedurze celnej 42. | bit |
12 | slvjs_I_63 | Oznaczenie dotyczące procedur. I_63 - Import towarów w procedurze celnej 63. | bit |
13 | slvjs_B_SPV | Oznaczenie dotyczące procedur. B_SPV - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 1 ustawy. | bit |
14 | slvjs_B_SPV_DOSTAWA | Oznaczenie dotyczące procedur. B_SPV_DOSTAWA - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 4 ustawy. | bit |
15 | slvjs_B_MPV_PROWIZJA | Oznaczenie dotyczące procedur. B_MPV_PROWIZJA - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8b ust. 2 ustawy. | bit |
16 | slvjs_MPP | Oznaczenie dotyczące procedur. MPP - Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. | bit |
17 | slvjs_GTU_01 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 01 - Napoje alkoholowe. | bit |
18 | slvjs_GTU_02 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 02 - Paliwa opałowe. | bit |
19 | slvjs_GTU_03 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 03 - Oleje. | bit |
20 | slvjs_GTU_04 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 04 - Wyroby tytoniowe. | bit |
21 | slvjs_GTU_05 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 05 - Odpady. | bit |
22 | slvjs_GTU_06 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 06 - Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich. | bit |
23 | slvjs_GTU_07 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 07 - Pojazdy oraz części samochodowe. | bit |
24 | slvjs_GTU_08 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 08 - Metale szlachetne oraz nieszlachetne. | bit |
25 | slvjs_GTU_09 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 09 - Leki i wyroby medyczne. | bit |
26 | slvjs_GTU_10 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 10 - Budynki, budowle i grunty. | bit |
27 | slvjs_GTU_11 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 11 - Usługi przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. | bit |
28 | slvjs_GTU_12 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 12 - Usługi niematerialne. | bit |
29 | slvjs_GTU_13 | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług. 13 - Usługi transportowe i magazynowe. | bit |
30 | slvjs_WSTO_EE | Oznaczenie dotyczące procedur. WSTO_EE - Sprzedaż towarów na odległość oraz usługi telekom. i nadawcze (UE). | bit |
31 | slvjs_IED | Oznaczenie dotyczące procedur. IED - Dostawa dokonana przez operatora interfejsu elektronicznego. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slvjs_Id | PRIMARY KEY |
Oznaczenia JPK_VAT dla słownika typów ewidencji VAT (zakup).
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slvjz_Id | Identyfikator. | int |
2 | slvjz_IdSlTypEwidVAT | Powiązanie do słownika typów ewidencji VAT. | int |
3 | slvjz_OznaczenieDowodu | Oznaczenie dowodu nabycia. Możliwe wartości: 0: (nie wymaga oznaczenia); 1: MK - Faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową; 2: VAT_RR - Faktura VAT RR; 3: WEW - Dokument wewnętrzny. | int |
4 | slvjz_MPP | Oznaczenie dotyczące procedur. MPP - Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. | bit |
5 | slvjz_IMP | Oznaczenie dotyczące procedur. IMP - Import towarów rozliczany zg. z art. 33a ustawy. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slvjz_Id | PRIMARY KEY |
Waluty (tabelka do uzupełnienia - dodana tylko żeby można zaznaczyć powiązania)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wl_Id | Identyfikator waluty | int |
2 | wl_Symbol | Identyfikator waluty | char (3) |
3 | wl_Nazwa | Nazwa waluty | varchar (25) |
4 | wl_LiczbaJednostek | Liczba jednostek za którą podawany jest kurs | int |
5 | wl_Aktywna | Czy waluta występuje w tabelach kursów walut | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wl_Symbol | PRIMARY KEY |
Banki emitujące tabele kursów walut
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wbn_ID | Identifikator banku | int |
2 | wbn_Nazwa | Nazwa banku | varchar (50) |
3 | wbn_Podstawowy | Czy podstawowy (jeśli tak to będzie podpowiadany jako domyślny) | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wbn_ID | PRIMARY KEY |
Kursy walut
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wk_Id | Identyfikator kursu | int |
2 | wk_Data | Data kursu | datetime |
3 | wk_IdWaluty | Waluta | int |
4 | wk_Symbol | Symbol waluty | char (3) |
5 | wk_Zakup | Kurs zakupu | money |
6 | wk_Sprzedaz | Kurs sprzedaży | money |
7 | wk_Sredni | Kurs średni | money |
8 | wk_IdTabeli | ID tabeli kursów do której dany kurs należy | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_WalutaKurs_sl_Waluta | wk_Symbol->PK_sl_Waluta | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_WalutaKurs_sl_WalutaTabelaKursow | wk_IdTabeli->PK_sl_WalutaTabelaKursow | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
wk_Id | PRIMARY KEY |
Definicje nominałów walut
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wln_Id | Ident.informacji o nominale waluty | int |
2 | wln_IdWaluty | Id. waluty, której informacja dotyczy | int |
3 | wln_Nominal | Wartość nominału | money |
4 | wln_Opis | Opis nominału | varchar (50) |
5 | wln_Pozycja | Definicja koleności wyświetlania nominałów przy zatwierdzaniu raportów | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_WalutaNominal_sl_Waluta | wln_IdWaluty->IX_sl_Waluta_wl_Id | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
wln_Id | PRIMARY KEY |
Tabele kursów walut, emitowane przez banki (sl_WalutaBank)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wtk_ID | Identyfikator tabelu kursów | int |
2 | wtk_Data | Data obowiązywania tabeli | datetime |
3 | wtk_IdBanku | Identyfikator banku z którego pochodzi tabela | int |
4 | wtk_Symbol | Symbol tabeli kursów | varchar (20) |
5 | wtk_Nazwa | Nazwa tabeli kursów | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_WalutaTabelaKursow_sl_WalutaBank | wtk_IdBanku->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
wtk_ID | PRIMARY KEY |
Słownik grupujący cechy towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wct_Id | Identyfikator właściwości towaru | int |
2 | wct_Nazwa | Nazwa właściwości. | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wct_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie właściwości z cechami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wch_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | wch_IdWlasciwosc | Identyfikator właściwości | int |
3 | wch_IdCecha | Identyfikator cechy | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_WlasciwoscCecha_sl_CechaTw | wch_IdCecha->PK_sl_CechaTw | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_WlasciwoscCecha_sl_WlasciwCechTw | wch_IdWlasciwosc->PK_sl_WlasciwCechTw | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
wch_Id | PRIMARY KEY |
4 | UQ_sl_WlasciwoscCecha_wch_IdCecha | wch_IdCecha | UNIQUE |
Dane słowników własnych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sw_Id | Identyfikator pozycjii w słowniku własnym | int |
2 | sw_SlownikId | Identyfikator słownika własnego z tabeli sl__Slownik | int |
3 | sw_Nazwa | Nazwa pozycji w słowniku własnym | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_Wlasny_sl__Slownik | sw_SlownikId->PK_sl__Slownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sw_Id | PRIMARY KEY |
Słownik województw
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | woj_Id | Identyfikator województwa | int |
2 | woj_Nazwa | Nazwa województwa | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
woj_Id | PRIMARY KEY |
Słownik rodzajów wykształcenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wyk_Id | Identyfikator | int |
2 | wyk_Kod | Kod wykształcenia | char (2) |
3 | wyk_Opis | Opis wykształcenia | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | IX_sl_Wyksztalcenie_Kod | wyk_Kod | UNIQUE |
2 | ![]() |
wyk_Id | PRIMARY KEY |
Słownik wzorców składników płacowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wsp_Id | Identyfikator | int |
2 | wsp_Nazwa | Nazwa wzorca | varchar (50) |
3 | wsp_PodstOpodatkowania | Czy wchodzi w skład podstawy opodatkowania | bit |
4 | wsp_PodstSklUbEmerRent | Czy wchodzi w skład podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | bit |
5 | wsp_PodstSklUbChorWyp | Czy wchodzi w skład podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe | bit |
6 | wsp_PodstSklUbZdr | Czy wchodzi w skład podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne | bit |
7 | wsp_Naliczany | Czy jest to składnik naliczany (nie = potrącany) | bit |
8 | wsp_PlatnyPracodawca | Czy składnik płacony przez pracodawcę (nie = płatny przez ZUS) | bit |
9 | wsp_PoleWyplaty | Pole wypłaty, w które wpada składnik oparty na tym wzorcu (dla predefiniowanych) | int |
10 | wsp_Systemowy | Składnik systemowy | bit |
11 | wsp_ZwolnienieZPodatku | Czy składnik podlega zwolnieniu z podatku | bit |
12 | wsp_UlgaDlaKlasySredniej | Czy składnik ma być uwzględniany do wyliczania ulgi dla klasy średniej | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wsp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik zawodów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zw_Id | Identyfikator | int |
2 | zw_Kod | Kod zawodu | varchar (8) |
3 | zw_Opis | Opis zawodu | varchar (255) |
4 | zw_Wersja | Wersja zbioru zawodów | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
zw_Id | PRIMARY KEY |
Zespoły pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slzp_Id | Identyfikator. | int |
2 | slzp_Nazwa | Nazwa zespołu pracowników. | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slzp_Id | PRIMARY KEY |
Słownik zestawów akordowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | za_Id | Identyfikator zestawu akordowego | int |
2 | za_Nazwa | Nazwa zestawu akordowego | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | CK_sl_ZestawAkordowy_za_Nazwa | (len([za_Nazwa])>(0)) | CHECK |
2 | ![]() |
za_Id | PRIMARY KEY |
Pomocnicze przy słowniku zestawów akordowych (pozycje zestawu - stawki)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zal_Id | Identyfiator łącznika zestaw akordowy - akord | int |
2 | zal_IdZestawu | Identyfikator zestawu akordowego | int |
3 | zal_IdStawkiAkrodowej | Identyfikator stawki akordowej | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sl_ZestawAkordowyAkord_sl_StawkaAkordowa | zal_IdStawkiAkrodowej->PK_sl_StawkaAkordowa | FOREIGN KEY |
2 | FK_sl_ZestawAkordowyAkord_sl_ZestawAkordowy | zal_IdZestawu->PK_sl_ZestawAkordowy | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zal_Id | PRIMARY KEY |
Słownik powodów zwolnienia z podatku akcyzowego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | akc_Id | Klucz główny | int |
2 | akc_Nazwa | Nazwa powodu zwolnieina z akcyzy | varchar (255) |
3 | akc_CzyWidoczna | Czy pokazywać daną przyczynę zwolnienia na dialogach do wprowadzania danych | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
akc_Id | PRIMARY KEY |
Słownik podmiotowych i przedmiotowych przyczyn zwolnienia z VAT.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | slpzv_Id | Identyfikator. | int |
2 | slpzv_Aktywna | Przyczyna zwolnienia z VAT jest aktywna. | bit |
3 | slpzv_Systemowa | Przyczyna zwolnienia z VAT jest systemowa. | int |
4 | slpzv_ZrodloZwolnienia | Źródło zwolnienia z VAT (0 - Ustawa o VAT; 1 - Dyrektywa 2006/11/WE; 2 - Inne). | int |
5 | slpzv_Nazwa | Nazwa przyczyny zwolnienia z VAT. | varchar (256) |
6 | slpzv_Opis | Opis przyczyny zwolnienia z VAT. | varchar (1024) |
7 | slpzv_RodzajZwolnienia | Rodzaj zwolnienia z VAT (0 - podmiotowe; 1 - przedmiotowe). | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
slpzv_Id | PRIMARY KEY |
Wiadomości SMS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | smsm_Id | Identyfikator. | int |
2 | smsm_CurrentStatus | Status wiadomości (0 - Nieznany, 1 - Robocza, 2 - Oczekuje na wysyłkę, 3 - Wysłana, 4 - Doręczona, 5 - Niedoręczona, 6 - Wysłana z nieokreślonym rezultatem, 7 - Błąd wysyłki). | int |
3 | smsm_ClientId | Identyfikator odbiorcy (adr_IdObiektu). | int |
4 | smsm_ClientAddressId | Identyfikator odbiorcy (adr_TypAdresu). | int |
5 | smsm_ClientType | Typ odbiorcy (0 - Nieznany, 1 - Kontrahent, 2 - Pracownik, 3 - Instytucja, 4 - Wspólnik). | int |
6 | smsm_ClientPhoneId | Identyfikator numeru telefonu komórkowego. | int |
7 | smsm_ClientPhoneNo | Numer telefonu komórkowego. | varchar (35) |
8 | smsm_Content | Zawartość wiadomości SMS. | varchar (2048) |
9 | smsm_CreatorId | Identyfikator użytkownika, który utworzył wiadomość. | int |
10 | smsm_Created | Data i czas utworzenia. | datetime |
11 | smsm_ScheduledSend | Zaplanowana data i czas wysyłki. | datetime |
12 | smsm_Diacritics | Polskie znaki w wiadomości. | bit |
13 | smsm_Flash | Wiadomość flash. | bit |
14 | smsm_Characters | Całkowita ilość znaków w wiadomości. | int |
15 | smsm_Parts | Ilość części wiadomości identyfikowana na podstawie smsm_TariffName. | int |
16 | smsm_ModifierId | Identyfikator użytkownika, który ostatnio zmodyfikował wiadomość. | int |
17 | smsm_Modified | Data i czas modyfikacji. | datetime |
18 | smsm_SubmitterId | Identyfikator użytkownika, który przekazał wiadomość do wysyłki. | int |
19 | smsm_Submitted | Data i czas przekazania wiadomości do wysyłki. | datetime |
20 | smsm_Sent | Data i czas wysłania. | datetime |
21 | smsm_Guid | Identyfikator wiadomości nadany po jej wysłaniu. | char (36) |
22 | smsm_Delivered | Data i czas dostarczenia wiadomości. | datetime |
23 | smsm_LastError | Treść ostatniego błędu. | varchar (512) |
24 | smsm_CategoryId | Identyfikator kategorii wiadomości. | int |
25 | smsm_Remarks | Uwagi. | varchar (512) |
26 | smsm_TariffId | Identyfikator taryfy w ramach, której wiadomość została wysłana. | int |
27 | smsm_Resend | Wiadomość została wysłana przynajmniej raz. | bit |
28 | smsm_CheckStatusCount | Ilość sprawdzeń statusu wiadomości. | int |
29 | smsm_LastCheckStatus | Data i czas ostatniego sprawdzenia statusu wiadomości. | datetime |
30 | smsm_MinuteDiffCheckSend | Różnica minut między sprawdzeniem statusu wiadomości, a jej wysyłaniem. | int |
31 | smsm_TemplateId | Identyfikator szablonu na podstawie którego wiadomość została utworzona. | int |
32 | smsm_ObjectId | Identyfikator obiektu powiązanego. | int |
33 | smsm_ObjectType | Typ obiektu powiązanego. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_sms_Messages_pd_Uzytkownik_Creator | smsm_CreatorId->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_sms_Messages_pd_Uzytkownik_Modifier | smsm_ModifierId->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
3 | FK_sms_Messages_pd_Uzytkownik_Submitter | smsm_SubmitterId->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
4 | FK_sms_Messages_sl_KategorieSMS | smsm_CategoryId->PK_sl_KategorieSMS | FOREIGN KEY |
5 | FK_sms_Messages_sms_TariffHist | smsm_TariffId->PK_sms_TariffHist | FOREIGN KEY |
6 | FK_sms_Messages_tel__Ewid | smsm_ClientPhoneId->PK_tel__Ewid | FOREIGN KEY |
7 | ![]() |
smsm_Id | PRIMARY KEY |
Parametry wiadomości SMS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sms_Id | Identyfikator. | int |
2 | sms_Active | Usługa SMS jest aktywna. | bit |
3 | sms_LastRefresh | Ostatnie odświeżenie danych dotyczących taryfy. | datetime |
4 | sms_TariffName | Nazwa taryfy. | varchar (50) |
5 | sms_CurrentBalance | Pozostało SMS-ów. | int |
6 | sms_ExpirationDate | Ważność pakietu. | datetime |
7 | sms_DiacriticsAllowed | Treść z polskimi znakami jest dozwolona. | bit |
8 | sms_CharactersInMessagePart | Maksymalna ilość znaków w ramach jednej części wiadomości bez polskich znaków. | smallint |
9 | sms_CharactersInMessagePartWithDiactricts | Maksymalna ilość znaków w ramach jednej części wiadomości z polskimi znakami. | smallint |
10 | sms_MessagePartLimit | Limit części w wiadomości bez polskich znaków. | smallint |
11 | sms_MessagePartLimitWithDiactricts | Limit części w wiadomości z polskimi znakami. | smallint |
12 | sms_CustomSenderAllowed | Zmiana nazwy nadawcy jest dozwolona. | bit |
13 | sms_ActivationDenialReason | Powód odrzucenia ostatniej próby zmiany nazwy nadawcy. | varchar (512) |
14 | sms_ActivationStatus | Status aktywacji zmiany nazwy nadawcy. | int |
15 | sms_ActiveCustomSenderName | Aktualnie używana nazwa nadawcy. | varchar (64) |
16 | sms_MostRecentCustomSenderName | Ostatnio przesłana nazwa nadawcy. | varchar (64) |
17 | sms_SendIntervalSec | Wyrażony w sekundach odstęp czasu, po którym następuje ponowna wysyłka SMS-ów i synchronizacja danych taryfy. | int |
18 | sms_FlashMessages | Domyślnie wiadomości typu flash. | bit |
19 | sms_Diacriticts | Domyślnie używaj polskich znaków. | bit |
20 | sms_CategoryId | Identyfikator domyślnej kategorii SMS. | int |
21 | sms_PackageSize | Maksymalny rozmiar paczki podczas wysyłki wiadomości. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sms_Id | PRIMARY KEY |
Dane związane z aktualną taryfą SMS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | smst_Id | Identyfikator. | int |
2 | smst_TariffName | Nazwa taryfy. | varchar (32) |
3 | smst_DiacriticsAllowed | Treść z polskimi znakami jest dozwolona. | bit |
4 | smst_MaxCharacters | Maksymalna ilość znaków w ramach jednej części wiadomości bez polskich znaków. | smallint |
5 | smst_MaxCharactersWithDiacritics | Maksymalna ilość znaków w ramach jednej części wiadomości z polskimi znakami. | smallint |
6 | smst_MaxParts | Limit części w wiadomości bez polskich znaków. | smallint |
7 | smst_MaxPartsWithDiacritics | Limit części w wiadomości z polskimi znakami. | smallint |
8 | smst_SenderName | Nazwa nadawcy. | varchar (64) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
smst_Id | PRIMARY KEY |
Szablony wiadomości SMS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | smstt_Id | Identyfikator. | int |
2 | smstt_Name | Nazwa szablonu. | varchar (50) |
3 | smstt_Type | Rodzaj szablonu (0 - dowolny, 1 - klient, 2 - pracownik, 3 - instytucja, 4 - wspólnik, 5 - należność). | int |
4 | smstt_Content | Treść szablonu. | varchar (2048) |
5 | smstt_Flash | Wiadomość flash. | bit |
6 | smstt_Diacritics | Polskie znaki. | bit |
7 | smstt_Remarks | Uwagi. | varchar (512) |
8 | smstt_CategoryId | Identyfikator kategorii wiadomości. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
smstt_Id | PRIMARY KEY |
Szybkie płatności - pliki
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spp_Id | Id pliku | int |
2 | spp_Nazwa | Nazwa plku | varchar (50) |
3 | spp_IdOperacjiBankowej | Operacja bankowa powiązana z plikiem | int |
4 | spp_IdSubkonta | Id subkonta za pomocą którego plik został zaimportowany | int |
5 | spp_SumaTransakcji | Suma kwot transakcji pliku | money |
Założenia: | |||
1 | FK_sp_Plik_nz__Finanse | spp_IdOperacjiBankowej->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
spp_Id | PRIMARY KEY |
Szybkie płatności - transakcje
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | spt_Id | Id transakcji | int |
2 | spt_IdPliku | Id pliku | int |
3 | spt_Data | Data transakcji | datetime |
4 | spt_Status | Status transakcji | int |
5 | spt_Kwota | Kwota transakcji | money |
6 | spt_Prowizja | Prowizja | money |
7 | spt_IdNaleznosci | Należność powiązana z transakcją | int |
8 | spt_TransId | Tekstowy id transakcji z pliku | nvarchar (128) |
9 | spt_Opis | Opis transakcji | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_sp_Transakcja_nz__Finanse | spt_IdNaleznosci->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_sp_Transakcja_sp_Plik | spt_IdPliku->PK_sp_Plik | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
spt_Id | PRIMARY KEY |
Klasyfikacja środków trwałych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stk_Id | Identyfikator | int |
2 | stk_Nr | Numer KŚT, wymagany, złożony tylko z cyfr | varchar (20) |
3 | stk_Nazwa | Opis grupy KŚT | varchar (255) |
4 | stk_KRST | Powiązanie z KRŚT'91 | varchar (255) |
5 | stk_Opis | Opis grupy | varchar (5000) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
stk_Id | PRIMARY KEY |
Klasyfikacja środków trwałych 2016
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stk_Id | Identyfikator | int |
2 | stk_Nr | Numer KŚT, wymagany, złożony tylko z cyfr | varchar (20) |
3 | stk_Nazwa | Nazwa grupy KŚT | varchar (255) |
4 | stk_Opis | Opis grupy | varchar (5000) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
stk_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja miejsc powstawania kosztów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stm_Id | Identyfikator | int |
2 | stm_Nazwa | Nazwa miejsca powstawania kosztów | varchar (50) |
3 | stm_NrAnalityka | Analityka miejsca powstawania kosztów | varchar (5) |
4 | stm_Symbol | Symbol miejsca powstawania kosztów | varchar (5) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
stm_Id | PRIMARY KEY |
Operacje na środkach trwałych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sto_Id | Identyfikator | int |
2 | sto_IdSrodka | Identyfikator środka trwałego | int |
3 | sto_Data | Data operacji na środku trwałym | datetime |
4 | sto_NrDok | Numer dokumentu, unikalny w obrębie typu dokumentu | varchar (30) |
5 | sto_TypOper | Typ operacji, przyjecie(1), amortyzacja z ha(2), amortyzacja(3), modernizacja(4), przeszacowanie(5), zmiana danych(6), przesuniecie(7), likwidacja(8), sprzedaż(9), przekazanie(10), odłączenie(11) | int |
6 | sto_Wartosc | Wartość operacji | money |
7 | sto_WartoscBil | wartość operacji dla amortyzacji bilansowej | money |
8 | sto_IdMPK | Identyfikator MPK (OT,PT) | int |
9 | sto_Uzytkownik | Nazwa użytkownika środka trwałego (OT,PT) | varchar (50) |
10 | sto_CzyAmort | Czy ST jest amortyzowany (OT) | bit |
11 | sto_CzyAmortBil | Czy ST jest amortyzowany (OT) dla amortyzacji bilansowej | bit |
12 | sto_Metoda | Metoda amortyzacji (iniowa-0, degresywna-1, natychmistowa-2) (OT) | int |
13 | sto_MetodaBil | metoda amortyzacji dla amortyzacji bilansowej | int |
14 | sto_Stopa | Odpis roczny (OT) | money |
15 | sto_StopaBil | Odpis roczny (OT) dla amortyzacji bilansowej | money |
16 | sto_WspolczynnikDegr | Współczynnik degresywności (OT) | money |
17 | sto_WspolczynnikDegrBil | Współczynnik degresywności (OT) dla amortyzacji bilansowej | money |
18 | sto_RozpoczecieAM | Kiedy rozpocząć amortyzowanie (0-w miesiacu przyjęcia, 1-w miesiącu kolejnym) (OT) | int |
19 | sto_RozpoczecieAMBil | Kiedy rozpocząć amortyzawanie dla amortyzacji bilansowej | int |
20 | sto_CzyPDUW | Czy środek trwały został przyjęty do użytkowania wcześniej (OT) | bit |
21 | sto_UmorzPocz | Umorzenie początkowa - suma amortyzacji z HA (OT) | money |
22 | sto_UmorzPoczBil | Umorzenie początkowe (OT) dla amortyzacji bilansowej | money |
23 | sto_Przyczyna | Przyczyna likwidacji | varchar (255) |
24 | sto_Sposob | Sposób likwidacji | varchar (255) |
25 | sto_Komisja | Komisja likwidacyjna | varchar (255) |
26 | sto_DokSprzedazy | Dokument sprzedaży | varchar (30) |
27 | sto_Nabywca | Nabywca | varchar (255) |
28 | sto_CzyPodwyzszonaStopa | Czy podwyższona stopa amortyzacji w pierwszym roku (OT) | bit |
29 | sto_CzyPodwyzszonaStopaBil | Czy podwyższona stopa amortyzacji w pierwszym roku (OT) dla amortyzacji bilansowej | bit |
30 | sto_PodwyzszonaStopa | Wartość podwyższonej stopy amortyzacji w pierwszym roku (OT) | money |
31 | sto_PodwyzszonaStopaBil | Wartość podwyższonej stopy amortyzacji w pierwszym roku (OT) dla amortyzacji bilansowej | money |
32 | sto_SumaAM | Suma amortyzacji środka trwałego dla operacji likwidującej | money |
33 | sto_SumaAMBil | Suma amortyzacji śt dla operacji likwidującej dla amortyzacji bilansowej | money |
34 | sto_Import | Status importu (0-nowy, 1-zaimportowany, 2-zmieniony, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości) | int |
35 | sto_IdKategorii | Kategoria operacji | int |
36 | sto_LimitAmJedn | Limit amortyzacji jednorazowej (0-mali podatnicy, 1-wszyscy) (OT) | int |
37 | sto_LimitAmJednBil | Limit amortyzacji jednorazowej dla amortyzacji bilansowej | int |
38 | sto_KorygujPodstSklZdrOOdpisyAmortyzacyjne | Czy korygować podstawę składki zdrowotnej o odpisy amortyzacyjne | bit |
39 | sto_WartoscOdpisowAmortyzacyjnychSprzed2022 | Wartość odpisów amortyzacyjnych sprzed 2022 roku | money |
Założenia: | |||
1 | FK_st_Operacja_st_MPK | sto_IdMPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
2 | FK_st_Operacja_st_SrodekTrwaly | sto_IdSrodka->PK_st_SrodekTrwaly | FOREIGN KEY |
3 | IX_st_NrDok | sto_TypOper; sto_NrDok | UNIQUE |
4 | ![]() |
sto_Id | PRIMARY KEY |
Parametry środków trwałych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stpa_Id | int | |
2 | stpa_PrzypomnijKST2016 | bit | |
3 | stpa_PrzypomnijKST2016Data | datetime | |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
stpa_Id | PRIMARY KEY |
Nagłówek rocznego planu amortyzacji środka trwałego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stp_Id | Identyfikator | int |
2 | stp_IdSrodka | Identyfikator środka trwałego | int |
3 | stp_Rok | Rok planu | int |
4 | stp_OK | Czy plan zatwierdzony | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_st_PlanAMRok_st_SrodekTrwaly | stp_IdSrodka->PK_st_SrodekTrwaly | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
stp_Id | PRIMARY KEY |
Rozbicie miesięczne rocznego planu amortyzacji środka trwałego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | stps_Id | Identyfikator | int |
2 | stps_IdPlanuAM | Identyfikator planu amortyzacji | int |
3 | stps_Miesiac | Miesiąc planu | int |
4 | stps_Licznik | Licznik części umorzenia rocznego | int |
5 | stps_Mianownik | Mianownik części umorzenia rocznego | int |
6 | stps_Bilans | Do jakiej amortyzacji należy plan ( 0 - podatkowa, 1 - bilansowa) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_st_PlanAMRozbicie_st_PlanAMRok | stps_IdPlanuAM->PK_st_PlanAMRok | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
stps_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja środków trwałych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | st_Id | Identyfikator | int |
2 | st_Nazwa | Nazwa środka trwałego | varchar (50) |
3 | st_Typ | ST (0), WNiP (1) | int |
4 | st_IdKST | Identyfikator ze słownika KRŚT | int |
5 | st_TypWNiP | Typ WNiP (koszty zakończonych prac rozwojowych (0), Wartość firmy (1), Inne WNiP (2), Zaliczki na WNiP(3) | int |
6 | st_GUS | Symbol GUS | varchar (50) |
7 | st_NrInw | Numer inwentarzowy, unikalny | varchar (20) |
8 | st_Charakterystyka | Charakterystyka środka trwałego | varchar (255) |
9 | st_DaneTechniczne | Dane techniczne środka trwałego | varchar (255) |
10 | st_Producent | Producent środka trwałego | varchar (50) |
11 | st_RokProdukcji | Rok produkcji środka trwałego | int |
12 | st_Sprzedawca | Sprzedawca | varchar (50) |
13 | st_DokNabycia | Dokument nabycia | varchar (30) |
14 | st_StanTechniczny | Stan techinczny środka trwałego | varchar (255) |
15 | st_WartoscNabycia | Wartość nabycia środka trwałego, >0 | money |
16 | st_DataNabycia | Data nabycia środka trwałego | datetime |
17 | st_SposobNabycia | Sposób nabycia środka trwałego, zakup(0), wytworzenie(1), dzierzawa(2), nieodplatne_przyjecie(3), aport(4), ujawnienie_nadwyzki(5) | int |
18 | st_Status | Status środka trwałego, wEwidencji(0), wUżytkowaniu(1), zlikwidowany/sprzedany/przekazany(2) | int |
19 | st_NrAnalityka | Numer analityki ŚT/WNP | varchar (5) |
20 | st_IdKategoriiDok | Kategoria dokumentów na danym środku trwałym | int |
21 | st_IdKST2016 | Identyfikator KŚT 2016 | int |
Założenia: | |||
1 | FK_st_SrodekTrwaly_st_KST | st_IdKST->PK_st_KST | FOREIGN KEY |
2 | FK_st_SrodekTrwaly_st_KST2016 | st_IdKST2016->PK_st_KST2016 | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
st_Id | PRIMARY KEY |
Dane aktualne o środku trwałym
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | std_Id | Identyfikator | int |
2 | std_idSrodka | Identyfikator środka trwałego | int |
3 | std_WartoscPocz | wartość początkowa środka trwałego | money |
4 | std_WartoscPoczBil | wartosć początkowa srodka trwałego dla amortyzacji bilansowej | money |
5 | std_UmorzDotych | Umorzenie dotychczasowe (suma amortyzacji) | money |
6 | std_UmorzDotychBil | Umorzenie dotychczasowe dla amortyzacji bilansowej | money |
7 | std_WartoscNetto | Wartośc netto (= wartość początkowa-umorzenie początkowe+modernizacje-amortyzacje | money |
8 | std_WartoscNettoBil | Wartość netto dla amortyzacji bilansowej | money |
9 | std_IdMPK | Aktualne MPK | int |
10 | std_Uzytkownik | Aktualny użytkownik | varchar (50) |
11 | std_Metoda | Aktualna metoda amortyzacji (iniowa-0, degresywna-1, natychmistowa-2) | int |
12 | std_MetodaBil | Aktualna metoda amortyzacji dla amortyzacji bilansowej (iniowa-0, degresywna-1, natychmistowa-2) | int |
13 | std_Stopa | Aktualna stopa amortyzacji | money |
14 | std_StopaBil | Aktualna stopa amortyzacji dla amortyzacji bilansowej | money |
15 | std_WspolczynnikDegr | Aktualny współczynnik degresywności | money |
16 | std_WspolczynnikDegrBil | Aktualny współczynnik degresywności dla amortyzacji bilanowej | money |
Założenia: | |||
1 | FK_st_SrodekTrwalyDane_st_MPK | std_IdMPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
2 | FK_st_SrodekTrwalyDane_st_SrodekTrwaly | std_idSrodka->PK_st_SrodekTrwaly | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
std_Id | PRIMARY KEY |
Wzór rocznego planu amortyzacji środka trwałego
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sta_Id | Identyfikator | int |
2 | sta_IdSrodka | Identyfikator środka trwałego | int |
3 | sta_Miesiac | Miesiąc | int |
4 | sta_Licznik | Licznik wartości umorzenia rocznego | int |
5 | sta_Mianownik | Mianownik wartości umorzenia rocznego | int |
6 | sta_Bilans | Do jakiej amortyzacji nalezy wzorzec( 0 - podatkowa, 1 - bilansowa ) | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_st_SrodekTrwalyPlanAM_st_SrodekTrwaly | sta_IdSrodka->PK_st_SrodekTrwaly | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
sta_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja wyposażenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wps_Id | Identyfikator | int |
2 | wps_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | wps_DataNabycia | Data nabycia | datetime |
4 | wps_Wartosc | Wartość | money |
5 | wps_DokNabycia | Numer dokumentu nabycia elementu wyposażenia | varchar (30) |
6 | wps_NrInw | Numer inwentarzowy | varchar (20) |
7 | wps_NrPozycji | Numer pozycji w księdze | varchar (20) |
8 | wps_CzyZlikwidowany | Czy zlikwidowany | bit |
9 | wps_DataLikwidacji | Data likwidacji | datetime |
10 | wps_Przyczyna | Przyczyna likwidacji | varchar (255) |
11 | wps_Uwagi | Pole z uwagami | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wps_Id | PRIMARY KEY |
Parametry Subiekta
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | su_Id | Identyfikator. | int |
2 | su_Algorytm | Algorytm wykorzystywany do wydawania towaru. | int |
3 | su_Kontrola | Czy jest włączona kontrola stanów magazynowych. | bit |
4 | su_PlatOdr | Czy są obsługiwane płatności odroczone. | bit |
5 | su_KartaSpr | Czy jest dostępna sprzedaż przy użyciu karty. | bit |
6 | su_KartaSprId | Identyfikator domyślnej karty dla sprzedaży. | int |
7 | su_KartaZak | Czy jest dostępny zakup przy użyciu karty. | bit |
8 | su_KartaZakId | Identyfikatro domyślnej karty dla zakupu. | int |
9 | su_KredytSpr | Czy jest dostępny kredyt przy sprzedaży. | bit |
10 | su_KredytSprId | Identyfikator domyślnego kredytu dla sprzedaży. | int |
11 | su_VatExId | Identyfikator stawki eksportowej. | int |
12 | su_VatExProc | Procent stawki eksportowej. | money |
13 | su_VatZwId | Identyfikator stawki zwolnionej. | int |
14 | su_VatZwProc | Procent stawki eksportowej. | money |
15 | su_VatUJId | Identyfikator stawki dla usług jednorazowych. | int |
16 | su_VatUJProc | Procent stawki dla usług jednorazowych. | money |
17 | su_Rabat | Domyślnie stosowana strategia sprzedaży. | int |
18 | su_VatUEId | Identyfikator stawki dla dostaw wewnątrzwsp. | int |
19 | su_VatUEProc | Procent stawki dla dostaw wewnątrzwsp. | money |
20 | su_KursEUR | Własny kurs euro. | money |
21 | su_Wizard | Sterowanie Wizardem startowym | int |
22 | su_MinMarza | Minimalna marża na dokumencie | money |
23 | su_StatusDokSp | Status dokumentów sprzedaży (0-wycofany, 1-wykonany, 3-odłożony) | int |
24 | su_StatusDokZak | Status dokumentów zakupu (0-wycofany, 1-wykonany, 3-odłożony) | int |
25 | su_StatusDokWyd | Status dokumentów wydania (1-wykonany, 3-odłożony) | int |
26 | su_StatusDokPrz | Status dokumentów przyjęcia (1-wykonany, 3-odłożony) | int |
27 | su_StatusDokMM | Status dokumentów przesunięcia magazynowego (1-wykonany, 3-odłożony, 4-wykonany na magazynie źródłowym) | int |
28 | su_StatusDokZK | Rezerwacja towarów na zamówieniach (6-nie rezerwowane, 7-rezerwowane) | int |
29 | su_AutoDyspozycja | Sposób działania autodyspozycji (0-wyłączona, 1-włączona) | int |
30 | su_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
31 | su_PrzelewSpr | Czy są obsługiwane płatności przelewem przy sprzedaży | bit |
32 | su_PrzelewZak | Czy są obsługiwane płatności przelewem przy zakupie | bit |
33 | su_PrzedplataSpr | Czy są obsługiwane przedpłaty przy sprzedaży | bit |
34 | su_PrzedplataZak | Czy są obsługiwane przedpłaty przy zakupie | bit |
35 | su_PdpSprPodlaczajZal | Czy dla przedpłat przy sprzedaży podłączać automatycznie zaliczki z dokumentów powiązanych | bit |
36 | su_PdpSprSplatyNiepowiazane | Czy dla przedpłat przy sprzedaży uwzględniać spłaty niepowiązane z dokumentami finansowymi | bit |
37 | su_PdpZakPodlaczajZal | Czy dla przedpłat przy zakupie podłączać automatycznie zaliczki z dokumentów powiązanych | bit |
38 | su_PdpZakSplatyNiepowiazane | Czy dla przedpłat przy zakupie uwzględniać spłaty niepowiązane z dokumentami finansowymi | bit |
39 | su_WlaczBlokadeKK | Czy włączyć blokowanie okresów i dokumentów objętych korektami kosztów | bit |
40 | su_PrzejsciowyVATZaliczki | Wyłącz kontrolę stawek VAT dla zamówień zaliczkowych i ich faktur końcowych | bit |
41 | su_NaliczajVATFaktWewn | Naliczaj VAT na podstawie faktur wewnętrznych | bit |
42 | su_VatOOId | Identyfikator stawki odwrotnego obciążenia. | int |
43 | su_VatOOProc | Procent stawki odwrotnego obciążenia. | money |
44 | su_PodpisPDF | Czy podpisywać pliki PDF | bit |
45 | su_PodpisEPP | Czy podpisywać pliki komunikacji | bit |
46 | su_PodpisSkrot | Skrót SHA1 certyfikatu podpisu elektronicznego | text (2147483647) |
47 | su_PodpisOpis | Opis certyfikatu podpisu elektronicznego | text (2147483647) |
48 | su_PodpisPIN | Kod PIN podpisu elektronicznego | text (2147483647) |
49 | su_FoPlNaPoprDok | Forma płatności przy poprawianiu dokumentów | int |
50 | su_FoPlNaPoprZam | Czy przy poprawianiu zamówień różnież stosować formę płatności przy poprawianiu dokumentów | bit |
51 | su_PokazDokDost | Pokaż zakładkę Akcyza w edycji dokumentów FS i WZ | bit |
52 | su_AutoDyspozZK | Sposób działania autodyspozycji za zamówieniach od klientów (0-wyłączona, 1-włączona) | int |
53 | su_SynchronizatorNazwaKomputera | Nazwa komputera dla serwisu synchronizacji danych | varchar (255) |
54 | su_MarzaNieKoloruj | Czy kolorować pozycje z ceną sprzedaży ponizej marży | bit |
55 | su_FakturyMieszane | Faktury mieszane - zawierające zarówno towary podlegające odwrotnemu obciążeniu jak i towary zwykłe (0-ignoruj, 1-nie zezwalaj) | int |
56 | su_VatSPTKId | Identyfikator stawki dla transakcji SPTK. | int |
57 | su_VatSPTKProc | Procent stawki dla transakcji SPTK. | money |
58 | su_WymagajPrzyczynyKorekty | Wymuszaj podawanie przyczyny korekty. | bit |
59 | su_PozycjeWklej | Kolumny pozycji, które będą wklejane na dokumencie | image (2147483647) |
60 | su_PozycjeWklejSpecjalne | Kolumny pozycji, które będą wklejane na dokumencie przez operację wklej specjalne | image (2147483647) |
61 | su_IgnorujBlokadeMagSS | Ignoruj blokadę magazynów synchronizowanych z Subiektem Sprintem/Szybką Sprzedażą | bit |
62 | su_IgnorujMOOzLimitami | Nie obsługuj metody odwrotnego obciążenia z wykorzystaniem limitów dla jednolitych transakcji gospodarczych | bit |
63 | su_PromocjaCzasOtwarciaDokum | Przy stosowaniu promocji używaj czasu otwarcia dokumentu | bit |
64 | su_StraznikRezerwacjiKontrola | Maska bitowa kontroli rezerwacji- 1-przed załadowaniem dokumentu, 2-przy zmianie pozycji, 4-przed zapisanem dokumentu. | int |
65 | su_StraznikRezerwacjiTryb | Tryb kontroli rezerwacji- 0-ostrzeżenie, 1-blokada. | int |
66 | su_StraznikRezerwacjiTypDaty | Kontrola rezerwacji- pierwszeństwo ZK ustalane na podstawie 0-terminu realizacji, 1-daty wystawienia. | int |
67 | su_WlaczBlokadeRFp | Czy włączyć blokowanie okresów i dokumentów objętych pomniejszeniem raportu fiskalnego | bit |
68 | su_OplatyRecyklingowe | Sposób obsługi opłat dodatkowych dla urządzeń fiskalnych (0-obsługa w części niefiskalnej dla dostępnych urządzeń) | int |
69 | su_PodsumowanieDokRozmiar | Rozmiar czcionki w podsumowaniu dokumentów. | int |
70 | su_DokUkryjNieaktywneStawkiVat | Czy ukrywać nieaktywne stawki VAT dla dokumentów Subiekta. | bit |
71 | su_WlaczMarketInsert | int | |
72 | su_WlaczBlokadeNZ | Czy włączyć blokowanie dokumentów z datą wystawienia objętą zbiorczymi zwrotami | bit |
73 | su_PanstwoWysylkiWSTO | Państwo rozpoczęcia wysyłki towarów (procedury WSTO). | int |
74 | su_WSTOWszystkieWaluty | Obsługa wszystkich walut na dokumentach z transakcją WSTO-OSS. | bit |
75 | su_LimitPlatnosciGotowka | Czy włączyć kontrolę limitów płatności gotówką | bit |
76 | su_WegielObslugaOswiadczenPochodzenia | Obsługa oświadczeń dot. pochodzenia węgla. | bit |
77 | su_WegielOswiadczenieIdNumeracji | Identyfikator numeracji dla oświadczeń dot. pochodzenia węgla. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_su_Parametr_par__Ewid | su_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_su_Parametr_sl_FormatNumeracji_OPW | su_WegielOswiadczenieIdNumeracji->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
3 | FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT | su_VatExId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
4 | FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT1 | su_VatZwId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
5 | FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT2 | su_VatUJId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
6 | FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT3 | su_VatUEId->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
7 | IX_su_Parametr | su_ParamEwidId | UNIQUE |
8 | ![]() |
su_Id | PRIMARY KEY |
Parametry skrótów dla operacji dodaj widoków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ssd_Id | Identyfikator | int |
2 | ssd_WydaniaMagazynowe | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku wydań magazynowych | int |
3 | ssd_SprzedazDetaliczna | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku sprzedaży detalicznej | int |
4 | ssd_PrzyjeciaMagazynowe | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku przyjęć magazynowych | int |
5 | ssd_ZamowieniaKlienta | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku zamówień od klientów | int |
6 | ssd_FakturySprzedazy | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku faktur sprzedaży | int |
7 | ssd_FakturyZakupu | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku faktur zakupu | int |
8 | ssd_WydaniaOdbiorcy | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku wydań odbiorcy | int |
9 | ssd_PrzyjeciaDostawcy | Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku przyjęć dostawcy | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ssd_Id | PRIMARY KEY |
Wykaz wszystkich odpowiedzi oddziałów na wysłane polecenie
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sycr_Id | Identyfikator wykazu | int |
2 | sycr_PackageId | Identyfikator paczki, nadany w procesie synchronizacji; jednoznacznie identyfikuje paczkę w obrębie wszystkich synchronizowanych podmiotów | varchar (255) |
3 | sycr_DivisionId | Identyfikator podmiotu, od którego otrzymano odpowiedź | int |
4 | sycr_Response | Odpowiedź | text (2147483647) |
5 | sycr_ResponseDate | Data otrzymania odpowiedzi | datetime |
Wykaz wszystkich zsynchronizowanych obiektów wraz z opisem ostatniej zmiany
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | syc_Id | Identyfikator wykazu | int |
2 | syc_ObjectId | Identyfikator zsynchronizowanego obiektu; identyfikator tabeli odpowiadającej obiektowi biznesowemu | int |
3 | syc_ObjectType | Typ obiektu, z którym związana jest paczka (przyjmuje wartości z zakresu wartości kolumny gto_Id tabeli gt__Obiekt) | int |
4 | syc_ObjectTypeEx | Rozszerzony typ obiektu | int |
5 | syc_ChangeType | Typ zmiany obiektu (0 - aktualizacja, 1 - usunięcie) | int |
6 | syc_ChangeDate | Data i czas wprowadzenia ostatniej zmiany w podmiocie autora | datetime |
7 | syc_ChangeOwner | Identyfikator podmiotu autora ostatniej zmiany (identyfikator oddziału z tabeli sl_Oddzialy) | int |
8 | syc_SyncId | Identyfikator obiektu biznesowego, nadany w procesie synchronizacji; jednoznacznie identyfikuje obiekt w obrębie wszystkich synchronizowanych podmiotów | varchar (255) |
9 | syc_PackageId | Identyfikator paczki ostatniej zmiany, nadany w procesie synchronizacji; jednoznacznie identyfikuje paczkę w obrębie wszystkich synchronizowanych podmiotów | varchar (255) |
10 | syc_BlockSync | Wymuszenie blokady synchronizacji (0 - synchronizuj, 1 - nie synchronizuj) | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
syc_Id | PRIMARY KEY |
Wykaz wszystkich zsynchronizowanych obiektów biznesowych z podziałem na oddziały
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sycs_Id | Identyfikator wykazu | int |
2 | sycs_ChangeId | Identyfikator wykazu zawartego w tabeli sy_SyncObjectChange | int |
3 | sycs_DivisionId | Identyfikator podmiotu, z którym synchronizowano ostatnią zmianę obiektu | int |
4 | sycs_SyncStatus | Status synchronizacji obiektu (0 - nie zsynchronizowano, 1 - zsynchronizowano, 2 - synchronizacja wyłączona) | int |
5 | sycs_SyncDate | Data i czas synchronizacji | datetime |
6 | sycs_ConfirmationStatus | Status potwierdzenia (0 - nie potwierdzono, 1 - wysłano potwierdzenie, 2 - otrzymano potwierdzenie, 3 - otrzymano informację o braku synchronizacji z powodu błędu) | int |
7 | sycs_ConfirmationDate | Data otrzymania potwierdzenia | datetime |
8 | sycs_ConfirmationDetails | Opis błędu uniemożliwiającego synchronizację | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
sycs_Id | PRIMARY KEY |
Parametry synchronizacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | syp_Id | Identyfikator | int |
2 | syp_PdmType | Tryb pracy podmiotu w ramach procesu synchronizacji (0 - brak synchronizacji, 1 - centrala, 2 - oddział) | int |
3 | syp_Enabled | Aktywność synchronizacji (0 - nieaktywna, 1 - aktywna) | bit |
4 | syp_BlockMag | Ograniczenie edycji do kontekstu magazynów przypisanych oddziałowi (0 - edycja nieograniczona, 1 - edycja ograniczona) | bit |
5 | syp_BlockKasa | Ograniczenie edycji do kontekstu kas przypisanych oddziałowi (0 - edycja nieograniczona, 1 - edycja ograniczona) | bit |
6 | syp_SendTimeoutType | Tryb uruchomieniowy procesu wysyłki (0 - cykliczny, 1 - codziennie o wskazanej godzinie) | int |
7 | syp_SendInterval | Wyrażony w minutach odstęp czasu, po którym następuje ponowne uruchomienie wysyłki (w cyklicznym trybie pracy) | int |
8 | syp_SendIntervalSec | Wyrażony w sekundach odstęp czasu, po którym następuje ponowne uruchomienie wysyłki (w cyklicznym trybie pracy) | int |
9 | syp_SendHour | Godzina wysyłki (w coddziennym trybie pracy) | datetime |
10 | syp_SendHourCheck | Godzina uruchomienia ostatniego procesu wysyłki (w coddziennym trybie pracy) | datetime |
11 | syp_ReceiveTimeoutType | Tryb uruchomieniowy procesu odbioru (0 - cykliczny, 1 - codziennie o wskazanej godzinie) | int |
12 | syp_ReceiveInterval | Wyrażony w minutach odstęp czasu, po którym następuje ponowne uruchomienie odbioru (w cyklicznym trybie pracy) | int |
13 | syp_ReceiveIntervalSec | Wyrażony w sekundach odstęp czasu, po którym następuje ponowne uruchomienie odbioru (w cyklicznym trybie pracy) | int |
14 | syp_ReceiveHour | Godzina odbioru (w coddziennym trybie pracy) | datetime |
15 | syp_ReceiveHourCheck | Godzina uruchomienia ostatniego procesu odbioru (w coddziennym trybie pracy) | datetime |
16 | syp_CmdTaskMode | Tryb pracy procesu synchronizacji poleceń (0 - wyłączony, 1 - tylko odpowiedzi, 2 - tylko wysyłka, 3 - odpowiedzi i wysyłka) | int |
17 | syp_CmdTaskTimeout | Tryb uruchomieniowy procesu synchronizacji poleceń (na razie zawsze cykliczny) | int |
18 | syp_CmdRequestTimeout | Maksymalny czas oczekiwania, wyrażony w sekundach, na odpowiedź do wysłanego polecenia | int |
19 | syp_CmdPackageLifetime | Czas ważności paczki zawierającej polecenie (w sekundach, 0 - bez ograniczeń) | int |
20 | syp_DataPackageLifetime | Czas ważności paczki zawierającej dane (w sekundach, 0 - bez ograniczeń) | int |
21 | syp_CmdPackageReadLimit | Maksymalna liczba paczek poleceń, które mogą być odebrane w pojedynczym procesie synchronizacji | int |
22 | syp_DataPackageReadLimit | Maksymalna liczba paczek z danymi obiektów biznesowych, które mogą być odebrane w pojedynczym procesie synchronizacji | int |
23 | syp_DataPackageSendLimit | Maksymalna liczba paczek z danymi obiektów biznesowych, które mogą być wysłane w pojedynczym procesie synchronizacji | int |
24 | syp_CmdTaskUseThreads | Zezwolenie na używanie wątków w trakcie synchronizacji poleceń | bit |
25 | syp_CmdTaskThreadsLimit | Maksymalna liczba wątków, które zostaną uruchomione podczas synchronizacji poleceń | int |
26 | syp_StorageReadTimeout | Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera przechowującego paczki | int |
27 | syp_StartTasks | Mapa binarna określająca, który z procesów synchronizacji jest aktywny (1 - przetworzenie odebranych paczek i wysyłka zmian dokonanych na oddziale, 2 - odbiór paczek z danymi obiektów biznesowych, 4 - odbiór paczek z danymi poleceń) | int |
28 | syp_StorageSizeLimit | Maksymalna liczba paczek czekających na odbiór | int |
29 | syp_StorageUri | Adres serwera przechowyjącego paczki danych | varchar (255) |
30 | syp_ServiceBusUri | Adres serwera pośredniczącego | varchar (255) |
31 | syp_LicServerUri | Adres serwera sprawdzjącego licencję | varchar (255) |
32 | syp_OAuthUri | Adres serwera autentykujący komunikację | varchar (255) |
33 | syp_SyncPriceSend | Synchornizacja cen podczas aktualizacji towarów w procesie wysyłki (0 - brak, 1 - odbywa się) | bit |
34 | syp_SyncPriceReceive | Synchornizacja cen podczas aktualizacji towarów w procesie odbioru (0 - brak, 1 - odbywa się) | bit |
35 | syp_SyncPriceEditionBlockage | Blokada edycji cen w podmiocie oddziału (0 - brak blokady, 1 - blokada) | bit |
36 | syp_Logowanie | Czy logować błędy usługi | bit |
37 | syp_ExchangeData | Dodatkowa konfiguracja wymiany danych | image (2147483647) |
38 | syp_BlokujZapis | Czy blokować zapis dokumentów sprzedażowych po błędach | bit |
39 | syp_ErrorInfoType | Sposób informowania o błędach synchronizacji | int |
40 | syp_ErrorInfoText | Dodatkowy komunikat przy błędzie synchronizacji | varchar (1024) |
41 | syp_ErrorInfoUsers | Lista identyfikatorów użytkowników, którzy widzą komunikaty o błędach | image (2147483647) |
42 | syp_ErrorInfoTimeout | Częstotliwość informowania o błędach synchronizacji | int |
43 | syp_TwStanRefreshEnabled | Czy wysyłanie stanów magazynowych jest włączone | bit |
44 | syp_TwStanRefreshTimeout | Częstotliwośc wysyłania stanów magazynowych (w minutach) | int |
45 | syp_DataPackageSendLimitSize | Maksymalny rozmiar (w MB) wysyłanych jednocześnie danych | int |
46 | syp_SendPhotos | Czy wysyłać zdjęcia towarów | bit |
47 | syp_Sf2Enabled | Czy uruchamiać rozszerzenia sferyczne dla synchronizowanych obiektów | bit |
48 | syp_ErrorMailConfig | Konfiguracja wysyłki maili o błędach synchronizacji | image (2147483647) |
49 | syp_ErrorMailEnabled | Czy wysyłać maile o błędach sycnhronizacji | bit |
50 | syp_SendKhNalHist | Czy wysyłać wiarygodność płatniczą kontrahenta | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
syp_Id | PRIMARY KEY |
Paczki danych, które zostały odebrane w procesie synchronizacji podmiotów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | syr_Id | Identyfikator odebranej paczki | int |
2 | syr_Package | Zawartośc paczki | image (2147483647) |
3 | syr_PackageType | Typ paczki (0 - obiekt biznesowy, 1 - potwierdzenie odbioru obiektu biznesowego, 2 - polecenie, 3 - potwierdzenie wykonania polecenia) | int |
4 | syr_ReceivedDate | Data i czas otrzymania paczki | datetime |
5 | syr_Type | Typ obiektu biznesowego, z którym związana jest paczka (przyjmuje wartości z zakresu wartości kolumny gto_Id tabeli gt__Obiekt) | int |
6 | syr_TypeEx | Rozszerzony typ obiektu biznesowego | int |
7 | syr_SyncId | Identyfikator obiektu biznesowego, nadany w procesie synchronizacji; jednoznacznie identyfikuje obiekt w obrębie wszystkich synchronizowanych podmiotów | varchar (255) |
8 | syr_ChangeType | Typ zmiany obiektu biznesowego (0 - aktualizacja, 1 - usunięcie) | int |
9 | syr_Error | Opis błędu uniemożliwiającego synchronizację paczki | text (2147483647) |
10 | syr_DivisionId | Nadawca paczki (identyfikator oddziału z tabeli sl_Oddzialy) | int |
11 | syr_PackageId | Identyfikator paczki, nadany w procesie synchronizacji; jednoznacznie identyfikuje paczkę w obrębie wszystkich synchronizowanych podmiotów | varchar (255) |
12 | syr_SyncStatus | Status synchronizacji potwierdzenia (0 - nie zsynchronizowano, 1 - zsynchronizowano, 2 - synchronizacja wyłączona) | int |
13 | syr_InternalDate | Dodatkowa data paczki | datetime |
14 | syr_InternalText | Dodatkowa nazwa paczki | varchar (1024) |
15 | syr_RemoteId | Identyfikator obiektu po stronie oddziału, z którego przyszedł | int |
16 | syr_ErrorMailSentAt | Data ostatniej wysyłki maila z treścią błędu | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
syr_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja telefonów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tel_Id | Identyfikator telefonu | int |
2 | tel_IdAdresu | Identyfikator adresu do którego telefon się odnosi | int |
3 | tel_Faks | Czy wpis jest telefonem czy też faksem | bit |
4 | tel_Rodzaj | Rodzaj telefonu (1 - służbowy, 2 - domowy, 3 - komórkowy) | int |
5 | tel_Nazwa | Nazwa obiektu, do którego jest to telefon | varchar (50) |
6 | tel_Numer | Numer telefonu | varchar (35) |
7 | tel_Podstawowy | Czy numer telefonu jest podstawowy | bit |
8 | tel_SMS | Czy numer telefonu jest przeznaczony do wysyłki SMS. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_tel__Ewid_adr__Ewid | tel_IdAdresu->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
tel_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja telefonów obiektu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | to_Id | Identyfikator | int |
2 | to_IdObiektu | Identyfikator obiektu do którego odności się wpis. | int |
3 | to_TypObiektu | Typ obiektu, do którego odnosi się wpis. Wartości takie same jak w adr__Ewid.adr_TypObiektu | int |
4 | to_Nazwa | Nazwa telefonu/faksu | varchar (50) |
5 | to_Numer | Numer telefonu/faksu | varchar (35) |
6 | to_Podstawowy | Znacznik czy telefon/faks jest podstawowy czy też nie. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
to_Id | PRIMARY KEY |
Szanse sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tr_Id | Id | int |
2 | tr_IdTransakcji | Id transakcji | int |
3 | tr_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
4 | tr_Klient | Id klienta | int |
5 | tr_Stan | Stan | int |
6 | tr_Status | Status | int |
7 | tr_StatusOpis | Opis stanu | varchar (50) |
8 | tr_Scenariusz | Id scenariusza | int |
9 | tr_Etap | Id etapu | int |
10 | tr_Pozyskana | Id pozyskana | int |
11 | tr_DataOtwarcia | Data otwarcia | datetime |
12 | tr_PlanowanaDataZamkniecia | Planowana data zamkniecia | datetime |
13 | tr_DataUtworzenia | Data utworzenia | datetime |
14 | tr_Utworzyl | Kto utworzyl | int |
15 | tr_DataModyfikacji | Data modyfikacji | datetime |
16 | tr_Zmodyfikowal | Kto zmodyfikowal | int |
17 | tr_DataZamkniecia | Data zamkniecia | datetime |
18 | tr_Zamknal | Kto zamknal | int |
19 | tr_MaObsluzyc | Opiekun | int |
20 | tr_MaObsluzycOdKlienta | Opiekun od strony klienta, jego pracownik odpowiedzialny za szansę | int |
21 | tr_Oferta | Id oferty | int |
22 | tr_WartoscNetto | Wartosc netto | money |
23 | tr_WartoscBrutto | Wartosc brutto | money |
24 | tr_WartoscVat | Wartosc VAT | money |
25 | tr_Waluta | Waluta | char (3) |
26 | tr_DokZamowienie | Typ dokumenty zamowienia (1 ZK, 2 ZKZ) | int |
27 | tr_DokKoncowy | Typ dokumentu koncowego (2 FV, 3 FVZ, 5 RA, 6 PA, 7 PAI, 8 WZ, 9 WZV) | int |
28 | tr_DokZamowienieId | Id dokumentu zamowienia | int |
29 | tr_DokKoncowyId | Id dokumentu koncowego | int |
30 | tr_DokZamowienieSymbol | Symbol dokumentu zamowienia | varchar (30) |
31 | tr_DokKoncowySymbol | Symbol dokumentu koncowego | varchar (30) |
32 | tr_Grupa | Id grupy | int |
33 | tr_DlaczegoNieudana | Klucz obcy do słownika sl_CrmTransakcjaNieudana | int |
34 | tr_WartoscRecznie | Wartosc ustawiona recznie | bit |
35 | tr_WalutaKurs | Kurs waluty | money |
36 | tr_WarunkiDostawy | Warunki dostawy | varchar (500) |
37 | tr_WarunkiPlatnosci | Warunki płatności | varchar (500) |
38 | tr_UwagiDok | Uwagi na dokument | varchar (500) |
39 | tr_DataRealizacji | Data realizacji | varchar (500) |
40 | tr_PokazujWKal | Znacznik określający widoczność szansy w kalendarzu | bit |
41 | tr_Kolor | Kolor szansy w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu 0-255 | varchar (11) |
42 | tr_PlanowanaGodzinaZamkniecia | Godzina planowanego zamknięcia: godziny * 60 + minuty, NULL = całodzienna | int |
43 | tr_ZlecenieId | Identyfikator powiązanego zlecenia | int |
Założenia: | |||
1 | CK_tr__Transakcja_Godzina | ([tr_PokazujWKal]=(0) AND [tr_PlanowanaGodzinaZamkniecia] IS NULL OR [tr_PokazujWKal]=(1) AND ([tr_PlanowanaGodzinaZamkniecia] IS NULL OR [tr_PlanowanaGodzinaZamkniecia] IS NOT NULL AND [tr_PlanowanaGodzinaZamkniecia]>=(0) AND [tr_PlanowanaGodzinaZamkniecia]<(1440))) | CHECK |
2 | ![]() |
tr_Id | PRIMARY KEY |
Historia modyfikacji Szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | trh_Id | Id | int |
2 | trh_Transakcja | Id transakcji | int |
3 | trh_Operator | Id uzytkownika | int |
4 | trh_Opis | Opis | varchar (255) |
5 | trh_Data | Data | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
trh_Id | PRIMARY KEY |
Opisy szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tro_Id | Id | int |
2 | tro_Transakcja | Id transakcji | int |
3 | tro_Opis | Opis | text (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
tro_Id | PRIMARY KEY |
Parametry szans sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | trp_Id | Id | int |
2 | trp_DokZamowienie | Typ dokumenty zamowienia (1 ZK, 2 ZKZ) | int |
3 | trp_DokKoncowy | Typ dokumentu koncowego (2 FV, 3 FVZ, 5 RA, 6 PA, 7 PAI, 8 WZ, 9 WZV) | int |
4 | trp_Scenariusz | Id scenariusza | int |
5 | trp_Grupa | Id grupy | int |
6 | trp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
7 | trp_TerminRealizacji | Termin realizacji | varchar (500) |
8 | trp_WarunkiPlatnosci | Warunki płatności | varchar (500) |
9 | trp_WarunkiDostawy | Warunki dostawy | varchar (500) |
10 | trp_UwagiDok | Uwagi na dokument | varchar (500) |
11 | trp_PokazujWKal | Znacznik określający widoczność działania w kalendarzu | bit |
12 | trp_Kolor | Kolor szansy w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu 0-255 | varchar (11) |
13 | trp_CzasTrwania | Czas trwania szansy w dniach | int |
14 | trp_OkreslGodzine | Okresla, czy szansa sprzedaży ma mieć domyślnie ustawiony znacznik Określ godzinę | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_tr_Parametr_par__Ewid | trp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | IX_tr_Parametr | trp_ParamEwidId | UNIQUE |
3 | ![]() |
trp_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tw_Id | Identyfikator towaru | int |
2 | tw_Zablokowany | Czy towar jest zablokowany (0 - nie; 1 - tak) | bit |
3 | tw_Rodzaj | Rodzaj towaru (1 - towar; 2 - usługa; 4 - opakowanie; 8 - komplet; 16 - opłata) | int |
4 | tw_Symbol | Symbol towaru | varchar (20) |
5 | tw_Nazwa | Nazwa towaru | varchar (50) |
6 | tw_Opis | Opis | varchar (255) |
7 | tw_IdVatSp | Stawka VAT przy sprzedaży | int |
8 | tw_IdVatZak | Stawka VAT przy zakupie | int |
9 | tw_JakPrzySp | Stawka VAT przy zakupie jak przy sprzedaży | bit |
10 | tw_JednMiary | Podstawowa jednostka miary | varchar (10) |
11 | tw_PKWiU | Symbol PKWiU | varchar (20) |
12 | tw_SWW | Symbol SWW | varchar (20) |
13 | tw_IdRabat | Rabat przy sprzedaży | int |
14 | tw_IdOpakowanie | Opakowanie zwrotne | int |
15 | tw_PrzezWartosc | Czy towar jest sprzedawany przez wartość | bit |
16 | tw_IdPodstDostawca | Podstawowy dostawca | int |
17 | tw_DostSymbol | Symbol towaru u dostawcy | varchar (20) |
18 | tw_CzasDostawy | Średni czas dostawy | int |
19 | tw_UrzNazwa | Nazwa dla urządzeń fiskalnych | varchar (50) |
20 | tw_PLU | kod PLU dla urządzeń fisklanych | int |
21 | tw_PodstKodKresk | Podstawowy kod kreskowy | varchar (20) |
22 | tw_IdTypKodu | Typ kodów dla urządzeń, np. EAN-13, UWAGA! brak powiązania | int |
23 | tw_CenaOtwarta | Czy cena jest otwarta w kasie fiskalnej | bit |
24 | tw_WagaEtykiet | Czy towar przeznaczony do ważenia na wadze etykietującej | bit |
25 | tw_KontrolaTW | Czy kontrolować termin ważnowści | bit |
26 | tw_StanMin | Stan minimalny | money |
27 | tw_JednStanMin | Jednostka stanu minimalnego | varchar (10) |
28 | tw_DniWaznosc | Liczba dni ważności dla każdej dostawy | int |
29 | tw_IdGrupa | Grupa | int |
30 | tw_WWW | Adres WWW | varchar (255) |
31 | tw_SklepInternet | Czy pozycja przeznaczona do sklepu internetowego | bit |
32 | tw_Pole1 | Własne pole 1 | varchar (50) |
33 | tw_Pole2 | Własne pole 2 | varchar (50) |
34 | tw_Pole3 | Własne pole 3 | varchar (50) |
35 | tw_Pole4 | Własne pole 4 | varchar (50) |
36 | tw_Pole5 | Własne pole 5 | varchar (50) |
37 | tw_Pole6 | Własne pole 6 | varchar (50) |
38 | tw_Pole7 | Własne pole 7 | varchar (50) |
39 | tw_Pole8 | Własne pole 8 | varchar (50) |
40 | tw_Uwagi | Uwagi | varchar (255) |
41 | tw_Logo | Logo | binary (50) |
42 | tw_Usuniety | Czy towar jest usunięty (0 - nie; 1 - tak) | bit |
43 | tw_Objetosc | Objętość dla wybranej jednostki miary | money |
44 | tw_Masa | Masa brutto dla wybranej jednostki miary | money |
45 | tw_Charakter | Pełna charakterystyka towaru | text (2147483647) |
46 | tw_JednMiaryZak | Domyślna jednostka miary - zakup | varchar (10) |
47 | tw_JMZakInna | Jednostka miary zakupu inna niż przy sprzedaży | bit |
48 | tw_KodTowaru | Kod towaru wg CN | varchar (20) |
49 | tw_IdKrajuPochodzenia | Identyfikator kraju pochodzenia dla Intrastat | int |
50 | tw_IdUJM | Identyfikator uzupełniającej jednostki miary wg CN | int |
51 | tw_JednMiarySprz | Domyślna jednostka miary - zakup | varchar (10) |
52 | tw_JMSprzInna | Jednostka miary zakupu inna niż przy sprzedaży | bit |
53 | tw_SerwisAukcyjny | Towar przeznaczony do serwisu aukcyjnego (0-nie, 1-tak) | bit |
54 | tw_IdProducenta | Producent towaru | int |
55 | tw_SprzedazMobilna | Towar przeznaczony do sprzedaży mobilnej (0-nie, 1-tak) | bit |
56 | tw_IsFundPromocji | Towar przeznaczony do naliczenia wpłat na fundusze promocji produktów rolno spożywczych (0-nie, 1-tak) | bit |
57 | tw_IdFundPromocji | Identyfikator instytucji (funduszu promocji) | int |
58 | tw_DomyslnaKategoria | Domyślna kategoria pozycji | int |
59 | tw_Wysokosc | Wysokość dla wybranej jednostki miary | money |
60 | tw_Szerokosc | Szerokość dla wybranej jednostki miary | money |
61 | tw_Glebokosc | Głębokość dla wybranej jednostki miary | money |
62 | tw_StanMaks | Stan maksymalny | money |
63 | tw_Akcyza | Czy towar podlega akcyzie | bit |
64 | tw_AkcyzaZaznacz | Czy zaznaczać Podlega Akcycie na dokumencie | bit |
65 | tw_AkcyzaKwota | Kwota akcyzy za podstawową jednostę miary | money |
66 | tw_ObrotMarza | Czy towar podlega obrotowi w systemie VAT marża | bit |
67 | tw_OdwrotneObciazenie | Czy towar objęty jest odwrotnym obciążeniem dla czynnych podatników VAT | bit |
68 | tw_ProgKwotowyOO | Czy towar podlega limitowi dla odwrotnego obciążenia (0 - brak, 1 - podlega limitowi) | int |
69 | tw_DodawalnyDoZW | Czy towar można wstawić do dokumentu zwrotu detalicznego (jako nową pozycję). | bit |
70 | tw_isbn | Kod ISBN. | varchar (255) |
71 | tw_bloz_7 | Kod BLOZ (7 znaków). | varchar (255) |
72 | tw_bloz_12 | Kod BLOZ (12 znaków). | varchar (255) |
73 | tw_KodUProducenta | Kod u producenta. | varchar (255) |
74 | tw_Komunikat | Komunikat przy wstawianiu towaru- treść. | varchar (255) |
75 | tw_KomunikatOd | Komunikat przy wstawianiu towaru- data rozpoczęcia pokazywania komunikatu. | datetime |
76 | tw_KomunikatDokumenty | Komunikat przy wstawianiu towaru- typy obsługiwanych dokumentów (maska). | int |
77 | tw_MechanizmPodzielonejPlatnosci | Mechanizm podzielonej płatności (na potrzeby wydruków). | bit |
78 | tw_GrupaJpkVat | Oznaczenia dla JPK VAT. | int |
79 | tw_OplCukrowaPodlega | Czy asortyment podlega opłacie cukrowej. | bit |
80 | tw_OplCukrowaObj | Opłata cukrowa - objętość napoju w litrach dla podstawowej j.m. | money |
81 | tw_OplCukrowaZawartoscCukru | Opłata cukrowa - zawartość cukru w napoju (g/100ml) | money |
82 | tw_OplCukrowaInneSlodzace | Opłata cukrowa - czy napój zawiera inne substancje słodzące | bit |
83 | tw_OplCukrowaSok | Opłata cukrowa - czy napój zawiera minimum 20% soku | bit |
84 | tw_OplCukrowaKwota | Opłata cukrowa - kwota opłaty za cukier do 5 gram | money |
85 | tw_OplCukrowaKofeinaPodlega | Opłata cukrowa - czy napój zawiera kofeinę lub taurynę | bit |
86 | tw_OplCukrowaKofeinaKwota | Opłata cukrowa - kwota opłaty za kofeinę lub taurynę | money |
87 | tw_OplCukrowaNapojWeglElektr | Czy napój jest węglowodanowo-elektrolityczny | bit |
88 | tw_OplCukrowaKwotaPowyzej | Opłata cukrowa - kwota opłaty za cukier powyżej 5 gram | money |
89 | tw_MasaNetto | Masa netto dla wybranej jednostki miary | money |
90 | tw_IdKoduWyrobuAkcyzowego | Id kodu wyrobu akcyzowego (z tabeli sl_KodWyrobuAkcyzowego) | int |
91 | tw_AkcyzaMarkaWyrobow | Marka wyrobów (akcyza) | varchar (350) |
92 | tw_AkcyzaWielkoscProducenta | Wielkość producenta (akcyza) | varchar (15) |
93 | tw_ZnakiAkcyzy | Znaki akcyzy (0 - nie, 1 - tak) | int |
94 | tw_DataZmianyVatSprzedazy | Data ostatniej zmiany stawki VAT sprzedaży | datetime |
95 | tw_WegielPodlegaOswiadczeniu | Czy towar podlega oświadczeniu dot. pochodzenia węgla | bit |
96 | tw_WegielOpisPochodzenia | Domyślny opis kraju/regionu pochodzenia węgla | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | CK_tw__Towar_JednMiary | (ltrim(rtrim([tw_JednMiary]))<>'' AND ltrim(rtrim([tw_JednMiaryZak]))<>'' AND ltrim(rtrim([tw_JednMiarySprz]))<>'') | CHECK |
2 | CK_tw__Towar_tw_Rodzaj | ([tw_Rodzaj]=(16) OR [tw_Rodzaj]=(8) OR [tw_Rodzaj]=(4) OR [tw_Rodzaj]=(2) OR [tw_Rodzaj]=(1)) | CHECK |
3 | FK_tw__Towar_kh__Kontrahent_PodstawowyDostawca | tw_IdPodstDostawca->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
4 | FK_tw__Towar_kh__Kontrahent_Producent | tw_IdProducenta->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
5 | FK_tw__Towar_sl_GrupaTw | tw_IdGrupa->PK_sl_GrupaTw | FOREIGN KEY |
6 | FK_tw__Towar_sl_KodWyrobuAkcyzowego | tw_IdKoduWyrobuAkcyzowego->PK__sl_KodWyrobuAkcyzowego | FOREIGN KEY |
7 | FK_tw__Towar_sl_KrajPochodzenia | tw_IdKrajuPochodzenia->PK_sl_KrajPochodzenia | FOREIGN KEY |
8 | FK_tw__Towar_sl_Rabat | tw_IdRabat->PK_sl_Rabat | FOREIGN KEY |
9 | FK_tw__Towar_sl_StawkaVAT | tw_IdVatSp->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
10 | FK_tw__Towar_sl_StawkaVAT1 | tw_IdVatZak->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
11 | FK_tw__Towar_tw__Towar | tw_IdOpakowanie->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
12 | ![]() |
tw_Id | PRIMARY KEY |
Tabela złączeniowa towaru i cech
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | cht_Id | Identyfikator cechy towaru | int |
2 | cht_IdTowar | Identyfikator towaru | int |
3 | cht_IdCecha | Identyfikator cechy ze słownika cech | int |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_CechaTw_sl_CechaTw | cht_IdCecha->PK_sl_CechaTw | FOREIGN KEY |
2 | FK_tw_GrupaTw_tw__Towar | cht_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
cht_Id | PRIMARY KEY |
Ceny sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tc_Id | Identyfikator | int |
2 | tc_IdTowar | Identyfikator towaru którego dotyczy cena | int |
3 | tc_CenaNetto0 | Cena netto zakupu od której liczona jest cena sprzedaży | money |
4 | tc_CenaBrutto0 | Nieużywane | money |
5 | tc_WalutaId | Waluta zakupu | char (3) |
6 | tc_IdWalutaKurs | Kurs waluty po którym towar został kupiony (0-kurs zakupu, 1-kurs średni, 2-kurs sprzedaży) | int |
7 | tc_WalutaKurs | Kurs waluty po którym towar został kupiony | money |
8 | tc_CenaNettoWaluta | Cena zakupu w walucie obcej dla określonej jednostki | money |
9 | tc_CenaNettoWaluta2 | Cena zakupu w złotówkach po przeliczeniu z waluty obcej dla określonej jednostki | money |
10 | tc_CenaWalutaNarzut | Walutowa cena netto z narzutami | money |
11 | tc_WalutaJedn | Jednostka miary dla walutowej ceny zakupu | varchar (10) |
12 | tc_PodstawaKC | Podstawa kalkulacji cen (0-narzut, 1-marża, 2-zysk) | int |
13 | tc_CenaNetto1 | Cena sprzedaży netto 1 | money |
14 | tc_CenaNetto2 | Cena sprzedaży netto 2 | money |
15 | tc_CenaNetto3 | Cena sprzedaży netto 3 | money |
16 | tc_CenaNetto4 | Cena sprzedaży netto 4 | money |
17 | tc_CenaNetto5 | Cena sprzedaży netto 5 | money |
18 | tc_CenaNetto6 | Cena sprzedaży netto 6 | money |
19 | tc_CenaNetto7 | Cena sprzedaży netto 7 | money |
20 | tc_CenaNetto8 | Cena sprzedaży netto 8 | money |
21 | tc_CenaNetto9 | Cena sprzedaży netto 9 | money |
22 | tc_CenaNetto10 | Cena sprzedaży netto 10 | money |
23 | tc_CenaBrutto1 | Cena sprzedaży brutto 1 | money |
24 | tc_CenaBrutto2 | Cena sprzedaży brutto 2 | money |
25 | tc_CenaBrutto3 | Cena sprzedaży brutto 3 | money |
26 | tc_CenaBrutto4 | Cena sprzedaży brutto 4 | money |
27 | tc_CenaBrutto5 | Cena sprzedaży brutto 5 | money |
28 | tc_CenaBrutto6 | Cena sprzedaży brutto 6 | money |
29 | tc_CenaBrutto7 | Cena sprzedaży brutto 7 | money |
30 | tc_CenaBrutto8 | Cena sprzedaży brutto 8 | money |
31 | tc_CenaBrutto9 | Cena sprzedaży brutto 9 | money |
32 | tc_CenaBrutto10 | Cena sprzedaży brutto 10 | money |
33 | tc_Zysk1 | Zysk z ceny sprzedaży 1 | money |
34 | tc_Zysk2 | Zysk z ceny sprzedaży 2 | money |
35 | tc_Zysk3 | Zysk z ceny sprzedaży 3 | money |
36 | tc_Zysk4 | Zysk z ceny sprzedaży 4 | money |
37 | tc_Zysk5 | Zysk z ceny sprzedaży 5 | money |
38 | tc_Zysk6 | Zysk z ceny sprzedaży 6 | money |
39 | tc_Zysk7 | Zysk z ceny sprzedaży 7 | money |
40 | tc_Zysk8 | Zysk z ceny sprzedaży 8 | money |
41 | tc_Zysk9 | Zysk z ceny sprzedaży 9 | money |
42 | tc_Zysk10 | Zysk z ceny sprzedaży 10 | money |
43 | tc_Narzut1 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 1 | money |
44 | tc_Narzut2 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 2 | money |
45 | tc_Narzut3 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 3 | money |
46 | tc_Narzut4 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 4 | money |
47 | tc_Narzut5 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 5 | money |
48 | tc_Narzut6 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 6 | money |
49 | tc_Narzut7 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 7 | money |
50 | tc_Narzut8 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 8 | money |
51 | tc_Narzut9 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 9 | money |
52 | tc_Narzut10 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 10 | money |
53 | tc_Marza1 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 1 | money |
54 | tc_Marza2 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 2 | money |
55 | tc_Marza3 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 3 | money |
56 | tc_Marza4 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 4 | money |
57 | tc_Marza5 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 5 | money |
58 | tc_Marza6 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 6 | money |
59 | tc_Marza7 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 7 | money |
60 | tc_Marza8 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 8 | money |
61 | tc_Marza9 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 9 | money |
62 | tc_Marza10 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 10 | money |
63 | tc_IdWaluta0 | Waluta ceny kartotekowej (musi być 'PLN') | char (3) |
64 | tc_IdWaluta1 | Waluta ceny sprzedaży 1 | char (3) |
65 | tc_IdWaluta2 | Waluta ceny sprzedaży 2 | char (3) |
66 | tc_IdWaluta3 | Waluta ceny sprzedaży 3 | char (3) |
67 | tc_IdWaluta4 | Waluta ceny sprzedaży 4 | char (3) |
68 | tc_IdWaluta5 | Waluta ceny sprzedaży 5 | char (3) |
69 | tc_IdWaluta6 | Waluta ceny sprzedaży 6 | char (3) |
70 | tc_IdWaluta7 | Waluta ceny sprzedaży 7 | char (3) |
71 | tc_IdWaluta8 | Waluta ceny sprzedaży 8 | char (3) |
72 | tc_IdWaluta9 | Waluta ceny sprzedaży 9 | char (3) |
73 | tc_IdWaluta10 | Waluta ceny sprzedaży 10 | char (3) |
74 | tc_KursWaluty1 | Kurs waluty ceny 1 | int |
75 | tc_KursWaluty2 | Kurs waluty ceny 2 | int |
76 | tc_KursWaluty3 | Kurs waluty ceny 3 | int |
77 | tc_KursWaluty4 | Kurs waluty ceny 4 | int |
78 | tc_KursWaluty5 | Kurs waluty ceny 5 | int |
79 | tc_KursWaluty6 | Kurs waluty ceny 6 | int |
80 | tc_KursWaluty7 | Kurs waluty ceny 7 | int |
81 | tc_KursWaluty8 | Kurs waluty ceny 8 | int |
82 | tc_KursWaluty9 | Kurs waluty ceny 9 | int |
83 | tc_KursWaluty10 | Kurs waluty ceny 10 | int |
84 | tc_DataKursuWaluty | Data kursu waluty | datetime |
85 | tc_BankKursuWaluty | Bank, z którego pochodzi kurs waluty | int |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_Cena_tw__Towar | tc_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | IX_tw_Cena | tc_IdTowar | UNIQUE |
3 | ![]() |
tc_Id | PRIMARY KEY |
Historia cen towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tch_Id | Identyfikator | int |
2 | tch_IdTowar | Identyfikator towaru którego dotyczy cena | int |
3 | tch_CenaNetto0 | Cena netto zakupu od której liczona jest cena sprzedaży | money |
4 | tch_CenaBrutto0 | Nieużywane | money |
5 | tch_WalutaId | Waluta zakupu | char (3) |
6 | tch_IdWalutaKurs | Kurs waluty po którym towar został kupiony (0-kurs zakupu, 1-kurs średni, 2-kurs sprzedaży) | int |
7 | tch_WalutaKurs | Kurs waluty po którym towar został kupiony | money |
8 | tch_CenaNettoWaluta | Cena zakupu w walucie obcej dla określonej jednostki | money |
9 | tch_CenaNettoWaluta2 | Cena zakupu w złotówkach po przeliczeniu z waluty obcej dla określonej jednostki | money |
10 | tch_CenaWalutaNarzut | Walutowa cena netto z narzutami | money |
11 | tch_WalutaJedn | Jednostka miary dla walutowej ceny zakupu | varchar (10) |
12 | tch_PodstawaKC | Podstawa kalkulacji cen (0-narzut, 1-marża, 2-zysk) | int |
13 | tch_CenaNetto1 | Cena sprzedaży netto 1 | money |
14 | tch_CenaNetto2 | Cena sprzedaży netto 2 | money |
15 | tch_CenaNetto3 | Cena sprzedaży netto 3 | money |
16 | tch_CenaNetto4 | Cena sprzedaży netto 4 | money |
17 | tch_CenaNetto5 | Cena sprzedaży netto 5 | money |
18 | tch_CenaNetto6 | Cena sprzedaży netto 6 | money |
19 | tch_CenaNetto7 | Cena sprzedaży netto 7 | money |
20 | tch_CenaNetto8 | Cena sprzedaży netto 8 | money |
21 | tch_CenaNetto9 | Cena sprzedaży netto 9 | money |
22 | tch_CenaNetto10 | Cena sprzedaży netto 10 | money |
23 | tch_CenaBrutto1 | Cena sprzedaży brutto 1 | money |
24 | tch_CenaBrutto2 | Cena sprzedaży brutto 2 | money |
25 | tch_CenaBrutto3 | Cena sprzedaży brutto 3 | money |
26 | tch_CenaBrutto4 | Cena sprzedaży brutto 4 | money |
27 | tch_CenaBrutto5 | Cena sprzedaży brutto 5 | money |
28 | tch_CenaBrutto6 | Cena sprzedaży brutto 6 | money |
29 | tch_CenaBrutto7 | Cena sprzedaży brutto 7 | money |
30 | tch_CenaBrutto8 | Cena sprzedaży brutto 8 | money |
31 | tch_CenaBrutto9 | Cena sprzedaży brutto 9 | money |
32 | tch_CenaBrutto10 | Cena sprzedaży brutto 10 | money |
33 | tch_Zysk1 | Zysk z ceny sprzedaży 1 | money |
34 | tch_Zysk2 | Zysk z ceny sprzedaży 2 | money |
35 | tch_Zysk3 | Zysk z ceny sprzedaży 3 | money |
36 | tch_Zysk4 | Zysk z ceny sprzedaży 4 | money |
37 | tch_Zysk5 | Zysk z ceny sprzedaży 5 | money |
38 | tch_Zysk6 | Zysk z ceny sprzedaży 6 | money |
39 | tch_Zysk7 | Zysk z ceny sprzedaży 7 | money |
40 | tch_Zysk8 | Zysk z ceny sprzedaży 8 | money |
41 | tch_Zysk9 | Zysk z ceny sprzedaży 9 | money |
42 | tch_Zysk10 | Zysk z ceny sprzedaży 10 | money |
43 | tch_Narzut1 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 1 | money |
44 | tch_Narzut2 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 2 | money |
45 | tch_Narzut3 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 3 | money |
46 | tch_Narzut4 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 4 | money |
47 | tch_Narzut5 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 5 | money |
48 | tch_Narzut6 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 6 | money |
49 | tch_Narzut7 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 7 | money |
50 | tch_Narzut8 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 8 | money |
51 | tch_Narzut9 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 9 | money |
52 | tch_Narzut10 | Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 10 | money |
53 | tch_Marza1 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 1 | money |
54 | tch_Marza2 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 2 | money |
55 | tch_Marza3 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 3 | money |
56 | tch_Marza4 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 4 | money |
57 | tch_Marza5 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 5 | money |
58 | tch_Marza6 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 6 | money |
59 | tch_Marza7 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 7 | money |
60 | tch_Marza8 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 8 | money |
61 | tch_Marza9 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 9 | money |
62 | tch_Marza10 | Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 10 | money |
63 | tch_IdWaluta0 | Waluta ceny kartotekowej (musi być 'PLN') | char (3) |
64 | tch_IdWaluta1 | Waluta ceny sprzedaży 1 | char (3) |
65 | tch_IdWaluta2 | Waluta ceny sprzedaży 2 | char (3) |
66 | tch_IdWaluta3 | Waluta ceny sprzedaży 3 | char (3) |
67 | tch_IdWaluta4 | Waluta ceny sprzedaży 4 | char (3) |
68 | tch_IdWaluta5 | Waluta ceny sprzedaży 5 | char (3) |
69 | tch_IdWaluta6 | Waluta ceny sprzedaży 6 | char (3) |
70 | tch_IdWaluta7 | Waluta ceny sprzedaży 7 | char (3) |
71 | tch_IdWaluta8 | Waluta ceny sprzedaży 8 | char (3) |
72 | tch_IdWaluta9 | Waluta ceny sprzedaży 9 | char (3) |
73 | tch_IdWaluta10 | Waluta ceny sprzedaży 10 | char (3) |
74 | tch_KursWaluty1 | Kurs waluty ceny 1 | int |
75 | tch_KursWaluty2 | Kurs waluty ceny 2 | int |
76 | tch_KursWaluty3 | Kurs waluty ceny 3 | int |
77 | tch_KursWaluty4 | Kurs waluty ceny 4 | int |
78 | tch_KursWaluty5 | Kurs waluty ceny 5 | int |
79 | tch_KursWaluty6 | Kurs waluty ceny 6 | int |
80 | tch_KursWaluty7 | Kurs waluty ceny 7 | int |
81 | tch_KursWaluty8 | Kurs waluty ceny 8 | int |
82 | tch_KursWaluty9 | Kurs waluty ceny 9 | int |
83 | tch_KursWaluty10 | Kurs waluty ceny 10 | int |
84 | tch_DataKursuWaluty | Data kursu waluty | datetime |
85 | tch_BankKursuWaluty | Bank, z którego pochodzi kurs waluty | int |
86 | tch_DataObowiazywaniaDo | Data do której obowiązywała ta cena | datetime |
87 | tch_IdPromocji | Identyfikator zastosowanej promocji | int |
88 | tch_EtapPromocji | 0 - początek promocji, 1 - zakończenie promocji | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_CenaHistoria_tw__Towar | tch_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
tch_Id | PRIMARY KEY |
Biblioteka dokumentów dla towaru
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tdk_Id | Identyfikator | int |
2 | tdk_IdTowaru | Identyfikator towaru | int |
3 | tdk_IdKategorii | Identyfikator kategorii dokumentu | int |
4 | tdk_Zablokowany | Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian | bit |
5 | tdk_DataModyfikacji | Data ostatniej modyfikacji | datetime |
6 | tdk_Nazwa | Nazwa dokumentu | varchar (255) |
7 | tdk_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
8 | tdk_Tresc | Treść dokumentu | image (2147483647) |
9 | tdk_Typ | Rozszerzenie pliku dokumentu | varchar (1000) |
10 | tdk_IdPersonelu | Identyfikator personelu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_Dokument_pd_Uzytkownik | tdk_IdPersonelu->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_tw_Dokument_sl_KategoriaDokumentu | tdk_IdKategorii->PK_sl_KategoriaDokumentu | FOREIGN KEY |
3 | FK_tw_Dokument_tw__Towar | tdk_IdTowaru->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
tdk_Id | PRIMARY KEY |
Słownik jednostek miar towarowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | jm_Id | Identyfikator jednostki miary towaru | int |
2 | jm_IdTowar | Identyfikator towaru | int |
3 | jm_IdJednMiary | Kod jednostki miary | varchar (10) |
4 | jm_Przelicznik | Przelicznik z jednostki podstawowej | money |
5 | jm_DlaNaklejek | Wyróżniona jednostka miary dla naklejek | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_JednMiary_tw__Towar | jm_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | IX_tw_JednMiary | jm_IdTowar; jm_IdJednMiary | UNIQUE |
3 | ![]() |
jm_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencja dodatkowych kodów kreskowych towaru
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kk_Id | Identyfikator kodu kreskowego | int |
2 | kk_IdTowar | Identyfikator towaru | int |
3 | kk_Kod | Kod kreskowy | varchar (20) |
4 | kk_Ilosc | Ilość w jednostce sprzedaży dla dodatkowego kodu kreskowego | money |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_KodKreskowy_tw__Towar | kk_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | IX_tw_KodKreskowy | kk_IdTowar; kk_Kod | UNIQUE |
3 | ![]() |
kk_Id | PRIMARY KEY |
Składnica kompletów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | kpl_Id | Identyfikator składnika kompletu | int |
2 | kpl_IdKomplet | Identyfikator towaru będącego kompletem | int |
3 | kpl_IdSkladnik | Identyfikator towaru będącego składnikiem kompletu | int |
4 | kpl_Liczba | Ilość składnika wchodząca do kompletu | money |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_Komplet_tw__Towar | kpl_IdSkladnik->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
kpl_Id | PRIMARY KEY |
Towary do obsłużenia przez kreator PKWiU 2015
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | twkp_IdTow | Identyfikator towaru. | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
twkp_IdTow | PRIMARY KEY |
Klucz powiązań PKWiU 2015/kod CN 2020 -> stawki vat
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkwiu2015toVat_kod | Kod. | varchar (20) |
2 | pkwiu2015toVat_typ | Typ kodu (1-PKWiU, 2-CN). | int |
3 | pkwiu2015toVat_idVat | Id stawki VAT ze słownika. | int |
Założenia: | |||
1 | FK__tw_KreatorPKWiU2015_RegulyStawekVat_sl_StawkaVAT | pkwiu2015toVat_idVat->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
pkwiu2015toVat_kod | PRIMARY KEY |
Ustalenie cen sprzedaży towaru wg ustalonych narzutów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ct_Id | Identyfikator narzutu do towaru | int |
2 | ct_IdCena | Identyfikator towaru | int |
3 | ct_IdNarzut | Identyfikator narzutu | int |
4 | ct_Kolejnosc | Kolejność narzutu w przeliczaniu jeśli narzut jest narastający | int |
5 | ct_Narzut | Wartość narzutu w procentach | money |
6 | ct_Wartosc | Wartość narzutu w walucie | money |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_NarzutTw_tw_Cena | ct_IdCena->PK_tw_Cena | FOREIGN KEY |
2 | IX_tw_NarzutTw | ct_IdCena; ct_IdNarzut; ct_Kolejnosc | UNIQUE |
3 | ![]() |
ct_Id | PRIMARY KEY |
Powiązanie towarów ze słownikiem opakowań akcyzowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | twoa_Id | Identyfikator powiązania | int |
2 | twoa_IdTowaru | Identyfikator towaru (z tw__Towar) | int |
3 | twoa_IdKoduOpakowania | Identyfikator opakowania akcyzowego (z sl_KodRodzajuOpakowanTwAkcyzowych) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_OpakowaniaAkcyzowe_sl_KodRodzajuOpakowanTwAkcyzowych | twoa_IdKoduOpakowania->PK__sl_KodRodzajuOpakowanTwAkcyzowych | FOREIGN KEY |
2 | FK_tw_OpakowaniaAkcyzowe_tw__Towar | twoa_IdTowaru->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
twoa_Id | PRIMARY KEY |
Parametry kartoteki towarowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | twp_Id | Identyfikator parametrów towaru | int |
2 | twp_Nazwa1 | Nazwa pola własnego 1 | varchar (20) |
3 | twp_Nazwa2 | Nazwa pola własnego 2 | varchar (20) |
4 | twp_Nazwa3 | Nazwa pola własnego 3 | varchar (20) |
5 | twp_Nazwa4 | Nazwa pola własnego 4 | varchar (20) |
6 | twp_Nazwa5 | Nazwa pola własnego 5 | varchar (20) |
7 | twp_Nazwa6 | Nazwa pola własnego 6 | varchar (20) |
8 | twp_Nazwa7 | Nazwa pola własnego 7 | varchar (20) |
9 | twp_Nazwa8 | Nazwa pola własnego 8 | varchar (20) |
10 | twp_NazwaCeny1 | Nazwa ceny sprzedaży 1 | varchar (50) |
11 | twp_NazwaCeny2 | Nazwa ceny sprzedaży 2 | varchar (50) |
12 | twp_NazwaCeny3 | Nazwa ceny sprzedaży 3 | varchar (50) |
13 | twp_NazwaCeny4 | Nazwa ceny sprzedaży 4 | varchar (50) |
14 | twp_NazwaCeny5 | Nazwa ceny sprzedaży 5 | varchar (50) |
15 | twp_NazwaCeny6 | Nazwa ceny sprzedaży 6 | varchar (50) |
16 | twp_NazwaCeny7 | Nazwa ceny sprzedaży 7 | varchar (50) |
17 | twp_NazwaCeny8 | Nazwa ceny sprzedaży 8 | varchar (50) |
18 | twp_NazwaCeny9 | Nazwa ceny sprzedaży 9 | varchar (50) |
19 | twp_NazwaCeny10 | Nazwa ceny sprzedaży 10 | varchar (50) |
20 | twp_DomNarzut1 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 1 | money |
21 | twp_DomNarzut2 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 2 | money |
22 | twp_DomNarzut3 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 3 | money |
23 | twp_DomNarzut4 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 4 | money |
24 | twp_DomNarzut5 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 5 | money |
25 | twp_DomNarzut6 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 6 | money |
26 | twp_DomNarzut7 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 7 | money |
27 | twp_DomNarzut8 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 8 | money |
28 | twp_DomNarzut9 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 9 | money |
29 | twp_DomNarzut10 | Domyślny narzut do ceny sprzedaży 10 | money |
30 | twp_WalutaCeny1 | Waluta ceny sprzedaży 1 | char (3) |
31 | twp_WalutaCeny2 | Waluta ceny sprzedaży 2 | char (3) |
32 | twp_WalutaCeny3 | Waluta ceny sprzedaży 3 | char (3) |
33 | twp_WalutaCeny4 | Waluta ceny sprzedaży 4 | char (3) |
34 | twp_WalutaCeny5 | Waluta ceny sprzedaży 5 | char (3) |
35 | twp_WalutaCeny6 | Waluta ceny sprzedaży 6 | char (3) |
36 | twp_WalutaCeny7 | Waluta ceny sprzedaży 7 | char (3) |
37 | twp_WalutaCeny8 | Waluta ceny sprzedaży 8 | char (3) |
38 | twp_WalutaCeny9 | Waluta ceny sprzedaży 9 | char (3) |
39 | twp_WalutaCeny10 | Waluta ceny sprzedaży 10 | char (3) |
40 | twp_KursCeny1 | Kurs po którym wyliczona została Cena 1 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
41 | twp_KursCeny2 | Kurs po którym wyliczona została Cena 2 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
42 | twp_KursCeny3 | Kurs po którym wyliczona została Cena 3 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
43 | twp_KursCeny4 | Kurs po którym wyliczona została Cena 4 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
44 | twp_KursCeny5 | Kurs po którym wyliczona została Cena 5 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
45 | twp_KursCeny6 | Kurs po którym wyliczona została Cena 6 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
46 | twp_KursCeny7 | Kurs po którym wyliczona została Cena 7 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
47 | twp_KursCeny8 | Kurs po którym wyliczona została Cena 8 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
48 | twp_KursCeny9 | Kurs po którym wyliczona została Cena 9 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
49 | twp_KursCeny10 | Kurs po którym wyliczona została Cena 10 (zakupu, sprzedaży, średnia) | int |
50 | twp_SymbolAuto | Symbol nadawany jest automatycznie ( 0-nie, 1-tak ) | bit |
51 | twp_DlugoscAuto | Liczba znaków, z jakiej ma się składać symbol nadawany automatycznie | int |
52 | twp_Kolejny | Wartość, od której zacząć nadawanie symboli | int |
53 | twp_KolejnyWolny | Kolejny wolny numer automatyczny | int |
54 | twp_Grupa | Domyślna grupa dla nowo tworzonego towaru. | int |
55 | twp_StawkaVAT | Domyslna stawka VAT dla nowotworzonego towaru. | int |
56 | twp_JednMiary | Domyślna jednostka miary dla nowo tworzonego towaru. | varchar (10) |
57 | twp_KodUnikalny | Badanie unikalności kodu kreskowego | bit |
58 | twp_KodNumeryczny | Badanie numeryczności kodu kreskowego | bit |
59 | twp_KodUsunPoczZera | Usuwanie początkowych zer | bit |
60 | twp_NazwaNarzutu1 | Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 1 | varchar (50) |
61 | twp_NazwaNarzutu2 | Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 2 | varchar (50) |
62 | twp_NazwaNarzutu3 | Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 3 | varchar (50) |
63 | twp_NazwaNarzutu4 | Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 4 | varchar (50) |
64 | twp_NazwaNarzutu5 | Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 5 | varchar (50) |
65 | twp_DomWartNarzutu1 | Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 1 | money |
66 | twp_DomWartNarzutu2 | Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 2 | money |
67 | twp_DomWartNarzutu3 | Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 3 | money |
68 | twp_DomWartNarzutu4 | Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 4 | money |
69 | twp_DomWartNarzutu5 | Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 5 | money |
70 | twp_NarzutRosnacy1 | Znacznik czy narzut 1 jest rosnący. | bit |
71 | twp_NarzutRosnacy2 | Znacznik czy narzut 2 jest rosnący. | bit |
72 | twp_NarzutRosnacy3 | Znacznik czy narzut 3 jest rosnący. | bit |
73 | twp_NarzutRosnacy4 | Znacznik czy narzut 4 jest rosnący. | bit |
74 | twp_NarzutRosnacy5 | Znacznik czy narzut 5 jest rosnący. | bit |
75 | twp_UstawiajZdjecia | Znacznik czy ustawiać zdjęcia przy edycji towaru jako jego logo. | bit |
76 | twp_PrzepisujNazwe | Czy przepisywać nazwę towaru jako nazwę dla urządzeń zewnętrznych. | bit |
77 | twp_MontRWKatId | Domyślna kategoria dla RW przy montowaniu kompletu. | int |
78 | twp_MontPWKatId | Domyślna kategoria dla PW przy montowaniu kompletu. | int |
79 | twp_RozmontRWKatId | Domyślna kategoria dla RW przy rozmontowaniu kompletu. | int |
80 | twp_RozmontPWKatId | Domyślna kategoria dla PW przy rozmontowaniu kompletu. | int |
81 | twp_StalaCena1 | Określa czy cena sprzedaży 1 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
82 | twp_StalaCena2 | Określa czy cena sprzedaży 2 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
83 | twp_StalaCena3 | Określa czy cena sprzedaży 3 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
84 | twp_StalaCena4 | Określa czy cena sprzedaży 4 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
85 | twp_StalaCena5 | Określa czy cena sprzedaży 5 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
86 | twp_StalaCena6 | Określa czy cena sprzedaży 6 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
87 | twp_StalaCena7 | Określa czy cena sprzedaży 7 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
88 | twp_StalaCena8 | Określa czy cena sprzedaży 8 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
89 | twp_StalaCena9 | Określa czy cena sprzedaży 9 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
90 | twp_StalaCena10 | Określa czy cena sprzedaży 10 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej | bit |
91 | twp_ZmianaSklKpl | Blokada zmiany składu kompletu, gdy jest używany na dokumentach (0 - blokada, 1 - brak blokady) | int |
92 | twp_InfRuchTowAuto | Czy wyliczać automatycznie ruch towaru w informatorze o towarze | bit |
93 | twp_InfRuchTowBezNarast | Czy wyliczać kolumnę narastająco, stan początkowy i końcowy. | bit |
94 | twp_RodzajKartoteki | Domyślny rodzaj nowej kartoteki | int |
95 | twp_ZakupStawkaVAT | Domyslna stawka VAT zakupu dla nowotworzonego towaru. | int |
96 | twp_ZakupVATJakPrzySpr | Stawka VAT zakupu taka sama jak stawka VAT sprzedaży. | bit |
97 | twp_ObrotMarza | Czy nowo dodany towar ma podlegać obrotowi w systemie VAT marża | bit |
98 | twp_MarzaCombo1 | Dodanie towaru spoza systemu VAT marża do faktury VAT marża ma być: blokowane (0), poprzedzone ostrzeżeniem (1), zezwolone (2) | int |
99 | twp_MarzaCombo2 | Dodanie towaru z systemu VAT marża do pozostałych dokumentów ma być: blokowane (0), poprzedzone ostrzeżeniem (1), zezwolone (2) | int |
100 | twp_CzyDzialanieDodaj | Czy dodawać działanie po dodaniu towaru | bit |
101 | twp_CzyDzialanieEdycja | Czy dodawać działanie po edycji towaru | bit |
102 | twp_RodzajDzialanieDodaj | Jaki rodzaj działania dodać po dodaniu towaru | int |
103 | twp_RodzajDzialanieEdycja | Jaki rodzaj działania dodać po edycji towaru | int |
104 | twp_SzablonDzialanieDodaj | Z jakiego szablonu dodać działanie po dodawaniu towaru | int |
105 | twp_SzablonDzialanieEdycja | Z jakiego szablonu dodać działanie po edycji towaru | int |
106 | twp_PrzepisujSymbol | Czy przepisywać numeryczny symbol towaru jako kod kreskowy. | bit |
107 | twp_OdwrotneObciazenie | Domyślne ustawienie dla nowego towaru parametru towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych. | bit |
108 | twp_AutoOOzPKWiU | Czy na podstawie wpisanego PKWiU ustawiać parametr towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych. | bit |
109 | twp_OstrzegajVatZakInnyVatSprz | Ostrzegaj gdy stawka VAT zakupu jest inna niż stawka VAT sprzedaży. | bit |
110 | twp_ProgKwotowyOO | Domyślny limit dla odwrotnego obciążenia (0 - brak, 1 - podlega limitowi) | int |
111 | twp_SynchSymbolKodKresk | Czy synchronizować symbol i podstawowy kod kreskowy | bit |
112 | twp_SynchNazwaNazwaUrz | Czy synchronizować nazwę i nazwę dla urządzeń | bit |
113 | twp_CechyTylkoUnikalneWlasciwosci | Czy nie zezwalać na przypisywanie wielu cech powiązanych z tą samą właściwością (wariantowanie towarów). | bit |
114 | twp_DaneSynchronizacji | Numery poziomów cen dodane przy edycji parametrów. | varchar (20) |
115 | twp_KreatorTowarowPPPrzypominaj | Data przypomnienia o kreatorze towarów w mechaniźmie podzielonej płatności. | datetime |
116 | twp_MechanizmPodzielonejPlatnosci | Czy nowo dodany towar jest oznaczany jako biorący udział w mechaniźmie podzielonej płatności. | bit |
117 | twp_MechanizmPodzielonejPlatnosciUJ | Czy usługa jednorazowa jest oznaczana jako biorąca udział w mechaniźmie podzielonej płatności. | bit |
118 | twp_KreatorPKWiU2015Przypomnij | Data przypomnienia o kreatorze zmiany PKWiU 2015. | datetime |
119 | twp_GrupaJpkVat | int | |
120 | twp_GrupaJpkVatUJ | int | |
121 | twp_WydrukiTypKlasyfikacji | Na wydrukach dokumentów w kolumnie Kod CN/PKWiU pokazywać 0- dla towarów CN, dla usług PKWiU; 1- zawsze CN; 2- zawsze PKWiU. | int |
122 | twp_KreatorZmianyStawekVatPrzypominaj | Data przypomnienia o kreatorze zmiany stawek VAT towarów. | datetime |
123 | twp_ArchiwizujCeny | Czy archiwizować ceny w tw_CenaHistoria. | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_tw_Parametr_twp_WydrukiTypKlasyfikacji | ([twp_WydrukiTypKlasyfikacji]>=(0) AND [twp_WydrukiTypKlasyfikacji]<=(2)) | CHECK |
2 | FK_tw_Parametr_sl_SzablonDzialania | twp_SzablonDzialanieDodaj->PK_sl_SzablonDzialanie | FOREIGN KEY |
3 | FK_tw_Parametr_sl_SzablonDzialania1 | twp_SzablonDzialanieEdycja->PK_sl_SzablonDzialanie | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
twp_Id | PRIMARY KEY |
Klucz powiązań PKWiU 2008-2015
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkwiu08to15_PKWiU2008 | Symbol PKWiU 2008. | varchar (20) |
2 | pkwiu08to15_PKWiU2015 | Symbol PKWiU 2015. | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
pkwiu08to15_PKWiU2008; pkwiu08to15_PKWiU2015 | PRIMARY KEY |
Klucz powiązań PKWiU 2015-kod CN 2020
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkwiu2015toCN_pkwiu | Symbol PKWiU 2015. | varchar (20) |
2 | pkwiu2015toCN_cn | Kod CN 2020. | varchar (20) |
Mapa powiązań towarów z kartoteki z nazwami z ksef
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pksef_Id | Identyfikator powiązania | int |
2 | pksef_TwId | Identyfikator towaru | int |
3 | pksef_KhId | Identyfikator kontrahenta | int |
4 | pksef_TwNazwaKsef | Nazwa towaru przychodząca z ksef(nazwa u dostawcy) | nvarchar (256) |
5 | pksef_TypPowiazania | Typ powiązania 1-Zwykłe powiązanie, 2-powiązanie z usługa jednorazową, 3-Pomiń powiązanie | int |
6 | pksef_SymbolUDostawcy | Symbol towaru u dostawcy | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_PowiazaniaKsef_kh__Kontrahent | pksef_KhId->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_tw_PowiazaniaKsef_tw__Towar | pksef_TwId->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
Stany magazynowe towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | st_TowId | Identyfikator towaru (występuje dla każdego obiektu z tabeli tw__Towar) | int |
2 | st_MagId | Identyfikator magazynu | int |
3 | st_Stan | Ilość towaru (ob_TowId) na danym magazynie (ob_MagId). | money |
4 | st_StanMin | Minimalna ilość towaru (ob_TowId) na magazynie (ob_MagId). Jej przekroczenie (ob_Stan<ob_StanMin) powinno generować specjalny zapis w innej tabeli. | money |
5 | st_StanRez | Stan rezerwacji towaru (ob_TowId) na danym magazynie (ob_MagId). | money |
6 | st_StanMax | Stan maksymalny jaki może być w magazynie | money |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_Stan_sl_Magazyn | st_MagId->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
2 | FK_tw_Stan_tw__Towar | st_TowId->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
st_TowId; st_MagId | PRIMARY KEY |
Stany towarów w oddziałach (dla synchronizacji)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tso_TwId | Identyfikator towaru z tabeli tw__Towar | int |
2 | tso_MagId | Identyfikator magazynu z tabeli sl__Magazyn | int |
3 | tso_OddzialId | Identyfikator oddziału z tabeli sl_Oddzial | int |
4 | tso_Stan | Stan towaru | money |
5 | tso_Data | Data pobrania stanu towaru | datetime |
Ewidencja typów kodów kreskowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | tk_Id | Identyfikator typu kodu kreskowego | int |
2 | tk_Nazwa | Typ kodu kreskowego | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
tk_Id | PRIMARY KEY |
Zdjęcia towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zd_Id | Identyfikator zdjęcia towaru | int |
2 | zd_IdTowar | Identyfikator towaru do którego odnosi się zdjęcie | int |
3 | zd_Zdjecie | Zdjęcie | image (2147483647) |
4 | zd_Glowne | Czy zdjęcie jest główne | bit |
5 | zd_CRC | Suma kontrolna obrazka (CRC) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_ZdjecieTw_tw__Towar | zd_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zd_Id | PRIMARY KEY |
Dane o zmianach w kartotece towarowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zt_Id | Id.zmiany towaru | int |
2 | zt_TowarId | Identyfikagtor zmienionego towaru | int |
3 | zt_ZmianaSymbol | Data zmiany symbolu | datetime |
4 | zt_ZmianaNazwa | Data zmiany nazwy | datetime |
5 | zt_ZmianaOpis | Data zmiany Opisu | datetime |
6 | zt_ZmianaOpisHtml | Data zmiany Charakterystyki (html) | datetime |
7 | zt_ZmianaZdjecie | Data zmiany zdjęć | datetime |
8 | zt_ZmianaAdresWWW | Data zmiany adresu WWW | datetime |
9 | zt_ZmianaProducent | Data zmiany producenta | datetime |
10 | zt_ZmianaGrupa | Data zmiany grupy | datetime |
11 | zt_ZmianaCecha | Data zmiany cech | datetime |
12 | zt_ZmianaCenaSprzedazy | Data zmiany ceny sprzedaży | datetime |
13 | zt_ZmianaStawkaVATSprzed | Data zmiany stawki VAT | datetime |
14 | zt_ZmianaStanMinimalny | Data zmiany stanu minimalnego | datetime |
15 | zt_ZmianaMasaTowaru | Data zmiany masy | datetime |
Założenia: | |||
1 | FK_tw_Zmiana_tw__Towar | zt_TowarId->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zt_Id | PRIMARY KEY |
Dane o zmianach w kartotece towarowej przy współpracy z Subiekt Sprint
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | twz_TowarId | Identyfikator zmienionego towaru | int |
2 | twz_NrZmiany | Numer kolejny zmiany (inkrementowany po każdej zmianie danych towaru) | int |
3 | twz_CzasModyf | Data ostatniej zmiany danych towaru | datetime |
Parametry Modułu Urządzeń Zewnętrznych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uad_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | uad_ZapisTransmisji | Czy ma być wykonywany binarny zapis transmisji (TAK/NIE) | bit |
3 | uad_CzyRTDni | Czy usuwać wpisy w rejestrze transmisji po upływie n dni (TAK/NIE) | bit |
4 | uad_RTDni | Liczba dni przechowywania wpisów rejestru transmisji | int |
5 | uad_CzyRTLiczba | Czy usuwać wpisy w rejestrze transmisji po przekroczeniu ustalonego maksimum wpisów (TAK/NIE) | bit |
6 | uad_RTLiczba | Dopuszczalna liczba wpisów rejestru transmisji | int |
7 | uad_CzySynchronizacja | Czy mechanizm synchronizacji jest włączony (TAK/NIE) | bit |
8 | uad_UsuwanieOperacji | Znacznik bitowy określający które zakończone operacje mają być usuwane automatycznie z kolejki | int |
9 | uad_CzyszczenieKolejki | Znacznik bitowy określający które operacje mają być automatycznie usuwane przy starcie serwisu Operacje | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uad_Id | PRIMARY KEY |
Mapowanie cen (program/urządzenie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uce_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
2 | uce_IdCenaUF | Identyfikator ceny w urządzeniu | int |
3 | uce_IdCenaSb | Identyfikator ceny w programie | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Cena_uf_Konfiguracja | uce_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uce_IdKonfiguracja; uce_IdCenaUF | PRIMARY KEY |
Mapowanie grup/działów (program/urządzenie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | udg_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
2 | udg_IdDzialGrupaUF | Identyfikator działu lub grupy w urządzeniu | int |
3 | udg_IdGrupaSb | Identyfikator grupy towarowej w programie | int |
4 | udg_IdVatUF | Identyfikator stawki podatku VAT w urządzeniu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_DzialGrupa_uf_Konfiguracja | udg_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
udg_IdKonfiguracja; udg_IdDzialGrupaUF | PRIMARY KEY |
Mapowanie pól własnych towaru (program/urządzenie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uin_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
2 | uin_IdInneUF | Identyfikator atrybutu towaru w urządzeniu | int |
3 | uin_IdWlasneSb | Identyfikator pola własnego towaru w programie | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Inne_uf_Konfiguracja | uin_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uin_IdKonfiguracja; uin_IdInneUF | PRIMARY KEY |
Informacje o wersji instalatora sterowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uis_Stanowisko | Identyfikator stanowiska, na którym zainstalowano sterowniki | varchar (50) |
2 | uis_WersjaProduktu | Wersja programu instalacyjnego sterowników | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uis_Stanowisko | PRIMARY KEY |
Mapowanie jednostek miary (program/urządzenie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ujm_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
2 | ujm_IdJednostkaUF | Identyfikator jednostki miary w urządzeniu | int |
3 | ujm_JednostkaSb | Jednostka miary w programie | varchar (10) |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_JednostkaMiary_uf_Konfiguracja | ujm_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
ujm_IdKonfiguracja; ujm_IdJednostkaUF | PRIMARY KEY |
Skonfigurowane w programie urządzenia zewnętrzne
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uko_Id | Identyfikator konfiguracji | int |
2 | uko_IdUrzadzenie | Identyfikator urządzenia | int |
3 | uko_Nazwa | Nazwa skonfigurowanego urządzenia | varchar (50) |
4 | uko_IdMagazyn | Identyfikator magazynu | int |
5 | uko_Siec | Urządzenie dostępne przez sieć (T/N) | bit |
6 | uko_Komputer | Nazwa komputera do którego podłączone jest urządzenie | varchar (50) |
7 | uko_Medium | Nazwa medium do którego podłączone jest urządzenie | varchar (50) |
8 | uko_Binarna | Konfiguracja binarna (indywidualna) urządzenia | varbinary (7800) |
9 | uko_SkrotKlawiszowy | Skrót klawiszowy dla drukarek fiskalnych | char (1) |
10 | uko_OnLine | Urządzenie obsługuje tryb OnLine (T/N) | bit |
11 | uko_Usunieta | Konfiguracja została usunięta (TAK/NIE) | bit |
12 | uko_RemoteUser | Nazwa użytkownika do połączenia ze zdalnym komputerem | varchar (50) |
13 | uko_RemotePassword | Hasło użytkownika dla połączenia ze zdalnym komputerem | varchar (50) |
14 | uko_LocalUser | Nazwa użytkownika lokalnego komputera przeznaczona do pracy ze zdalnymi urządzeniami | varchar (50) |
15 | uko_LocalPassword | Hasło użytkownika lokalnego komputera do pracy ze zdalnymi urządzeniami | varchar (50) |
16 | uko_OddzialId | Identyfikator oddziału z tabeli sl_Oddzialy | int |
17 | uko_Niefiskalne | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Konfiguracja_sl_Magazyn | uko_IdMagazyn->PK_sl_Magazyn | FOREIGN KEY |
2 | FK_uf_Konfiguracja_uf_Urzadzenie | uko_IdUrzadzenie->PK_uf_Urzadzenie | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uko_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Zbiór podstawowych operacji udostępnianych przez sterowniki
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uop_Id | Identyfikator operacji | int |
2 | uop_Nazwa | Nazwa operacji | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uop_Id | PRIMARY KEY |
Mapowanie ID towarów na kody PLU (program/urządzenie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | upl_Id | Identyfikator mapowania kodu PLU | int |
2 | upl_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
3 | upl_IdTowar | Identyfikator towaru | int |
4 | upl_KodPlu | Nadany przez użytkownika kod PLU | int |
5 | upl_Rodzaj | Rodzaj towaru: 1-Towar, 2-Usługa, 4-Opakowanie, 8-Komplet | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Plu_tw__Towar | upl_IdTowar->PK_tw__Towar | FOREIGN KEY |
2 | FK_uf_Plu_uf_Konfiguracja | upl_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
upl_Id | PRIMARY KEY |
Sterowniki urządzeń zewnętrznych zainstalowane w systemie
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ust_Id | Identyfikator sterownika | int |
2 | ust_Typ | Typ urządzeń (1-KF, 2-DF, 8-WE, 16-BR, 32-TP) | int |
3 | ust_Nazwa | Nazwa sterownika | varchar (50) |
4 | ust_Wersja | Wersja sterownika | varchar (20) |
5 | ust_AboutCLSID | CLSID wizytówki sterownika | varchar (38) |
6 | ust_DriverCLSID | CLSID sterownika | varchar (38) |
7 | ust_DialogCLSID | CLSID dialogu konfiguracji sterownika | varchar (38) |
8 | ust_Stanowisko | Identyfikator stanowiska na którym został zainstalowany sterownik | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ust_Id | PRIMARY KEY |
Dodatkowe kody kreskowe dla mechanizmu synchronizmu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | usk_Id | Identyfikator kopii dodatkowego kodu kreskowego | int |
2 | usk_IdSynchronizacja | Identyfikator wpisu w tabeli synchronizmu | int |
3 | usk_Kod | Kopia pola kk_Kod z tabeli tw_KodKreskowy | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_SynchroKodyKresk_uf_Synchronizacja | usk_IdSynchronizacja->PK_uf_Synchronizacja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
usk_Id | PRIMARY KEY |
Dane dla mechanizmu synchronizmu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | usy_Id | Identyfikator | int |
2 | usy_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
3 | usy_IdTowar | Identyfikator towaru w programie | int |
4 | usy_TowarUF | Identyfikator towaru w urządzeniu | varchar (50) |
5 | usy_IdZadanie | Identyfikator zadania (NULL - towar zsynchronizowany) | int |
6 | usy_Rodzaj | Kopia pola tw_Rodzaj z tabeli tw__Towar | int |
7 | usy_Symbol | Kopia pola tw_Symbol z tabeli tw__Towar | varchar (20) |
8 | usy_UrzNazwa | Kopia pola tw_UrzNazwa lub tw_Nazwa z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
9 | usy_StawkaVat | Kopia pola vat_Stawka z tabeli sl_StawkaVAT | money |
10 | usy_IdVatSp | Kopia pola tw_IdVatSp z tabeli tw__Towar | int |
11 | usy_IdVatUF | Kopia pola uva_IdVatUF z tabeli uf_Vat | int |
12 | usy_JednMiary | Kopia pola tw_JednMiary z tabeli tw__Towar | varchar (10) |
13 | usy_IdJednostkaUF | Kopia pola ujm_IdJednostkaUF z tabeli uf_JednostkaMiary | int |
14 | usy_IdOpakowanie | Kopia pola tw_IdOpakowanie z tabeli tw__Towar | int |
15 | usy_UrzNazwa2 | Nazwa towaru po konwersji przez sterownik | varchar (50) |
16 | usy_PLU | Kopia pola tw_PLU z tabeli tw__Towar lub upl_KodPLU z tabeli uf_Plu | int |
17 | usy_PodstKodKresk | Kopia pola tw_PodstKodKresk z tabeli tw__Towar | varchar (20) |
18 | usy_CenaOtwarta | Kopia pola tw_CenaOtwarta z tabeli tw__Towar | bit |
19 | usy_WagaEtykiet | Kopia pola tw_WagaEtykiet z tabeli tw__Towar | bit |
20 | usy_IdGrupa | Kopia pola tw_IdGrupa z tabeli tw__Towar | int |
21 | usy_IdDzialGrupaUF | Kopia pola udg_IdDzialGrupaUF z tabeli uf_DzialGrupa | int |
22 | usy_IdVatGrupaUF | Kopia pola udg_IdVatUF z tabeli uf_DzialGrupa | int |
23 | usy_Opis | Kopia pola tw_Opis z tabeli tw__Towar | varchar (255) |
24 | usy_SWW | Kopia pola tw_SWW z tabeli tw__Towar | varchar (20) |
25 | usy_RabatRodzaj | Kopia pola rt_Rodzaj z tabeli sl_Rabat | int |
26 | usy_RabatProcent | Kopia pola rt_Procent z tabeli sl_Rabat | money |
27 | usy_DniWaznosc | Kopia pola tw_DniWaznosc z tabeli tw__Towar | int |
28 | usy_Uwagi | Kopia pola tw_Uwagi z tabeli tw__Towar | varchar (255) |
29 | usy_CenaBrutto1 | Kopia pola tw_CenaBrutto1 z tabeli tw_Cena | money |
30 | usy_IdCenaUF1 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
31 | usy_CenaBrutto2 | Kopia pola tw_CenaBrutto2 z tabeli tw_Cena | money |
32 | usy_IdCenaUF2 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
33 | usy_CenaBrutto3 | Kopia pola tw_CenaBrutto3 z tabeli tw_Cena | money |
34 | usy_IdCenaUF3 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
35 | usy_CenaBrutto4 | Kopia pola tw_CenaBrutto4 z tabeli tw_Cena | money |
36 | usy_IdCenaUF4 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
37 | usy_CenaBrutto5 | Kopia pola tw_CenaBrutto5 z tabeli tw_Cena | money |
38 | usy_IdCenaUF5 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
39 | usy_CenaBrutto6 | Kopia pola tw_CenaBrutto6 z tabeli tw_Cena | money |
40 | usy_IdCenaUF6 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
41 | usy_CenaBrutto7 | Kopia pola tw_CenaBrutto7 z tabeli tw_Cena | money |
42 | usy_IdCenaUF7 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
43 | usy_CenaBrutto8 | Kopia pola tw_CenaBrutto8 z tabeli tw_Cena | money |
44 | usy_IdCenaUF8 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
45 | usy_CenaBrutto9 | Kopia pola tw_CenaBrutto9 z tabeli tw_Cena | money |
46 | usy_IdCenaUF9 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
47 | usy_CenaBrutto10 | Kopia pola tw_CenaBrutto10 z tabeli tw_Cena | money |
48 | usy_IdCenaUF10 | Kopia pola uce_IdCenaUF z tabeli uf_Cena | int |
49 | usy_Pole1 | Kopia pola tw_Pole1 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
50 | usy_IdInneUF1 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
51 | usy_Pole2 | Kopia pola tw_Pole2 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
52 | usy_IdInneUF2 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
53 | usy_Pole3 | Kopia pola tw_Pole3 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
54 | usy_IdInneUF3 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
55 | usy_Pole4 | Kopia pola tw_Pole4 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
56 | usy_IdInneUF4 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
57 | usy_Pole5 | Kopia pola tw_Pole5 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
58 | usy_IdInneUF5 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
59 | usy_Pole6 | Kopia pola tw_Pole6 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
60 | usy_IdInneUF6 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
61 | usy_Pole7 | Kopia pola tw_Pole7 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
62 | usy_IdInneUF7 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
63 | usy_Pole8 | Kopia pola tw_Pole8 z tabeli tw__Towar | varchar (50) |
64 | usy_IdInneUF8 | Kopia pola uin_IdInneUF z tabeli uf_Inne | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Synchronizacja_uf_Zadanie | usy_IdZadanie->PK_uf_Zadanie | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
usy_Id | PRIMARY KEY |
Tymczasowa na dane synchronizacji towarów przesyłanych do urządzeń zewnętrznych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | usyt_Id | Identyfikator | int |
2 | usyt_IdZadanie | Identyfikator zadania | int |
3 | usyt_IdTowar | Identyfikator towaru w programie | int |
4 | usyt_TowarUF | Identyfikator towaru w urządzeniu | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
usyt_Id | PRIMARY KEY |
Rejestr transmisji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | utr_Id | Identyfikator transmisji | int |
2 | utr_IdKonfiguracja | Identfikator konfiguracji | int |
3 | utr_IdOperacja | Identyfikator operacji której dotyczy dana transmisja | int |
4 | utr_OperacjaOpis | Dodatkowy opis operacji | varchar (50) |
5 | utr_Status | Status zakończenia operacji (0 - Ok, 2 - Warning, 128 - Error) | int |
6 | utr_StatusOpis | Opis statusu zakończenia operacji | varchar (255) |
7 | utr_DataCzas | Data i czas rozpoczęcia wykonywania operacji | datetime |
8 | utr_IdUzytkownik | Identyfikator zalogowanego użytkownika programu | int |
9 | utr_Komputer | Nazwa komputera z którego zlecono wykonanie operacji | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Transmisja_pd_Uzytkownik | utr_IdUzytkownik->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_uf_Transmisja_uf_Konfiguracja | utr_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
3 | FK_uf_Transmisja_uf_Operacja | utr_IdOperacja->PK_uf_Operacja | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
utr_Id | PRIMARY KEY |
Akcje kontekstowe dla wpisów rejestru transmisji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | utk_Id | Identyfikator kontekstu | int |
2 | utk_IdTransmisjaSzczegol | Identyfikator szczegółu transmisji | int |
3 | utk_Typ | Typ akcji kontekstu (0-brak, 1-edycja towaru, 2-edycja dokumentu) | int |
4 | utk_Parametr1 | Pierwszy parametr wykonania akcji kontekstu | int |
5 | utk_Parametr2 | Drugi parametr wykonania akcji kontekstu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_TransmisjaKontekst_uf_TransmisjaSzczegol | utk_IdTransmisjaSzczegol->PK_uf_TransmisjaSzczegol | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
utk_Id | PRIMARY KEY |
Szczegółowe wpisy rejestru transmisji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uts_Id | Identyfikator szczegółu transmisji | int |
2 | uts_IdTransmisja | Identyfikator transmisji | int |
3 | uts_Lp | Liczba porządkowa | int |
4 | uts_Status | Status (0-OK, 1-INFO, 2-WARNING, 4-CANCEL, 128-ERROR) | int |
5 | uts_Numer | Numer błędu. 1-999 - błąd standardowy, >999 - inny błąd | int |
6 | uts_Komunikat | Niestandardowy opis błędu | varchar (500) |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_TransmisjaSzczegoly_uf_Transmisja | uts_IdTransmisja->PK_uf_Transmisja | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uts_Id | PRIMARY KEY |
Dostępne modele urządzeń zewnętrznych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uur_Id | Identyfikator urządzenia | int |
2 | uur_IdSterownik | Identyfikator sterownika | int |
3 | uur_Nazwa | Nazwa urządzenia | varchar (101) |
4 | uur_Operacje | Operacje udostępnione poprzez sterownik dla danego modelu urządzenia (flagi bitowe) | int |
5 | uur_TowarUF | Identyfikator towaru w urządzeniu (1-kod PLU, 2-kod kresk., 4-nazwa) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Urzadzenie_uf_Sterownik | uur_IdSterownik->PK_uf_Sterownik | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uur_Id | PRIMARY KEY |
Mapowanie stawek podatku VAT (program/urządzenie)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uva_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji | int |
2 | uva_IdVatUF | Identyfikator stawki podatku VAT w urządzeniu | int |
3 | uva_IdVatSb | Identyfikator stawki podatku VAT w programie | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Vat_sl_StawkaVAT | uva_IdVatSb->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
2 | FK_uf_Vat_uf_Konfiguracja | uva_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
uva_IdKonfiguracja; uva_IdVatUF | PRIMARY KEY |
Lista zaplanowanych operacji na urządzeniach
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uza_Id | Identyfikator zadania | int |
2 | uza_IdOperacja | Identyfikator zaplanowanej operacji | int |
3 | uza_IdKonfiguracja | Identyfikator konfiguracji urządzenia | int |
4 | uza_IdUzytkownik | Identyfikator zalogowanego użytkownika programu | int |
5 | uza_IdTransmisja | Identyfikator transmisji | int |
6 | uza_Lp | Numer kolejny zaplanowanego zadania | int |
7 | uza_DataCzas | Data i czas dodania/modyfikacji zadania | datetime |
8 | uza_Status | Status wykonania zadania (0 - w edycji, 1 - zakończone z OK, 2 - zak. z informacją,4 - zak. z ostrzeżeniem, 8 - zak. przez użytkownika (przerwane), 16 - zak. z błędem, 32 - oczekuje, 64 - niezakończone) | int |
9 | uza_Nazwa | Nazwa zaplanowanego zadania | varchar (50) |
10 | uza_Typ | Typ zadania (0 - zadanie zaplanowane, 1 - zadanie wykonywane jednorazowo) | int |
11 | uza_Parametry | Dodatkowe parametry operacji (np. zakres towarów) | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_Zadanie_pd_Uzytkownik | uza_IdUzytkownik->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_uf_Zadanie_uf_Konfiguracja | uza_IdKonfiguracja->PK_uf_Konfiguracja | FOREIGN KEY |
3 | FK_uf_Zadanie_uf_Operacja | uza_IdOperacja->PK_uf_Operacja | FOREIGN KEY |
4 | FK_uf_Zadanie_uf_Transmisja | uza_IdTransmisja->PK_uf_Transmisja | FOREIGN KEY |
5 | ![]() |
uza_Id | PRIMARY KEY |
Lista towarów powiązana z zaplanowanymi zadaniami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uzt_IdZadanie | Identyfikator zaplanowanego zadania | int |
2 | uzt_IdTowar | Identyfikator towaru w kartotece towarów | int |
Założenia: | |||
1 | FK_uf_ZadanieTowar_uf_Zadanie | uzt_IdZadanie->PK_uf_Zadanie | FOREIGN KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Kwerendy ograniczające dostępne wzorce deklaracji dla wskazanego modułu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uid_Id | Identyfikator kwerendy | int |
2 | uid_IdModul | Identyfikator modułu | int |
3 | uid_Sql | Kwerenda wskazana przez użytkownika | varchar (1000) |
Założenia: | |||
1 | FK_ui_FiltrDeklaracje_ui_Modul | uid_IdModul->PK_ui__Modul | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uid_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Moduły POS programu
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uipos_Id | Identyfikator. | int |
2 | uipos_ModulId | Identyfikator modułu. | int |
3 | uipos_Typ | Domyślny typ dokumentu. | int |
4 | uipos_Podtyp | Domyślny podtyp dokumentu. | int |
5 | uipos_DefiniowalnyId | Domyślny typ dokumentu definiowalnego. | int |
6 | uipos_DomyslnyWidok | Domyślny rodzaj widoku (0 - klawiatura z kalkulatorem, 1 - lista towarów). | bit |
7 | uipos_DomyslnaAkcjaTw | Domyślna akcja po wybraniu towaru (0 - nie rób nic, 1 - powrót do trybu skanowania). | int |
8 | uipos_KlawiaturaSystemowa | Używaj klawiatury systemowej. | bit |
9 | uipos_BrakTowaruAkcja | Obsługa zapisu dokumentu przy braku stanów magazynowych (1 - Pytaj użytkownika, 2 - Odłóż skutek magazynowy, 3 - Wycofaj skutek magazynowy). | int |
10 | uipos_PrzyciskiPlatnosci | Pokazuj przyciski płatności w obszarze dokumentu. | bit |
11 | uipos_KlasyfikatorId | Identyfikator klasyfikatora towarów. | int |
12 | uipos_WezelStartowyId | Identyfikator domyślnego węzeła startowego dla wybranej klasyfikacji. | int |
13 | uipos_ResetujKlasyfikator | Dla nowego dokumentu wróć na początek klasyfikacji. | bit |
14 | uipos_RozmiarKafelkow | Rozmiar (ilość kafelków). | int |
15 | uipos_PokazujMiniaturke | Pokazuj miniaturkę zastępczą w przypadku braku zdjęcia. | bit |
16 | uipos_ObszarRoboczy | Obszar roboczy po lewej (0) lub prawej (1) stronie. | bit |
17 | uipos_OznaczajBrakujacePozycje | Odznaczaj brakujące pozycje po dodaniu towaru z zerowym stanem magazynowym. | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_ui_ModulPOS_ui_Modul | uipos_ModulId->PK_ui__Modul | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
uipos_Id | PRIMARY KEY |
Typy dokumentów wspieranych przez POS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uiposd_Id | Identyfikator. | int |
2 | uiposd_ModulPOSId | Identyfikator modułu POS. | int |
3 | uiposd_Typ | Typ dokumentu. | int |
4 | uiposd_Podtyp | Podtyp dokumentu. | int |
5 | uiposd_DefiniowalnyId | Typ dokumentu definiowalnego. | int |
6 | uiposd_Widoczny | Dokument jest widoczny na liście wyboru dokumentów. | bit |
7 | uiposd_Pozycja | Pozycja dokumentu na liście wyboru dokumentów. | int |
8 | uiposd_NiedostepnyJakoDomyslny | Określa możliwość użycia wybranego typu jako domyślnego. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uiposd_Id | PRIMARY KEY |
Pliki konfiguracyjne XAML dla POS
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uiposx_Id | Identyfikator. | int |
2 | uiposx_ModulPOSId | Identyfikator modułu POS. | int |
3 | uiposx_Typ | Typ konfigurowanego elementu za pomocą pliku typu XAML. | int |
4 | uiposx_Xaml | Zawartość wczytanego pliku XAML. | ntext (1073741823) |
5 | uiposx_XamlNazwa | Nazwa wczytanego pliku XAML. | varchar (100) |
6 | uiposx_XamlData | Ostatnia modyfikacja wczytanego pliku XAML. | datetime |
7 | uiposx_XamlDataWczytania | Data wczytania pliku XAML. | datetime |
8 | uiposx_TypEx | Dodatkowy typ konfiguracji własnej | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uiposx_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Zasoby wykorzystywane przez definiowalne strony startowe.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | uiz_Id | Identyfikator zasobu | int |
2 | uiz_Typ | Typ MIME zasobu (np. "image/jpeg") | varchar (128) |
3 | uiz_Dane | Zasób właściwy | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
uiz_Id | PRIMARY KEY |
Ewidencje VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ev_Id | Identyfikator | int |
2 | ev_NrDokumentu | Numer dokumentu księgowego | varchar (50) |
3 | ev_Rodzaj | Rodzaj wpisu (0 - sprzedaż; 1 - zakup) | int |
4 | ev_IdKh | Identyfikator kontrahenta (z tabeli kh__Kontrahent) | int |
5 | ev_NazwaKh | Nazwa (lub imię i nazwisko) kontrahenta | varchar (50) |
6 | ev_NazwaPelnaKh | Nazwa pełna kontrahenta | varchar (255) |
7 | ev_UlicaKh | Ulica kontrahenta | varchar (60) |
8 | ev_MiastoKh | Miejscowość kontrahenta | varchar (40) |
9 | ev_KodPocztowyKh | Kod pocztowy kontrahenta | varchar (8) |
10 | ev_NIPKh | NIP kontrahenta | varchar (20) |
11 | ev_DataWpisu | Data wystawienia(sprzedaż) / otrzymania dokumentu(zakup) | datetime |
12 | ev_DataSZ | Data sprzedaży / zakupu | datetime |
13 | ev_MiesiacOdliczVAT | Miesiac rozliczania podatku VAT | datetime |
14 | ev_IdKategorii | Identyfikator kategorii (z tabeli sl_Kategorie) | int |
15 | ev_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
16 | ev_Netto | Wartość sprzedaży/zakupów | money |
17 | ev_KwotaVAT | Kwota VAT | money |
18 | ev_Brutto | Wartość brutto | money |
19 | ev_IdTypuEwidVAT | Identyfikator ewidencji VAT; ze słownika ewidencji VAT - tabela sl_TypEwidVAT | int |
20 | ev_FakturaRR | Czy faktura jest RR oraz czy VAT z RR jest odliczany (0-faktura nie jest RR; 1-faktura jest RR i VAT odliczany; 2-faktura jest RR i VAT nieodliczany) | int |
21 | ev_DataPlatnosciRR | Data płatności faktury RR | datetime |
22 | ev_Uwagi | Uwagi do dokumentu | varchar (500) |
23 | ev_RodzajZakupu | Rodzaj zakupu (0-wszystkie; 1-inwestycyjne; 2-zaopatrzeniowe; 3-kosztowe) | int |
24 | ev_SposobOdliczania | Sposób odliczania (0-całkowite; 1-proporcjonalne; 2-bez odliczania) | int |
25 | ev_TypObiektu | Typ obiektu powiązanego. (0 - brak powiązania; 1 - obiekt w księdze przychodów i rozchodów; 2 - obiekt w ewidencji przychodów; 7-obiekt w ewidencji rachunków dla pojazdów, 11 - dekret, 12 - dekret zaksięgowany ) | int |
26 | ev_IdObiektu | Id rekordu z tabeli kpr__Ksiega, prz__Przychody lub dkr__Dokument lub zpk__Ksiega | int |
27 | ev_Ksiegowany | Czy pozycja podlega ksiegowaniu | bit |
28 | ev_Importowany | Czy dokument pochodzi z importu z innych programów | bit |
29 | ev_KorektaSN | Czy dokument jest zwiazany z korekta VAT z SN | bit |
30 | ev_IdDokImport | Identyfikator zaimportowanego dokumentu. (wartość dok_Id z tabeli dok__Dokument) | int |
31 | ev_TypDokImport | Typ zaimportowanego dokumentu. Dla bazy, w której pd_TypKsiegowosci w tabeli pd__Podmiot wynosi 1 lub 2 (KPiR,Ryczałt) jest to wartość przepisywana z pola dok_Typ w tabeli dok__Dokument; dla pd_TypKsiegowosci=3 (Rewizor) jest to wartość wyliczana funkcją dbo.fnMAKE_DOKPARAM(dok_Typ, dok_PodTyp) | int |
32 | ev_ImportPochodzenie | Z którego źródła nastąpił import (0-brak; 1-dane magazynowo-handlowe; 5-dane płacowe) | int |
33 | ev_TransakcjaVAT | Rodzaj transakcji VAT: Dla zakupów (ev_Rodzaj=1): 0 - zakup krajowy Z, 1 - import towarów IM, 2 - wewnątrzwspolnotowe nabycie towarów WNT, 3 - transakcja trójstronna (nabycie) - WTTN, 4 - import usług - IMU, 6 - odwrotne obciążenie (zakup) - OOz, 7 - import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU, 8 - odwrotne obciążenie (art. 17 ust.1 pkt 5)(podatek naliczony) - OODT, 17 - korekta podatku naliczonego od ŚT - KPNST, 18 - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - KPNP, 19 - wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu - WNTST, 20 - wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych - WNTPS. Dla sprzedaży (ev_Rodzaj=0): 0 - sprzedaż krajowa S, 1 - eksport towarów (poza UE) - EX"), 2 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT, 3 - transakcja trójstronna (dostawa)- WTTD, 6 - odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs, 10 - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (podatek należny) - WNTn, 11 - import usług (podatek należny) - IMUn, 12 - sprzedaż poza terytorium kraju - SPTK, 13 - import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny) - ITPUn, 14 - odwrotne obciążenie (art. 17 ust.1 pkt 5)(podatek należny) - OODTn, 15 - remanent likwidacyjny - RL, 16 - zwrot kwoty na zakup kas rejestrujących - ZZKR, 19 - wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu (podatek należny) - WNTSTn, 20 - wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych (podatek należny) - WNTPSn, 21 - odwrotne obciążenie świadczenie usług - OOu, 22 - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO, 23 - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO (OSS) | int |
34 | ev_IdDokVAT | Identyfikator powiazanego zapisu VAT (nabycie UE - para zakup/sprzedaż) | int |
35 | ev_NieWliczanyDoPB | Czy wpis nie jest wliczany do Proporcji Bazowej | bit |
36 | ev_IdOkresuRoku | Identyfikator okresu obrachunkowego lub roku obrotowego (powiązanie z tabelą pd_Okres) | int |
37 | ev_MalyPojazd | Czy wpis dotyczy "małego pojazdu" (0 - nie dotyczy; 1 - zakup pojazdu z 50% odliczeniem; 2 - zakup paliwa bez odliczenia; 3 - zakup pojazdu z 60% odliczeniem; 4 - eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem) | int |
38 | ev_PlatnoscKredyt | Czy zapis jest z terminem płatności | bit |
39 | ev_IdTerminPlatnosci | Id formy płatności | int |
40 | ev_TerminPlatnosci | Termin płatności | datetime |
41 | ev_NrDokumentuSort | Nr dokumentu użyty do sortowania w gridach, zestawieniach i wydruku | varchar (255) |
42 | ev_AutoPrzeliczaj | Automatyczne przeliczanie tabeli VAT ( 0 - nie, 1 - tak ) | bit |
43 | ev_RozliczanaUsluga | Czy VAT rozliczany przez usługobiorcę/zwrócony podróznym | bit |
44 | ev_DokVatMarza | bit | |
45 | ev_DataZakDostawy | datetime | |
46 | ev_WlaczKorygowanieVAT | Czy włączona obsługa korekty VAT dla dokumentu | bit |
47 | ev_KorektaVATTyp | Typ korekty VAT (0 - zwykły, 1 - korygujący, 2 - ponowne zaliczenie) | int |
48 | ev_KorektaVATDataPlatnosci | Data płatności | datetime |
49 | ev_KorektaVATTerminKorekty | Termin płatności korekty | datetime |
50 | ev_KorektaVATIdDokKorygowany | Identyfikator dokumentu korygowanego (dla korekty VAT) | int |
51 | ev_KorektaVATNrDokKorygowany | Numer dokumentu korygowanego (dla korekty VAT) | varchar (30) |
52 | ev_KorektaVATPlatnoscCzesciowa | Czy dokonana częściowa płatność | bit |
53 | ev_KorektaVATDataWystawieniaDokKorygowany | Data wystawienia dokumentu korygowanego | datetime |
54 | ev_KorektaVATTerminPlatnosciDokKorygowany | Termin płatności dokumentu korygowanego | datetime |
55 | ev_VatMetodaKasowa | Naliczaj/Odliczaj VAT po opłaceniu/otrzymaniu zapłaty | bit |
56 | ev_IdDokVATDod | Id powiązanego dokumentu VAT o takim samym rodzaju | int |
57 | ev_IdRachunkuZaPrzejazd | Identyfikator rachunku za przejazd wykorzystywany dla aut firmowych z Pełnym odliczeniem VAT'u | int |
58 | ev_CelZakupu | Cel zakupu. (0 - działalność gospodarcza, 1 - mieszany) | int |
59 | ev_PodtypDok | Podtyp dokumentu VAT 0 (Rodzaj zakup: 0 - zakup, 1 - korekta VAT proporcji bazowej; Rodzaj sprzedaż: 0 - sprzedaż | int |
60 | ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVAT | Powiązanie z ostatnim wpisem w tabeli kh_WeryfikacjaNIP. | int |
61 | ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVIES | Powiązanie z ostatnim wpisem w tabeli kh_Vies | int |
62 | ev_PrzypadekSzczegolnyPIT | Przypadek szczególny PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
63 | ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiWykazPodatnikowVAT | int | |
64 | ev_WartoscVATMarza | money | |
65 | ev_DostawaMarzowa | bit | |
66 | ev_SymbolKh | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
Założenia: | |||
1 | CK_vat__EwidVAT_1 | ([ev_Rodzaj]=(0) OR [ev_Rodzaj]=(1)) | CHECK |
2 | CK_vat__EwidVAT_2 | ([ev_TypObiektu]=(0) OR [ev_TypObiektu]=(1) OR [ev_TypObiektu]=(2) OR [ev_TypObiektu]=(7) OR [ev_TypObiektu]=(11) OR [ev_TypObiektu]=(12) OR [ev_TypObiektu]=(15) OR [ev_TypObiektu]=(16)) | CHECK |
3 | CK_vat__EwidVAT_StatusVAT | ([ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiWykazPodatnikowVAT] IS NULL OR [ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVIES] IS NULL) | CHECK |
4 | FK_vat__EwidVAT_kh__Kontrahent | ev_IdKh->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
5 | FK_vat__EwidVAT_kh_Vies | ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVIES->PK_kh_Vies | FOREIGN KEY |
6 | FK_vat__EwidVAT_kh_WeryfikacjaNIP | ev_IdOstatniWpisWeryfikacjiStatusuVAT->PK_kh_WeryfikacjaNIP | FOREIGN KEY |
7 | FK_vat__EwidVAT_sl_FormaPlatnosci | ev_IdTerminPlatnosci->PK_sl_FormaPlatnosci | FOREIGN KEY |
8 | FK_vat__EwidVAT_sl_Kategorie | ev_IdKategorii->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
9 | FK_vat__EwidVAT_sl_TypEwidVAT | ev_IdTypuEwidVAT->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
10 | FK_vat__EwidVAT_vat__EwidVAT | ev_KorektaVATIdDokKorygowany->PK_vat__EwidVAT | FOREIGN KEY |
11 | ![]() |
ev_Id | PRIMARY KEY |
Dane VAT dla pozycji z tabeli vat__EwidVAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | dv_Id | Identyfikator | int |
2 | dv_IdEwidVAT | Identyfikator pozycji w tabeli vat__EwidVAT, której dotyczą dane VAT | int |
3 | dv_Typ | Typ zapisu (0-sprzedaz; 1-zakupy inwestycyjne; 2-zakupy zaopatrzeniowe; 3-zakupy kosztowe) | int |
4 | dv_IdStawkiVAT | Stawka VAT ze słownika stawek - tabela sl_StawkiVAT | int |
5 | dv_Wartosc | Wartość | money |
6 | dv_KwotaVAT | Kwota VAT | money |
7 | dv_Netto | Kwota netto | money |
8 | dv_Brutto | Kwota brutto | money |
Założenia: | |||
1 | CK_vat_DaneVAT | ([dv_Typ]=(3) OR [dv_Typ]=(2) OR [dv_Typ]=(1) OR [dv_Typ]=(0)) | CHECK |
2 | FK_vat_DaneVAT_sl_StawkaVAT | dv_IdStawkiVAT->IX_sl_StawkaVAT_Symbol | FOREIGN KEY |
3 | FK_vat_DaneVAT_vat__EwidVAT | dv_IdEwidVAT->PK_vat__EwidVAT | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
dv_Id | PRIMARY KEY |
Korekty VAT proporcji bazowej
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vkp_Id | int | |
2 | vkp_IdEwidVAT | int | |
3 | vkp_ZastPreproporcja | money | |
4 | vkp_ZastProporcja | money | |
5 | vkp_RzeczPreproporcja | money | |
6 | vkp_RzeczProporcja | money | |
7 | vkp_VATCalkowity | money | |
8 | vkp_VATDoOdliczenia | money | |
9 | vkp_VATRzeczProporcja | money | |
Założenia: | |||
1 | FK_vat_KorektaProporcji_vat__EwidVAT | vkp_IdEwidVAT->PK_vat__EwidVAT | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
vkp_Id | PRIMARY KEY |
Metoda rozliczania podatku VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mv_Id | Identyfikator. | int |
2 | mv_Rok | Rok. | int |
3 | mv_Kwartal | Kwartał. | int |
4 | mv_Metoda | Metoda rozliczania podatku VAT (0 - miesięczna; 1 - kwartalna (VAT-7K); 2 - kwartalna (VAT-7D); 3 - zwolniona). | int |
5 | mv_IdObiektu | Identyfikator podmiotu z tabeli pd__Podmiot. | int |
6 | mv_MetodaKasowa | Czy metoda kasowa rozliczania podatku VAT. | bit |
7 | mv_Poczatek | Początek obowiązywania. | datetime |
8 | mv_IdPrzyczynaZwolnienia | Identyfikator przyczyny zwolnienia z VAT z tabeli sl_ZwolnienieZVAT. | int |
Założenia: | |||
1 | FK_vat_MetodaRozl_sl_ZwolnienieZVAT | mv_IdPrzyczynaZwolnienia->PK_sl_ZwolnienieZVAT | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
mv_Id | PRIMARY KEY |
Metoda rozliczania podatku VAT UE
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | mvu_Id | Identyfikator | int |
2 | mvu_Rok | Rok | int |
3 | mvu_Kwartal | Kwartał | int |
4 | mvu_Metoda | Metoda rozliczania podatku vat-ue (0-miesięczna, 1-kwartalna) | int |
5 | mvu_IdObiektu | Id podmiotu z tabeli pd__Podmiot | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
mvu_Id | PRIMARY KEY |
Parametry ewidencji VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vatp_Id | Identyfikator | int |
2 | vatp_KolumnaKsZao | Kolumna do której księgowane są zakupy zaopatrzeniowe | int |
3 | vatp_KolumnaKsKoszt | Kolumna do której ksiegowane są zakupy kosztowe | int |
4 | vatp_KsWyborKolumn | Skąd brać kolumny do księgowania (0 - pytać w trakcie księgowania; 1 - brać z parametrów) | int |
5 | vatp_GenTransNabycia | Czy generować transakcje nabycia | bit |
6 | vatp_IdEwidVATSpNabycia | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje nabycia | int |
7 | vatp_AktTransNabycia | Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla nabycia | bit |
8 | vatp_GenTransImport | Czy generować transakcje importu | bit |
9 | vatp_IdEwidVATSpImport | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje importu | int |
10 | vatp_AktTransImport | Czy aktualizować wpis w ewidencji VAT sprzedaży dla importu | bit |
11 | vatp_PrzepisywanieEwidVAT | Czy przepisywać ewidencję VAT | bit |
12 | vatp_PrzepisywanieDtWpisu | Czy przepisywać datę wpisu | bit |
13 | vatp_PrzepisywanieMOV | Czy przepisywać miesiąc odliczenia VAT | bit |
14 | vatp_PrzepisywanieKategorii | Czy przepisywać kategorię | bit |
15 | vatp_PrzepisywanieTransakcjiVAT | Czy przepisywać transakcję VAT | bit |
16 | vatp_PrzepisywanieOpisu | Czy przepisywać opis | bit |
17 | vatp_PrzepisywanieKh | Czy przepisywać kontrahenta | bit |
18 | vatp_PrzepisywanieSO | Czy przepisywać sposób odliczania | bit |
19 | vatp_KontrolaUniqNrDokumentu | Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu | bit |
20 | vatp_PrzepisywanieDtSpWyst | Czy przepisywać datę sprzedaży/wystawienia | bit |
21 | vatp_PrzepisywanieTP | Czy przepisywać termin płatności | bit |
22 | vatp_EwidSpSortowanie | Sortowowanie zapisów w ewidencji VAT sprzedaży w obrębie dnia ( 0-wg numeru dokumentu, 2-wg numeru dokumentu księgowego) | int |
23 | vatp_EwidZakSortowanie | Sortowowanie zapisów w ewidencji VAT zakupów w obrębie dnia (0-wg numeru dokumentu,1-wg kolejności wprowadzania, 2-wg numeru dokumentu księgowego) | int |
24 | vatp_PrzeliczajDokImportowane | Czy przeliczać dokumenty podczas importu do ewidencji VAT | bit |
25 | vatp_KursRodzaj | Rodzaj kursu wg którego zostaną przeliczone importowane dokumenty: (0-zakupu, 1-sredni, 2-sprzedazy) | int |
26 | vatp_KursRodzajDaty | Rodzaj pobieranej daty kursu waluty dla dokumentu imporotwanego (0-data wystawieniantu, 1-data sprzedaży, 2-dzień poprzedzający datę wystawienia, 3-dzień poprzedzający datę sprzedaży, 4-data zakończenia dostawy,5-dzień poprzedzający datę zakończenia dostawy | int |
27 | vatp_KursIdBanku | Id banku dostarczającego kursy walut | int |
28 | vatp_KursPobierajOstatni | Czy pobierać ostatni kurs waluty, jeśli nie istnieje kurs na dany dzień | bit |
29 | vatp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
30 | vatp_GenTransOO | Czy generować transakcje odwrotnego obciążenia | bit |
31 | vatp_IdEwidVATSpOO | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje odwrotnego obciążenia | int |
32 | vatp_AktTransOO | Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla odwrotnego obciążenia | bit |
33 | vatp_PrzepisywanieDtZakDost | Czy przepisywać datę zakończenia dostawy w ewidencji VAT | bit |
34 | vatp_PrzepisywanieKorektyVAT | Czy przepisywać korektę VAT | bit |
35 | vatp_VATUzupelnianieDblClck | Parametr decydujący o autouzupełnianiu kolumn "data płatności" i "płatność częściowa" na gridzie w lookupie wpisów ew. VAT | bit |
36 | vatp_SpKorygowanieVAT | Czy włączyć korygowanie VAT sprzedaży | bit |
37 | vatp_ZakKorygowanieVAT | Czy włączyć korygowanie VAT zakupu | bit |
38 | vatp_PrzepisywanieVatMK | Czy przepisywać odliczaj/naliczaj VAT po zapłaceniu dokumentu | bit |
39 | vatp_PrzepisywanieDatyZaplaty | Czy przepisywać datę zapłaty | bit |
40 | vatp_KorektaZakupuTylkoVAT | Koryguj tylko wartość VAT zakupu | bit |
41 | vatp_BlokujVatInnyOkresZamkniety | Blokuj dodawanie zapisów VAT z innych okresów obrotowych do zamknietych okresów | bit |
42 | vatp_VatNpo | Dla przypadku szczególnego doliczaj VAT z NPO do wartości netto podczas księgowania do KPIR | bit |
43 | vatp_Netto50 | Dla przypadku szczególnego dziel netto na 50% podczas księgowania | bit |
44 | vatp_GenTransITPU | Czy generować transakcje importu towarów metodą uproszczoną | bit |
45 | vatp_IdEwidVATSpITPU | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcję importu towarów metodą uproszczoną | int |
46 | vatp_AktTransITPU | Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla importu towarów metodą uproszczoną | bit |
47 | vatp_EwidSpSortWydruk | Sortowanie zapisów na wydrukach ewidencji VAT sprzedaży (0-wg daty wystawienia, 1-wg daty zakończenia dostawy) | int |
48 | vatp_EwidZakSortWydruk | Sortowanie zapisów na wydrukach ewidencji VAT zakupu (0-wg daty otrzymania, 1-wg daty zakończenia dostawy, 2-wg daty uzyskania prawa do odliczenia) | int |
49 | vatp_BrakKontrahenta | Czy ukrywać powiadomienie o braku wskazanego kontrahenta w kartotece (0 - nie ukrywać, 1 - ukrywać) | bit |
50 | vatp_VATKorygMsgBox | Czy ukrywać powiadomienie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie VAT (0 - nie ukrywać, 1 - ukrywać) | bit |
51 | vatp_PrzenoszenieDatyEwidSp | Przenoszenie daty wystawienia na datę magazynową i zakończenia dostawy w ewidencji sprzedaży | bit |
52 | vatp_PrzenoszenieDatyEwidZak | Przenoszenie daty otrzymania na datę wystawienia i zakończenia dostawy w ewidencji zakupu | bit |
53 | vatp_PrzypadekSzczegolnyTylkoVAT | Nie stosuj przypadku szczególnego do wartości netto | bit |
54 | vatp_ProporcjaBazowaTylkoVAT | Stosuj proporcję bazową tylko do VAT | bit |
55 | vatp_BlokujVatOkresNieistniejacy | Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieistniejących okresów | bit |
56 | vatp_GenTransOODT | Czy generować transakcje odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 5) | bit |
57 | vatp_IdEwidVATSpOODT | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 5) | int |
58 | vatp_AktTransOODT | Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 5) | bit |
59 | vatp_PrzepisywanieCelZakupu | Czy przepisywać cel zakupu | bit |
60 | vatp_GenTransWNTST | Czy generować transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu | bit |
61 | vatp_IdEwidVATSpWNTST | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu | int |
62 | vatp_AktTransWNTST | Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu | bit |
63 | vatp_GenTransWNTPS | Czy generować transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych | bit |
64 | vatp_IdEwidVATSpWNTPS | Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych | int |
65 | vatp_AktTransWNTPS | Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych | bit |
66 | vatp_PrzepisywaniePrzypadekSzczegolny | Czy przepisywać przypadek szczególny | bit |
67 | vatp_PrzypadekSzczegolnyZaokr | Czy zaokrąglać w górę npo zamiast stawki przy stosowaniu przypadku szczególnego | bit |
68 | vatp_KsDataWpisuZao | Data ujęcia w KPiR przy księgowaniu zakupów zaopatrzeniowych | int |
69 | vatp_KsDataZdGospZao | Data zdarzenia gospodarczego przy księgowaniu zakupów zaopatrzeniowych | int |
70 | vatp_KsDataWpisuKoszt | Data ujęcia w KPiR przy księgowaniu zakupów kosztowych | int |
71 | vatp_KsDataZdGospKoszt | Data zdarzenia gospodarczego przy księgowaniu zakupów kosztowych | int |
72 | vatp_KsSpWgParam | Księgowanie sprzedaży wg parametrów, bez pytania o kolumny i daty | bit |
73 | vatp_KsSpKolumna | Kolumna do której księgowana jest sprzedaż | int |
74 | vatp_KsSpDataWpisu | Data ujęcia w KPiR przy księgowaniu sprzedaży | int |
75 | vatp_KsSpDataZdGosp | Data zdarzenia gospodarczego przy księgowaniu sprzedaży | int |
76 | vatp_GenTransIMUV | bit | |
77 | vatp_IdEwidVATSpIMUV | int | |
78 | vatp_AktTransIMUV | bit | |
79 | vatp_DataWpisuNabycia | int | |
80 | vatp_DataSZNabycia | int | |
81 | vatp_DataZDNabycia | int | |
82 | vatp_DataWpisuImport | int | |
83 | vatp_DataSZImport | int | |
84 | vatp_DataZDImport | int | |
85 | vatp_DataWpisuOO | int | |
86 | vatp_DataSZOO | int | |
87 | vatp_DataZDOO | int | |
88 | vatp_DataWpisuITPU | int | |
89 | vatp_DataSZITPU | int | |
90 | vatp_DataZDITPU | int | |
91 | vatp_DataWpisuOODT | int | |
92 | vatp_DataSZOODT | int | |
93 | vatp_DataZDOODT | int | |
94 | vatp_DataWpisuWNTST | int | |
95 | vatp_DataSZWNTST | int | |
96 | vatp_DataZDWNTST | int | |
97 | vatp_DataWpisuWNTPS | int | |
98 | vatp_DataSZWNTPS | int | |
99 | vatp_DataZDWNTPS | int | |
100 | vatp_DataWpisuIMUV | int | |
101 | vatp_DataSZIMUV | int | |
102 | vatp_DataZDIMUV | int | |
103 | vatp_PrzypadekSzczegolnyPIT | Domyślny przypadek szczególny PIT (0 - nie dotyczy, 1 - odliczenie 20%, 2 - odliczenie 75%) | int |
104 | vatp_GenTransTTU | bit | |
105 | vatp_IdEwidVATSpTTU | int | |
106 | vatp_AktTransTTU | bit | |
107 | vatp_DataWpisuTTU | int | |
108 | vatp_DataSZTTU | int | |
109 | vatp_DataZDTTU | int | |
110 | vatp_OznaczenieDowoduJPK | bit | |
111 | vatp_OznaczeniaProcedurJPK | bit | |
112 | vatp_OznaczeniaDostawyJPK | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_vat_Parametr_par__Ewid | vatp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | FK_vat_Parametr_sl_TypEwidVAT | vatp_IdEwidVATSpNabycia->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
3 | FK_vat_Parametr_sl_TypEwidVAT1 | vatp_IdEwidVATSpImport->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
4 | FK_vat_Parametr_sl_TypEwidVATIPTU | vatp_IdEwidVATSpITPU->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
5 | FK_vat_Parametr_sl_TypEwidVATOO | vatp_IdEwidVATSpOO->PK_sl_TypEwidVAT | FOREIGN KEY |
6 | FK_vat_Parametr_sl_WalutaBank | vatp_KursIdBanku->PK_sl_WalutaBank | FOREIGN KEY |
7 | IX_vat_Parametr | vatp_ParamEwidId | UNIQUE |
8 | ![]() |
vatp_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera pozycje z ewidencji VAT sprzedaży
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | poz_Id | Identyfikator pozycji z dokumentu ewidencja VAT sprzedaży | int |
2 | poz_IdEwVat | Identyfikator dokumentu ewidencja VAT sprzedaży | int |
3 | poz_Nazwa | Nazwa pozycji na dokumencie ewidencja VAT sprzedaży | varchar (50) |
4 | poz_Wartosc | Wartość pozycji na dokumencie ewidencja VAT sprzedaży | money |
Założenia: | |||
1 | FK_vat_Pozycja_vat__EwidVAT | poz_IdEwVat->PK_vat__EwidVAT | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
poz_Id | PRIMARY KEY |
Wartości proporcji bazowych do wyliczania deklaracji VAT-7q
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vpb_Id | Identyfikator | int |
2 | vpb_Rok | Rok | int |
3 | vpb_OPN | Obroty opodatkowane | money |
4 | vpb_OZ | Obroty zwolnione | money |
5 | vpb_SD | Subwencje (dotacje) nieopodatkowane | money |
6 | vpb_Wartosc | Wartość wyliczona | money |
7 | vpb_WartoscDoDeklaracji | Wartość do deklaracji - zaokrąglona | money |
8 | vpb_OkresOd | Początek okresu aktualności wpisu | datetime |
9 | vpb_OkresDo | Koniec okresu aktualności wpisu | datetime |
10 | vpb_WartoscPreproporcja | Wartość preproporcji | money |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
vpb_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o statusie przypomnienia o zmianach stawek VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | przy_Id | Identyfikator | int |
2 | przy_StatusPrzypomnieniaZmianyVAT | Status przypomnienia o zmianach VAT: 1 - Przypomnij, 2 - Nie przypominaj dokońca roku 2010, 3 - Nie przypominaj | int |
3 | przy_DataPonownegoPrzypomnienia | Data ponownego przypomnienia o zmianach stawek VAT | datetime |
4 | przy_Program | Program 8-Subiekt, 9-Rachmistrz, 19-Rewizor, 50-Gestor | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
przy_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vwtw_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | vwtw_Wersja | Wersja kreatora VAT | int |
3 | vwtw_LiczbaUruchom | Ile razy wykonano konwersję VAT | int |
4 | vwtw_IdVatSpOld | Id stawki VAT sprzedaży sprzed konwersji | int |
5 | vwtw_IdVatSpNew | Id stawki VAT sprzedaży po konwersji | int |
6 | vwtw_IdVatZakOld | Id stawki VAT zakupu sprzed konwersji | int |
7 | vwtw_IdVatZakNew | Id stawki VAT zakupu po konwersji | int |
8 | vwtw_BlokadaSpr | Nie zmieniaj stawki sprzedaży przy zmianie stawki zakupu | bit |
9 | vwtw_BlokadaZak | Nie zmieniaj stawki zakupu przy zmianie stawki sprzedaży | bit |
10 | vwtw_Data | Data konwersji stawki VAT | datetime |
Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT 2013
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vwtw2_Id | Identyfikator rekordu | int |
2 | vwtw2_Wersja | Wersja kreatora VAT | int |
3 | vwtw2_LiczbaUruchom | Ile razy wykonano konwersję VAT | int |
4 | vwtw2_IdVatSpOld | Id stawki VAT sprzedaży sprzed konwersji | int |
5 | vwtw2_IdVatSpNew | Id stawki VAT sprzedaży po konwersji | int |
6 | vwtw2_IdVatZakOld | Id stawki VAT zakupu sprzed konwersji | int |
7 | vwtw2_IdVatZakNew | Id stawki VAT zakupu po konwersji | int |
8 | vwtw2_BlokadaSpr | Nie zmieniaj stawki sprzedaży przy zmianie stawki zakupu | bit |
9 | vwtw2_BlokadaZak | Nie zmieniaj stawki zakupu przy zmianie stawki sprzedaży | bit |
10 | vwtw2_Data | Data konwersji stawki VAT | datetime |
Informacje o krokach wykonanych przez kreator VAT
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vw_Id | Identyfikator | int |
2 | vw_Krok | Nazwa kroku który został wykonany | varchar (50) |
3 | vw_Wersja | Werjsa kroku | int |
4 | vw_Data | Data wykonania kroku | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
vw_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o krokach wykonanych przez kreator zmian dot. rozporządzenia VAT w 20
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vw2_Id | Identyfikator | int |
2 | vw2_Krok | Nazwa kroku który został wykonany | varchar (50) |
3 | vw2_Wersja | Werjsa kroku | int |
4 | vw2_Data | Data wykonania kroku | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
vw2_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o krokach wykonanych przez kreator zmian dot. rozp. VAT w 2014
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vw3_Id | Identyfikator | int |
2 | vw3_Krok | Nazwa kroku który został wykonany | varchar (50) |
3 | vw3_Wersja | Werjsa kroku | int |
4 | vw3_Data | Data wykonania kroku | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
vw3_Id | PRIMARY KEY |
Konfiguracje widoków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | vwcg_Section | Nazwa pozycji | varchar (100) |
2 | vwcg_User | Id użytkownika (z pd_Uzytkownik) | int |
3 | vwcg_Service | Identyfikator serwisu | int |
4 | vwcg_Data | Dane | image (2147483647) |
5 | vwcg_FiltersData | Dane filtrów własnych | image (2147483647) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
vwcg_Section; vwcg_User; vwcg_Service | PRIMARY KEY |
Paremetry windykacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wpa_Id | Id | int |
2 | wpa_RodzajDzialaniaWezwanie | Rodzaj działania przy wezwaniu do zapłaty 1 - zadanie 2 - spotkanie 3 - telefon 4 - notatka 5 - rozmowa internetowa 6 - list 7 - faks | int |
3 | wpa_RodzajDzialaniaNota | Rodzaj działania przy dodawaniu noty odsetkowej 1 - zadanie 2 - spotkanie 3 - telefon 4 - notatka 5 - rozmowa internetowa 6 - list 7 - faks | int |
4 | wpa_SzablonDzialanie | Identyfikator szablonu działania przy wezwaniu do zapłaty | int |
5 | wpa_SzablonNota | Identyfikator szablonu działania przy dodawaniu noty odsetkowej | int |
Założenia: | |||
1 | FK_wind_Parametr_sl_SzablonDzialania | wpa_SzablonDzialanie->PK_sl_SzablonDzialanie | FOREIGN KEY |
2 | FK_wind_Parametr_sl_SzablonDzialania1 | wpa_SzablonNota->PK_sl_SzablonDzialanie | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
wpa_Id | PRIMARY KEY |
Informacje o krokach wykonanych przez kreator aktualizacji układu KPiR
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | ww_Id | Identyfikator | int |
2 | ww_Krok | Nazwa kroku który został wykonany | varchar (50) |
3 | ww_Wersja | Werjsa kroku | int |
4 | ww_Data | Data wykonania kroku | datetime |
5 | ww_PrzypomnijData | Data kolejnego przypomnienia | datetime |
6 | ww_PrzypomnijStatus | Status przypomnienia: 1-Przypomnij, 2-Nie przypominaj | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
ww_Id | PRIMARY KEY |
Dane o drukarkach domyślnych dla wzorców
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wyd_Id | Identyfikator | int |
2 | wyd_WzorzecId | Identyfikator wzorca | int |
3 | wyd_NazwaKomputera | Nazwa komputera (pusta = drukarka domyślna dla wszystkich) | varchar (255) |
4 | wyd_NazwaDrukarki | Nazwa drukarki | varchar (255) |
Założenia: | |||
1 | FK_wy_DrukarkaDomyslna_wy_Wzorzec | wyd_WzorzecId->PK_wy_Wzorzec | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
wyd_Id | PRIMARY KEY |
Ustawienia parametrów drukowania gridów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wgr_Id | Identyfikator parametrów | int |
2 | wgr_GridId | Identyfikator grida | varchar (50) |
3 | wgr_UserId | Identyfikator użytkownika | int |
4 | wgr_Parametry | Obraz xml-a z parametrami wydruku | image (2147483647) |
5 | wgr_Service | ID serwisu dla Navireo | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wgr_Id | PRIMARY KEY |
Grupy wzorców wydruku
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wgr_Id | Identyfikator | int |
2 | wgr_Nazwa | Nazwa grupy | varchar (50) |
3 | wgr_Subiekt | Czy grupa dotyczy Subiekta (0 - nie, 1 - tak) | bit |
4 | wgr_Rachmistrz | Czy grupa dotyczy Rachmistrza lub Rewizora (0 - nie, 1 - tylko KPIR, 2 - tylko Ryczałt, 3 - Rachmistrz i Rewizor, 4 - Rewizor (KH), 5 - Rachmistrz, 6 - Rewizor (UEPiK), 7 - Rewizor KH lub UEPiK) | int |
5 | wgr_MGratyfikant | Czy grupa dotyczy Gratyfikanta (0 - nie, 1 - mikroGratyfikant, 2 - Gratyfikant, 3 - mikroGratyfikant i Gratyfikant) | int |
6 | wgr_UF | Czy grupa dotyczy Kasiarza | bit |
7 | wgr_CRM | Czy grupa dotyczy Gestora | bit |
8 | wgr_Navireo | Czy grupa dotyczy Navireo | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wgr_Id | PRIMARY KEY |
Kody sterujące do wydruków tekstowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wpr_Id | Identyfikator | int |
2 | wpr_Standard | Czy standardowy zestaw kodów | bit |
3 | wpr_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
4 | wpr_ResetOn | Kod sterujący - reset on | varchar (50) |
5 | wpr_ResetOff | Kod sterujący - reset ff | varchar (50) |
6 | wpr_ZwyklaOn | Kod sterujący - zwykła czcionka on | varchar (50) |
7 | wpr_ZwyklaOff | Kod sterujący - zwykła czcionka off | varchar (50) |
8 | wpr_BoldOn | Kod sterujący - bold on | varchar (50) |
9 | wpr_BoldOff | Kod sterujący - bold off | varchar (50) |
10 | wpr_ItalicOn | Kod sterujący - italic on | varchar (50) |
11 | wpr_ItalicOff | Kod sterujący - italic off | varchar (50) |
12 | wpr_UnderlineOn | Kod sterujący - underline on | varchar (50) |
13 | wpr_UnderlineOff | Kod sterujący - underline off | varchar (50) |
14 | wpr_PrintInit | Kod sterujący - print init | varchar (50) |
15 | wpr_PageStart | Kod sterujący - page start | varchar (50) |
16 | wpr_PageEnd | Kod sterujący - page end | varchar (50) |
17 | wpr_NLQOn | Kod sterujący - NLQ on | varchar (50) |
18 | wpr_NLQOff | Kod sterujący - NLQ off | varchar (50) |
19 | wpr_PerfLenOn | Kod sterujący - PerfLen on | varchar (50) |
20 | wpr_PerfLenOff | Kod sterujący - PerfLen off | varchar (50) |
21 | wpr_MarginTopOn | Kod sterujący - MarginTop on | varchar (50) |
22 | wpr_MarginTopOff | Kod sterujący - MarginTop off | varchar (50) |
23 | wpr_PageLenOn | Kod sterujący - PageLen on | varchar (50) |
24 | wpr_PageLenOff | Kod sterujący - PageLen off | varchar (50) |
25 | wpr_Int4LinesOn | Kod sterujący - Int4Lines on | varchar (50) |
26 | wpr_Int4LinesOff | Kod sterujący - Int4Lines off | varchar (50) |
27 | wpr_Int6LinesOn | Kod sterujący - Int6Lines on | varchar (50) |
28 | wpr_Int6LinesOff | Kod sterujący - Int6Lines off | varchar (50) |
29 | wpr_Int8LinesOn | Kod sterujący - Int8Lines on | varchar (50) |
30 | wpr_Int8LinesOff | Kod sterujący - Int8Lines off | varchar (50) |
31 | wpr_Int10LinesOn | Kod sterujący - Int10Lines on | varchar (50) |
32 | wpr_Int10LinesOff | Kod sterujący - Int10Lines off | varchar (50) |
33 | wpr_Int12LinesOn | Kod sterujący - Int12Lines on | varchar (50) |
34 | wpr_Int12LinesOff | Kod sterujący - Int12Lines off | varchar (50) |
35 | wpr_CPI10On | Kod sterujący - CPI10 on | varchar (50) |
36 | wpr_CPI10Off | Kod sterujący - CPI10 off | varchar (50) |
37 | wpr_CPI12On | Kod sterujący - CPI12 on | varchar (50) |
38 | wpr_CPI12Off | Kod sterujący - CPI12 off | varchar (50) |
39 | wpr_CPI15On | Kod sterujący - CPI15 on | varchar (50) |
40 | wpr_CPI15Off | Kod sterujący - CPI12 off | varchar (50) |
41 | wpr_CPI17On | Kod sterujący - CPI17 on | varchar (50) |
42 | wpr_CPI17Off | Kod sterujący - CPI17 off | varchar (50) |
43 | wpr_CPI20On | Kod sterujący - CPI20 on | varchar (50) |
44 | wpr_CPI20Off | Kod sterujący - CPI20 off | varchar (50) |
45 | wpr_UserCode | Kod sterujący - kod użytkownika | varchar (50) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wpr_Id | PRIMARY KEY |
Nagłówki do wydruków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wngl_Id | Identyfikator | int |
2 | wngl_Nazwa | Nazwa | varchar (50) |
3 | wngl_Tresc | Treść | text (2147483647) |
4 | wngl_Logo | Logo zapisane w formacie graficznym | image (2147483647) |
5 | wngl_TypNaglowka | Typ nagłówka (1 - nagłówek raportu, 2-nagłówek strony, 3 - stopka strony, 4 - stopka raportu) | int |
6 | wngl_LogoX | Położenie logo od lewej krawędzi sekcji | int |
7 | wngl_LogoY | Położenie logo od górnej krawędzi sekcji | int |
8 | wngl_TrescX | Położenie treści nagłówka od lewej krawędzi sekcji | int |
9 | wngl_TrescY | Położenie treści nagłówka od górnej krawędzi sekcji | int |
10 | wngl_Wysokosc | Wysokość sekcji nagłówka | int |
11 | wngl_DrukujLogo | Czy drukować logo | bit |
12 | wngl_LogoWysokosc | Wysokość logo | int |
13 | wngl_LogoSzerokosc | Szerokość logo | int |
14 | wngl_Standardowy | Nagłówek standardowy | bit |
15 | wngl_TrescSzerokosc | Szerokość nagłówka | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wngl_Id | PRIMARY KEY |
Pliki wydruków (rpt)
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wpl_Id | Identyfikator | int |
2 | wpl_WzorzecId | Identyfikator wzorca (wzw_Id z wy_Wzorzec) | int |
3 | wpl_PlikRaportu | Plik raportu zapisany binarnie | image (2147483647) |
4 | wpl_NrStrony | Numer strony (standardowo 1, dla wieloczęściowych może być też 2) | int |
5 | wpl_NazwaPliku | Nazwa pliku | varchar (255) |
6 | wpl_SkrotMD5 | Skrót MD5 pliku raportu - używany przy aktualizacji wzorców standardowych | varchar (32) |
7 | wpl_Wersja | Numer wersji pliku raportu | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wpl_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera parametry drukowania przelewów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wpp_Id | Identyfikator | int |
2 | wpp_Drukarka | Nazwa drukarki domyślnej | varchar (260) |
3 | wpp_Auto | Automatyczne otwarcie ostatniego pliku | bit |
4 | wpp_Czcionka | Nazwa czcionki | varchar (30) |
5 | wpp_CzcionkaGrupa | Grupa, do której należy czcionka ( 0 - domyślna grupa, 238 - grupa czcionek wschodnioeuropejskich ) | tinyint |
6 | wpp_CzcionkaRozmiar | Rozmiar czcionki | smallint |
7 | wpp_Ogranicznik | Ogranicznik kwoty | char (2) |
8 | wpp_PokazujParametry | Czy wyświetlać okno parametrów drukarki przed wydrukiem | bit |
9 | wpp_StdForm | Rodzaj formularza przelewu | tinyint |
10 | wpp_StdFormOryg | Rodzaj formularza przelewu drukowanego na oryginalnych drukach | tinyint |
11 | wpp_StdDrukujSymbol | Czy drukować symbol przelewu | bit |
12 | wpp_StdDopasuj | Czy drukować w kratkach | bit |
13 | wpp_StdPrzesuniecieX | Przesunięcie tekstu w poziomie | smallint |
14 | wpp_StdPrzesuniecieY | Przesunięcie tekstu w pionie | smallint |
15 | wpp_StdSkalaX | Skala pozioma | smallint |
16 | wpp_StdSkalaY | Skala pionowa | smallint |
17 | wpp_StdDrukujNaOryg | Czy drukować przelew na oryginalnych drukach | bit |
18 | wpp_StdNieDrukujDaty | Czy nie drukować daty przelewu | bit |
19 | wpp_StdDrukujTypOperacji | Czy drukować oznaczenie rodzaju operacji finansowej | bit |
20 | wpp_ZusForm | Rodzaj formularza przelewu ZUS | tinyint |
21 | wpp_ZusFormOryg | Rodzaj formularza przelewu ZUS drukowanego na oryginalnych drukach | tinyint |
22 | wpp_ZusDrukujSymbol | Czy drukować symbol przelewu ZUS | bit |
23 | wpp_ZusDopasuj | Czy drukować w kratkach | bit |
24 | wpp_ZusPrzesuniecieX | Przesunięcie tekstu w poziomie | smallint |
25 | wpp_ZusPrzesuniecieY | Przesunięcie tekstu w pionie | smallint |
26 | wpp_ZusSkalaX | Skala pozioma | smallint |
27 | wpp_ZusSkalaY | Skala pionowa | smallint |
28 | wpp_ZusDrukujNaOryg | Czy drukować przelew ZUS na oryginalnych drukach | bit |
29 | wpp_ZusNieDrukujNumeruRachunku | Czy nie drukować numeru rachunku bankowego ZUS | bit |
30 | wpp_UsForm | Rodzaj formularza przelewu US | tinyint |
31 | wpp_UsFormOryg | Rodzaj formularza przelewu US drukowanego na oryginalnych drukach | tinyint |
32 | wpp_UsDrukujSymbol | Czy drukować symbol przelewu US | bit |
33 | wpp_UsDopasuj | Czy drukować w kratkach | bit |
34 | wpp_UsPrzesuniecieX | Przesunięcie tekstu w poziomie | smallint |
35 | wpp_UsPrzesuniecieY | Przesunięcie tekstu w pionie | smallint |
36 | wpp_UsSkalaX | Skala pozioma | smallint |
37 | wpp_UsSkalaY | Skala pionowa | smallint |
38 | wpp_UsDrukujNaOryg | Czy drukować przelew US na oryginalnych drukach | bit |
39 | wpp_UsDrukujTypOperacji | Czy drukować oznaczenie rodzaju operacji finansowej dla przelewu US | bit |
40 | wpp_UsNieDrukujDaty | Czy nie drukować daty przelewu US | bit |
41 | wpp_ZusDrukujTylkoCyfryOkRodzSkladek | Czy w numerze rachunku bankowego ZUS drukować jedynie cyfry określające rodzaj składek. | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wpp_Id | PRIMARY KEY |
Status wydruku Obiektów GT. Wykorzystywany przez Deklaracje.
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wys_Id | Identyfikator statusu wydruku | int |
2 | wys_IdObiektu | Identyfikator obiektu dla którego ustawiany jest status wydruku | int |
3 | wys_TypObiektu | Typ obiektu dla którego ustawiany jest status wydruku - w tej chwili wykorzystywany tylko w deklaracjach skarbowych - 168 | int |
4 | wys_DataWydruku | Data wydruku | datetime |
5 | wys_Status | Status wydruku 0 - brak, 1 - wydrukowano, 2 - błąd | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wys_Id | PRIMARY KEY |
Parametry wydruków tekstowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wtx_Id | Identyfikator | int |
2 | wtx_NazwaKomputera | Nazwa komputera | varchar (255) |
3 | wtx_Port | Nazwa portu (pusta = wydruk nie na port) | varchar (50) |
4 | wtx_StronaKodowa | Konwersja do strony kodowej | int |
5 | wtx_LiczbaLinii | Liczba linii na stronie | int |
6 | wtx_KodSterujacyId | Identyfikator kodów sterujących | int |
7 | wtx_CPI | CPI (1=20,2 =17,3=15,4=12,5=10) | int |
8 | wtx_NLQ | Czy włączać tryb NLQ | bit |
9 | wtx_DrukujLinie | Czy drukować linie rozdzielające pozycje | bit |
10 | wtx_ZezwalajTylkoTekstowe | Zezwala tylko na wydruki testowe - certyfikacja na Viste | bit |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wtx_Id | PRIMARY KEY |
Typy wydruków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wtp_Id | Identyfikator | int |
2 | wtp_Nazwa | Nazwa | varchar (255) |
3 | wtp_GrupaId | Identyfikator grupy (z tabeli wy_Grupa) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wtp_Id | PRIMARY KEY |
Parametry wydruków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wp_Id | Id | int |
2 | wp_EksportNazwaTyp | (0 = "wydruk", 1 = numer dokumentu, 2 = dowolna) | tinyint |
3 | wp_EksportNumerZnakiNiedozwoloneNa | Znak, na jaki będą zamieniane w nazwie pliku znaki niedozwolone, jeśli ustawi się wp_EksportNazwaTyp=1 | char (1) |
4 | wp_EksportDowolnaNazwa | Jeśli wp_EksportNazwaTyp=2: Dowolna nazwa, pod jaką będzie domyślnie zapisywany plik | varchar (255) |
5 | wp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru | int |
6 | wp_EksportPlikNazwaTyp | Typ nazwy pliku przy eksporcie (0 = "Eksport", 1 = numer dokumentu, 2 = dowolna) | tinyint |
7 | wp_EksportPlikNumerZnakiNiedozwoloneNa | Znak, na jaki będą zamieniane znaki niedozwolone w nazwie pliku przy eksporcie (jeśli wp_EksportPlikNazwaTyp=1) | char (1) |
8 | wp_EksportPlikDowolnaNazwa | Dowolna nazwa, pod jaką będzie domyślnie zapisywany plik przy eksporcie (jeśli wp_EksportPlikNazwaTyp=2) | varchar (255) |
9 | wp_PodpisujDokumentyBiblioteki | Znacznik określa czy podpisywać dokumenty dodawane do blibioteki dokumentów | bit |
Założenia: | |||
1 | FK_wy_WydrukParam_par__Ewid | wp_ParamEwidId->PK_par__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
wp_Id | PRIMARY KEY |
Dane o domyślnych wzorcach wydruków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wzd_Id | Identyfikator | int |
2 | wzd_WzorzecId | Identyfikator wzorca | int |
3 | wzd_NazwaKomputera | Nazwa komputera | varchar (255) |
4 | wzd_Typ | Identyfikator typu | int |
Założenia: | |||
1 | FK_wy_WzDomyslny_wy_Wzorzec | wzd_WzorzecId->PK_wy_Wzorzec | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
wzd_Id | PRIMARY KEY |
Wzorce wydruków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wzw_Id | Identyfikator | int |
2 | wzw_Typ | Identyfikator typu | int |
3 | wzw_Zrodlo | Źródło wzorca (1 - standardowy, 2 - użytkownika, 3 - zewnętrzny) | int |
4 | wzw_Nazwa | Nazwa wzorca | varchar (80) |
5 | wzw_TypPliku | Typ pliku (0 - RPT, 1- XSL) | int |
6 | wzw_IloscKopii | Ilość kopii | int |
7 | wzw_NaglowekRaportuId | Identyfikator nagłówka raportu | int |
8 | wzw_NaglowekStronyId | Identyfikator nagłówka strony | int |
9 | wzw_StopkaStronyId | Identyfikator stopki strony | int |
10 | wzw_StopkaRaportuId | Identyfikator stopki raportu | int |
11 | wzw_UkladStrony | Układ strony (FALSE - pionowy,TRUE - poziomy) | bit |
12 | wzw_Zablokowany | Czy wzorzec jest zablokowany | bit |
13 | wzw_Jezyk | Język, w jakim generowana jest kwota "słownie" (21 - polski, 7- niemiecki, 9 - angielski) | int |
14 | wzw_Wersja | Wersja | varchar (5) |
15 | wzw_WysuwajStrone | Czy wysuwać stronę po wydruku (tylko dla wydruków tekstowych) | bit |
16 | wzw_Widoczny | Czy wzorzec wydruku jest widoczny | bit |
17 | wzw_StatusNowosci | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek | wzw_NaglowekRaportuId->PK_wy_Naglowek | FOREIGN KEY |
2 | FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek1 | wzw_NaglowekStronyId->PK_wy_Naglowek | FOREIGN KEY |
3 | FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek2 | wzw_StopkaStronyId->PK_wy_Naglowek | FOREIGN KEY |
4 | FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek3 | wzw_StopkaRaportuId->PK_wy_Naglowek | FOREIGN KEY |
5 | FK_wy_Wzorzec_wy_Typ | wzw_Typ->PK_wy_Typ | FOREIGN KEY |
6 | ![]() |
wzw_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Powiązane wzorce wydruków
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wpw_Id | Identyfikator | int |
2 | wpw_IdWzorca | Identyfikator wzorca wydruku (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
3 | wpw_DrukujKP | Czy drukować powiązany dokument KP | bit |
4 | wpw_DrukujKW | Czy drukować powiązany dokument KW | bit |
5 | wpw_DrukujPZ | Czy drukować powiązany dokument PZ | bit |
6 | wpw_DrukujWZ | Czy drukować powiązany dokument WZ | bit |
7 | wpw_LiczbaKopiiKP | Liczba kopii dokumentu KP | int |
8 | wpw_LiczbaKopiiKW | Liczba kopii dokumentu KW | int |
9 | wpw_LiczbaKopiiPZ | Liczba kopii dokumentu PZ | int |
10 | wpw_LiczbaKopiiWZ | Liczba kopii dokumentu WZ | int |
11 | wpw_IdWzorcaKP | Identyfikator wzorca dokumentu KP (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
12 | wpw_IdWzorcaKW | Identyfikator wzorca dokumentu KW (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
13 | wpw_IdWzorcaPZ | Identyfikator wzorca dokumentu PZ (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
14 | wpw_IdWzorcaWZ | Identyfikator wzorca dokumentu WZ (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
15 | wpw_DrukujPrzelew | Czy drukować powiązany przelew | bit |
16 | wpw_LiczbaKopiiPrzelewu | Liczba kopii przelewu | int |
17 | wpw_DrukujZal | Czy drukować powiązany dokument FS (zaliczka) | bit |
18 | wpw_LiczbaKopiiZal | Liczba kopii dokumentu FS (zaliczka) | int |
19 | wpw_IdWzorcaZal | Identyfikator wzorca dokumentu FS (zaliczka) (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
20 | wpw_DrukujOswDotPochodzeniaWegla | Czy drukować oświadczenie dot. pochodzenia węgla | bit |
21 | wpw_LiczbaKopiiOswDotPochodzeniaWegla | Liczba kopii oświadczenia dot. pochodzenia węgla | int |
22 | wpw_IdWzorcaOswDotPochodzeniaWegla | Identyfikator wzorca oświadczenia dot. pochodzenia węgla (z tabeli wy_Wzorzec) | int |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
wpw_Id | PRIMARY KEY |
Instynkt dla adresów email
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | emx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | emx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | emx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | emx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | emx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Szum dla adresów email
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szem_Id | Identyfikator. | int |
2 | szem_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Instynkt dla urzędów skarbowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | inx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | inx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | inx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | inx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | inx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Szum dla urzędów skarbowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szin_Id | Identyfikator. | int |
2 | szin_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Tabela instynktująca kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | khx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | khx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | khx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | khx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | khx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Tabela z 'szumem' dla kontrahentów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szkh_Id | Identyfikator. | int |
2 | szkh_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Instynkt dla planu kont
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pkx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | pkx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | pkx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | pkx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | pkx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Szum dla planu kont
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szpk_Id | Identyfikator. | int |
2 | szpk_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Instynkt dla pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | prx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | prx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | prx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | prx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | prx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Szum dla pracowników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szpr_Id | Identyfikator. | int |
2 | szpr_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Tabela instynktująca towary
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | twx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | twx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | twx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | twx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | twx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Tabela z 'szumem' dla towarów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | sztw_Id | Identyfikator. | int |
2 | sztw_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Instynkt dla właścicieli/wspólników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | wlx_IdSource | Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
2 | wlx_Level | Poziom rekordu instynktowanego. | int |
3 | wlx_IdFrom | Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. | int |
4 | wlx_Entry | Zaindeksowany fragment zawartości pola. | varchar (50) |
5 | wlx_Rank | Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. | int |
Szum dla właścicieli/wspólników
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | szwl_Id | Identyfikator. | int |
2 | szwl_Item | Pomijane wyrażenie. | varchar (50) |
Działania
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zd_Id | Id działania; klucz główny (w tej tabeli są również przechowywane notatki dla kontrahentów) | int |
2 | zd_IdZrodla | Id źródłowego działania cyklicznego (dla wyedytowanego pojedynczego wystąpienia działania cyklicznego); NULL onacza, że działanie nie pochodzi z cyklu | int |
3 | zd_Rodzaj | Rodzaj działania (1-zadanie, 2-spotkanie, 3-telefon, 4-notatka, 5-rozmowa internetowa, 6-list, 7-faks) | int |
4 | zd_Podtyp | Id podtypu działania (w UI nazywanego rodzajem), klucz obcy z tabeli sl_CRMPodTypZadania | int |
5 | zd_Personel | Opiekun działania (adr_Id członka personelu, klucz obcy z tabeli adr__Ewid) | int |
6 | zd_CalyDzien | Znacznik określający czy działanie oznaczono jako całodzienne | bit |
7 | zd_Poczatek | Data i czas początku działania (dla cyklicznych - termin początku pierwszego wystąpienia) | datetime |
8 | zd_Koniec | Data i czas końca działania (dla cyklicznych - termin końca pierwszego wystąpienia) | datetime |
9 | zd_PoczatekZCyklu | Początek zadania wynikający z definicji cyklu (jeśli działanie jest wyedytowanym pojedynczym wystąpieniem cyklu, tu przechowywana jest informacja o początku oryginalnego wystapienia tego działania) | datetime |
10 | zd_Lokalizacja | Lokalizacja działania | varchar (50) |
11 | zd_Temat | Temat działania | varchar (100) |
12 | zd_Priorytet | Priorytet działania (2-wysoki, 1-normalny, 0-niski) | int |
13 | zd_Kolor | Kolor zadania w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu 0-255 | varchar (11) |
14 | zd_Interwal | Wzorzec cyklu działania (0-jednorazowo, 1-dzienny, 2-tygodniowy, 3-miesięczny, 4-roczny) | int |
15 | zd_CoIle | Co ile dni/tygodni/miesięcy/lat następuje wystąpienie działania cyklicznego (jednostka zależy od zd_Interwal) | int |
16 | zd_Robocze | Określa czy działanie cykliczne występuje tylko w dni robocze (wartość istotna wyłącznie dla cyklu dziennego) | bit |
17 | zd_DniTygodnia | Dni tygodnia, w których działanie cykliczne ma wystąpienia (każdemu z kolejnych dni odpowiadają kolejne bity, najmłodszy bit-poniedziałek); pole istotne tylko w cyklu tygodniowym | int |
18 | zd_DzienMiesiaca | Dzień miesiąca wystąpienia działania cyklicznego w cyklu miesięcznym i rocznym gdy zd_DefinicjaZlozona=0 | int |
19 | zd_DefinicjaZlozona | Rodzaj definicji wystąpienia działania cyklicznego w cyklu miesięcznym i rocznym (wybrany przycisk radiowy pod polem numerycznym "co N mięcięcy/lat") 0-definicja prosta (górny radiobutton) 1-defnicja złożona (dolny radiobutton) | bit |
20 | zd_DzienPorzadek | Wstępne określenie dnia wystąpienia działania cyklicznego w definicji złożonej w cyklu miesięcznym i rocznym (0-pierwszy, 1-drugi, 2-trzeci, 3-czwarty, 4-ostatni) | int |
21 | zd_DzienRodzaj | Dokładne określenie dnia wystąpienia działania cyklicznego w definicji złożonej w cyklu miesięcznym i rocznym (0-dzień, 1-dzień roboczy, 2-dzień wolny, 3-pn, 4-wt, 5-śr, 6-cz, 7-pt, 8-sb, 9-nd) | int |
22 | zd_Miesiac | Miesiąc wystąpienia działania cyklicznego w definicji złożonej w cyklu rocznym | int |
23 | zd_RodzajPowtorzen | Zakres cyklu działania cyklicznego (1-bez daty końcowej, 2-koniec po N wystąpieniach, 3-do dnia) | int |
24 | zd_IlePowtorzen | Liczba powtórzeń działania cyklicznego (istotna gdy zd_RodzajPowtorzen=2) | int |
25 | zd_KoniecPowtorzen | Data końcowa cyklu działania cyklicznego (istotna gdy zd_RodzajPowtorzen=3) | datetime |
26 | zd_Status | Status działania (NULL - niezakończone; 0- nieudane; 1 - udane) Wartość zależy od pola zd_Rezultat | int |
27 | zd_Rezultat | Rezultat zadania (w UI nazywany statusem; 1-wykonane, 2-zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4-nieudane, 5-odebrany, 6-pozostawiono wiadomość, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 9-wysłany-otrzymany, 10-niewysłany, 11-do wysłania, 12-anulowany, 13-nieokreslony); dopuszczalne wartości zależą od rodzaju działania | int |
28 | zd_PokazujWKalendarzu | Znacznik określający widoczność działania w kalendarzu | bit |
29 | zd_Kierunek | Kierunek działania (1-przychodzący, 2-wychodzący, dla działań innych niż list, faks, telefon i rozmowa internetowa - NULL) | int |
30 | zd_KiedyPrzypomnienie | Przypomnienie o działaniu w minutach (NULL-brak, 0-na czas, inne dopuszczalne wartości: 5,10,15,30,60,120,1440,2880,10080,20160) | int |
31 | zd_OpisPowtorzen | Tekstowy opis cyklu działania cyklicznego | varchar (255) |
32 | zd_BezCzasu | Znacznik określający czy działanie nie ma ustawionego terminu rozpoczęcia i zakończenia | bit |
33 | zd_NastepnePrzypomnienie | Termin następnego przypomnienie o działaniu dla opiekuna | datetime |
34 | zd_Przypomniane | Znacznik określajacy czy opiekunowi wyświetlono i zatwierdził on alarm dotyczący działania | bit |
35 | zd_Uwagi | Uwagi do działania | varchar (255) |
36 | zd_Uczestnicy | Tekstowa lista uczestników działania | varchar (255) |
37 | zd_Prywatne | Znacznik określający czy działanie jest prywatnym działaniem opiekuna | bit |
38 | zd_Transakcja | Szansa sprzedaży powiązana z działaniem (klucz obcy z tabeli tr__Transakcja) | int |
39 | zd_FormaDzialaniaWindykacyjnego | Forma działania windykacyjnego, klucz obcy z tabeli sl_FormaDzialaniaWindykacyjnego | int |
40 | zd_Klasa | Klasa działania (0 - zwykłe, 1 - windykacyjne) | int |
41 | zd_NotaOdsetkowa | Powiązana nota odsetkowa, klucz obcy z tabeli nz_Finanse | int |
42 | zd_WezwanieDoZaplaty | Powiązane wezwanie do zapłaty, klucz obcy z tabeli zw_ZdarzenieWindykacyjne | int |
43 | zd_Dluznik | Nazwa dłużnika działania windykacyjnego innego niż kontrahent | varchar (255) |
44 | zd_LokalizacjaMapy | Lokalizacja działania dla map | nvarchar (256) |
45 | zd_WystapienieDoPrzypomnienia | datetime | |
46 | zd_DokumentId | Identyfikator dokumentu wzorcowego | int |
47 | zd_DokumentUwagi | Szablon uwag do dokumentów wystawianych na podstawie wzorcowego | varchar (500) |
48 | zd_DokumentPrzepisuj | Znacznik określający, czy przepisywać ceny i narzut z dokumentu wzorcowego, czy pobierać je z kartoteki towarów i parametrów dokumentu | bit |
49 | zd_WystawionyDokId | Identyfikator dokumentu wystawionego z działania | int |
50 | zd_ZlecenieId | Identyfikator powiązanego zlecenia | int |
51 | zd_LiczbaUczestnikowBezPersonelu | Liczba uczestników działania z pominięciem personelu | int |
52 | zd_LiczbaUczestnikowWszystkich | Liczba wszystkich uczestników działania | int |
53 | zd_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie jest zakotwiczone w kalendarzu | bit |
54 | zd_NotatkaZakonczona | Znacznik określający czy notatka jest zakończona. Dla pozostałych typów działań nieistotny. | bit |
Założenia: | |||
1 | CK_zd__Zadanie | ([zd_Priorytet]=(4) OR [zd_Priorytet]=(3) OR [zd_Priorytet]=(2) OR [zd_Priorytet]=(1) OR [zd_Priorytet]=(0)) | CHECK |
2 | CK_zd__Zadanie_Cykl | ([zd_NotaOdsetkowa] IS NULL AND [zd_WezwanieDoZaplaty] IS NULL OR [zd_Interwal]=(0)) | CHECK |
3 | CK_zd__Zadanie_Dluznik | ([zd_Klasa]=(0) AND [zd_Dluznik] IS NULL OR [zd_Klasa]<>(0)) | CHECK |
4 | CK_zd__Zadanie_DokumentWindykacyjny | ([zd_Klasa]=(1) AND ([zd_NotaOdsetkowa] IS NULL OR [zd_WezwanieDoZaplaty] IS NULL) OR [zd_Klasa]=(0) AND [zd_NotaOdsetkowa] IS NULL AND [zd_WezwanieDoZaplaty] IS NULL) | CHECK |
5 | FK_zd__Zadanie_adr__Ewid | zd_Personel->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
6 | FK_zd__Zadanie_dok__Dokument | zd_DokumentId->PK_dok__Dokument | FOREIGN KEY |
7 | FK_zd__Zadanie_nz__Finanse | zd_NotaOdsetkowa->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
8 | FK_zd__Zadanie_zw__ZdarzenieWindykacyjne | zd_WezwanieDoZaplaty->PK_zw__ZdarzenieWindykacyjne | FOREIGN KEY |
9 | ![]() |
zd_Id | PRIMARY KEY |
Aktualnie wyświetlane alarmy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdrd_Id | Identyfikator | int |
2 | zdrd_IdDzialania | Identyfikator działania | int |
3 | zdrd_Data | Data rezerwacji | datetime |
4 | zdrd_Instancja | Identyfikator instancji | nvarchar (100) |
Założenia: | |||
1 | FK_zd_AlarmyRezerwacja_zd__Zadanie | zdrd_IdDzialania->PK_zd__Zadanie | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zdrd_Id | PRIMARY KEY |
Parametry faksów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdfp_Id | Id | int |
2 | zdfp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdfp_Rodzaj | Id rodzaju faksu ze słownika | int |
4 | zdfp_Kierunek | Kierunek faksu: 1-odebrany, 2-wysłany | tinyint |
5 | zdfp_BezCzasu | Czy faks nie ma określonego czasu? | bit |
6 | zdfp_Data | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
7 | zdfp_Personel | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
8 | zdfp_Priorytet | Priorytet faksu: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
9 | zdfp_Przypomnienie | Przypomnienie o faksie: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
10 | zdfp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać faks w kalendarzu? | bit |
11 | zdfp_Kolor | Kolor faksu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
12 | zdfp_Prywatne | Czy faks jest prywatny? | bit |
13 | zdfp_Status | Status faksu: 9-wysłany/otrzymany, 10-niewysłany, 11-do wysłania, 13-nieokreślony | int |
14 | zdfp_Uwagi | Uwagi do faksu | varchar (255) |
15 | zdfp_RodzajW | Id rodzaju faksu ze słownika | int |
16 | zdfp_KierunekW | Kierunek faksu: 1-odebrany, 2-wysłany | tinyint |
17 | zdfp_BezCzasuW | Czy faks nie ma określonego czasu? | bit |
18 | zdfp_DataW | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
19 | zdfp_PersonelW | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
20 | zdfp_PriorytetW | Priorytet faksu: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
21 | zdfp_PrzypomnienieW | Przypomnienie o faksie: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
22 | zdfp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać faks w kalendarzu? | bit |
23 | zdfp_KolorW | Kolor faksu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
24 | zdfp_PrywatneW | Czy faks jest prywatny? | bit |
25 | zdfp_StatusW | Status faksu: 9-wysłany/otrzymany, 10-niewysłany, 11-do wysłania, 13-nieokreślony | int |
26 | zdfp_UwagiW | Uwagi do faksu | varchar (255) |
27 | zdfp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
28 | zdfp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
29 | zdfp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Zawiera wpisy historii Działań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdh_Id | Klucz główny | int |
2 | zdh_IdZadania | Id działania, którego dotyczy wpis, klucz obcy z tabeli zd__Zadanie | int |
3 | zdh_Operator | Identyfikator osoby, która dokonała zmiany, klucz obcy z tabeli pd_Uzytkownik | int |
4 | zdh_Opis | Opis zmiany | varchar (255) |
5 | zdh_Data | Data zmiany | datetime |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
zdh_Id | PRIMARY KEY |
Parametry listów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdlp_Id | Id | int |
2 | zdlp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdlp_Rodzaj | Id rodzaju listu ze słownika | int |
4 | zdlp_Kierunek | Kierunek listu: 1-otrzymany, 2-wysłany | tinyint |
5 | zdlp_BezCzasu | Czy list nie ma określonego czasu? | bit |
6 | zdlp_Data | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
7 | zdlp_Personel | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
8 | zdlp_Priorytet | Priorytet listu: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
9 | zdlp_Przypomnienie | Przypomnienie o liście: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
10 | zdlp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać list w kalendarzu? | bit |
11 | zdlp_Kolor | Kolor listu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
12 | zdlp_Prywatne | Czy list jest prywatny? | bit |
13 | zdlp_Status | Status listu: 9-wysłany/otrzymany, 10-niewysłany, 11-do wysłania, 13-nieokreślony | int |
14 | zdlp_Uwagi | Uwagi do listu | varchar (255) |
15 | zdlp_RodzajW | Id rodzaju listu ze słownika | int |
16 | zdlp_KierunekW | Kierunek listu: 1-otrzymany, 2-wysłany | tinyint |
17 | zdlp_BezCzasuW | Czy list nie ma określonego czasu? | bit |
18 | zdlp_DataW | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
19 | zdlp_PersonelW | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
20 | zdlp_PriorytetW | Priorytet listu: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
21 | zdlp_PrzypomnienieW | Przypomnienie o liście: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
22 | zdlp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać list w kalendarzu? | bit |
23 | zdlp_KolorW | Kolor listu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
24 | zdlp_PrywatneW | Czy list jest prywatny? | bit |
25 | zdlp_StatusW | Status listu: 9-wysłany/otrzymany, 10-niewysłany, 11-do wysłania, 13-nieokreślony | int |
26 | zdlp_UwagiW | Uwagi do listu | varchar (255) |
27 | zdlp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
28 | zdlp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
29 | zdlp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Parametry notatek
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdnp_Id | Id | int |
2 | zdnp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdnp_Rodzaj | Id rodzaju notatki ze słownika | int |
4 | zdnp_Data | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
5 | zdnp_Personel | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
6 | zdnp_Priorytet | Priorytet notatki: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
7 | zdnp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać notatkę w kalendarzu? | bit |
8 | zdnp_Kolor | Kolor notatki w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
9 | zdnp_RodzajW | Id rodzaju notatki ze słownika | int |
10 | zdnp_DataW | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
11 | zdnp_PersonelW | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
12 | zdnp_PriorytetW | Priorytet notatki: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
13 | zdnp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać notatkę w kalendarzu? | bit |
14 | zdnp_KolorW | Kolor notatki w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
15 | zdnp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
16 | zdnp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
17 | zdnp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Opisy działań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdo_Id | Klucz główny, id opisu | int |
2 | zdo_IdZadania | Id zadania którego dotyczy opis, klucz obcy z tabeli zd__Zadanie | int |
3 | zdo_Opis | Opis zadania | ntext (1073741823) |
Założenia: | |||
1 | FK_zd_Opis_zd__Zadanie | zdo_IdZadania->PK_zd__Zadanie | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zdo_Id | PRIMARY KEY |
Parametry rozmów internetowych
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdrp_Id | Id | int |
2 | zdrp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdrp_Rodzaj | Id rodzaju rozmowy ze słownika | int |
4 | zdrp_Kierunek | Kierunek rozmowy: 1-przychodząca, 2-wychodząca | tinyint |
5 | zdrp_BezCzasu | Czy rozmowa nie ma określonego czasu? | bit |
6 | zdrp_Poczatek | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
7 | zdrp_CzasTrwania | Czas trwania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
8 | zdrp_Opiekun | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
9 | zdrp_Priorytet | Priorytet rozmowy: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
10 | zdrp_Przypomnienie | Przypomnienie o rozmowie: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
11 | zdrp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać rozmowę w kalendarzu? | bit |
12 | zdrp_Kolor | Kolor rozmowy w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
13 | zdrp_Prywatne | Czy rozmowa jest prywatna? | bit |
14 | zdrp_Status | Status rozmowy: 1-wykonana, 2-zaplanowana, 4-nieudana, 5-odebrana, 6-pozostawiono wiadomość, 13-nieokreślony | int |
15 | zdrp_Uwagi | Uwagi do rozmowy | varchar (255) |
16 | zdrp_RodzajW | Id rodzaju rozmowy ze słownika | int |
17 | zdrp_KierunekW | Kierunek rozmowy: 1-przychodząca, 2-wychodząca | tinyint |
18 | zdrp_BezCzasuW | Czy rozmowa nie ma określonego czasu? | bit |
19 | zdrp_PoczatekW | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
20 | zdrp_CzasTrwaniaW | Czas trwania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
21 | zdrp_OpiekunW | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
22 | zdrp_PriorytetW | Priorytet rozmowy: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
23 | zdrp_PrzypomnienieW | Przypomnienie o rozmowie: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
24 | zdrp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać rozmowę w kalendarzu? | bit |
25 | zdrp_KolorW | Kolor rozmowy w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
26 | zdrp_PrywatneW | Czy rozmowa jest prywatna? | bit |
27 | zdrp_StatusW | Status rozmowy: 1-wykonana, 2-zaplanowana, 4-nieudana, 5-odebrana, 6-pozostawiono wiadomość, 13-nieokreślony | int |
28 | zdrp_UwagiW | Uwagi do rozmowy | varchar (255) |
29 | zdrp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
30 | zdrp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
31 | zdrp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Zawiera rozrachunki powiązane z działaniem windykacyjnym
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdr_Id | Klucz główny | int |
2 | zdr_IdZadania | Klucz obcy z tabeli zd__Zadanie | int |
3 | zdr_IdRozrachunku | Klucz obcy z tabeli nz__Finanse | int |
Założenia: | |||
1 | FK_zd_Rozrachunek_nz__Finanse | zdr_IdRozrachunku->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_zd_Rozrachunek_zd_Zadanie | zdr_IdZadania->PK_zd__Zadanie | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zdr_Id | PRIMARY KEY |
Parametry spotkań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdsp_Id | Id | int |
2 | zdsp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdsp_Rodzaj | Id rodzaju spotkania ze słownika | int |
4 | zdsp_BezCzasu | Czy spotkanie nie ma określonego czasu? | bit |
5 | zdsp_CalyDzien | Czy całodzienne? | bit |
6 | zdsp_Poczatek | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
7 | zdsp_CzasTrwania | Czas trwania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
8 | zdsp_Opiekun | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
9 | zdsp_Priorytet | Priorytet spotkania: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
10 | zdsp_Przypomnienie | Przypomnienie o spotkaniu: NULL-bez, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
11 | zdsp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać spotkanie w kalendarzu? | bit |
12 | zdsp_Kolor | Kolor spotkania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
13 | zdsp_Prywatne | Czy spotkanie jest prywatne? | bit |
14 | zdsp_Status | Status spotkania: 2-zaplanowane, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 13-nieokreślony | int |
15 | zdsp_Uwagi | Uwagi do spotkania | varchar (255) |
16 | zdsp_RodzajW | Id rodzaju spotkania ze słownika | int |
17 | zdsp_BezCzasuW | Czy spotkanie nie ma określonego czasu? | bit |
18 | zdsp_CalyDzienW | Czy całodzienne? | bit |
19 | zdsp_PoczatekW | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
20 | zdsp_CzasTrwaniaW | Czas trwania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
21 | zdsp_OpiekunW | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
22 | zdsp_PriorytetW | Priorytet spotkania: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
23 | zdsp_PrzypomnienieW | Przypomnienie o spotkaniu: NULL-bez, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
24 | zdsp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać spotkanie w kalendarzu? | bit |
25 | zdsp_KolorW | Kolor spotkania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
26 | zdsp_PrywatneW | Czy spotkanie jest prywatne? | bit |
27 | zdsp_StatusW | Status spotkania: 2-zaplanowane, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 13-nieokreślony | int |
28 | zdsp_UwagiW | Uwagi do spotkania | varchar (255) |
29 | zdsp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
30 | zdsp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
31 | zdsp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Parametry telefonów
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdtp_Id | Id | int |
2 | zdtp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdtp_Rodzaj | Id rodzaju telefonu ze słownika | int |
4 | zdtp_Kierunek | Kierunek telefonu: 1-przychodzący, 2-wychodzący | tinyint |
5 | zdtp_BezCzasu | Czy telefon nie ma określonego czasu? | bit |
6 | zdtp_Poczatek | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
7 | zdtp_CzasTrwania | Czas trwania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
8 | zdtp_Opiekun | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
9 | zdtp_Priorytet | Priorytet telefonu: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
10 | zdtp_Przypomnienie | Przypomnienie o telefonie: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
11 | zdtp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać telefon w kalendarzu? | bit |
12 | zdtp_Kolor | Kolor telefonu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
13 | zdtp_Prywatne | Czy telefon jest prywatny? | bit |
14 | zdtp_Status | Status telefonu: 1-wykonany, 2-zaplanowany, 4-nieudany, 5-odebrany, 6-pozostawiono wiadomość, 13-nieokreślony | int |
15 | zdtp_Uwagi | Uwagi do telefonu | varchar (255) |
16 | zdtp_RodzajW | Id rodzaju telefonu ze słownika | int |
17 | zdtp_KierunekW | Kierunek telefonu: 1-przychodzący, 2-wychodzący | tinyint |
18 | zdtp_BezCzasuW | Czy telefon nie ma określonego czasu? | bit |
19 | zdtp_PoczatekW | Początek: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
20 | zdtp_CzasTrwaniaW | Czas trwania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
21 | zdtp_OpiekunW | Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
22 | zdtp_PriorytetW | Priorytet telefonu: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
23 | zdtp_PrzypomnienieW | Przypomnienie o telefonie: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
24 | zdtp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać telefon w kalendarzu? | bit |
25 | zdtp_KolorW | Kolor telefonu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
26 | zdtp_PrywatneW | Czy telefon jest prywatny? | bit |
27 | zdtp_StatusW | Status telefonu: 1-wykonany, 2-zaplanowany, 4-nieudany, 5-odebrany, 6-pozostawiono wiadomość, 13-nieokreślony | int |
28 | zdtp_UwagiW | Uwagi do telefonu | varchar (255) |
29 | zdtp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
30 | zdtp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
31 | zdtp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Uczestnicy działań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdk_Id | Klucz główny, id wpisu | int |
2 | zdk_IdZadania | Id zadania, klucz obcy z tabeli zd__Zadanie | int |
3 | zdk_IdKlienta | Id klienta/uczestnika, klucz obcy z tabeli adr__Ewid | int |
4 | zdk_Rodzaj | Kolumna nieużywana | int |
5 | zdk_Przypomniane | Znacznik określajacy czy klientowi wyświetlono i zatwierdził on alarm dotyczący działania | bit |
6 | zdk_NastepnePrzypomnienie | Termin następnego przypomnienia o działaniu dla klienta | datetime |
7 | zdk_WystapienieDoPrzypomnienia | datetime | |
Założenia: | |||
1 | FK_zd_Klient_zd__Zadanie | zdk_IdZadania->PK_zd__Zadanie | FOREIGN KEY |
2 | FK_zd_Uczestnik_adr__Ewid | zdk_IdKlienta->PK_adr__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zdk_Id | PRIMARY KEY |
Parametry zadań
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zdzp_Id | Id | int |
2 | zdzp_ParamEwidId | Identyfikator instancji parametru (par__Ewid.pe_Id) | int |
3 | zdzp_Rodzaj | Id rodzaju zadania ze słownika | int |
4 | zdzp_BezCzasu | Czy zadanie nie ma określonego czasu? | bit |
5 | zdzp_CalyDzien | Czy zadanie jest całodzienne? | bit |
6 | zdzp_Poczatek | Początek zadania: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
7 | zdzp_CzasTrwania | Czas trwania zadania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
8 | zdzp_Opiekun | Opiekun zadania: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
9 | zdzp_Priorytet | Priorytet zadania: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
10 | zdzp_Przypomnienie | Przypomnienie o zadaniu: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
11 | zdzp_PokazujWKalendarzu | Czy pokazywać zadanie w kalendarzu? | bit |
12 | zdzp_Kolor | Kolor zadania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
13 | zdzp_Prywatne | Czy zadanie jest prywatne? | bit |
14 | zdzp_Status | Status zadania: 1-wykonane, 2-zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4-nieudane, 13-nieokreślony | int |
15 | zdzp_Uwagi | Uwagi do zadania | varchar (255) |
16 | zdzp_RodzajW | Id rodzaju zadania ze słownika | int |
17 | zdzp_BezCzasuW | Czy zadanie nie ma określonego czasu? | bit |
18 | zdzp_CalyDzienW | Czy zadanie jest całodzienne? | bit |
19 | zdzp_PoczatekW | Początek zadania: 0-dzisiaj, 1-jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie | tinyint |
20 | zdzp_CzasTrwaniaW | Czas trwania zadania: 0-bez, 1-1min, 2-5min, 3-10min, 4-15min, 5-30min, 6-45min, 7-1h, 8-2h, 9-4h, 10-8h | tinyint |
21 | zdzp_OpiekunW | Opiekun zadania: 0-nie przypisuj nikomu, 1-zalogowany użytkownik | tinyint |
22 | zdzp_PriorytetW | Priorytet zadania: 0-niski, 1-normalny, 2-wysoki | tinyint |
23 | zdzp_PrzypomnienieW | Przypomnienie o zadaniu: NULL-brak, 0-na czas, 1-5min, 2-10min, 3-15min, 4-30min, 5-1h, 6-2h, 7-1dzien, 8-2dni, 9-1tydz, 10-2tyg | tinyint |
24 | zdzp_PokazujWKalendarzuW | Czy pokazywać zadanie w kalendarzu? | bit |
25 | zdzp_KolorW | Kolor zadania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" | varchar (11) |
26 | zdzp_PrywatneW | Czy zadanie jest prywatne? | bit |
27 | zdzp_StatusW | Status zadania: 1-wykonane, 2-zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4-nieudane, 13-nieokreślony | int |
28 | zdzp_UwagiW | Uwagi do zadania | varchar (255) |
29 | zdzp_FormaW | Forma działania windykacyjnego | int |
30 | zdzp_Kotwicz | Znacznik określający czy działanie zwykłe jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
31 | zdzp_KotwiczW | Znacznik określający czy działanie windykacyjne jest domyślnie zakotwiczone w kalendarzu | bit |
Zawiera zlecenia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zlpz_Id | Identyfikator zleceń | int |
2 | zlpz_NumerZlecenia | Numer zlecenia | varchar (30) |
3 | zlpz_DataRejestracjiZlecenia | Data rejestracji zlecenia | datetime |
4 | zlpz_DataPlanowanegoRozpoczeciaZlecenia | Data planowanego rozpoczęcia zlecenia | datetime |
5 | zlpz_DataPlanowanegoZakonczeniaZlecenia | Data planowanego zakończenia zlecenia | datetime |
6 | zlpz_DataRzeczywistegoRozpoczeciaZlecenia | Data rzeczywistego rozpoczęcia zlecenia | datetime |
7 | zlpz_DataRzeczywistegoZakonczeniaZlecenia | Data rzeczywistego zakończenia zlecenia | datetime |
8 | zlpz_TerminWykonania | Termin wykonania zlecenia | datetime |
9 | zlpz_IdKontrahenta | Identyfikator kontrahenta | int |
10 | zlpz_Nazwa | Nazwa zlecenia | varchar (50) |
11 | zlpz_Opis | Opis zlecenia | varchar (2000) |
12 | zlpz_Analityka | Analityka zlecenia | varchar (5) |
13 | zlpz_StatusZlecenia | Status zlecenia ( zarejestrowane = 0, w trakcie realizacji = 1, wstrzymane = 2, anulowane = 3, zamknięte = 4 ) | int |
14 | zlpz_MPK | Identyfikator miejsca powstawania kosztów | int |
Założenia: | |||
1 | FK_zlp__Zlecenie_kh__Kontrahent | zlpz_IdKontrahenta->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_zlp__Zlecenie_st_MPK | zlpz_MPK->PK_st_MPK | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zlpz_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera parametry dla zleceń
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zlpp_Id | Identyfikator parametrów zleceń | int |
2 | zlpp_IdDomyslnegoFormatuNumeracji | Identyfikator formatu numeracji | int |
Założenia: | |||
1 | FK_zlp_ParametryZlecen_sl_FormatNumeracji | zlpp_IdDomyslnegoFormatuNumeracji->PK_sl_FormatNumeracji | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zlpp_Id | PRIMARY KEY |
Dane ZPiK
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zpk_Id | int | |
2 | zpk_IdRoku | Identyfikator roku obrotowego | int |
3 | zpk_DataZdarzenia | Data wpisu do ZPiK | datetime |
4 | zpk_Rodzaj | Rodzaj wpisu (0 - Przychód, 1 - Koszt, 2 - Sprzedaż nieudokumentowana) | int |
5 | zpk_Uniewazniony | Czy dokument jest unieważniony | bit |
6 | zpk_TypObiektu | Typ obiektu, z którym powiazany jest zapis w zestawieniu: 0-nie jest powiązany; 3-dok.VAT sprzedaży, księgowanie pojedyńcze; 4-dok.VAT sprzedaży, księgowanie zbiorcze z dnia; 5-dok.VAT sprzedaży, księgowanie zbiorcze; 7 - koszty eksploatacji pojazdu; 10-składka ZUS właściciela | int |
7 | zpk_IdObiektu | Identyfikator powiązanego obiektu | int |
8 | zpk_Importowany | Czy dokument pochodzi z importu z innych programów | bit |
9 | zpk_DataZdarzeniaGospodarczego | Data zdarzenia gospodarczego | datetime |
10 | zpk_NrDokumentu | Numer dowodu księgowego | varchar (50) |
11 | zpk_KhId | Identyfikator kontrahenta | int |
12 | zpk_KhSymbol | Symbol kontrahenta | varchar (20) |
13 | zpk_KhNazwa | Nazwa kontrahenta | varchar (50) |
14 | zpk_KhNazwaPelna | Nazwa pełna kontrahenta | varchar (255) |
15 | zpk_KhUlica | Ulica kontrahenta | varchar (60) |
16 | zpk_KhMiasto | Miejscowość kontrahenta | varchar (40) |
17 | zpk_KhKodPocztowy | Kod pocztowy kontrahenta | varchar (8) |
18 | zpk_KhNIP | NIP kontrahenta | varchar (20) |
19 | zpk_Opis | Opis dokumentu | varchar (255) |
20 | zpk_PrzychodDzialNieodpl | Wartość przychodów z działalności nieodpłatnej | money |
21 | zpk_PrzychodSpTowIUsl | Wartość przychodu ze sprzedaży towarów i usług | money |
22 | zpk_PrzychodPozostale | Wartość pozostałych przychodów | money |
23 | zpk_PrzychodRazem | Suma przychodów | money |
24 | zpk_KosztyUP | Koszty uzyskania przychodu | money |
25 | zpk_KosztyPozostale | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | money |
26 | zpk_Uwagi | Uwagi | varchar (500) |
27 | zpk_KategoriaId | Identyfikator kategorii ze słownika kategorii | int |
28 | zpk_BilansOtwarcia | bit | |
29 | zpk_DochodWolny | bit | |
30 | zpk_PrzychodRodzaj | Rodzaj przychodu w zakresie art. 17 ust.1 | int |
31 | zpk_WydDochZwol | Wydatki pokryte z dochodu zwolnionego | bit |
32 | zpk_WydDochZwolLataUb | Wydatki pokryte z dochodu zwolnionego z lat ubiegłych | bit |
33 | zpk_IdDokImport | int | |
34 | zpk_TypDokImport | int | |
35 | zpk_ImportPochodzenie | Z jakiego źródła nastąpił import: 0-Brak; 1-Dokumenty handlowe i magazynowe; 2-Operacje na środkach trwałych; 3-Dokumenty kasowe; 4-Operacje bankowe; 5-Płace; 6-Ewidencje VAT; 7-Kompensaty | int |
36 | zpk_KorektaSN | bit | |
Założenia: | |||
1 | FK_zpk__Ksiega_kh__Kontrahent | zpk_KhId->PK_kh__Kontrahent | FOREIGN KEY |
2 | FK_zpk__Ksiega_sl_Kategoria | zpk_KategoriaId->PK_sl_Kategoria | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zpk_Id | PRIMARY KEY |
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT.
Zestawienia
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zst_Id | Identyfikator | int |
2 | zst_Nazwa | Nazwa zestawienia | varchar (255) |
3 | zst_Opis | Opis zestawienia | varchar (255) |
4 | zst_Typ | typ: standard(0), SQL(1), COM(2), XML(3), Def(5) | int |
5 | zst_ProgFlagi | Flagi programów (1-Su,2-KPIR,4-Rycz,8-mGrat,16-Rew,32-Grat,64-Gestor,4096-Navireo) | int |
6 | zst_User | czy to zestawienie użytkownika (SQL,COM) | bit |
7 | zst_Tresc | Treść zestawienia dla zestawień typu SQL | text (2147483647) |
8 | zst_Dll | Ścieżka do pliku z zestawieniem COM | varchar (512) |
9 | zst_ProgId | ProgId komponentu zestawienia standardowego lub COM | varchar (255) |
10 | zst_IdKategorii | Identyfikator kategorii | int |
11 | zst_DataUzycia | Data ostatniego użycia zestawienia | datetime |
12 | zst_Ikona | Ikona indywidualna zestawienia (nadpisuje ikonę z kategorii) | int |
13 | zst_TrescDefiniowalne | Zakodowana treść definicji zestawienia | image (2147483647) |
14 | zst_StatusNowosci | Wynik porównania z inną bazą (0-rekord występuje w obu bazach, 1-rekord jest nowością) | int |
Założenia: | |||
1 | FK_zst__Ewid_sl_KategoriaZestawien | zst_IdKategorii->PK_sl_KategoriaZestawien | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zst_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera informacje o profilu zestawień w powiązaniu z użytkownikami
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | pf_IdObiektu | Identyfikator zestawienia | int |
2 | pf_IdUzytkownika | Identyfikator użytkownika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_zst_EwidProfil_pd_Uzytkownik | pf_IdUzytkownika->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_zst_EwidProfil_zst__Ewid | pf_IdObiektu->PK_zst__Ewid | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
pf_IdObiektu; pf_IdUzytkownika | PRIMARY KEY |
Tymczasowa do wczytywania XMLi do bazy
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zsm_Id | Identyfikator | int |
2 | zsm_Zawartosc | Zawartość | varchar (8000) |
Założenia: | |||
1 | ![]() |
zsm_Id | PRIMARY KEY |
Zawiera definicje i transformacje dla zestawień własnych XML
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zstx_Id | Identyfikator | int |
2 | zstx_ZestId | Identyfikator zestawienia | int |
3 | zstx_DefSciezka | Pełna ścieżka do pliku z definicją XML zestawienia | varchar (512) |
4 | zstx_Definicja | Zapamiętana zawartość pliku definicji XML w momencie zapisywania zestawienia | image (2147483647) |
5 | zstx_TranSciezka | Pełna ścieżka do pliku z transformacją XSL zestawienia | varchar (512) |
6 | zstx_Transformacja | Zapamiętana zawartość pliku transformacji XSL w momencie zapisywania zestawienia | image (2147483647) |
7 | zstx_ZapiszWynikXML | Czy zapisać wynikowe dane pośrednie do pliku XML | bit |
8 | zstx_PlikWynikXML | Pełna ścieżka do pliku XML z wynikiem pośrednim wykonania zestawienia | varchar (512) |
9 | zstx_ZapiszWynikHTM | Czy zapisać końcowy wynik działania zestawienia do pliku HTML | bit |
10 | zstx_PlikWynikHTM | Pełna ścieżka do pliku HTML z wynikiem końcowym działania zestawienia | varchar (512) |
Założenia: | |||
1 | FK_zst_WlasneXML_zst__Ewid | zstx_ZestId->PK_zst__Ewid | FOREIGN KEY |
2 | ![]() |
zstx_Id | PRIMARY KEY |
Wezwania do zapłaty w module windykacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zwz_Id | Id - klucz glowny | int |
2 | zwz_IdDluznika | Numer kontrahenta którego dotyczy zdarzenie windykacyjne | int |
3 | zwz_TypDluznika | Typ kontrahenta którego dotyczy zdarzenie windykacyjne | int |
4 | zwz_OdsetkiNaDzien | Dzień na który wyliczona jest wartość odsetek | datetime |
5 | zwz_WartoscNaleznosci | Kwota należności | money |
6 | zwz_WartoscOdsetek | Kwota odsetek | money |
7 | zwz_OpisWezwania | Opis wezwania do zapłaty | varchar (255) |
8 | zwz_TypWezwania | Typ wezwania do zapłaty | int |
9 | zwz_DataWystawieniaWezwania | Data wystawienia wezwania | datetime |
10 | zwz_TerminPlatnosci | Termin płatności należności | datetime |
11 | zwz_IdRachunekBankowy | Numer indeksu rachunku bankowego | int |
12 | zwz_IdWystawil | Identyfikator wystawiającego wezwanie | int |
13 | zwz_Waluta | Waluta należności w jakiej wystawiane jest wezwanie | char (3) |
14 | zwz_IdHistAdr | Idemtyfikator historii adresu dłużnika | int |
Założenia: | |||
1 | FK_zw__ZdarzenieWindykacyjne_pd_Uzytkownik | zwz_IdWystawil->PK_pd_Uzytkownik | FOREIGN KEY |
2 | FK_zw__ZdarzenieWindykacyjne_rb__RachBankowy | zwz_IdRachunekBankowy->PK_rb__RachBankowy | FOREIGN KEY |
3 | FK_zw__ZdarzenieWindykacyjne_sl_FormaDzialaniaWindykacyjnego | zwz_TypWezwania->PK_sl_FormaDzialaniaWindykacyjnego | FOREIGN KEY |
4 | ![]() |
zwz_Id | PRIMARY KEY |
Rozrachunki dla wezwania do zapłaty w module windykacji
L.p. | Nazwa | Opis | Typ |
1 | zwr_Id | Klucz glowny | int |
2 | zwr_idZW | Identyfikator zdarzenia widnykacyjnego | int |
3 | zwr_idRoz | Identyfikator rozrachunku, którego dotyczny wpis | int |
4 | zwr_Odsetki | Kwota odsetek | money |
5 | zwr_TypOdsetek | Typ naliczonych odsetek | int |
6 | zwr_StopaOdsetek | Stopa naliczonych odsetek | money |
7 | zwr_Status | Status wpisu | int |
8 | zwr_DataPowstania | Data powstania wpisu | datetime |
9 | zwr_NumerPelny | Nazwa rozrachunku którego dotyczny wpis | varchar (144) |
10 | zwr_TerminPlatnosci | Termin płatności należności | datetime |
11 | zwr_Spoznienie | Ilość dni spóźnienia | int |
12 | zwr_NalPierwotnaWaluta | Wartość pierwotna należności w określonej walucie | money |
13 | zwr_NalWaluta | Kurs waluty należności | money |
14 | zwr_TxtWaluta | Skrót nazwy waluty | char (3) |
15 | zwr_NalPierwotna | Należność pierwotna | money |
16 | zwr_Naleznosc | Podliczona należność | money |
Założenia: | |||
1 | FK_zw_Rozrachunek_nz__Finanse | zwr_idRoz->PK_nz__Finanse | FOREIGN KEY |
2 | FK_zw_Rozrachunek_zw__ZdarzenieWindykacyjne | zwr_idZW->PK_zw__ZdarzenieWindykacyjne | FOREIGN KEY |
3 | ![]() |
zwr_Id | PRIMARY KEY |
Copyright © 2003-2018 InsERT S.A.